20
No. Sasaran
Kebijakan Program
Memprioritaskan program yang bersifat penguatan
dan pengembangan
internal Balitbang, meliputi sarana,
prasarana, kelembagaan dan SDM
aparatur Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
B. PERJANJIAN KERJA
Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja
pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utamasasaran yang telah ditetapkan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2
3 4
1 Meningkatnya
rekomendasi hasil
penelitiankajian sebagai
bahan perencanaan program kegiatan yang
terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat
dibidang Politik
dan Kemasyarakatan,
bidang pemerintahan, bidang ekomoni
keuangan dan bidang pembangunan Persentase peningkatan hasil
kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder
50
2 Meningkatnya akurasi data bahan
perencanaan penelitian kajian dan pengembangan
serta sinergitas
program kegiatan
SKPD dalam
implementasi penguatan SIDa. Persentase usulan judul kajian
SKPD yang sesuai dengan isu aktual
50
Persentase program
SKPD pendukung
penguatan SIDa 50
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja
Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang :
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Realisasi Capaian
1 2
3 4
5 6
1 Meningkatnya
rekomendasi hasil penelitiankajian sebagai
bahan perencanaan program kegiatan
yang terarah,
berkualitas, aplikatif
dan bermanfaat
dibidang Politik dan Kemasyarakatan, bidang
pemerintahan, bidang ekonomi keuangan
dan bidang
pembangunan Persentase peningkatan
hasil kajian yang dimanfaatkan oleh
stakeholder
50 47,7
95,4
2
Meningkatnya akurasi data bahan perencanaan penelitiankajian dan
pengembangan serta sinergitas programkegiatan
dalam implementasi penguatan SIDa.
-
Persentase usulan judul kajian SKPD yang
sesuai dengan isu actual
50 36
72
-
Persentase program SKPD pendukung
penguatan SIDa Kab. Malang
50 60
120
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Realisasi Thn 2014
n-1 Thn 2015
n 1
2 3
4 5
6
1 Meningkatnya
rekomendasi hasil
penelitian kajian
sebagai bahan perencanaan program
kegiatan yang
terarah, berkualitas, aplikatif dan
bermanfaat dibidang
Politik dan Kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang
ekonomi keuangan dan bidang pembangunan
Persentase peningkatan hasil kajian yang
dimanfaatkan oleh stakeholder
50 2,27
47,7
2 Meningkatnya akurasi data bahan
perencanaan penelitiankajian dan pengembangan serta sinergitas
programkegiatan dalam
implementasi penguatan SIDa.
-
Persentase usulan judul kajian SKPD yang
sesuai dengan isu actual
50 31,91
36
- Persentase program SKPD pendukung
penguatan SIDa Kab. Malang
50 47
60