File 35 Kec Karangtengah

Hal 1 dari 6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

Lokasi Kegiatan
4

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

(kuantitatif)
5

--

8 SS Telpon, 9 SS Listrik,
1 paket pemasangan
internet dan 8 Jaringan
Internet
150 buah kursi VIP, 450
buah kursi lipat, 240 m2

tenda dan 6.000 watt
sound system. Untuk
kegiatan HUT RI, Safari
pembangunan dan HUT
Kota Tangerang..
Kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan: 5 Unit Roda
4 dan 9 Unit Roda 2;
Kelurahan: 20 Unit Roda
2.
11 Orang Petugas
Kebersihan, seragam
dinas 22 stel dan sepatu
dinas 11 stel
56 Jenis

10 Jenis cetakan dan 3
jenis penggandaan
8 Jenis alat listrik dan

Penambahan Daya 6
Kantor Kelurahan
sebanyak 52.800 kwh

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8


9=6+7+8

131.780.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

2.695.302.500,00

347.687.600,00

3.174.770.100,00

349.000.000,00

349.000.000,00


29.175.000,00

29.175.000,00

16.477.400,00

19.557.400,00

303.270.000,00

303.270.000,00

13.440.000,00

255.697.700,00

269.137.700,00

9.240.000,00


99.985.200,00

109.225.200,00

3.080.000,00

30.306.000,00

161.649.600,00

191.955.600,00

10

Hal 2 dari 6
1

2

3


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah


19.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

46.

Digitalisasi Kearsipan SKPD

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02.

Kota Tangerang

5

6

Penambahan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
berupa 1 unit mesin tik, 1
unit mesin fax, 9 unit
komputer PC, 9 unit
printer, 9 unit UPS, 4
Handy Talkie dan 8 unit
alat ukur elektronik.
21 Jenis

7

8
186.038.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

4

1 jenis koran lokal, 1
jenis koran regional dan 1
jenis koran nasional.
540 dus air mineral, 540
galon air mineral, 8.760
dus snack dan 240 dus
makan
Perjalanan Dinas ke luar
daerah sebanyak 486
HOK, dengan rincian :
(122 HOK Biaya
Transport, 338 HOK
Uang Harian dan 26
HOK Biaya Penginapan)
Pembayaran Honor 2
Pegawai TKK untuk 12
bulan dengan accres
2.5%; dan Pembayaran
Uang Harian Tenaga
Harian Lepas sebanyak
42 orang selama 7 bulan.
18 Orang Petugas
Keamanan, seragam dinas
36 stel dan sepatu dinas
18 stel
CD Master Aplikasi
Digitalisasi Kearsipan 1
buah
49 Unit Komputer, 43
Unit Printer, 7 unit
scaner, 9 Unit Mesin Tik,
53 Unit AC, 9 Unit
Mesin Potong Rumput, 8
unit sound system, 8 unit
TV dan 1 unit perahu
karet.

1 unit mini bus pick-up

186.038.000,00

13.931.200,00

13.931.200,00

24.120.000,00

24.120.000,00

11.400.000,00

155.880.000,00

167.280.000,00

13.440.000,00

213.880.000,00

227.320.000,00

81.180.000,00

549.870.000,00

631.050.000,00

571.500.000,00

571.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

80.210.000,00

80.210.000,00

402.800.000,00
Kota Tangerang

9=6+7+8

872.939.000,00

1.275.739.000,00

198.420.000,00

198.420.000,00

10

Hal 3 dari 6
1

2

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

11.
13.

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

45.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

05.

Kota Tangerang

5

6

Penambahan
Perlengkapan gedung
kantor berupa 140 meter
tralis untuk 4 kelurahan.
Penambahan Peralatan
Gedung Kantor berupa 7
Paket Sound System.
Penambahan Meubelair
berupa 3 unit meja kerja
ess.IV.b, 8 unit meja
kerja staff, 3 unit kursi
kerja ess.IV.b, 4 unit
kursi kerja staff, 8 unit
kursi putar, 8 unit tangga
lipat dan 4 buah kursi
tunggu.
1 unit gedung kantor
selama 12 bulan
Penambahan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
berupa 1.260 meter
karpet.
7 Unit Gedung Kantor

7

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

07.

4

1 Paket Pemeliharaan
Taman dan Tempat
Parkir

Kota Tangerang

7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya di
kelurahan Se-Kecamatan
Karang Tengah
32 stel PDH beserta
perlengkapannya dan 16
stel PDL beserta
perlengkapnnya.

4 Kali Kegiatan

9=6+7+8

96.530.000,00

96.530.000,00

132.706.000,00

132.706.000,00

83.833.000,00

83.833.000,00

18.000.000,00

6 Unit Kendaraan Roda
4 dan 29 Unit Kendaraan
Roda 2
1 paket rehabilitasi ruang
pelayanan kantor
kecamatan
3 unit mobil

Kota Tangerang

8

18.000.000,00
163.450.000,00

163.450.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

294.300.000,00

294.300.000,00

198.000.000,00

198.000.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

118.006.800,00

55.020.000,00

173.026.800,00

81.000.000,00

55.020.000,00

136.020.000,00

37.006.800,00

37.006.800,00

130.100.000,00

36.812.000,00

166.912.000,00

83.400.000,00

26.358.000,00

109.758.000,00

10

Hal 4 dari 6
1

2

13.

