Matriks Indikator RPJMD Pasca Musren anggarandiubah(2)
MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015
VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
SASARAN
NO
1
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan
kesehatan serta sarana
dan prasarana
kesehatan
URAIAN
1
3
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
1
URAIAN
4
Jumlah Puskesmas
terakreditasi TQM
SATUAN
5
%
2
3
2
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Akreditasi RS
%
Rasio dokter umum per
/100
100rb penddk
4 Rasio dokter spesialis per
/100
100rb penddk
5 Rasio dokter gigi per
/100
100rb penddk
6 Rasio apoteker per 100rb
/100
penddk
7 Rasio bidan per 100rb
/100
penddk
8 Rasio perawat per 100rb
/100
penddk
9 Rasio Ahli Gizi per 100rb
/100
penddk
10 Rasio Ahli sanitasi per
/100
100rb penddk
11 Rasio Ahli Kesmas per
/100
100rb penddk
1 Usia harapan hidup
th
2 AKB
/1000 KH
3 AKI
/100rb KH
4 Angka gizi buruk
%
5 KEP total balita
%
INDIKATOR
2011
2012
6
7
30
45
STRATEGI
2013
8
2014
9
2015
10
60
90
100
50
60
70
80
100
12
16
20
24
30
8
8
8
9
9
6
8
10
11
12
2
4
6
8
9
32
34
36
38
40
32
64
96
128
158
5
7
8
9
11
5
7
8
9
11
7
15
22
29
35
71.25
10
100
0.32
9.5
71.30
9
90
0.31
9
71.35
8
80
0.3
8.5
71.40
7.5
75
0.29
8
71.50
7
70
0.28
7.5
/100rb
%
%
54
0.7
55
53
0.6
60
52
0.5
65
51
0.4
70
50
0.3
70
%
86
87
88
89
90
%
40
50
60
70
80
%
40
50
60
70
80
%
35
40
45
50
60
%
-
10
20
30
40
1
1
2
6
7
8
9
Angka kesakitan DBD
Angka kematian DBD
Penemuan kasus TB
Penyembuhan kasus TB
10 KIE kelompok kunci (HIV)
11 KIE kelompok rentan
(HIV)
12 VCT kelompok kunci (HIV)
2
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah
kesehatan dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1
2
Meningkatnya Desa
Siaga kategori baik
(Purnama dan Mandiri)
Meningkatnya
prosentase rumah dan
lingkungan sehat
1
1
Jamban sehat
%
65
70
75
80
85
Air bersih
Rumah sehat
Persentase peningkatan
lingkungan sehat
perumahan
%
%
75
65
78
70
81
75
85
80
90
85
%
10
10
10
10
10
6
7
8
9
4
Meningkatkan jumlah
penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan
1
Meningkatkan kualitas
program wajib belajar
12 tahun yang meliputi
layanan pendidikan baik
pada jenjang prasekolah, pendidikan
dasar, maupun
pendidikan menengah
yang bermutu, relevan,
dan berkesetaraan
dengan memperhatikan
1
1
2
3
4
5
3
Desa Siaga kategori baik
(Purnama dan Mandiri)
Pengembangan IPAL
Komunal
Unit
2
2
2
2
2
Penanganan kawasan
kumuh
kawasan
2
2
2
2
2
Persentase penduduk
berakses air bersih
%
55
65
70
75
80
%
2
4
6
8
11.5
m
1000
1000
1000
1000
1000
kec.
16
16
17
17
17
%
40
55
70
85
100
Orang
2,050
1,560
1,250
750
250
%
%
%
%
55.00
105
98.49
83.00
56.50
105.05
98.85
83.50
58.00
105.15
99
84.00
59.00
105.2
99.5
84.50
60.00
105.3
99.75
85.00
%
%
%
94.42
79.82
64.00
94.75
81.5
65.00
95.35
83.5
66.00
95.5
86.5
67.00
96.25
90.25
68.00
Persentase layanan
jaringan air limbah
terpusat di APY
Pengembangan saluran
drainase permukiman
Semua penduduk
memiliki jaminan
kesehatan
10 Penanganan
persampahan
1 Persentase penduduk
yang memiliki jaminan
kesehatan
Meningkatnya kualitas
pendidikan
1
2
3
Angka buta huruf
APK
a. PAUD
b. SD/MI
c. SMP/MTs
d. SMA/SMK
APM
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
2
11
Peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
melalui akreditasi
Puskesmas dan RS
KEBIJAKAN
1
Peningkatan kesehatan
ibu dan anak serta
status gizi masyarakat
1
Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular dan tidak
menular
2
Penggerakan &
pemberdayaan
masyarakat
1
Peningkatan kemitraan
Pemerintah, Swasta,
dunia usaha, dan dunia
pendidikan
2
1
Peningkatan pelayanan
dan mutu pendidikan
Meningkatkan
kesehatan ibu dan
anak serta status gizi
masyarakat
Mencegah dan
mengendalikan
penyakit menular dan
tidak menular
Meningkatkan peran
serta dan pemahaman
masyarakat tentang
Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat melalui
peningkatan kapasitas
masyarakat
Meningkatkan DB4MK
Plus
1
Advokasi pembiayaan
pemerintah, swasta
dan masyarakat
1
Meningkatkan kualitas
pendidikan & peran
aktif masyarakat di
bidang pendidikan
Pengembangan sistem
Jaminan Kesehatan
Semesta (Jamkesta)
1
12
Meningkatkan kualitas
sarpras, SDM & mutu
pelayanan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
1
02
xx
23
1
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
02
xx
15
2
1
02
xx
25
3
1
02
xx
26
4
1
02
xx
27
5
1
02
xx
16
1
1
1
02
02
xx
xx
20
22
2
5
1
02
xx
32
6
1
02
xx
29
1
02
xx
30
1
06
xx
1
02
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
SUMBER
DANA
2015
18
19
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
APBD
20
Dinkes
1,562
APBD (DAK)
Dinkes
6,955
7,650
APBD (DAK)
Dinkes
27,236
29,960
32,956
APBN,APBD
RSUD PS
2,602
2,863
3,149
3,464
APBD
RSUD PS
8,505
10,000
11,500
13,000
14,500
APBN,APBD
Dinkes,PMD,Bappeda
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular
474
2,294
522
2,523
574
2,776
631
3,053
695
3,359
APBD
APBN,APBD
Dinkes,Bappeda
Dinkes
407
513
619
726
832
APBD
Dinkes
151
166
183
201
221
APBD
Dinkes
50
75
99
123
147
APBD
Dinkes
23
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
7 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
126
300
400
500
500
APBD
BAPPEDA
xx
19
1
712
784
862
948
1,043
APBD
Dinkes,RSUD PS
02
xx
21
2
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program pengembangan lingkungan sehat
230
288
346
404
461
APBD
Dinkes, RSUD PS
1
02
xx
17
3
Program pengawasan obat dan makanan
100
144
187
231
275
APBD
Dinkes
1
02
xx
31
4
86
124
162
200
238
APBD
Dinkes
1
02
xx
28
5
246
620
994
1,367
1,741
APBN,APBD
Dinkes, RSUD PS
1
04
xx
16
6
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Program lingkungan sehat perumahaan
0
150
200
240
240
APBD
Bag. AP
1
03
xx
25
7
380
418
460
506
557
APBD
Dinas SDA
1
03
xx
27
8
1,095
1,205
1,325
1,457
1,603
APBN,APBD
Dinas PU
1
03
xx
16
9
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 APBN(TP,DEKO
N),APBD
10 Program penanganan persampahan
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
1
Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi
Semua Penduduk
9,341
0
0
0
0
314
60,865
427
63,251
540
65,876
653
68,764
766
71,940
5,630
6,192
6,812
7,493
1,011
1,112
1,223
907
998
126
300
96
155
215
274
334
Program obat dan perbekalan kesehatan
1,067
1,174
1,291
1,420
Program pengadaan, peningkatan &
perbaikan sarana & prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu &
jaringannya
Program pengadaan & peningkatan sarana
& prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Program pemeliharaan sarana & prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
5,225
5,748
6,322
22,509
24,760
2,366
Program upaya kesehatan masyarakat
Program penyediaan dan pengolahan air
baku
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
1
1
01
01
xx
xx
15
16
1
2
1
01
xx
17
3
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun
Program pendidikan menengah
1
01
xx
21
4
Program manajemen pelayanan pendidikan
1
01
xx
20
5
1
06
xx
23
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
Dinas PU
APBN,APBD
(DAK)
Dinas PU
APBD
Dinkes, RSUD PS
Dikmen NF
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda
8,242
APBD
APBN,APBD
(DAK)
APBD
1,345
1,480
APBD
Dikdas,Dikmen NF
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
400
500
500
APBD
BAPPEDA
Dikmen NF
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
2
dan berkesetaraan
Meningkatkan
kuantitas
dengan
memperhatikan
kearifan lokal
4
5
6
7
8
2
Meningkatnya kualitas
perpustakaan
1
2
3
4
Meningkatnya sekolah
berkualitas
1
2
3
4
5
6
5
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam pengembangan
pendidikan baik jalur
formal, non formal,
maupun informal
1
Meningkatnya jumlah
lembaga pendidikan non
formal dan informal
1
2
3
6
Meningkatkan kualitas
kepemudaan dan
olahraga
1
Meningkatkan prestasi
pemuda Kab. Bantul di
Bidang Olahraga secara
kuantitaif dan kualitatif
1
URAIAN
SATUAN
4
5
Jumlah Puskesmas
APS
%
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Tingkat kelulusan
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Nilai NEM rata-rata
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Angka putus sekolah
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Angka rata2 lama sekolah
a. SD/MI
tahun
b. SMP/MTs
tahun
c. SMA/SMK
tahun
Jumlah pengunjung
perpustakaan (termasuk
orang
Perpustakaan Keliling)
Jumlah koleksi buku di
perpustakaan
Jumlah pengelola
perpustakaan
Jumlah sekolah
bersertifikat ISO
a. SMA/SMK
Jumlah SSN
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah RSBI
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah SBI
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Rasio ruang kelas - siswa
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Rasio guru - siswa
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah lembaga
Pendidikan Non Formal
yang menuju Rintisan
Standar Nasional
Jumlah lembaga
Pendidikan Non Formal
yang aktif melaksanakan
kegiatan
Jumlah lembaga
Pendidikan Informal yang
aktif melaksanakan
kegiatan
Jumlah prestasi olahraga
a. Tk Internasional
b. Tk Nasional
c. Kompetisi OR. Tingkat
Propinsi 2 th sekali
INDIKATOR
2011
2012
6
7
2013
8
2014
9
2015
10
STRATEGI
30
95.32
80.57
63.00
45
95.65
82.27
63.50
60
96.26
82.34
64.00
90
96.441
85.41
64.50
100
97.17
85.17
65.00
99.98
95.5
98.10
99.99
96.5
98.20
99.99
97.5
98.25
99.99
98.5
98.30
99.99
99.5
98.35
7.20
7.10
7.06
7.25
7.15
7.31
7.30
7.20
7.31
7.35
7.25
7.56
7.40
7.30
7.56
0.03
0.09
0.90
0.02
0.08
0.85
0.01
0.07
0.80
0.01
0.06
0.75
0.01
0.05
0.70
6.26
3.01
3.01
6.24
3.01
3.01
6.22
3.01
3.01
6.20
3.01
3.01
6.18
3.01
3.01
11
Peningkatan mutu
1
47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
buku
44,000
47,000
50,000
52,000
56,000
orang
500
600
700
800
900
1
Buah
6
7
8
9
10
Buah
Buah
Buah
17
28
17
19
33
18
23
38
20
26
42
22
30
48
24
Buah
Buah
Buah
1
2
4
1
2
4
2
4
4
3
5
4
4
6
4
Buah
Buah
Buah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
siswa
siswa
siswa
30
33
34
30
30
32
28
28
32
28
28
32
28
28
32
orang
orang
orang
13.8
19.25
9
13.6
19.2
9
12.9
19.1
9
12.7
18.9
9
12.5
18.5
9
Buah
2
2
3
5
KEBIJAKAN
12
Meningkatkan kualitas
Peningkatan kemitraan
dengan stakeholder
perpustakaan
1
Meningkatkan mutu
pendidikan & kualitas
sarpras
1
1
Buah
33
35
37
40
40
Buah
1
1
2
2
2
Masuk
final 2
Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
Juara 2
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
Tenis
lapangan
kel. Umur
Panahan
mewakili
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
1 lari 400
masuk final
2 Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Juara di
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
Juara 2
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
Tenis
lapangan
kel. Umur
Panahan
mewakili
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
1 lari 400
masuk final
2 Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Juara di
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
1
Peningkatan prestasi
kepemudaan dan
olahraga
Program13
Perencanaan Sosial Budaya
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
1
26
xx
15
1
Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
376
527
678
829
980
APBD
Kantor Perpus
Meningkatkan Kualitas
Sarpras Pendidikan
1
01
xx
20
1
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
Meningkatkan peran
serta lembaga
pendidikan &
masyarakat
1
01
xx
17
1
Program pendidikan menengah
5,630
6,192
6,812
7,493
8,242
1
01
xx
20
2
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
1
01
xx
18
3
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Program pendidikan non formal
3,238
3,562
3,918
4,310
4,741
APBD
Dikmen NF
1
1
01
01
xx
xx
19
21
4
5
Program pendidikan luar biasa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
1,011
1
1,112
1
1,223
1
1,345
1
1,480
APBD
APBD
Dikmen NF
Dikdas,Dikmen NF
1
18
xx
20
1
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
21
2
296
311
327
343
360
APBD,APBN
Dinas PU, Kantor PORA
1
18
xx
15
3
70
73
77
80
83
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
16
4
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan pemuda
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
260
286
315
347
381
APBD
Kantor PORA
Meningkatkan kualitas
SDM di Kab. Bantul
6
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Mendorong dan
meningkatkan kualitas
dan kuantitas pemuda
dan olahraga
APBD
Dikmen NF
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
URAIAN
4 OR. Tingkat
c. Kompetisi
Jumlah Puskesmas
Propinsi
2 th sekali
(PORPROP)
3
Meningkatnya kualitas
2
Meningkatkan kuantitas
INDIKATOR
SATUAN
2011
2012
5
6
7
pengumpul
medali
%
30
45
emas
terbanyak
yaitu 125
(PORPROP)
d. Kompetisi OR. Pelajar
Tk. Propinsi (POPDA) tiap
tahun
2
Meningkatnya kualitas
pemuda dan
olahragawan profesional
1
2
Mengembangkan
pemanfaatan ilmu dan
teknologi
1
2
Meningkatnya kualitas
database dalam format
digital di semua sektor
Pengembangan Sistem
Informasi yang
berbasisTeknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
4
1
1
2
3
4
3
Tersedianya informasi
melalui media massa
1
2
4
Pengembangan
teknologi tepat guna
1
2
5
Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah
1
90
2015
10
pengumpul
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 51
(POPDA)
Jumlah Prestasi pemuda (non Olahraga)
a. Paskibraka
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
b. Pemuda pelopor
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
c. Pemuda wirausaha
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
d. MTQ tingkat pelajar
Memperol
umum
eh medali
emas yaitu
15. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
2 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 1
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
16. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
18. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
2 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 1
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
19. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
20. (MTQ
TK.
PORPROP)
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
280
20
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
284
22
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
289
23
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
295
25
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
276
15
Jumlah organisasi pemuda
Presentasi cbg OR yg
menjalankan kompetisi
scr teratur
Jumlah klub OR
Analisa dan perancangan
database terintegrasi
semua sektor
Prosentase penyusunan
SOP Pengembangan
Sistem Informasi
Prosentase
pembangunan pusat data
Prosentase
pengembangan
infrastruktur TIK basis
desa
Prosentase
pengembangan aplikasi
sistem informasi
Prosentase
pengembangan informasi
melalui website dan SMS
Bupati
Prosentase sosialisasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
jumlah/jenis teknologi
tepat guna yang
ditemukan
Jumlah teknologi tepat
guna yang dapat
dimanfaatkan
masyarakat
Jumlah/jenis Program
pengembangan IPTEK
39
41
42
42
45
280
285
290
294
300
1
%
-
25
50
75
85
%
50
100
100
100
100
%
24
49
75
100
100
%
0
25
50
75
90
%
25
50
75
90
90
%
25
40
60
80
90
%
25
40
60
80
90
unit
9
15
25
35
40
unit
9
15
25
35
40
jml
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
11
Peningkatan mutu
medali
100
emas
terbanyak
yaitu 135
(PORPROP)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
3 Jumlah organisasi OR
7
medali
60
emas
terbanyak
yaitu 130
(PORPROP)
2014
9
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
e. Karang taruna
berprestasi
2
STRATEGI
2013
8
pengumpul
Pengembangan dan
peningkatan Sumber
Daya Manusia , aplikasi
sistem informasi,
aturan dan prosedur
sistem informasi serta
sarana prasana bidang
teknologi informasi
dan komunikasi
12
Meningkatkan kualitas
1
Menyelenggarakan
Manajemen
Pemerintah
Pembangunan Daerah
yang handal, bersifat
proaktif, bermoral dan
berbudaya serta
berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ( TIK)
menuju "Bantul
Online" untuk
mewujudkan eGovernment di
Kabupaten Bantul.
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
18
xx
20
1
1
18
xx
18
2
1
25
xx
15
1
25
xx
1
25
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
50
60
70
80
90
APBD
Kantor PORA
1
Program pengembangan komunikasi,
informasi, dan media massa
346
381
419
461
507
APBD
KPDT
16
2
30
30
30
30
30
APBD
KPDT
xx
17
3
140
150
150
150
150
APBD
KPDT
25
xx
18
4
Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mass
media
297
316
319
329
329
APBD
KPDT
1
06
xx
15
1
Program pengembangan data/informasi
542
763
984
1,206
1,427
APBD
Bappeda,Pemdes
2
05
xx
25
2
Program pengembangan teknologi kelautan
dan perikanan
0
100
100
100
100
APBN,APBD
Bappeda,....
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
2
Meningkatkan kuantitas
2
3
4
6
Penyusunan Rencana
Umum Energi Daerah
(RUED)
1
2
8
Memantapkan fungsi
dan peran agama dalam
pembangunan
1
2
Meningkatnya jumlah
DBKS, KST, PPS
Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan
beragama
1
Jumlah da'I dan pemuka
agama yang diberikan
pembekalan masalah
kerukunan umat
beragama
Jumlah lembaga
keagamaan yang
diberikan pembinaan
5
1
Meningkatnya
partisipasi kompetensi
keterampilan organisasi
pemerintahan,
masyarakat dan individu
1
2
3
2
Meningkatnya
kesejahteraan
PMKS/tuna sosial serta
tertanganinya korban
NAPZA dan penduduk
usia lanjut
1
2
3
4
5
3
4
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat khususnya
masyarakat miskin
