3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan
kendaraan dinasoperasion
al -
Outcome
: Peningakatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur Meningkatnya
pelayanan kantor
25,00
Peningkatan kedisiplinan aparatur 1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.000.000,00 -
1 Layanan Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.01.1.01.01.03.05.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Peningkatan profesional Penilik
Tersedianya perlengkapan
pakaian khusus hari-hari tertentu
-
Outcome
: Layanan peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
100
Peningkatan kapasitas Sumber daya Sekolah
1.01.1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
337.636.500,00 -
2 layanan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang - undangan 1.01.1.01.01.05.03.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 150.436.500,00
-
Output
: Bimbingan teknis Bintek Penyusunan Laporan
Keuangan sekolah Terselnggaranya
Bimbingan teknis Bintek
Penyusunan Laporan
Keuangan sekolah
-
Outcome
: 744 orang Kepala sekolah dan Bendahara sekolah telah
mengikuti Bintek penyusunan laporan keuangan sekolah
744 Kepala sekolah dan
Bendahara sekolah telah
mampu menyusun
laporan keuangan
sekolah dengan baik, benar dan
dapat dipertanggungja
wabkan 50,00
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional
1.01.1.01.01.05.10.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 187.200.000,00
-
Output
: Layanan penyelenggaraan pendidikan non formal
Terselenggarany a layanan
pendidikan non formal
-
Outcome
: Penyelenggaraan program PLS lebih terukur
Meningkatnya supervisi
pendidikan Non Formal
pelaporan secara periodik
-
Meningkatkan capaian pelaporan keuangan kantor dalam satu tahun
anggaran laporan bulananm triwulan, semesteran, dan tahunan
1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.000.000,00 -
4 Layanan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP 1.01.1.01.01.06.01.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Tersedianya
laporan kinerja pemerintah
-
Outcome
: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Meningkatnya
laporan kinerja Pemerintah
25,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran 1.01.1.01.01.06.02.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik
Tersedianya pelaporan
keuangan semesteran
-
Outcome
: Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik
Meningkatnya laporan
keuangan semesteran
25,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01.1.01.01.06.04.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik
Tersedianya pelaporan
keuangan akhir tahun
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik
Meningkatnya laporan
keuangan akhir tahun
25,00
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.01.1.01.01.06.06.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Laporan keuangan SKPD terkontrol secara periodik
Tersedianya pelaporan
keuangan bulanantriwulan
-
Outcome
: Tersusunnya laporan capaian keuangan secara periodik
Meningkatnya laporan
keuangan bulanantriwulan
25,00
Pelaporan Keuangan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Transparan
terukur dan akuntabel 1.01.1.01.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
16.400.000,00 -
3 Layanan Penyusunan RENSTRA SKPD
1.01.1.01.01.07.01.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 6.900.000,00
-
Output
: Penyediaan dokumen RENSTRA
Dokumen Perencanaan
Strategi -
Outcome
: Tersedianya Rencana Strategi Pendidikan 5 Tahunan
Renstra SKPD tersusun
33,33 Penyusunan Renja SKPD
1.01.1.01.01.07.02.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 4.500.000,00
-
Output
: Penyedian Dokumen Rencana Kerja Tahun 20152016
Tersedianya Rencana Kerja
Tahun 20152016
-
Outcome
: Dokumen Rencana Kerja Tahun 20152016
Dokumen Rencana Kerja
Tahun 20152016
33,33
Penyusunan RKADPA SKPD 1.01.1.01.01.07.03.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Penyedian Dokumen RKADPA Tersedianya
RKADPA SKPD -
Outcome
: Penyusunan RKADPA SKPD Meningkatnya
layanan Masyarakat
33,33
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Meningkatnya pelayanan kegiatan aktivitas penyelenggaraan pendidikan
Anak Usia Dini PAUD 1.01.1.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.555.200.000,00 -
