Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Badan Lingkungan Hidup 2016 6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | LKPJ Lampiran 1 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BOJONEGORO No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6

I. Urusan Wajib

A. Lingkungan Hidup

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

752.934.500,00 84,90 89,66 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 99,99 100 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.940.000,00 42,18 80 Adanya efisiensi anggaran 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 11.700.000,00 33,72 75 Adanya efisiensi anggaran 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 228.069.000,00 93,35 100 5 Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan Kantor 37.275.000,00 87,10 100 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.320.000,00 45,84 85 Adanya efisiensi anggaran 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.645.000,00 68,43 95 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 20,43 70 Adanya efisiensi anggaran 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.685.000,00 65,80 85 Adanya efisiensi anggaran 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6.060.000,00 83,33 90 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00 67,31 87 Adanya efisiensi anggaran Badan Lingkungan Hidup 2016 7 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | LKPJ No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 242.015.500,00 90,76 92 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 101.305.000,00 77,90 86 14 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum 10.000.000,00 94,52 100 15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 23.420.000,00 99,91 100

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

52.360.000,00 59,80 87,00 1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional 44.860.000,00 59,48 85 Adanya efisiensi anggaran 2 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 7.500.000,00 61,73 89 Adanya efisiensi anggaran

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.500.000,00 91,76 100 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.500.000,00 91,76 100

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur