Program Peningkatan Sarana dan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Rapat KoordinasiKonsultasi dalam daerah dan dalam propinsi adanya Rapat KoordinasiKons ultasi - Outcome : Meningkatnya Layanan Pengkoordinasiaan Kegiatan Pada Wilayah dalam propinsi - Terlaksanany a koordinasi konsultasi dengan baik Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.22.1.22.01.01.20. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 77.137.500,00 - Output : Makanan dan minuman untuk PNS Tersedianya makanan dan minuman untuk PNS - Outcome : Layanan perkantoran Lancarnya layanan perkantoran - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1.22.1.22.01.01.21. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 9.600.000,00 - Output : Tersedianya Jasa Sopir Kantor Adanya Sopir - Outcome : Meningkatnya layanan pendukung Operasional Kantor - - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor 1.22.1.22.01.01.22. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih - Outcome : Meningkatnya Layanan Kebersihan kantor Terciptanya Kantor yang bersih - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.22.1.22.01.01.24. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 32.400.000,00 - Output : Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Adanya Keamanan Kantor - Outcome : Meningkatnya Layanan Keamanan kantor - - Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur

1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 13.694.650.000,00 - 7 layanan Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Pembangunan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.03. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 2.705.750.000,00 - Output : Tersedianya Gedung Baru yang representatif Adanya gedung kantor baru - Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur kuantitas dan kualitas pelayanan semakin baik - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.07. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 206.500.000,00 - Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor adanya Perlengkapan gedung kantor - Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Perlengkapan Kantor Program dan kegiatan berjalan dengan baik - Pengadaan peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.09. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 104.500.000,00 - Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Adanya Peralatan Kantor - Outcome : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.22.1.22.01.02.13. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Gedung Kantor Aparatur Gedung Kantor Terpelihara dengan Baik - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.22.1.22.01.02.15. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 98.700.000,00 - Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Secara Berkala Adanya pemeliharaan kendaraan dinas - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Aparatur Kendaraan dinas terpeliharan secara baik - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.19. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 4.500.000,00 - Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor Berupa AC Secara Berkala Adanya Pemeliharaan peralatan kantor - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Peralatan Kantor Aparatur Peralatan Kantor Terpeliharan dengan Baik - PembangunanRehabilitasi Gedung Kantor Desa 1.22.1.22.01.02.33. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 10.564.700.000,00 - Output : Jumlah Gedung Kantor Desa yang akan dibangun 50 gedung kantor desa - Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah desa - - Tingkat Kedisiplinan 1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 - 30 org Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.22.1.22.01.03.05. Input : Kantor BPMPDK Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 30 Steel - Outcome : Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur 25 - Meningkatnya kapasitas aparatur 1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 3 jenis pelatihan Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan

1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan