RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 21
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 2.01.01. -DINAS PERTANIAN
2.01. PERTANIAN
20.092.881.300,00 -
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
715.785.000,00 -
22 Jenis Layanan
Penyediaan surat menyurat 2.01.2.01.01.01.01.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 27.750.000,00
-
Output
: Jumlah Surat 1.500 surat
-
Outcome
: Pelayanan Jasa Surat Menyurat berjalan baik dan
lancar 5,88
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 2.01.2.01.01.01.02.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik 12 Bulan
-
Outcome
: Perlayanan Jasa Komunikasi berjalan baik dan lancar
100 -
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.03.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 14.320.000,00
-
Output
: Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
baik 2 Komponen
-
Outcome
: Pelayanan Administrasi Perrkantoran berjalan baik dan
lancar 100
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.2.01.01.01.07.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 139.986.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 Komponen -
Outcome
: Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Berjalan Baik dan
lancar 100
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.08.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 9.889.000,00
-
Output
: Tersedianya Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2 Orang -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Terpeliharanya kebersihan Kantor
100 -
Penyediaan alat tulis kantor 2.01.2.01.01.01.10.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 36.000.000,00
-
Output
: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor
1 Tahun -
Outcome
: Tersedianya ATK sesuai kebutuhan
7.89 -
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
2.01.2.01.01.01.11.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 36.000.000,00
-
Output
: Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
1 Tahun -
Outcome
: Penyusunan dan Pelaporan berjalan lancar
100 -
Penyediaan komponen instalasipenerangan bangunan kantor
2.01.2.01.01.01.12.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 2.400.000,00
-
Output
: Meningkatnya fasilitas penerangan bangunan kantor
12 Komponen -
Outcome
: Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
0.53 -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.13.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 49.350.000,00
-
Output
: Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian
tugas-tugas Kantor 5 Komponen
-
Outcome
: Terpenuhinya kebutuhan Sarana peralatan dan
perlengkapan kerja aparatur yg Representatif
54.60 -
Penyediaan peralatan rumah tangga 2.01.2.01.01.01.14.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor
mendukung kinerja aparat dalam beraktifitas
7 komponen -
Outcome
: Tersedianya peralatan rumah tangga kantor dan terciptanya
rasa nyaman dalam beraktifitas
12,50 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
2.01.2.01.01.01.17.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 24.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya Produktifitas Kerja PNS
2 Komponen -
Outcome
: Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan
Tamu 8,55
- Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah 2.01.2.01.01.01.18.
Input
: Luar Daerah Propinsi, Pusat, dll
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: Frekwensi Koordinasi Keluar Daerah
10 Kali -
Outcome
: Terjadinya Singkronisasi Program kegiatan
pembangunan pertanian antara Pusat, Propinsi dan
kabupaten dan meningkatnya Capaian kinerja SKPD
10.96 -
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 2.01.2.01.01.01.19.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Lancarnya Koordinasi Konsultasi Intern
1 Tahun -
Outcome
: Terjadinya Singkronisasi Program Kegiatan
pembangunan Pertanian dan meningkatnya kinerja SKPD
5.48 -
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
2.01.2.01.01.01.20.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 103.950.000,00
-
Output
: Tersedianya layanan makan dan minum PNS
45 Orang -
Outcome
: Meningkatnya produktifitas kerja PNS
17,09 -
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
2.01.2.01.01.01.21.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Sopir Kantor 1 Orang
-
Outcome
: Lancarnya tugas-tugas kedinasan
100 -
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
2.01.2.01.01.01.22.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 2.000.000,00
-
Output
: Jumlah Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
yang terlaksana 8 Komponen
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan terciptanya rasa
nyaman dalam beraktifitas 12,50
- Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran 2.01.2.01.01.01.23.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 8.400.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Petugas Teknis Green House
2 Orang -
Outcome
: Terpeliharanya Green House dan Meningkatnya pelayanan
teknis penerapan teknologi pertanian
2.63 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.01.2.01.01.01.24.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 54.000.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa Petugas Keamanan
9 Orang -
Outcome
: Terciptanya rasa aman dalam beraktifitas
5,92 -
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
2.01.2.01.01.01.26.
Input
: 4 UPT Pertanin Kecamatan
Jumlah Dana 37.540.000,00
-
Output
: Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana
perlengkapan Administrasi Perkantoran UPT pertanian
kecamatan 4 komponen
perUPTD -
Outcome
: Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Administrasi
Perkantoran di 4 UPT Pertanian kecamatan.
25 -
Penyediaan administrasi kepegawaian 2.01.2.01.01.01.28.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 21.600.000,00
-
Output
: Tersedianya Jasa tenaga Operator SIKPD Oprator
Komputer di setiap bidang 2 orang Operator
SIKPD dan 5 Orang Oprator
Komputer sesuai jumlah
Bidang -
Outcome
: Meningkatnya distribusi tata laksana kepegawaian dgn
cepat 3.95
- Penyediaan jasa administrasi
pengadaanpemeriksaan barang dan jasa
2.01.2.01.01.01.29.
Input
: Dinas Pertanian
Jumlah Dana 33.600.000,00
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Tersedianya Jasa Administrasi Pengadaan dan Pemeriksaan
Barang Jasa 2 Komponen
-
Outcome
: Lancarnya Layanan Pengadaan dan Pemeriksaan
Barang dan Jasa 3,02
-
Meningkatnya Kwalitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan