Badan Lingkungan Hidup
2016
6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | LKPJ
Lampiran 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BOJONEGORO
No. ProgramKegiatan
Realisasi Keterangan
Alokasi Anggaran Rp
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
1 2
3 4
5 6
I. Urusan Wajib
A. Lingkungan Hidup
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
752.934.500,00 84,90
89,66
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000,00 99,99
100 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.940.000,00 42,18
80
Adanya efisiensi anggaran
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 11.700.000,00
33,72 75
Adanya efisiensi anggaran
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
228.069.000,00 93,35
100 5
Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan Kantor 37.275.000,00
87,10 100
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.320.000,00 45,84
85
Adanya efisiensi anggaran
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.645.000,00 68,43
95 8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000,00 20,43
70
Adanya efisiensi anggaran
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.685.000,00 65,80
85
Adanya efisiensi anggaran
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 6.060.000,00
83,33 90
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
15.000.000,00 67,31
87
Adanya efisiensi anggaran
Badan Lingkungan Hidup
2016
7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | LKPJ
No. ProgramKegiatan
Realisasi Keterangan
Alokasi Anggaran Rp
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
1 2
3 4
5 6
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
242.015.500,00 90,76
92 13
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 101.305.000,00
77,90 86
14 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum 10.000.000,00
94,52 100
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
23.420.000,00 99,91
100
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.360.000,00 59,80
87,00
1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas
Operasional 44.860.000,00
59,48 85
Adanya efisiensi anggaran
2 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
7.500.000,00 61,73
89
Adanya efisiensi anggaran
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8.500.000,00 91,76
100
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
8.500.000,00 91,76
100
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur