Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri

TAHUN ANGGARAN 2015 10 Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat. b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik 116.67, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan II TA 2015 1 April - 30 Juni 2015 terdiri dari Output :

a. Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- 22.65 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 30.75 .

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- 19.54 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 . Output I Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan II Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri 1,009,571 228,711 22.65 30.75 Output II Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan II Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Layanan Jasa Teknis 7,193,445 1,405,807 19.54 33.30 TAHUN ANGGARAN 2015 11

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- 19.56 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 48.79 .

d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan

Evaluasi Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- 29.93 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 25.42 .

e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- 22.37 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 26.2 . Output III Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan II Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 1,156,523 226,165 19.56 48.79 Output IV Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan II Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Dokumen perencanaan PenganggaranPelaporan Monitoring Dan Evaluasi 365,141 109,276 29.93 25.42 Output V Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan II Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Layanan Perkantoran 16,499,828 3,690,351 22.37 26.20