Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

6 Rencana Kerja Dinkominfo 2015

BAB II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy fasilitas umumselama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 343,962,000,- terealisasi Rp 320,932,479,- 93.30 ada sisa pagu merupakan efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 b Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara PengeluaranPembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 144.495.000,- terealisasi Rp 139.095.000 96.26. Capaian Kinerja 100 c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 15.996.000,- terealisasi Rp 15,971,180,- 99.84 dengan Capaian Kinerja 100 . d Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 32,857,000,- 77.20 dengan Capaian Kinerja 100 e Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 19,093,000,- terealisasi Rp 19,092,600,- 100 dengan Capaian Kinerja 100 f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 11,500,000,- terealisasi Rp 11,485,000,- 11,485,000 dengan Capaian Kinerja 100 g Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 7,552,000,- terealisasi Rp 7,488,250,- 99.16 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 545.700,- 6,35 dengan Capaian Kinerja 100 h Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal TV, Komputer, Printer, jaringan komputermodem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas Pagu anggaran Rp 362,507,500,- terealisasi Rp 325,496,500,- 89.79 ada penghematan harga dari HPS dengan Capaian Kinerja 100 i Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 46.315.000,- terealisasi Rp 31.694.250,- 68,43 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 14.620.750,- 31,56 ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100 j Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 159.700.000,- terealisasi Rp 149.824.621,- 93,81 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 9.875.379,- 6,18 dengan Capaian Kinerja 100 k Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 182.250.000,- terealisasi Rp 180.750.000,- 99,18 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- 0,82 dengan Capaian Kinerja 100 l Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 65.200.000,- terealisasi Rp 31.100.000,- 47,70 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- 0,82 dengan Capaian Kinerja 100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center Pagu anggaran Rp 34,500,000,- terealisasi Rp 34,312,375,- 99.46 dengan Capaian Kinerja 100 9 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM Pagu anggaran Rp 108.700.000,- terealisasi Rp 80.065.230,- 73,66 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 28.634.770,- 26,34 terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat , dengan Capaian Kinerja 73,66 c Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor meja, kursi dan sejenisnya Pagu anggaran Rp 14.000.000,- terealisasi Rp 13.200.000,- 94,29 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- 1,44 dengan Capaian Kinerja 94,29 d Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center Pagu anggaran Rp 32.000.000,- terealisasi Rp 15.473.500,- 48,35 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 16.526.500,- 51,64 tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp 18.000.000,- terealisasi Rp 14.973.750,- 83,19 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- 16,81 dengan Capaian Kinerja 83,33 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang lembur Pagu anggaran Rp 31.275.000,- terealisasi Rp 19.959.800,- 58,27 ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 11.315.200,- 41,73 karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi KIM dan Pertura Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM Pagu anggaran Rp 213.230.000,- terealisasi Rp 174.607.950,- 88,85 dengan Capaian Kinerja 91,25 b Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo Dialog Interaktif Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan Pagu anggaran Rp 148.800.000,- terealisasi Rp 131.158.500,- 88,14 dengan Capaian Kinerja 100 c Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi Sofware securiti Pagu anggaran Rp 2,481,370,500,- terealisasi Rp 2,203,176,210,- 88.79 dengan Capaian Kinerja 91.46 d Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan perangkas keras IT Pagu anggaran Rp 381.955.000,- terealisasi Rp 370.794.300,- 97,08 dengan Capaian Kinerja 99 e Peningkatan Kominfo melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah 11 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 Pagu anggaran Rp 168.650.000,- terealisasi Rp 125.009.900,- 74,12 dengan Capaian Kinerja 75,59 f Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan jaringan IT Pagu anggaran Rp 649.781.500,- terealisasi Rp 588.199.770,- 90,52 dengan Capaian Kinerja 95 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi dan kondisi daerah bojonegoro Pagu anggaran Rp 63.495.700,- terealisasi Rp 56.986.400,- 89,75 dengan Capaian Kinerja 90 b Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro wwwbojonegorokab.go.id Pagu anggaran Rp 141.918.500,- terealisasi Rp 116.444.500,- 82,05 dengn Capaian Kinerja 95,31 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pelatihan jurnalistik online dan peningkatan TI Pagu anggaran Rp 101,400,000,- terealisasi Rp 83,764,700,- 82.61 dengan Capaian Kinerja 100 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho dan majalah warta Pagu anggaran Rp 310.000.000,- terealisasi Rp 300.266.350,- 96,86 dengan Capaian Kinerja 100 12 Rencana Kerja Dinkominfo 2015 b Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV dan koran lokal dan regional Pagu anggaran Rp 179.390.100,- terealisasi Rp 168.673.200,- 94,03 dengan Capaian Kinerja 94,03 c Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI Pagu anggaran Rp 34,630,000,- terealisasi Rp 28,924,500,- 83.52 dengan pencapaian Kinerja 100 d Penyebarluasan Informasi melalui media massa PPID Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID Pagu anggaran Rp 87.700.000,- terealisasi Rp 80.097.250,- 91,33 dengan pencapaian Kinerja 96,36 e Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp 106.386.000,- terealisasi Rp 86.795.220.- 81,59 dengan pencapaian Kinerja 90

2.2. Analisa Pelayanan SKPD