17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya 6 Sasaran stratejik yang ditetapkan didalam rencana kinerja tahun 2012, seluruhnya tercapai
dengan kategori capaian sangat baik. Tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maros Tahun 2012 rata-rata adalah
sebesar 93,18 Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing
sasaran stratejik tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.
1. Terwujudnya pelayanan yang baik ditunjang oleh kelembagaan,
sumberdaya aparatur dan sarana prasarana
Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan 1 yaitu “Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur ”. Untuk mencapai sasaran
strategis ini dilaksanakan dengan program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Adapun capaian kinerja dari masing-masing program di atas dapat dilihat dari realisasi capaian masing-masing kegiatan yang melekat pada
Program-program tersebut sebagaimana tersaji dalam table berikut:
18
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Target Realisasi
Terselenggaranya kegiatan
penunjang administrasi
perkantoran, peningkatan
sarana prasarana apartur dan
pelaporan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 97,68
1. Penyediaan jasa surat menyurat 0,21
0,21 2. Penyediaan Jasa Komunikasi dan
Sumberdaya air 1,08
1,08 3. Penyediaan Jasa administrasi
keuangan 13
13 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,25 3,25
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,43 0,43
6. Penyediaan ATK, cetak dan penggandaan
9,93 9,93
7. Penyediaan makan dan minum PNS
22,52 22,52
8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
16,83 16,83
9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Intern
9,78 9,78
10. Penyediaan
Jasa Keamanan
Kantor 12,19
12,19 11. Penyediaan Jasa Penyusunan
RKADPA 2,26
2,26 12. Penyediaan Jasa Pendukung
Operasional kantor 2,23
2,23 13. Penyediaan makan minum tamu
dan rapat 5,57
3,10 14. Penyediaan Peralatan kebersihan
dan bahan pembersih 0,98
0,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 97,46
1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
5,01 4,51
2. Pengadaan mebeler 17,10
16,42 3. Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 12,53
12,53 4. Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinas operasional
29,12 27,78
5. Pemeliharaan rutin
peralatan gedung kantor
1,07 1,07
6. Pengadaan peralatan kerja 35,17
35,17
19
Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 100
1. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan triwulan
100 100
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 program dan 25 kegiatan yang merupakan indikator pencapaian Sasaran strategis yang
mendukung pencapaian tujuan kesatu “Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur”, capaian kinerja yang dapat dicapai sebesar 98,38 , ini berarti capaian kinerja pada sasaran
kesatu ini sangat baik.
2. Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat .