Program perencanaan prasarana Program Bina Pembangunan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.06.1.06.02.23.2600. 11.300.000,00 138.735.000,00 150.035.000,00 11.300.000,00 138.735.000,00 150.035.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program PNPM - Mandiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.06.1.06.02.23.3100. 82.600.000,00 524.479.000,00 607.079.000,00 101.300.000,00 342.903.000,00 444.203.000,00 162.876.000,00 26,83 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

1.06.1.06.02.24. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.02.25. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 1.06.1.06.02.26. Program Perencanaan Makro dan Mikro Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1.06.1.06.02.27. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrerian Dalam Negeri

1.06.1.06.02.28. Program Bina Pembangunan

Daerah 1.06.1.06.02.29. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 844.235.000,00 5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00 801.410.000,00 4.214.915.000,00 24.489.850.000,00 29.506.175.000,00 2.828.396.000,00 8,75 1.07. 844.235.000,00 5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00 801.410.000,00 4.214.915.000,00 24.489.850.000,00 29.506.175.000,00 2.828.396.000,00 8,75 PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.01. 393.930.000,00 1.366.755.000,00 223.650.000,00 1.984.335.000,00 380.430.000,00 1.182.955.000,00 223.650.000,00 1.787.035.000,00 197.300.000,00 9,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.1.07.01.01.0100. 13.500.000,00 25.000.000,00 38.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 27.500.000,00 71,43 Penyediaan jasa surat menyurat 1.07.1.07.01.01.0200. 154.000.000,00 154.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 9.000.000,00 5,84 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07.1.07.01.01.0700. 141.780.000,00 141.780.000,00 141.780.000,00 141.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 295 301.950.000.00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1.07.1.07.01.01.0800. 235.950.000,00 66.000.000,00 235.950.000,00 283.950.000.00 18.000.000,00 21,86 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.0900. 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.1000. 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 30.000.000,00 20,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.07.1.07.01.01.1100. 159.600.000,00 159.600.000,00 139.800.000,00 139.800.000,00 19.800.000,00 12,41 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07.1.07.01.01.1300. 2.700.000,00 217.050.000,00 219.750.000,00 2.700.000,00 217.050.000,00 219.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.01.1500. 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07.1.07.01.01.1700. 110.000.000,00 110.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00 40,91 Penyediaan makanan dan minuman 1.07.1.07.01.01.1800. 604.755.000,00 604.755.000,00 604.755.000,00 604.755.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1.07.1.07.01.02. 69.000.000,00