1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

7

1 12 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00


0.00

0.00

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00


0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

0.00

0.00

0.00

13,395,418,862 .00

11,749,574,031.00


(1,645,844,831.00)

(12.29)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 12 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

1

Halaman 1 dari 6


URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

52


DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

Jumlah Belanja Tidak Langsung

BERTAMBAH / (BERKURANG)


ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

7

13,395,418,862 .00

11,749,574,031.00

(1,645,844,831.00)

(12.29)

1,553,758,000 .00

1,391,068,400.00

(162,689,600.00)


(10.47)

Belanja Langsung

1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 12 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 12 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

766,236,658 .00

651,991,665.00

(114,244,993.00)


(14.91)

1 12 0001 5 2 3

Belanja Modal

136,938,593 .00

109,184,266.00

(27,754,327.00)

(20.27)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,456,933,251.00

2,152,244,331.00


(304,688,920.00)

(12.40)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,456,933,251.00

2,152,244,331.00

(304,688,920.00)

(12.40)

1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 12 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

710,888,000 .00

665,940,400.00

(44,947,600.00)

(6.32)

1 12 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

461,210,312 .00

412,343,000.00

(48,867,312.00)

(10.60)

1 12 0002 5 2 3

Belanja Modal

50,653,168 .00

19,140,000.00

(31,513,168.00)

(62.21)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1,222,751,480.00

1,097,423,400.00

(125,328,080.00)

(10.25)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,222,751,480.00

1,097,423,400.00

(125,328,080.00)

(10.25)

1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0017 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
1 01 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

152,154,000 .00

152,154,000.00

0.00

0.00

1 01 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

289,658,428 .00

265,447,500.00

(24,210,928.00)

(8.36)

Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak

441,812,428.00

417,601,500.00

(24,210,928.00)

(5.48)

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

441,812,428.00

417,601,500.00

(24,210,928.00)

(5.48)

1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0015 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB

2

Halaman 2 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

1 12 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

115,570,000 .00

114,370,000.00

(1,200,000.00)

(1.04)

1 12 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

717,765,766 .00

688,200,800.00

(29,564,966.00)

(4.12)

802,570,800.00

(30,764,966.00)

(3.69)

54,778,000 .00

51,978,000.00

(2,800,000.00)

(5.11)

685,866,585 .00

555,823,775.00

(130,042,810.00)

(18.96)

9,303,470 .00

9,178,350.00

(125,120.00)

(1.34)

616,980,125.00

(132,967,930.00)

(17.73)

32,282,000 .00

29,530,000.00

(2,752,000.00)

(8.52)

547,509,446 .00

382,601,725.00

(164,907,721.00)

(30.12)

412,131,725.00

(167,659,721.00)

(28.92)

Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB

833,335,766.00

7

1 12 15 0016 - Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 12 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 12 0016 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana

749,948,055.00

1 12 15 0018 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
1 12 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

1 12 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin

579,791,446.00

1 12 15 0019 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 12 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 12 0019 5 2 3

Belanja Modal

7,800,000 .00

4,750,000.00

(3,050,000.00)

(39.10)

14,437,924 .00

8,056,225.00

(6,381,699.00)

(44.20)

1,461,649,961 .00

1,005,944,588.00

(455,705,373.00)

(31.18)

Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

1,483,887,885.00

1,018,750,813.00

(465,137,072.00)

(31.35)

Jumlah Program Keluarga Berencana

3,646,963,152.00

2,850,433,463.00

(796,529,689.00)

(21.84)

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0011 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

105,576,000 .00

97,206,000.00

(8,370,000.00)

(7.93)

1 11 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

196,310,333 .00

130,350,500.00

(65,959,833.00)

(33.60)

227,556,500.00

(74,329,833.00)

(24.62)

86,092,000 .00

81,592,000.00

(4,500,000.00)

(5.23)

339,824,322 .00

290,519,452.00

(49,304,870.00)

(14.51)

Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

301,886,333.00

1 11 16 0013 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 11 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3

Halaman 3 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

(Rp)
5=4-3

%
6

Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

425,916,322.00

372,111,452.00

(53,804,870.00)

(12.63)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

727,802,655.00

599,667,952.00

(128,134,703.00)

(17.61)

7

1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0012 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

116,697,000 .00

76,220,000.00

(40,477,000.00)

(34.69)

1 11 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

473,451,350 .00

339,938,050.00

(133,513,300.00)

(28.20)

416,158,050.00

(173,990,300.00)

(29.48)

Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak

590,148,350.00

1 11 17 0014 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1 11 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

421,884,000 .00

351,884,000.00

(70,000,000.00)

(16.59)

1 11 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

521,019,869 .00

381,471,900.00

(139,547,969.00)

(26.78)

942,903,869.00

733,355,900.00

(209,547,969.00)

(22.22)

1,533,052,219.00

1,149,513,950.00

(383,538,269.00)

(25.02)

29,550,000 .00

5,150,000.00

(24,400,000.00)

(82.57)

294,826,600 .00

172,349,250.00

(122,477,350.00)

(41.54)

7,457,450 .00

6,930,000.00

(527,450.00)

(7.07)

184,429,250.00

(147,404,800.00)

(44.42)

81,078,000 .00

67,106,000.00

(13,972,000.00)

(17.23)

148,256,258 .00

129,360,000.00

(18,896,258.00)

(12.75)

196,466,000.00

(32,868,258.00)

(14.33)

43,960,000 .00

41,562,000.00

(2,398,000.00)

(5.45)

305,668,999 .00

134,001,300.00

(171,667,699.00)

(56.16)

175,563,300.00

(174,065,699.00)

(49.79)

Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 22 0003 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong

331,834,050.00

1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

229,334,258.00

1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)

349,628,999.00

4

Halaman 4 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro

77,426,000 .00

54,982,000.00

(22,444,000.00)

(28.99)

850,917,677 .00

674,932,400.00

(175,985,277.00)

(20.68)

729,914,400.00

(198,429,277.00)

(21.37)

173,790,000 .00

163,858,000.00

(9,932,000.00)

(5.71)

5,509,968,245 .00

3,936,707,730.00

(1,573,260,515.00)

(28.55)

8,250,000 .00

8,250,000.00

0.00

0.00

4,108,815,730.00

(1,583,192,515.00)

(27.81)

928,343,677.00

1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
1 22 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 22 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin

5,692,008,245.00

1 22 20 0008 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

270,602,000 .00

95,720,000.00

(174,882,000.00)

(64.63)

1 22 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

360,519,295 .00

222,523,750.00

(137,995,545.00)

(38.28)

318,243,750.00

(312,877,545.00)

(49.57)

65,886,000 .00

63,742,000.00

(2,144,000.00)

(3.25)

302,470,289 .00

184,327,425.00

(118,142,864.00)

(39.06)

4,059,000 .00

3,960,000.00

(99,000.00)

(2.44)

252,029,425.00

(120,385,864.00)

(32.33)

86,070,000 .00

67,676,000.00

(18,394,000.00)

(21.37)

236,357,796 .00

155,648,550.00

(80,709,246.00)

(34.15)

223,324,550.00

(99,103,246.00)

(30.74)

46,396,000 .00

36,150,000.00

(10,246,000.00)

(22.08)

3,139,022,660 .00

2,292,401,100.00

(846,621,560.00)

(26.97)

2,328,551,100.00

(856,867,560.00)

(26.90)

Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan

631,121,295.00

1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 22 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)

372,415,289.00

1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
1 22 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas

322,427,796.00

1 22 20 0020 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil tembakau
1 22 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil
tembakau

3,185,418,660.00

5

Halaman 5 dari 6

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 12

ORGANISASI

: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

JUMLAH (Rp)
KODE

1

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

12,042,532,269.00

Jumlah Belanja Langsung
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

(Rp)
5=4-3

%
6

8,517,337,505.00

(3,525,194,764.00)

(29.27)

22,071,847,454 .00

16,784,222,101.00

(5,287,625,353.00)

(23.96)

35,467,266,316 .00

28,533,796,132.00

(6,933,470,184.00)

(19.55)

(28,533,796,132.00)

6,933,470,184.00

(19.55)

(35,467,266,316).00

6

7

Halaman 6 dari 6