3

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

06.

Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi

15.
33.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
14.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5

2 Kali Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur

1 dokumen (5 buku)

6
46.700.000,00

7
10.454.000,00

Kota Tangerang

57.154.000,00

204.178.000,00

10.850.000,00

115.000,00

10.965.000,00

10.850.000,00

115.000,00

10.965.000,00

10.850.000,00

115.000,00

10.965.000,00

2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen
RKA dan DPA 2016
4 Buku Rancangan Awal
Renja dan 4 Buku
Rancangan Akhir Renja
1 dokumen (5 buku)

21.700.000,00

300.000,00

22.000.000,00

21.700.000,00

368.000,00

22.068.000,00

10.850.000,00

115.000,00

10.965.000,00

1 Dokumen Evaluasi
Renja (3 Buku) dan 4
Dokumen Pengendalian
Renja (8 buku)
1 dokumen (10 buku)

54.250.000,00

186.000,00

54.436.000,00

18.050.000,00

180.000,00

18.230.000,00

4 dokumen laporan
triwulan (8 buku)

43.400.000,00

184.000,00

43.584.000,00

1.026.000.000,00

1.457.180.240,00

2.483.180.240,00

254.000.000,00

1.164.956.240,00

1.418.956.240,00

772.000.000,00

292.224.000,00

1.064.224.000,00

4 Kali untuk 74 Ketua
RW dan 349 Ketua RT
12 Kali untuk 74 Ketua
RW dan 349 Ketua RT

7 Dokumen (21 Buku)

58.650.000,00

98.550.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

1.678.000,00

58.650.000,00

Kota Tangerang

8

202.500.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

06.

4

1 dokumen (5 buku)

10.850.000,00

4.836.000,00

63.486.000,00

4.836.000,00

63.486.000,00

85.573.000,00

184.123.000,00

115.000,00

10.965.000,00

10

Hal 5 dari 6
1

2

20.

3

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

Kota Tangerang

5

Honor Tim Musrenbang
Kecamatan 17 OK,
Honor Tim Musrenbang
Kelurahan 42 OK,
Honor Tim Verifikasi 19
OK, Honor narasumber
musrenbang kelurahan 7
OK, Honor narasumber
musrenbang kecamatan 4
OK, uang saku peserta
musrenbang kecamatan
sebanyak 100 orang, uang
transport tim delegasi
sebanyak 35 orang,
blocknote 100 buah,
pulpen 100 buah, tas
plastik 100 buah, foto 24
lembar, spanduk 80
meter, fotocopy 10.000
lembar, jilid biasa 90
buah, snack 750 dus dan
makan 750 dus. dengan
hasil kegiatan berupa 7
dokumen musrenbang
kelurahan dan 1
dokumen musrenbang
kecamatan.

6
87.700.000,00

7
85.458.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4

238.200.000,00

Kota Tangerang

12 Kali Kegiatan

238.200.000,00

756.400.000,00

Kota Tangerang

12 kali kegiatan untuk
370 kader posyandu

756.400.000,00

8

9=6+7+8
173.158.000,00

82.974.000,00

321.174.000,00

82.974.000,00

321.174.000,00

150.536.000,00

906.936.000,00

150.536.000,00

906.936.000,00

145.340.000,00

164.140.000,00

145.340.000,00

164.140.000,00

148.296.800,00

186.746.800,00

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

18.800.000,00
Kota Tangerang

35 Orang Peserta dan 15
Orang Pembina

18.800.000,00

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan

38.450.000,00

10

Hal 6 dari 6
1

2

18.

3

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

4

5

25 Orang Anggota
Paskibra

Kota Tangerang

6
38.450.000,00

7
148.296.800,00

238.800.000,00

324.012.000,00

8

9=6+7+8
186.746.800,00

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.

22.
04.

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

Kota Tangerang

264 Kali Kegiatan

238.800.000,00

2.400 dus snack, 2.400
dus makan, 300 dus air
mineral, 12 paket obat
dan vitamin dan 36 dus
susu balita. Untuk
korban banjir sebanyak
400 orang selama 3 hari.

Kota Tangerang

6 edisi media massa lokal,
4 edisi media massa
regional dan 3 edisi media
massa nasional.

Kota Tangerang

Jumlah

2.938.230.000,00

562.812.000,00

324.012.000,00

562.812.000,00

63.900.000,00

63.900.000,00

63.900.000,00

63.900.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

5.766.247.340,00

1.275.646.600,00

9.980.123.940,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

Drs. SUCIPTO
NIP. 196308101983121002

10