Terwujudnya pelayanan yang baik ditunjang oleh kelembagaan,

17

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya 6 Sasaran stratejik yang ditetapkan didalam rencana kinerja tahun 2012, seluruhnya tercapai dengan kategori capaian sangat baik. Tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maros Tahun 2012 rata-rata adalah sebesar 93,18 Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

1. Terwujudnya pelayanan yang baik ditunjang oleh kelembagaan,

sumberdaya aparatur dan sarana prasarana Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan 1 yaitu “Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur ”. Untuk mencapai sasaran strategis ini dilaksanakan dengan program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun capaian kinerja dari masing-masing program di atas dapat dilihat dari realisasi capaian masing-masing kegiatan yang melekat pada Program-program tersebut sebagaimana tersaji dalam table berikut: 18 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Target Realisasi Terselenggaranya kegiatan penunjang administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana apartur dan pelaporan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 97,68 1. Penyediaan jasa surat menyurat 0,21 0,21 2. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumberdaya air 1,08 1,08 3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan 13 13 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,25 3,25 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,43 0,43 6. Penyediaan ATK, cetak dan penggandaan 9,93 9,93 7. Penyediaan makan dan minum PNS 22,52 22,52 8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 16,83 16,83 9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Intern 9,78 9,78 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12,19 12,19 11. Penyediaan Jasa Penyusunan RKADPA 2,26 2,26 12. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional kantor 2,23 2,23 13. Penyediaan makan minum tamu dan rapat 5,57 3,10 14. Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,98 0,95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 97,46 1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 5,01 4,51 2. Pengadaan mebeler 17,10 16,42 3. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12,53 12,53 4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 29,12 27,78 5. Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1,07 1,07 6. Pengadaan peralatan kerja 35,17 35,17 19 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan triwulan 100 100 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 program dan 25 kegiatan yang merupakan indikator pencapaian Sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan kesatu “Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur”, capaian kinerja yang dapat dicapai sebesar 98,38 , ini berarti capaian kinerja pada sasaran kesatu ini sangat baik.

2. Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat .