Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Pengembangan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinasoperasion al - Outcome : Peningakatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya pelayanan kantor 25,00 Peningkatan kedisiplinan aparatur 1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 - 1 Layanan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.01.1.01.01.03.05. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Peningkatan profesional Penilik Tersedianya perlengkapan pakaian khusus hari-hari tertentu - Outcome : Layanan peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100 Peningkatan kapasitas Sumber daya Sekolah

1.01.1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 337.636.500,00 - 2 layanan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 1.01.1.01.01.05.03. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 150.436.500,00 - Output : Bimbingan teknis Bintek Penyusunan Laporan Keuangan sekolah Terselnggaranya Bimbingan teknis Bintek Penyusunan Laporan Keuangan sekolah - Outcome : 744 orang Kepala sekolah dan Bendahara sekolah telah mengikuti Bintek penyusunan laporan keuangan sekolah 744 Kepala sekolah dan Bendahara sekolah telah mampu menyusun laporan keuangan sekolah dengan baik, benar dan dapat dipertanggungja wabkan 50,00 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional 1.01.1.01.01.05.10. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 187.200.000,00 - Output : Layanan penyelenggaraan pendidikan non formal Terselenggarany a layanan pendidikan non formal - Outcome : Penyelenggaraan program PLS lebih terukur Meningkatnya supervisi pendidikan Non Formal pelaporan secara periodik - Meningkatkan capaian pelaporan keuangan kantor dalam satu tahun anggaran laporan bulananm triwulan, semesteran, dan tahunan

1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.000.000,00 - 4 Layanan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 1.01.1.01.01.06.01. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja pemerintah - Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya laporan kinerja Pemerintah 25,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.01.1.01.01.06.02. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik Tersedianya pelaporan keuangan semesteran - Outcome : Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik Meningkatnya laporan keuangan semesteran 25,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01.1.01.01.06.04. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik Meningkatnya laporan keuangan akhir tahun 25,00 Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.01.1.01.01.06.06. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik Tersedianya pelaporan keuangan bulanantriwulan - Outcome : Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik Meningkatnya laporan keuangan bulanantriwulan 25,00 Pelaporan Keuangan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Transparan terukur dan akuntabel 1.01.1.01.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 16.400.000,00 - 3 Layanan Penyusunan RENSTRA SKPD 1.01.1.01.01.07.01. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 6.900.000,00 - Output : Penyediaan dokumen RENSTRA Dokumen Perencanaan Strategi - Outcome : Tersedianya Rencana Strategi Pendidikan 5 Tahunan Renstra SKPD tersusun 33,33 Penyusunan Renja SKPD 1.01.1.01.01.07.02. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 4.500.000,00 - Output : Penyedian Dokumen Rencana Kerja Tahun 20152016 Tersedianya Rencana Kerja Tahun 20152016 - Outcome : Dokumen Rencana Kerja Tahun 20152016 Dokumen Rencana Kerja Tahun 20152016 33,33 Penyusunan RKADPA SKPD 1.01.1.01.01.07.03. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Penyedian Dokumen RKADPA Tersedianya RKADPA SKPD - Outcome : Penyusunan RKADPA SKPD Meningkatnya layanan Masyarakat 33,33 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Meningkatnya pelayanan kegiatan aktivitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini PAUD 1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.555.200.000,00 - 5 Layanan Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.15.01. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 2.604.500.000,00 - Output : Tercapainya sarpra Pendidikan Pengadaan Barang Fisik TK - Outcome : Penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan lancar Peningkatan layanan pendidikan Anak Usia Dini 20,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.15.59. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 928.900.000,00 - Output : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak Terselenggarany a 3 belanja, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak - Outcome : Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak 20,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.15.65. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 21.800.000,00 - Output : Peringatan Hari Anak Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional - Outcome : Peningkatan layanan anak usia dini Pembinaan kreativitas dan bakat anak didik PAUD 20,00 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni APM penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun 1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 13.639.058.000,00 - 16 Layanan Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.16.01. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 13.130.057.000,00 - Output : Pembangunan rehabilitasi sekolah Terlaksanannya Pembangunan rehabilitrasi Sekolah Pendidikan dasar 9 tahun - Outcome : Terlaksananya Pendidikan dengan baik dan lancar Penyelenggaran pendidikan berjalan dengan lancar 6,25 Penyelenggraan paket B setara SMP 1.01.1.01.01.16.68. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 59.201.000,00 - Output : Terbentuknya kelompok belajar Paket B Terselenggaran nya kelompok belajar Paket B - Outcome : Peserta didik siap dibelajarkan Adanya calon peserta didik program Paket-B 6,25 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1.01.1.01.01.16.70. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 152.350.000,00 - Output : Layanan Penyelenggaraan Olimpiade Nasional Pendidikan dasar9 tahun Terselenggaran 4 belanja, pelaksanaan OSN SD, OSN SMP, O2SN dan FL2SN - Outcome : Tersedianya siswa berprestasi akademik dan Non akademik tingkat SD dan SMP Pembinaan kompetensi siswa 6,25 Pengembangan comprehensive teaching and learning CTL 1.01.1.01.01.16.71. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 40.950.000,00 - Output : Penyelenggaraan Kompetensi guru Terselenggarany a 2 belanja, pelaksanaan pengembangan CTL dan Workshoop GPK - Outcome : Peningkatan kompetensi Guru Peningkatan layanan pendidikan 6,25 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01.1.01.01.16.73. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 100.400.000,00 - Output : Peningkatan pemahaman BSM, Pendidikan Inclusive, Ujian Nasional SD dan Pendampingan kurikulum Terlaksananya Sosialisasi BSM, Pendidikan Inclusive, Ujian Nasional SD dan Pendampingan kurikulum - Outcome : Penggunaan dana sesuai juknis dan pengembangan kompetensi guru serta implementasi kurikulum2013 Pemahaman penggunaan dana sesuai juknis dan pengembangan kompetensi guru serta implementasi kurikulum2013 6,25 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.1.01.01.16.78. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 75.500.000,00 - Output : Adanya Data Siswa miskin dan keterlaksanaan kurikulm 2013 Terselenggarany a 2 belanja, Pendataan Siswa Miskin SDSMP dan Terselenggarany a Monev Kurikulum 2013 - Outcome : penyusunan Data Siswa Miskin dan kurikulum 2013 Pendataan Siswa Miskin SDSMP dan Terselenggarany a Monev Kurikulum 2013 6,25 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah 1.01.1.01.01.16.79. Input : Dinas Pendidikan Jumlah Dana 80.600.000,00 - Output : Mengukur pencapaian hasil belajar siswa tingkat SD dan SMP Terlaksannya 2 belanja pelaksanaan UAS SD dan US SMP - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Peningkatan kelulusan peserta didik di SD dan SMP Mengetahui tingkat kelulusan peserta didik di SD dan SMP 6,25 Meningkatnya Angka Melanjutkan ke jenjang SMASMK

1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah