3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Rapat KoordinasiKonsultasi dalam daerah dan dalam
propinsi adanya Rapat
KoordinasiKons ultasi
-
Outcome
: Meningkatnya Layanan Pengkoordinasiaan Kegiatan
Pada Wilayah dalam propinsi -
Terlaksanany a koordinasi
konsultasi dengan baik
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.22.1.22.01.01.20.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 77.137.500,00
-
Output
: Makanan dan minuman untuk PNS
Tersedianya makanan dan
minuman untuk PNS
-
Outcome
: Layanan perkantoran Lancarnya
layanan perkantoran
- Penyediaan Jasa Pendukung
Operasional Kantor 1.22.1.22.01.01.21.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 9.600.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Sopir Kantor Adanya Sopir
-
Outcome
: Meningkatnya layanan pendukung Operasional
Kantor -
- Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor 1.22.1.22.01.01.22.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih Tersedianya
Peralatan Kebersihan dan
bahan Pembersih
-
Outcome
: Meningkatnya Layanan Kebersihan kantor
Terciptanya Kantor yang
bersih -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.22.1.22.01.01.24.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 32.400.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
Adanya Keamanan
Kantor -
Outcome
: Meningkatnya Layanan Keamanan kantor
- -
Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur
1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
13.694.650.000,00 -
7 layanan Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pembangunan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.03.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 2.705.750.000,00
-
Output
: Tersedianya Gedung Baru yang representatif
Adanya gedung kantor baru
-
Outcome
: Meningkatnya pelayanan aparatur
kuantitas dan kualitas
pelayanan semakin baik
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.07.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 206.500.000,00
-
Output
: Tersedianya Perlengkapan Kantor
adanya Perlengkapan
gedung kantor -
Outcome
: Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Perlengkapan Kantor
Program dan kegiatan
berjalan dengan baik
-
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.09.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 104.500.000,00
-
Output
: Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Adanya Peralatan Kantor
-
Outcome
: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
-
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.22.1.22.01.02.13.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Terpeliharanya Gedung Kantor Adanya
Pemeliharaan Gedung Kantor
-
Outcome
: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Gedung Kantor
Aparatur Gedung Kantor
Terpelihara dengan Baik
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoprasional 1.22.1.22.01.02.15.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 98.700.000,00
-
Output
: Terpeliharanya Kendaraan Dinas Secara Berkala
Adanya pemeliharaan
kendaraan dinas -
Outcome
: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Aparatur Kendaraan
dinas terpeliharan
secara baik -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.19.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 4.500.000,00
-
Output
: Terpeliharanya Peralatan Kantor Berupa AC Secara
Berkala Adanya
Pemeliharaan peralatan kantor
-
Outcome
: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Peralatan
Kantor Aparatur Peralatan Kantor
Terpeliharan dengan Baik
- PembangunanRehabilitasi Gedung
Kantor Desa 1.22.1.22.01.02.33.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 10.564.700.000,00
-
Output
: Jumlah Gedung Kantor Desa yang akan dibangun
50 gedung kantor desa
-
Outcome
: Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah desa
- -
Tingkat Kedisiplinan 1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.500.000,00 -
30 org Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.22.1.22.01.03.05.
Input
: Kantor BPMPDK
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
30 Steel -
Outcome
: Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur
25 -
Meningkatnya kapasitas aparatur 1.22.1.22.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
3 jenis pelatihan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan
1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan