BADAN PENANGGULANGAN URUSAN WAJIB

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.13.1.13.01.28.0300. 12.900.000,00 99.212.500,00 112.112.500,00 12.900.000,00 99.212.500,00 112.112.500,00 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 1.13.1.13.01.28.0401. 206.130.000,00 348.450.000,00 554.580.000,00 206.130.000,00 348.450.000,00 554.580.000,00 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di RPRS 1.13.1.13.01.28.0601. 28.450.000,00 425.637.750,00 454.087.750,00 28.450.000,00 425.637.750,00 454.087.750,00 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 1.13.1.13.01.28.0700. 19.050.000,00 96.547.000,00 115.597.000,00 19.050.000,00 96.547.000,00 115.597.000,00 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13.1.13.01.28.0800. 5.250.000,00 112.250.000,00 117.500.000,00 117.500.000,00 100,00 Pengembangan Keterampilan Koordinasi dan Pelayanan serta Pembinaan bagi PMKS 1.13.1.13.01.28.0900. 31.650.000,00 161.250.500,00 192.900.500,00 31.650.000,00 142.250.500,00 173.900.500,00 19.000.000,00 9,85 Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah KOMDA Lansia

1.13.02. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 1.858.050.000,00 3.518.523.000,00 384.915.000,00 5.761.488.000,00 1.848.300.000,00 3.522.623.000,00 584.915.000,00 5.955.838.000,00 194.350.000,00 3,37 1.13. 1.858.050.000,00 3.518.523.000,00 384.915.000,00 5.761.488.000,00 1.848.300.000,00 3.522.623.000,00 584.915.000,00 5.955.838.000,00 194.350.000,00 3,37 SOSIAL 1.13.1.13.02.01. 438.360.000,00 1.229.408.000,00 4.000.000,00 1.671.768.000,00 438.360.000,00 1.229.408.000,00 4.000.000,00 1.671.768.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13.1.13.02.01.0100. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.13.1.13.02.01.0200. 161.200.000,00 161.200.000,00 161.200.000,00 161.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13.1.13.02.01.0700. 95.160.000,00 95.160.000,00 95.160.000,00 95.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13.1.13.02.01.0800. 214.500.000,00 24.000.000,00 238.500.000,00 214.500.000,00 24.000.000,00 238.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.13.1.13.02.01.1000. 199.800.000,00 199.800.000,00 199.800.000,00 199.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.13.1.13.02.01.1100. 56.500.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13.1.13.02.01.1200. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.13.1.13.02.01.1400. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.13.1.13.02.01.1500. 12.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 310 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.13.1.13.02.01.1600. 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.13.1.13.02.01.1700. 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.13.1.13.02.01.1800. 546.308.000,00 546.308.000,00 546.308.000,00 546.308.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.13.1.13.02.01.1900. 128.700.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13.1.13.02.01.5600. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Monev Survey dan Pengumpulan Data Bencana Terpadu ke KabupatenKota

1.13.1.13.02.02. 186.640.000,00

714.170.000,00 200.000.000,00 1.100.810.000,00 189.490.000,00 719.670.000,00 400.000.000,00 1.309.160.000,00 208.350.000,00 18,93 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.13.1.13.02.02.2200. 3.750.000,00 66.250.000,00 70.000.000,00 3.750.000,00 66.250.000,00 70.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.13.1.13.02.02.2400. 171.600.000,00 537.840.000,00 709.440.000,00 171.600.000,00 537.840.000,00 709.440.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.13.1.13.02.02.2800. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.13.1.13.02.02.9907. 4.290.000,00 37.580.000,00 41.870.000,00 4.290.000,00 37.580.000,00 41.870.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tim PB BPBD 1.13.1.13.02.02.9908. 7.000.000,00 2.500.000,00 200.000.000,00 209.500.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 200.000.000,00 209.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Lama 1.13.1.13.02.02.9933. 2.850.000,00 5.500.000,00 200.000.000,00 208.350.000,00 208.350.000,00 Pembangunan Hanggar dan Tempat Parkir Kendaraan

1.13.1.13.02.03. 4.500.000,00

37.800.000,00 42.300.000,00 4.500.000,00 37.800.000,00 42.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.13.1.13.02.03.0200. 4.500.000,00 37.800.000,00 42.300.000,00 4.500.000,00 37.800.000,00 42.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.13.1.13.02.05. 12.600.000,00

1.400.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 311 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.13.1.13.02.05.9902. 12.600.000,00 1.400.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 Pembelajaran Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Mekanisme Pencairan Dana Saat Tanggap Darurat

1.13.1.13.02.06. 12.150.000,00

2.000.000,00 14.150.000,00 12.150.000,00 2.000.000,00 14.150.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13.1.13.02.06.3900. 12.150.000,00 2.000.000,00 14.150.000,00 12.150.000,00 2.000.000,00 14.150.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD 1.13.1.13.02.25. 5.350.000,00 314.650.000,00 320.000.000,00 5.350.000,00 314.650.000,00 320.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.13.1.13.02.25.1000. 5.350.000,00 314.650.000,00 320.000.000,00 5.350.000,00 314.650.000,00 320.000.000,00 Pelatihan PendampinganKonseling Dampak Kesehatan Psikis Pasca Masyarakat Bencana

1.13.1.13.02.29. 83.800.000,00

453.400.000,00 537.200.000,00 83.800.000,00 453.400.000,00 537.200.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.02.29.0800. 41.000.000,00 179.000.000,00 220.000.000,00 41.000.000,00 179.000.000,00 220.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 1.13.1.13.02.29.0900. 16.500.000,00 139.700.000,00 156.200.000,00 16.500.000,00 139.700.000,00 156.200.000,00 Identifikasi Daerah Rawan Bencana dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana 1.13.1.13.02.29.1200. 26.300.000,00 134.700.000,00 161.000.000,00 26.300.000,00 134.700.000,00 161.000.000,00 Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana ke PelajarMahasiswa

1.13.1.13.02.30. 1.114.650.000,00

765.695.000,00 180.915.000,00 2.061.260.000,00 1.114.650.000,00 765.695.000,00 180.915.000,00 2.061.260.000,00 Program Penyediaan LogistikPeralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.02.30.0100. 10.800.000,00 99.230.000,00 110.030.000,00 10.800.000,00 99.230.000,00 110.030.000,00 PenyiapanPengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana 312 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.13.1.13.02.30.0600. 1.077.090.000,00 200.000,00 1.077.290.000,00 1.077.090.000,00 200.000,00 1.077.290.000,00 Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.02.30.1000. 900.000,00 25.400.000,00 180.915.000,00 207.215.000,00 900.000,00 25.400.000,00 180.915.000,00 207.215.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 1.13.1.13.02.30.1200. 9.060.000,00 112.500.000,00 121.560.000,00 9.060.000,00 112.500.000,00 121.560.000,00 Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.02.30.1300. 6.000.000,00 375.865.000,00 381.865.000,00 6.000.000,00 375.865.000,00 381.865.000,00 Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD 1.13.1.13.02.30.1400. 10.800.000,00 152.500.000,00 163.300.000,00 10.800.000,00 152.500.000,00 163.300.000,00 Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat Bencana dan Pencairan, Pertolongan, Evakuasi di Lokasi Bencana

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN