Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pembangunan Prasarana dan

Hal 4 dari 7 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 144.530.000,00 135.280.000,00 9.250.000,00 baju seragam atasan 200 buah, pangkat 100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 11.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 307.915.000,00 345.915.000,00 38.000.000,00 342.915.000,00 304.915.000,00 38.000.000,00 120 orang - Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22. 3.000.000,00 3.000.000,00 60 Buku Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 53.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.514.300,00 1.072.364.300,00 1.041.850.000,00 13.358.000,00 258.000,00 13.100.000,00 1 Dokumen Laporan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02. 14.573.000,00 273.000,00 14.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03. 13.361.000,00 261.000,00 13.100.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04. 12.368.500,00 1.118.500,00 11.250.000,00 Penyusunan LAKIP 05. 53.431.000,00 4.031.000,00 49.400.000,00 4 Dokumen RKPADPPA 2015 dan RKADPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA 06. 64.049.500,00 14.649.500,00 49.400.000,00 2 Dokumen Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07. 12.600.300,00 200.300,00 12.400.000,00 2 Dokumen TAPKIN Penetapan Kinerja SKPD 09. 153.200.000,00 2.400.000,00 150.800.000,00 12 Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12. 27.110.000,00 210.000,00 26.900.000,00 2 Dokumen Laporan Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 15. 163.200.000,00 1.800.000,00 161.400.000,00 12 Berkas Laporan Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi 64. 155.040.000,00 1.440.000,00 153.600.000,00 12 Dokumen Laporan Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD 72. 227.400.000,00 1.800.000,00 225.600.000,00 Pengelolaan PPID SKPD 75. 26.725.000,00 525.000,00 26.200.000,00 2 Dokumen Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83. 135.948.000,00 1.548.000,00 134.400.000,00 12 Dokumen Laporan Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 92.

15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 1.355.586.000,00 2.325.406.000,00 969.820.000,00 PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Hal 5 dari 7 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 1.003.500.000,00 696.350.000,00 307.150.000,00 1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan 5 Eksemplar 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 5 Eksemplar 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang 5 Eksemplar 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Tangerang 10 Eksemplar Kota Tangerang Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 01. 274.999.000,00 18.099.000,00 256.900.000,00 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 03. 408.488.200,00 260.088.200,00 148.400.000,00 7 Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 04. 179.346.000,00 140.576.000,00 38.770.000,00 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang JPO 16. 375.522.800,00 190.522.800,00 185.000.000,00 1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas 1 Paket 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan 1 Paket 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum 1 Paket 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual Ojek dan Becak 1 Paket Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi PembangunanPenyelenggaraan Bidang Perhubungan 18. 83.550.000,00 49.950.000,00 33.600.000,00 Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas 10 Eksemplar Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 20.

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan