Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Pegawai
Setelah Perubahan Bertambah
Berkurang Rp
Sebelum Perubahan Modal
Jumlah Jumlah
Modal Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
1 2
3 4
5 7
8 9
10=7+8+9 11=10-6
12 6=3+4+5
1.13.1.13.01.28.0300. 12.900.000,00
99.212.500,00 112.112.500,00
12.900.000,00 99.212.500,00
112.112.500,00 Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA 1.13.1.13.01.28.0401.
206.130.000,00 348.450.000,00
554.580.000,00 206.130.000,00
348.450.000,00 554.580.000,00
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di RPRS
1.13.1.13.01.28.0601. 28.450.000,00
425.637.750,00 454.087.750,00
28.450.000,00 425.637.750,00
454.087.750,00 Rehabilitasi Sosial Orang dengan
Kecacatan 1.13.1.13.01.28.0700.
19.050.000,00 96.547.000,00
115.597.000,00 19.050.000,00
96.547.000,00 115.597.000,00
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13.1.13.01.28.0800.
5.250.000,00 112.250.000,00
117.500.000,00 117.500.000,00 100,00
Pengembangan Keterampilan Koordinasi dan Pelayanan serta
Pembinaan bagi PMKS 1.13.1.13.01.28.0900.
31.650.000,00 161.250.500,00
192.900.500,00 31.650.000,00
142.250.500,00 173.900.500,00
19.000.000,00 9,85
Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah KOMDA Lansia
1.13.02. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 1.858.050.000,00
3.518.523.000,00 384.915.000,00
5.761.488.000,00 1.848.300.000,00
3.522.623.000,00 584.915.000,00
5.955.838.000,00 194.350.000,00
3,37 1.13.
1.858.050.000,00 3.518.523.000,00
384.915.000,00 5.761.488.000,00
1.848.300.000,00 3.522.623.000,00
584.915.000,00 5.955.838.000,00
194.350.000,00 3,37
SOSIAL 1.13.1.13.02.01.
438.360.000,00 1.229.408.000,00
4.000.000,00 1.671.768.000,00
438.360.000,00 1.229.408.000,00
4.000.000,00 1.671.768.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.02.01.0100. 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13.1.13.02.01.0200. 161.200.000,00
161.200.000,00 161.200.000,00
161.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1.13.1.13.02.01.0700.
95.160.000,00 95.160.000,00
95.160.000,00 95.160.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.1.13.02.01.0800. 214.500.000,00
24.000.000,00 238.500.000,00
214.500.000,00 24.000.000,00
238.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.02.01.1000. 199.800.000,00
199.800.000,00 199.800.000,00
199.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.13.1.13.02.01.1100. 56.500.000,00
56.500.000,00 56.500.000,00
56.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1.13.1.13.02.01.1200.
30.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
1.13.1.13.02.01.1400. 24.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13.1.13.02.01.1500. 12.000.000,00
4.000.000,00 16.000.000,00
12.000.000,00 4.000.000,00
16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
310
Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Pegawai
Setelah Perubahan Bertambah
Berkurang Rp
Sebelum Perubahan Modal
Jumlah Jumlah
Modal Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
1 2
3 4
5 7
8 9
10=7+8+9 11=10-6
12 6=3+4+5
1.13.1.13.02.01.1600. 12.600.000,00
12.600.000,00 12.600.000,00
12.600.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.13.1.13.02.01.1700. 48.000.000,00
48.000.000,00 48.000.000,00
48.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.13.1.13.02.01.1800. 546.308.000,00
546.308.000,00 546.308.000,00
546.308.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah 1.13.1.13.02.01.1900.
128.700.000,00 128.700.000,00
128.700.000,00 128.700.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.13.1.13.02.01.5600.
100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Monev Survey dan Pengumpulan Data Bencana Terpadu ke
KabupatenKota
1.13.1.13.02.02. 186.640.000,00
714.170.000,00 200.000.000,00
1.100.810.000,00 189.490.000,00
719.670.000,00 400.000.000,00
1.309.160.000,00 208.350.000,00
18,93 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.13.1.13.02.02.2200. 3.750.000,00
66.250.000,00 70.000.000,00
3.750.000,00 66.250.000,00
70.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1.13.1.13.02.02.2400.
171.600.000,00 537.840.000,00
709.440.000,00 171.600.000,00
537.840.000,00 709.440.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.13.1.13.02.02.2800. 70.000.000,00
70.000.000,00 70.000.000,00
70.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 1.13.1.13.02.02.9907.
4.290.000,00 37.580.000,00
41.870.000,00 4.290.000,00
37.580.000,00 41.870.000,00
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tim PB
BPBD 1.13.1.13.02.02.9908.
7.000.000,00 2.500.000,00
200.000.000,00 209.500.000,00
7.000.000,00 2.500.000,00
200.000.000,00 209.500.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Lama
1.13.1.13.02.02.9933. 2.850.000,00
5.500.000,00 200.000.000,00
208.350.000,00 208.350.000,00
Pembangunan Hanggar dan Tempat Parkir Kendaraan
1.13.1.13.02.03. 4.500.000,00
37.800.000,00 42.300.000,00
4.500.000,00 37.800.000,00
42.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.13.1.13.02.03.0200. 4.500.000,00
37.800.000,00 42.300.000,00
4.500.000,00 37.800.000,00
42.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.13.1.13.02.05. 12.600.000,00
1.400.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
311
Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Pegawai
Setelah Perubahan Bertambah
Berkurang Rp
Sebelum Perubahan Modal
Jumlah Jumlah
Modal Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
1 2
3 4
5 7
8 9
10=7+8+9 11=10-6
12 6=3+4+5
1.13.1.13.02.05.9902. 12.600.000,00
1.400.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00 100,00 Pembelajaran Penyusunan Peraturan
Gubernur Tentang Mekanisme Pencairan Dana Saat Tanggap Darurat
1.13.1.13.02.06. 12.150.000,00
2.000.000,00 14.150.000,00
12.150.000,00 2.000.000,00
14.150.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.1.13.02.06.3900. 12.150.000,00
2.000.000,00 14.150.000,00
12.150.000,00 2.000.000,00
14.150.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ
SKPD 1.13.1.13.02.25.
5.350.000,00 314.650.000,00
320.000.000,00 5.350.000,00
314.650.000,00 320.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1.13.1.13.02.25.1000. 5.350.000,00
314.650.000,00 320.000.000,00
5.350.000,00 314.650.000,00
320.000.000,00 Pelatihan PendampinganKonseling
Dampak Kesehatan Psikis Pasca Masyarakat Bencana
1.13.1.13.02.29. 83.800.000,00
453.400.000,00 537.200.000,00
83.800.000,00 453.400.000,00
537.200.000,00 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.29.0800. 41.000.000,00
179.000.000,00 220.000.000,00
41.000.000,00 179.000.000,00
220.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Forum
Pengurangan Resiko Bencana dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan
Sistem Penanggulangan Bencana Daerah
1.13.1.13.02.29.0900. 16.500.000,00
139.700.000,00 156.200.000,00
16.500.000,00 139.700.000,00
156.200.000,00 Identifikasi Daerah Rawan Bencana
dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana
1.13.1.13.02.29.1200. 26.300.000,00
134.700.000,00 161.000.000,00
26.300.000,00 134.700.000,00
161.000.000,00 Sosialisasi tentang Penanggulangan
Bencana ke PelajarMahasiswa
1.13.1.13.02.30. 1.114.650.000,00
765.695.000,00 180.915.000,00
2.061.260.000,00 1.114.650.000,00
765.695.000,00 180.915.000,00
2.061.260.000,00 Program Penyediaan
LogistikPeralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.30.0100. 10.800.000,00
99.230.000,00 110.030.000,00
10.800.000,00 99.230.000,00
110.030.000,00 PenyiapanPengadaan Logistik di
Kawasan Rawan Bencana
312
Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Pegawai
Setelah Perubahan Bertambah
Berkurang Rp
Sebelum Perubahan Modal
Jumlah Jumlah
Modal Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
1 2
3 4
5 7
8 9
10=7+8+9 11=10-6
12 6=3+4+5
1.13.1.13.02.30.0600. 1.077.090.000,00
200.000,00 1.077.290.000,00
1.077.090.000,00 200.000,00
1.077.290.000,00 Operasional Kegiatan Kejadian
Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.02.30.1000.
900.000,00 25.400.000,00
180.915.000,00 207.215.000,00
900.000,00 25.400.000,00
180.915.000,00 207.215.000,00
Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat
1.13.1.13.02.30.1200. 9.060.000,00
112.500.000,00 121.560.000,00
9.060.000,00 112.500.000,00
121.560.000,00 Pengambilan serta Pendistribusian
Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.30.1300. 6.000.000,00
375.865.000,00 381.865.000,00
6.000.000,00 375.865.000,00
381.865.000,00 Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD
1.13.1.13.02.30.1400. 10.800.000,00
152.500.000,00 163.300.000,00
10.800.000,00 152.500.000,00
163.300.000,00 Pengerahan dan Mobilisasi Tim
Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat Bencana dan Pencairan, Pertolongan,
Evakuasi di Lokasi Bencana
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN