File 35 Kec Pinang

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.18. - Kecamatan Pinang

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

2 line Telepon
Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan
11 line Listrik Kelurahan
1 line internet
Kecamatan
11 line internet
Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI,
HUT Kota)
Kursi VIP 400 buah,

Kursi Lipat 600 buah,
Tenda VIP 160 m2
Panggung 100 m2
Sound System 12.000
watt
5 Unit mobil dan 72 Unit
motor
21 jenis alat dan bahan
pembersih Kecamatan,
19 jenis alat dan bahan
pembersih Kelurahan, 17
Petugas Kebersihan, 34
set pakaian
45 unit
Komputer/Laptop, 37
unit Printer dan 24 unit
Mesin Tik
45 jenis ATK Kecamatan
39 jenis ATK Kelurahan
21 Barang Cetakan Kec,

6 Barang Cetakan Kel

Tahun 2017

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8


183.600.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2016

5.141.094.200,00

5.324.694.200,00

414.000.000,00

414.000.000,00

55.780.000,00

55.780.000,00


20.360.700,00

20.360.700,00

574.665.500,00

574.665.500,00

48.432.000,00

48.432.000,00

394.881.000,00

394.881.000,00

231.484.800,00

231.484.800,00


10

Hal 2 dari 4
1

2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman


4

Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

19.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

24.
28.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6

3 Jenis komponen listrik
Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik
Kelurahan
11 jenis peralatan rumah
tangga
3 Jenis Bahan Bacaan

26.140 dus
1.243 galon
110 kg
600 porsi
105 OK Transportasi
Perjalanan Dinas, 136
OH Uang Harian
Perjalanan Dinas, 30
Tiket Pesawat,
20 Kali Biaya Penginapan
3 orang PPT, 19 orang
administrasi umum, 14
orang operator komputer,
10 orang caraka, 11 orang
petugas PBB, 2 orang
operator KK, 2 orang
operator KTP, 1 orang
Administrasi
6 orang di kec. 22 orang
di kel. 28 stel pakaian
kerja

18.

02.

5

7
11.739.000,00

183.600.000,00

9=6+7+8
11.739.000,00

29.920.000,00

38.808.000,00

38.808.000,00

593.016.000,00

593.016.000,00

261.740.000,00

261.740.000,00

1.557.600.000,00

1.741.200.000,00

908.667.200,00

908.667.200,00

671.612.500,00

Kota Tangerang

8

29.920.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

12.

17.

03.

3

609.869.400,00

1.281.481.900,00

1 unit kendaraan roda 4

272.869.400,00

272.869.400,00

3 unit ac standing floor

48.000.000,00

48.000.000,00

11 unit sound system

99.000.000,00

99.000.000,00

1 Unit Kantor
Kecamatan
11 Unit Kantor
Kelurahan
5 kendaraan roda empat,
72 kendaraan roda dua
14 Unit Mesin Potong
Rumput, 13 Unit Genset
/ 3.491 kva, 65 Unit AC
1 gedung
1 paket

32.500.000,00

32.500.000,00

519.500.000,00

519.500.000,00

59.612.500,00

59.612.500,00

10.000.000,00

190.000.000,00

200.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

60.994.200,00

60.994.200,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

02.
05.
13.

3

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

40.

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

56.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

8

9=6+7+8

60.994.200,00

60.994.200,00

173.305.000,00

173.305.000,00

173.305.000,00

173.305.000,00

1.767.342.480,00

1.767.342.480,00

1.555.812.480,00

1.555.812.480,00

145.500.000,00

145.500.000,00

66.030.000,00

66.030.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

Kota Tangerang

11 dokumen kelurahan, 1
dokumen kecamatan, 1
dokumen verifikasi
musrenbang

84.000.000,00

84.000.000,00

170.550.000,00

170.550.000,00

170.550.000,00

170.550.000,00

197.010.000,00

197.010.000,00

197.010.000,00

197.010.000,00

107.025.000,00

107.025.000,00

107.025.000,00

107.025.000,00

Kota Tangerang

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.

7

27 Unit gedung posyandu

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.

6

Kota Tangerang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.

80 RW , 470 RT

4 kegiatan/tahun (660
orng)

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.

1 kegiatan/tahun

2 kali kegiatan

( 1.02. ) - Kesehatan
25.

112 stel pakaian dan
atributnya

-

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan

4

-

2 Kegiatan/tahun

500 kader

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf

10

Hal 4 dari 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9=6+7+8

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
11.

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

174.245.000,00
Kota Tangerang

150 orang
25 org

Kota Tangerang

312 kali Wasdal

Kota Tangerang

1 Paket

6 edisi Media Massa
Lokal, 4 edisi Media
Massa Regional dan 3
edisi Media Massa
Nasional

Kota Tangerang

Jumlah

183.600.000,00

174.245.000,00

31.275.000,00

31.275.000,00

142.970.000,00

142.970.000,00

667.680.000,00

667.680.000,00

667.680.000,00

667.680.000,00

50.100.000,00

50.100.000,00

50.100.000,00

50.100.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka

9.448.958.380,00

609.869.400,00

10.242.427.780,00

Tangerang,

September 2015

Camat Pinang

H. Maryono, AP. M.Si
NIP. 197502101993111001.

10