5 Layanan Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.15.01.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 2.604.500.000,00
-
Output
: Tercapainya sarpra Pendidikan
Pengadaan Barang Fisik
TK -
Outcome
: Penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan lancar
Peningkatan layanan
pendidikan Anak Usia Dini
20,00
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.1.01.01.15.59.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 928.900.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok
Bermain dan Taman Penitipan Anak
Terselenggarany a 3 belanja,
Pendidikan Anak Usia Dini,
Kelompok Bermain dan
Taman Penitipan Anak
-
Outcome
: Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini,
Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
Tersedianya Pendidikan Anak
Usia Dini, Kelompok
Bermain dan Taman Penitipan
Anak 20,00
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1.01.1.01.01.15.65.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 21.800.000,00
-
Output
: Peringatan Hari Anak Nasional Terlaksananya
Peringatan Hari Anak Nasional
-
Outcome
: Peningkatan layanan anak usia dini
Pembinaan kreativitas dan
bakat anak didik PAUD
20,00
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni APM penduduk usia 7-12 dan 13-15
tahun 1.01.1.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
13.639.058.000,00 -
16 Layanan
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.16.01.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 13.130.057.000,00
-
Output
: Pembangunan rehabilitasi sekolah
Terlaksanannya Pembangunan
rehabilitrasi Sekolah
Pendidikan dasar 9 tahun
-
Outcome
: Terlaksananya Pendidikan dengan baik dan lancar
Penyelenggaran pendidikan
berjalan dengan lancar
6,25
Penyelenggraan paket B setara SMP 1.01.1.01.01.16.68.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 59.201.000,00
-
Output
: Terbentuknya kelompok belajar Paket B
Terselenggaran nya kelompok
belajar Paket B -
Outcome
: Peserta didik siap dibelajarkan
Adanya calon peserta didik
program Paket-B 6,25
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01.1.01.01.16.70.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 152.350.000,00
-
Output
: Layanan Penyelenggaraan Olimpiade Nasional
Pendidikan dasar9 tahun Terselenggaran
4 belanja, pelaksanaan
OSN SD, OSN SMP, O2SN dan
FL2SN -
Outcome
: Tersedianya siswa berprestasi akademik dan Non akademik
tingkat SD dan SMP Pembinaan
kompetensi siswa
6,25 Pengembangan comprehensive
teaching and learning CTL 1.01.1.01.01.16.71.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 40.950.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan Kompetensi guru
Terselenggarany a 2 belanja,
pelaksanaan pengembangan
CTL dan Workshoop GPK
-
Outcome
: Peningkatan kompetensi Guru Peningkatan
layanan pendidikan
6,25
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.01.1.01.01.16.73.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 100.400.000,00
-
Output
: Peningkatan pemahaman BSM, Pendidikan Inclusive,
Ujian Nasional SD dan Pendampingan kurikulum
Terlaksananya Sosialisasi BSM,
Pendidikan Inclusive, Ujian
Nasional SD dan
Pendampingan kurikulum
-
Outcome
: Penggunaan dana sesuai juknis dan pengembangan
kompetensi guru serta implementasi kurikulum2013
Pemahaman penggunaan
dana sesuai juknis dan
pengembangan kompetensi guru
serta implementasi
kurikulum2013 6,25
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.1.01.01.16.78.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 75.500.000,00
-
Output
: Adanya Data Siswa miskin dan keterlaksanaan kurikulm
2013 Terselenggarany
a 2 belanja, Pendataan
Siswa Miskin SDSMP dan
Terselenggarany a Monev
Kurikulum 2013 -
Outcome
: penyusunan Data Siswa Miskin dan kurikulum 2013
Pendataan Siswa Miskin
SDSMP dan Terselenggarany
a Monev Kurikulum 2013
6,25
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah 1.01.1.01.01.16.79.
Input
: Dinas Pendidikan
Jumlah Dana 80.600.000,00
-
Output
: Mengukur pencapaian hasil belajar siswa tingkat SD dan
SMP Terlaksannya 2
belanja pelaksanaan
UAS SD dan US SMP
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Peningkatan kelulusan peserta didik di SD dan SMP
Mengetahui tingkat kelulusan
peserta didik di SD dan SMP
6,25
Meningkatnya Angka Melanjutkan ke jenjang SMASMK
1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah