Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Files:d:korprihendridwiputralaptan.doc

III. KEGIATAN SEKRETARIAT KORPRI

3.1 RENCANA KINERJA T.A 2011 DAN PELAKSANAANNYA

Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011 dengan sumber dana kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Pelaksanaannya pada Tahun 2011 dapat dilaporkan sebagai berikut :

3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.1.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tujuan dari kegiatan di atas adalah agar tertatanya arsip dan administrasi pada Sekretariat dengan baik, dimana input kegiatan adalah Dana sebesar Rp. 1.500.000,- dan terserap sebesar Rp. 900.000,- 60 dengan realisasi fisik kegiatan tercapai 100, yaitu terlaksananya penyimpanan arsip yang baik dan siap apabila diperlukan. 3.1.1.2 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Tujuan dari kegiatan di atas adalah agar terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dengan baik, dimana input kegiatan adalah dana sebesar 16.500.000,- dan terserap 100 dengan terpenuhinya jasa administrasi keuangan tahun 2011. 3.1.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tujuan dari kegiatan diatas adalah agar lingkungan dan tempat kerja yang bersih dan nyaman, dimana input kegiatan adalah dana sebesar 1.050.000,- dan terserap sebesar 1.037.000,- 98,7 sehingga terpeliharanya kebersihan disekitar lingkungan kerja di tahun 2011. Files:d:korprihendridwiputralaptan.doc 3.1.1.4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk pembelian alat- alatu tulis kantor ATK untuk menunjang kinerja aparatur sehari- hari, dimana input dana sebesar Rp. 6.145.000,- dan terserap 100. 3.1.1.5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk biaya barang- barang cetakan dan penggandaan seperti photocopy, cetak kalender, buku saku, spanduk dan pembuatan piagam, dimana input dana sebesar Rp. 16.300.000,- dan terserap sebesar Rp. 16.284.000,- 99,89 3.1.1.6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk pembelian komponen instalasi listrik dan untuk penerangan di ruang kerja selama atu tahun anggaran, dimana input dana sebesar Rp. 1.660.000,- dan terserap 100. 3.1.1.7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk biaya makan dan minum untuk acara-acara rapat kerja atau pertemuan, dimana input dana yang alokasikan sebesar Rp. 9.250.000,- dan dipergunakan sebesar 4.078.000,- 44,09 namun dengan penggunaan untuk makan minum selama satu tahun sudah tercukupi 100, sementara sisa dana disetor ke kas daerah. 3.1.1.8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1220.000,- Files:d:korprihendridwiputralaptan.doc dan terserap sebesar 121.866.900,- 99,89 sehingga untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dapat diikuti dan terselenggara dengan baik.

3.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur