Pendapatan Asli Daerah 20.158.792,69 Dana Perimbangan 293.058.676,21 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 20.568.808,00 Belanja Aparatur Daerah 67.992.082,60

Uraian Rencana Realisasi Description Target Realization 1 2 3

1. Pendapatan Asli Daerah 20.158.792,69

17.891.986,10 a. Pajak Daerah 4.080.813,00 4.533.448,14 b. Retribusi Daerah 5.647.891,57 5.022.851,43 c. Bagian Laba Usaha Daerah 368.992,00 363.240,28 d. Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah 10.061.096,12 7.972.446,25

2. Dana Perimbangan 293.058.676,21

299.570.852,69 a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 14.508.484,86 18.182.121,42 b. Dana Alokasi Umum 262.490.000,00 262.490.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 5.900.000,00 5.900.000,00 d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 10.160.191,35 12.998.731,27 Keuangan dari Propinsi

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 20.568.808,00

20.567.808,00 Tahun Anggaran 2002 290.286.948,68 Tahun Anggaran 2001 246.052.871,70 Tahun Anggaran 2000 114.514.730,48 Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Source: Finance Bureau of Local Government Ngawi Regency 000 Rp JumlahTotal 338.030.646,79 333.786.276,91 TabelTable 9.1.1 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Target and Realization of Receipt Budget 2003 Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2003 __________________________________ 204 Uraian Rencana Realisasi Description Target Realization 1 2 3

1. Belanja Aparatur Daerah 67.992.082,60

68.148.688,01 1.1. Belanja Administrasi Umum 49.246.582,52 49.342.687,74 a. Belanja PegawaiPersonalia 39.095.505,45 39.597.615,41 b. Belanja Barang dan Jasa 6.091.935,62 5.860.413,22 c. Belanja Perjalanan Dinas 2.215.155,00 2.054.879,77 d. Belanja Pemeliharaan 1.843.986,45 1.829.779,35

1.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 18.299.825,28

18.370.325,46 a. Belanja PegawaiPersonalia 9.000.165,65 9.141.115,31 b. Belanja Barang dan Jasa 314.084,05 312.003,68 c. Belanja Perjalanan Dinas 8.552.890,22 8.526.904,29 d. Belanja Pemeliharaan 432.685,36 390.302,19

1.3. Belanja Modal 445.674,80

435.674,80 2. Belanja Pelayanan Publik 280.572.833,27 276.880.062,11

2.1. Belanja Administrasi Umum 168.668.794,32

169.660.794,32 a. Belanja PegawaiPersonalia 165.063.054,40 166.063.054,40 b. Belanja Barang dan Jasa 1.264.417,97 1.262.417,97 c. Belanja Perjalanan Dinas 1.380.839,30 1.379.839,30 d. Belanja Pemeliharaan 960.482,65 955.482,65

2.2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 12.157.864,41

12.176.864,41 a. Belanja PegawaiPersonalia 6.761.820,16 6.800.820,16 b. Belanja Barang dan Jasa 669.025,00 665.025,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 881.397,25 880.397,25 d. Belanja Pemeliharaan 3.845.622,00 3.830.622,00

2.3. Belanja Modal 99.746.174,55

95.042.403,38 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 13.976.435,38 13.094.339,60

4. Belanja Tidak Tersangka 2.000.000,00