5. LRA TA. 2016 AUDITED
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)
NO
1
1
2
URAI AN
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
REF
ANGGARAN
2016
REALI SASI
2016
%
REALI SASI
2015
3
4
5
6
7
5.1.1
5.1.1.1
3
Pendapatan Pajak Daerah
5.1.1.1.1
1.037.549.599.000,00
1.003.260.953.668,00
96,70
4
Pendapatan Retribusi Daerah
5.1.1.1.2
29.890.858.000,00
29.792.038.549,00
99,67
24.357.011.304,86
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5.1.1.1.3
157.964.885.190,00
72.827.611.744,00
46,10
63.229.181.808,00
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.1.1.1.4
224.639.588.129,00
253.963.415.476,97
113,05
274.420.131.536,40
1.450.044.930.319,00
1.359.844.019.437,97
93,78
1.372.661.567.125,26
134.132.451.450,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/ d 6)
7
1.010.655.242.476,00
8
9
10
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - DANA PERI MBANGAN
5.1.1.2
5.1.1.2.1
11
Dana Bagi Hasil Pajak
5.1.1.2.1.1
165.277.884.000,00
165.676.022.293,00
100,24
12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam
5.1.1.2.1.2
82.676.522.000,00
209.360.402.256,00
253,23
13.671.946.328,00
13
Dana Alokasi Umum
5.1.1.2.1.3
955.792.513.580,00
1.117.691.709.000,00
116,94
1.088.633.717.000,00
14
Dana Alokasi Khusus
5.1.1.2.1.4
504.710.020.000,00
254.401.428.356,00
50,41
214.257.150.000,00
15
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5.1.1.2.1.5
625.147.065.000,00
835.903.028.000,00
133,71
2.333.604.004.580,00
2.583.032.589.905,00
110,69
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/ d 15)
16
-
1.450.695.264.778,00
17
18
TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - LAI NNYA
19
Dana Otonomi Khusus
20
Dana Penyesuaian
5.1.1.2.2
-
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 19 s/ d 20)
Total Pendapatan Transfer ( 16 + 21)
21
22
-
-
-
5.414.000.000,00
5.000.000.000,00
92,35
623.496.301.000,00
5.414.000.000,00
2.339.018.004.580,00
5.000.000.000,00
2.588.032.589.905,00
92,35
110,65
623.496.301.000,00
2.074.191.565.778,00
13.870.510.900,00
2.120.189.000,00
15,29
1.732.499.000,00
23
24
LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH
5.1.1.3
25
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
27
Pendapatan Lainnya
-
-
-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( 25 + 27)
JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 22 + 28)
28
29
-
13.870.510.900,00
3.802.933.445.799,00
2.120.189.000,00
3.949.996.798.342,97
15,29
103,87
1.732.499.000,00
3.448.585.631.903,26
30
31 BELANJA
32
BELANJA OPERASI
5.1.2
5.1.2.1
33
Belanja Pegawai
5.1.2.1.1
619.083.117.108,17
584.640.988.439,00
94,44
564.302.754.376,00
34
Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.1.2
752.418.730.831,40
698.115.076.274,15
92,78
545.089.419.850,28
35
Belanja Bunga
36
Belanja Subsidi
5.1.2.1.3
37
Belanja Hibah
5.1.2.1.4
38
Belanja Bantuan Sosial
5.1.2.1.5
39
Jumlah Belanja Operasi ( 33 s/ d 38)
-
-
-
-
-
-
1.251.422.594.205,00
1.209.997.933.829,50
96,69
938.665.195.200,50
104.287.779.704,00
95.288.393.362,00
91,37
31.818.366.500,00
2.727.212.221.848,57
2.588.042.391.904,65
94,90
2.079.875.735.926,78
40
41
BELANJA MODAL
5.1.2.2
42
Belanja Tanah
5.1.2.2.1
43
Belanja Peralatan dan Mesin
5.1.2.2.2
144.656.159.139,00
133.794.734.772,10
92,49
85.838.589.178,00
44
Belanja Gedung dan Bangunan
5.1.2.2.3
116.748.048.498,14
102.771.416.413,01
88,03
319.370.839.896,00
45
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.1.2.2.4
464.335.279.506,00
454.767.513.387,00
97,94
428.158.824.575,00
46
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.1.2.2.5
5.578.900.700,00
5.347.980.686,00
95,86
1.215.825.500,00
731.318.387.843,14
696.681.645.258,11
95,26
834.584.079.149,00
47
Jumlah Belanja Modal ( 42 s/ d 46)
-
-
-
-
48
49
BELANJA TAK TERDUGA
50
Belanja Tak Terduga
51
52
53
Jumlah Belanja Tak Terduga ( 50 s/ d 50)
JUMLAH BELANJA ( 39 + 47 + 51)
5.1.2.3
4.106.942.000,00
4.058.967.774,00
98,83
2.240.532.500,00
4.106.942.000,00
3.462.637.551.691,71
4.058.967.774,00
3.288.783.004.936,76
98,83
94,98
2.240.532.500,00
2.916.700.347.575,78
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
2
1
54 TRANSFER
55
TRANSFER/ BAGI HASI L PENDAPATAN KE KABUPATEN/ KOTA
REF
ANGGARAN
2016
REALI SASI
2016
%
REALI SASI
2015
3
4
5
6
7
5.1.3
5.1.3.1
56
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota
57
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota
-
-
-
58
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./ Kota ( 56 s/ d 58)
-
-
-
59
472.575.389.581,00
462.284.296.488,60
97,82
435.441.045.994,50
-
472.575.389.581,00
462.284.296.488,60
97,82
435.441.045.994,50
16.350.000.000,00
11.604.226.600,00
70,97
11.400.000.000,00
60
61
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
62
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
63
Bantuan Keuangan ke Desa
64
Bantuan Keuangan Lainnya
65
66
67
5.1.3.2
-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ( 62 s/ d 64)
JUMLAH TRANSFER ( 59 + 65)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 52 + 66)
-
-
-
1.771.050.919,04
1.630.423.049,60
92,06
1.362.277.857,92
18.121.050.919,04
490.696.440.500,04
3.953.333.992.191,75
13.234.649.649,60
475.518.946.138,20
3.764.301.951.074,96
73,03
96,91
95,22
12.762.277.857,92
448.203.323.852,42
3.364.903.671.428,20
68
69
SURPLUS/ DEFI SI T ( 29 - 67)
( 150.400.546.392,75)
185.694.847.268,01
( 123,47)
83.681.960.475,06
70
71 PEMBI AYAAN
72
PENERI MAAN PEMBI AYAAN
5.1.4
5.1.4.1
73
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
74
Pencairan Dana Cadangan
196.754.592.443,75
-
196.754.592.443,75
-
100,00
-
198.114.243.213,69
-
75
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
-
76
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
-
77
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
78
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
-
-
79
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
-
80
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
-
81
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
-
82
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
-
83
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
-
84
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
85
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
-
-
-
86
Penerimaan Kembali I nvestasi Non Permanen Lainnya
650.000.000,00
1.908.213.613,00
293,57
633.591.755,00
87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( 73 s/ d 86)
197.404.592.443,75
198.662.806.056,75
100,64
198.747.834.968,69
-
88
89
PENGELUARAN PEMBI AYAAN
90
Pembentukan Dana Cadangan
91
Penyertaan Modal/ I nvestasi Pemerintah Daerah
92
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
-
93
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
94
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
-
-
95
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
-
96
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
-
97
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
-
98
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
-
99
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
-
100
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
101
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( 90 s/ d 100)
PEMBI AYAAN NETTO ( 87 - 101)
102
5.1.4.2
47.004.046.051,00
46.004.045.967,00
-
-
97,87
85.675.203.000,00
-
47.004.046.051,00
150.400.546.392,75
46.004.045.967,00
152.658.760.089,75
97,87
101,50
85.675.203.000,00
113.072.631.968,69
0,00
338.353.607.357,76
0,00
196.754.592.443,75
103
104
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA) ( 69 + 102)
5.1.4.3
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
Mei 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)
NO
1
1
2
URAI AN
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
REF
ANGGARAN
2016
REALI SASI
2016
%
REALI SASI
2015
3
4
5
6
7
5.1.1
5.1.1.1
3
Pendapatan Pajak Daerah
5.1.1.1.1
1.037.549.599.000,00
1.003.260.953.668,00
96,70
4
Pendapatan Retribusi Daerah
5.1.1.1.2
29.890.858.000,00
29.792.038.549,00
99,67
24.357.011.304,86
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5.1.1.1.3
157.964.885.190,00
72.827.611.744,00
46,10
63.229.181.808,00
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.1.1.1.4
224.639.588.129,00
253.963.415.476,97
113,05
274.420.131.536,40
1.450.044.930.319,00
1.359.844.019.437,97
93,78
1.372.661.567.125,26
134.132.451.450,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/ d 6)
7
1.010.655.242.476,00
8
9
10
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - DANA PERI MBANGAN
5.1.1.2
5.1.1.2.1
11
Dana Bagi Hasil Pajak
5.1.1.2.1.1
165.277.884.000,00
165.676.022.293,00
100,24
12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam
5.1.1.2.1.2
82.676.522.000,00
209.360.402.256,00
253,23
13.671.946.328,00
13
Dana Alokasi Umum
5.1.1.2.1.3
955.792.513.580,00
1.117.691.709.000,00
116,94
1.088.633.717.000,00
14
Dana Alokasi Khusus
5.1.1.2.1.4
504.710.020.000,00
254.401.428.356,00
50,41
214.257.150.000,00
15
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5.1.1.2.1.5
625.147.065.000,00
835.903.028.000,00
133,71
2.333.604.004.580,00
2.583.032.589.905,00
110,69
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/ d 15)
16
-
1.450.695.264.778,00
17
18
TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - LAI NNYA
19
Dana Otonomi Khusus
20
Dana Penyesuaian
5.1.1.2.2
-
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 19 s/ d 20)
Total Pendapatan Transfer ( 16 + 21)
21
22
-
-
-
5.414.000.000,00
5.000.000.000,00
92,35
623.496.301.000,00
5.414.000.000,00
2.339.018.004.580,00
5.000.000.000,00
2.588.032.589.905,00
92,35
110,65
623.496.301.000,00
2.074.191.565.778,00
13.870.510.900,00
2.120.189.000,00
15,29
1.732.499.000,00
23
24
LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH
5.1.1.3
25
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
27
Pendapatan Lainnya
-
-
-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( 25 + 27)
JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 22 + 28)
28
29
-
13.870.510.900,00
3.802.933.445.799,00
2.120.189.000,00
3.949.996.798.342,97
15,29
103,87
1.732.499.000,00
3.448.585.631.903,26
30
31 BELANJA
32
BELANJA OPERASI
5.1.2
5.1.2.1
33
Belanja Pegawai
5.1.2.1.1
619.083.117.108,17
584.640.988.439,00
94,44
564.302.754.376,00
34
Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.1.2
752.418.730.831,40
698.115.076.274,15
92,78
545.089.419.850,28
35
Belanja Bunga
36
Belanja Subsidi
5.1.2.1.3
37
Belanja Hibah
5.1.2.1.4
38
Belanja Bantuan Sosial
5.1.2.1.5
39
Jumlah Belanja Operasi ( 33 s/ d 38)
-
-
-
-
-
-
1.251.422.594.205,00
1.209.997.933.829,50
96,69
938.665.195.200,50
104.287.779.704,00
95.288.393.362,00
91,37
31.818.366.500,00
2.727.212.221.848,57
2.588.042.391.904,65
94,90
2.079.875.735.926,78
40
41
BELANJA MODAL
5.1.2.2
42
Belanja Tanah
5.1.2.2.1
43
Belanja Peralatan dan Mesin
5.1.2.2.2
144.656.159.139,00
133.794.734.772,10
92,49
85.838.589.178,00
44
Belanja Gedung dan Bangunan
5.1.2.2.3
116.748.048.498,14
102.771.416.413,01
88,03
319.370.839.896,00
45
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.1.2.2.4
464.335.279.506,00
454.767.513.387,00
97,94
428.158.824.575,00
46
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.1.2.2.5
5.578.900.700,00
5.347.980.686,00
95,86
1.215.825.500,00
731.318.387.843,14
696.681.645.258,11
95,26
834.584.079.149,00
47
Jumlah Belanja Modal ( 42 s/ d 46)
-
-
-
-
48
49
BELANJA TAK TERDUGA
50
Belanja Tak Terduga
51
52
53
Jumlah Belanja Tak Terduga ( 50 s/ d 50)
JUMLAH BELANJA ( 39 + 47 + 51)
5.1.2.3
4.106.942.000,00
4.058.967.774,00
98,83
2.240.532.500,00
4.106.942.000,00
3.462.637.551.691,71
4.058.967.774,00
3.288.783.004.936,76
98,83
94,98
2.240.532.500,00
2.916.700.347.575,78
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
2
1
54 TRANSFER
55
TRANSFER/ BAGI HASI L PENDAPATAN KE KABUPATEN/ KOTA
REF
ANGGARAN
2016
REALI SASI
2016
%
REALI SASI
2015
3
4
5
6
7
5.1.3
5.1.3.1
56
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota
57
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota
-
-
-
58
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./ Kota ( 56 s/ d 58)
-
-
-
59
472.575.389.581,00
462.284.296.488,60
97,82
435.441.045.994,50
-
472.575.389.581,00
462.284.296.488,60
97,82
435.441.045.994,50
16.350.000.000,00
11.604.226.600,00
70,97
11.400.000.000,00
60
61
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
62
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
63
Bantuan Keuangan ke Desa
64
Bantuan Keuangan Lainnya
65
66
67
5.1.3.2
-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ( 62 s/ d 64)
JUMLAH TRANSFER ( 59 + 65)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 52 + 66)
-
-
-
1.771.050.919,04
1.630.423.049,60
92,06
1.362.277.857,92
18.121.050.919,04
490.696.440.500,04
3.953.333.992.191,75
13.234.649.649,60
475.518.946.138,20
3.764.301.951.074,96
73,03
96,91
95,22
12.762.277.857,92
448.203.323.852,42
3.364.903.671.428,20
68
69
SURPLUS/ DEFI SI T ( 29 - 67)
( 150.400.546.392,75)
185.694.847.268,01
( 123,47)
83.681.960.475,06
70
71 PEMBI AYAAN
72
PENERI MAAN PEMBI AYAAN
5.1.4
5.1.4.1
73
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
74
Pencairan Dana Cadangan
196.754.592.443,75
-
196.754.592.443,75
-
100,00
-
198.114.243.213,69
-
75
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
-
76
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
-
77
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
78
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
-
-
79
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
-
80
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
-
81
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
-
82
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
-
83
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
-
84
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
85
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
-
-
-
86
Penerimaan Kembali I nvestasi Non Permanen Lainnya
650.000.000,00
1.908.213.613,00
293,57
633.591.755,00
87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( 73 s/ d 86)
197.404.592.443,75
198.662.806.056,75
100,64
198.747.834.968,69
-
88
89
PENGELUARAN PEMBI AYAAN
90
Pembentukan Dana Cadangan
91
Penyertaan Modal/ I nvestasi Pemerintah Daerah
92
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
-
93
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
94
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
-
-
95
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
-
96
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
-
97
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
-
98
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
-
99
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
-
100
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
101
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( 90 s/ d 100)
PEMBI AYAAN NETTO ( 87 - 101)
102
5.1.4.2
47.004.046.051,00
46.004.045.967,00
-
-
97,87
85.675.203.000,00
-
47.004.046.051,00
150.400.546.392,75
46.004.045.967,00
152.658.760.089,75
97,87
101,50
85.675.203.000,00
113.072.631.968,69
0,00
338.353.607.357,76
0,00
196.754.592.443,75
103
104
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA) ( 69 + 102)
5.1.4.3
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
Mei 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI