File 35 Kec Pinang
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.18. - Kecamatan Pinang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
2 line Telepon
Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan
11 line Listrik Kelurahan
1 line internet
Kecamatan
11 line internet
Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI,
HUT Kota)
Kursi VIP 400 buah,
Kursi Lipat 600 buah,
Tenda VIP 160 m2
Panggung 100 m2
Sound System 12.000
watt
5 Unit mobil dan 72 Unit
motor
21 jenis alat dan bahan
pembersih Kecamatan,
19 jenis alat dan bahan
pembersih Kelurahan, 17
Petugas Kebersihan, 34
set pakaian
45 unit
Komputer/Laptop, 37
unit Printer dan 24 unit
Mesin Tik
45 jenis ATK Kecamatan
39 jenis ATK Kelurahan
21 Barang Cetakan Kec,
6 Barang Cetakan Kel
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
183.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
5.141.094.200,00
5.324.694.200,00
414.000.000,00
414.000.000,00
55.780.000,00
55.780.000,00
20.360.700,00
20.360.700,00
574.665.500,00
574.665.500,00
48.432.000,00
48.432.000,00
394.881.000,00
394.881.000,00
231.484.800,00
231.484.800,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
4
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
28.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6
3 Jenis komponen listrik
Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik
Kelurahan
11 jenis peralatan rumah
tangga
3 Jenis Bahan Bacaan
26.140 dus
1.243 galon
110 kg
600 porsi
105 OK Transportasi
Perjalanan Dinas, 136
OH Uang Harian
Perjalanan Dinas, 30
Tiket Pesawat,
20 Kali Biaya Penginapan
3 orang PPT, 19 orang
administrasi umum, 14
orang operator komputer,
10 orang caraka, 11 orang
petugas PBB, 2 orang
operator KK, 2 orang
operator KTP, 1 orang
Administrasi
6 orang di kec. 22 orang
di kel. 28 stel pakaian
kerja
18.
02.
5
7
11.739.000,00
183.600.000,00
9=6+7+8
11.739.000,00
29.920.000,00
38.808.000,00
38.808.000,00
593.016.000,00
593.016.000,00
261.740.000,00
261.740.000,00
1.557.600.000,00
1.741.200.000,00
908.667.200,00
908.667.200,00
671.612.500,00
Kota Tangerang
8
29.920.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
17.
03.
3
609.869.400,00
1.281.481.900,00
1 unit kendaraan roda 4
272.869.400,00
272.869.400,00
3 unit ac standing floor
48.000.000,00
48.000.000,00
11 unit sound system
99.000.000,00
99.000.000,00
1 Unit Kantor
Kecamatan
11 Unit Kantor
Kelurahan
5 kendaraan roda empat,
72 kendaraan roda dua
14 Unit Mesin Potong
Rumput, 13 Unit Genset
/ 3.491 kva, 65 Unit AC
1 gedung
1 paket
32.500.000,00
32.500.000,00
519.500.000,00
519.500.000,00
59.612.500,00
59.612.500,00
10.000.000,00
190.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60.994.200,00
60.994.200,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
02.
05.
13.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
8
9=6+7+8
60.994.200,00
60.994.200,00
173.305.000,00
173.305.000,00
173.305.000,00
173.305.000,00
1.767.342.480,00
1.767.342.480,00
1.555.812.480,00
1.555.812.480,00
145.500.000,00
145.500.000,00
66.030.000,00
66.030.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
Kota Tangerang
11 dokumen kelurahan, 1
dokumen kecamatan, 1
dokumen verifikasi
musrenbang
84.000.000,00
84.000.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
Kota Tangerang
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
7
27 Unit gedung posyandu
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
6
Kota Tangerang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
80 RW , 470 RT
4 kegiatan/tahun (660
orng)
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
1 kegiatan/tahun
2 kali kegiatan
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
112 stel pakaian dan
atributnya
-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
4
-
2 Kegiatan/tahun
500 kader
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
11.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
174.245.000,00
Kota Tangerang
150 orang
25 org
Kota Tangerang
312 kali Wasdal
Kota Tangerang
1 Paket
6 edisi Media Massa
Lokal, 4 edisi Media
Massa Regional dan 3
edisi Media Massa
Nasional
Kota Tangerang
Jumlah
183.600.000,00
174.245.000,00
31.275.000,00
31.275.000,00
142.970.000,00
142.970.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
9.448.958.380,00
609.869.400,00
10.242.427.780,00
Tangerang,
September 2015
Camat Pinang
H. Maryono, AP. M.Si
NIP. 197502101993111001.
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.18. - Kecamatan Pinang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
2 line Telepon
Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan
11 line Listrik Kelurahan
1 line internet
Kecamatan
11 line internet
Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI,
HUT Kota)
Kursi VIP 400 buah,
Kursi Lipat 600 buah,
Tenda VIP 160 m2
Panggung 100 m2
Sound System 12.000
watt
5 Unit mobil dan 72 Unit
motor
21 jenis alat dan bahan
pembersih Kecamatan,
19 jenis alat dan bahan
pembersih Kelurahan, 17
Petugas Kebersihan, 34
set pakaian
45 unit
Komputer/Laptop, 37
unit Printer dan 24 unit
Mesin Tik
45 jenis ATK Kecamatan
39 jenis ATK Kelurahan
21 Barang Cetakan Kec,
6 Barang Cetakan Kel
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
183.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
5.141.094.200,00
5.324.694.200,00
414.000.000,00
414.000.000,00
55.780.000,00
55.780.000,00
20.360.700,00
20.360.700,00
574.665.500,00
574.665.500,00
48.432.000,00
48.432.000,00
394.881.000,00
394.881.000,00
231.484.800,00
231.484.800,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
4
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
28.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6
3 Jenis komponen listrik
Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik
Kelurahan
11 jenis peralatan rumah
tangga
3 Jenis Bahan Bacaan
26.140 dus
1.243 galon
110 kg
600 porsi
105 OK Transportasi
Perjalanan Dinas, 136
OH Uang Harian
Perjalanan Dinas, 30
Tiket Pesawat,
20 Kali Biaya Penginapan
3 orang PPT, 19 orang
administrasi umum, 14
orang operator komputer,
10 orang caraka, 11 orang
petugas PBB, 2 orang
operator KK, 2 orang
operator KTP, 1 orang
Administrasi
6 orang di kec. 22 orang
di kel. 28 stel pakaian
kerja
18.
02.
5
7
11.739.000,00
183.600.000,00
9=6+7+8
11.739.000,00
29.920.000,00
38.808.000,00
38.808.000,00
593.016.000,00
593.016.000,00
261.740.000,00
261.740.000,00
1.557.600.000,00
1.741.200.000,00
908.667.200,00
908.667.200,00
671.612.500,00
Kota Tangerang
8
29.920.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
17.
03.
3
609.869.400,00
1.281.481.900,00
1 unit kendaraan roda 4
272.869.400,00
272.869.400,00
3 unit ac standing floor
48.000.000,00
48.000.000,00
11 unit sound system
99.000.000,00
99.000.000,00
1 Unit Kantor
Kecamatan
11 Unit Kantor
Kelurahan
5 kendaraan roda empat,
72 kendaraan roda dua
14 Unit Mesin Potong
Rumput, 13 Unit Genset
/ 3.491 kva, 65 Unit AC
1 gedung
1 paket
32.500.000,00
32.500.000,00
519.500.000,00
519.500.000,00
59.612.500,00
59.612.500,00
10.000.000,00
190.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60.994.200,00
60.994.200,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
02.
05.
13.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
8
9=6+7+8
60.994.200,00
60.994.200,00
173.305.000,00
173.305.000,00
173.305.000,00
173.305.000,00
1.767.342.480,00
1.767.342.480,00
1.555.812.480,00
1.555.812.480,00
145.500.000,00
145.500.000,00
66.030.000,00
66.030.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
Kota Tangerang
11 dokumen kelurahan, 1
dokumen kecamatan, 1
dokumen verifikasi
musrenbang
84.000.000,00
84.000.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
170.550.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
197.010.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
107.025.000,00
Kota Tangerang
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
7
27 Unit gedung posyandu
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
6
Kota Tangerang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
80 RW , 470 RT
4 kegiatan/tahun (660
orng)
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
1 kegiatan/tahun
2 kali kegiatan
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
112 stel pakaian dan
atributnya
-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
4
-
2 Kegiatan/tahun
500 kader
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
11.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
174.245.000,00
Kota Tangerang
150 orang
25 org
Kota Tangerang
312 kali Wasdal
Kota Tangerang
1 Paket
6 edisi Media Massa
Lokal, 4 edisi Media
Massa Regional dan 3
edisi Media Massa
Nasional
Kota Tangerang
Jumlah
183.600.000,00
174.245.000,00
31.275.000,00
31.275.000,00
142.970.000,00
142.970.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
667.680.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
50.100.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
9.448.958.380,00
609.869.400,00
10.242.427.780,00
Tangerang,
September 2015
Camat Pinang
H. Maryono, AP. M.Si
NIP. 197502101993111001.
10