Meningkatnya Kualitas
keluarga
Pengembangan energi
listrik berbasis energi
baru/terbarukan
Jumlah DBKS
Jumlah KST
Jumlah PPS
3
4
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat baik pada
tingkat komunitas
(desa), keluarga dan
individu
Jumlah/jenis infra
struktur pendukung yang
ada di lokasi
Jumlah desa mandiri
energi
Jumlah wilayah yang
memp. peta potensi
energi baru/terbarukan
1
2
3
2
9
URAIAN
4
Jumlah Puskesmas
Jumlah/jenis
kelmbagaan
pendukung
pengembangan IPTEK
Jumlah JKPPGPPA
Penjaringan bibit Qori,
hafidz, khottoh melalui
MTQ
Peningkatan kerukunan
hidup antar umat
beragama
Jumlah usaha ekonomi
masyarakat pedesaan
Peningkatan jumlah
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
desa
Peningkatan kualitas
lembaga kemasyarakatan
desa
Peningkatan penanganan
PMKS
a. Lansia
b. Penyandang Cacat
c. Perlindungan anak
Peningkatan penanganan
Pasca Razia Anjal,
Gepeng
Peningkatan penyuluhan
P4GN
Peningkatan program
bantuan pendidikan bagi
kel. Miskin dan
Peningkatan
keterampilan bagi PMKS
6
Fasilitasi pembinaan anak
yatim
1
Tingkat kemiskinan turun
2
Peningkatan jumlah KUBE
3
Membaiknya indeks gini
4
Database keluarga dan
keluarga miskin
1
Persentase keluarga
dengan jumlah anak
kurang dari 3
2
3
Persentase pasangan usia
subur yang menggunakan
alat kontrasepsi
Persentase keluarga pra
sejahtera dibandingkan
dengan jumlah total
keluarga
SATUAN
5
INDIKATOR
2011
2012
6
7
STRATEGI
2013
8
2014
9
2015
10
%
30
45
60
90
100
jml
3
4
5
6
7
jml
4
5
6
7
8
jml
1
2
3
4
5
kec.
3
7
10
14
17
unit
5
5
5
5
5
desa
KK
pondok
45
30
96
48
33
97
51
36
98
54
39
99
57
42
100
orang
6000
6050
6100
6150
11
Peningkatan mutu
35
35
35
36
37
pokja
kejuaraan
18
juara tk
prop
23
juara tk
prop
28
juara tk
prop
33
juara tk
prop
38
juara tk
nas
%
90
90
90
90
90
kelompk/d
esa
52
62
70
73
75
%
35
37
37
40
40
%
30
30
30
35
36
orang
orang
orang
190
428
260
190
428
260
190
428
260
190
428
260
190
428
260
orang
200
200
200
200
200
orang
250
250
250
250
250
orang
7500
7600
7700
7800
7900
orang
25
25
25
25
25
orang
1500
1500
1500
2000
2000
%
13
12
11
10
9.5
kelompok
90
90
90
90
90
%
0.2458
0.2507
0.2458
0.2505
0.2454
buku
100
100
100
100
100
%
5.47
5.5
5.53
5.56
5.6
78.20
79.00
79.06
15.06
15.09
16.04
16.09
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
03
03
xx
xx
18
17
1
2
Program Potensi Energi
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
100
50
125
75
150
100
175
125
200
150
APBN,APBD
APBD
BAPPEDA. SDA
BAPPEDA. SDA
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
140
145
150
155
160
APBD
Dinsos
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
1
Meningkatkan nilainilai religius &
berakhlak mulia
1
2
2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
17
2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
18
2
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
258
260
265
318
320
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
1
22
xx
15
1
141
155
171
188
207
APBD
Bappeda,PMD
1
22
xx
16
2
215
283
350
417
485
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
17
3
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1,992
2,191
2,410
2,651
2,916
APBN,APBD,
TP
PU,PMD
1
22
xx
19
4
32
39
47
55
62
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
18
5
1,428
1,571
1,728
1,901
2,091
APBD
Bappeda,Pemdes
Peningkatan
penyelesaian masalah
sosial
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
16
2
Program Pelayanan & Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
665
732
805
885
974
APBN,APBD
Bappeda,Dinsos
1
1
13
13
xx
xx
17
20
3
4
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
31
150
31
173
31
195
31
218
31
APBD
240 APBD,DEKON
1
13
xx
18
6
Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
20
24
27
31
35
APBD
Dinsos
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
21
2
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
1
1
06
23
xx
xx
23
15
3
4
126
847
270
1,108
414
1,369
558
1,630
702
1,891
APBD
Bappeda
Pemdes,DPKAD
Pengendalian Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1
12
xx
15
1
Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial
Program perencanaan sosial budaya
Program pengembangan data/informasi/
statistik daerah
Program keluarga berencana
839
923
1,015
1,117
1,229
APBD (DAK)
BKK PP & KB
1
12
xx
16
2
Program kesehatan reproduksi remaja
8
16
23
31
38
APBD
BKK PP & KB
2
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
1
1
12
12
xx
xx
17
18
3
4
58
12
73
16
88
20
104
24
119
28
APBN,APBD
APBD
BKK PP & KB
BKK PP & KB
3
Pola pengasuhan
Balita yang ramah
anak
Keterpaduan program
BKB Posyandu PAUD
1
12
xx
19
5
19
21
23
25
27
APBD
BKK PP & KB
1
12
xx
20
6
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
49
71
93
115
137
APBD
BKK PP & KB
1
2
1
1
Penetapan DBKS
Penetapan KST
Sertifikasi Ponpes
Advokasi KIE
16.14
Peningkatan kualitas
tenaga pendamping
dalam pengelolaan
tumbuh kembang
Meningkatkan peran
serta pemerintah &
masyarakat dalam
penyelesaian masalah
sosial di
lingkungannya
Penjaringan kerja
penanganan anjal,
gepeng dan penyakit
sosial lain
1 Pendataan keluarga
dan keluarga misikin
Peningkatan kualitas
pelayanan keluarga
miskin
1
80.00
2
%
12
Meningkatkan kualitas
2
2
1
77.40
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pemberdayaan Kelembagaan
kesejahteraan sosial
6200
lembaga
%
KEBIJAKAN
4
Program peningkatan peran perempuan di
pedesaan
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Dinsos
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kuantitas
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
URAIAN
4
dengan jumlah
total
Jumlah Puskesmas
keluarga
SATUAN
5
%
%
INDIKATOR
2011
2012
6
7
15.06
15.09
30
45
STRATEGI
2013
8
16.04
2014
9
16.09
2015
10
16.14
60
90
100
11
dalam pengelolaan
Peningkatan
mutu
tumbuh
kembang
KEBIJAKAN
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
12 program
Keterpaduan
Meningkatkan
kualitas
BKB
Posyandu PAUD
1
12
xx
22
7
1
12
xx
23
8
1
12
xx
24
9
Program13
pengembangan pusat pelayanan
Program standarisasi
pelayanan
kesehatan
informasi
dan konseling
KRR
Program Pengembangan Bahan Informasi
tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PAUD
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
0
8
15
23
30
APBD
BKK PP & KB
124
182
241
299
357
APBD
BKK PP & KB
115
141
168
194
220
APBD
BKK PP & KB
VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
SASARAN
NO
1
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan
kesehatan serta sarana
dan prasarana
kesehatan
URAIAN
1
3
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
1
URAIAN
4
Jumlah Puskesmas
terakreditasi TQM
SATUAN
5
%
2
3
2
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Akreditasi RS
%
Rasio dokter umum per
/100
100rb penddk
4 Rasio dokter spesialis per
/100
100rb penddk
5 Rasio dokter gigi per
/100
100rb penddk
6 Rasio apoteker per 100rb
/100
penddk
7 Rasio bidan per 100rb
/100
penddk
8 Rasio perawat per 100rb
/100
penddk
9 Rasio Ahli Gizi per 100rb
/100
penddk
10 Rasio Ahli sanitasi per
/100
100rb penddk
11 Rasio Ahli Kesmas per
/100
100rb penddk
1 Usia harapan hidup
th
2 AKB
/1000 KH
3 AKI
/100rb KH
4 Angka gizi buruk
%
5 KEP total balita
%
INDIKATOR
2011
2012
6
7
30
45
STRATEGI
2013
8
2014
9
2015
10
60
90
100
50
60
70
80
100
12
16
20
24
30
8
8
8
9
9
6
8
10
11
12
2
4
6
8
9
32
34
36
38
40
32
64
96
128
158
5
7
8
9
11
5
7
8
9
11
7
15
22
29
35
71.25
10
100
0.32
9.5
71.30
9
90
0.31
9
71.35
8
80
0.3
8.5
71.40
7.5
75
0.29
8
71.50
7
70
0.28
7.5
/100rb
%
%
54
0.7
55
53
0.6
60
52
0.5
65
51
0.4
70
50
0.3
70
%
86
87
88
89
90
%
40
50
60
70
80
%
40
50
60
70
80
%
35
40
45
50
60
%
-
10
20
30
40
1
1
2
6
7
8
9
Angka kesakitan DBD
Angka kematian DBD
Penemuan kasus TB
Penyembuhan kasus TB
10 KIE kelompok kunci (HIV)
11 KIE kelompok rentan
(HIV)
12 VCT kelompok kunci (HIV)
2
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah
kesehatan dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1
2
Meningkatnya Desa
Siaga kategori baik
(Purnama dan Mandiri)
Meningkatnya
prosentase rumah dan
lingkungan sehat
1
1
Jamban sehat
%
65
70
75
80
85
Air bersih
Rumah sehat
Persentase peningkatan
lingkungan sehat
perumahan
%
%
75
65
78
70
81
75
85
80
90
85
%
10
10
10
10
10
6
7
8
9
4
Meningkatkan jumlah
penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan
1
Meningkatkan kualitas
program wajib belajar
12 tahun yang meliputi
layanan pendidikan baik
pada jenjang prasekolah, pendidikan
dasar, maupun
pendidikan menengah
yang bermutu, relevan,
dan berkesetaraan
dengan memperhatikan
1
1
2
3
4
5
3
Desa Siaga kategori baik
(Purnama dan Mandiri)
Pengembangan IPAL
Komunal
Unit
2
2
2
2
2
Penanganan kawasan
kumuh
kawasan
2
2
2
2
2
Persentase penduduk
berakses air bersih
%
55
65
70
75
80
%
2
4
6
8
11.5
m
1000
1000
1000
1000
1000
kec.
16
16
17
17
17
%
40
55
70
85
100
Orang
2,050
1,560
1,250
750
250
%
%
%
%
55.00
105
98.49
83.00
56.50
105.05
98.85
83.50
58.00
105.15
99
84.00
59.00
105.2
99.5
84.50
60.00
105.3
99.75
85.00
%
%
%
94.42
79.82
64.00
94.75
81.5
65.00
95.35
83.5
66.00
95.5
86.5
67.00
96.25
90.25
68.00
Persentase layanan
jaringan air limbah
terpusat di APY
Pengembangan saluran
drainase permukiman
Semua penduduk
memiliki jaminan
kesehatan
10 Penanganan
persampahan
1 Persentase penduduk
yang memiliki jaminan
kesehatan
Meningkatnya kualitas
pendidikan
1
2
3
Angka buta huruf
APK
a. PAUD
b. SD/MI
c. SMP/MTs
d. SMA/SMK
APM
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
2
11
Peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
melalui akreditasi
Puskesmas dan RS
KEBIJAKAN
1
Peningkatan kesehatan
ibu dan anak serta
status gizi masyarakat
1
Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular dan tidak
menular
2
Penggerakan &
pemberdayaan
masyarakat
1
Peningkatan kemitraan
Pemerintah, Swasta,
dunia usaha, dan dunia
pendidikan
2
1
Peningkatan pelayanan
dan mutu pendidikan
Meningkatkan
kesehatan ibu dan
anak serta status gizi
masyarakat
Mencegah dan
mengendalikan
penyakit menular dan
tidak menular
Meningkatkan peran
serta dan pemahaman
masyarakat tentang
Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat melalui
peningkatan kapasitas
masyarakat
Meningkatkan DB4MK
Plus
1
Advokasi pembiayaan
pemerintah, swasta
dan masyarakat
1
Meningkatkan kualitas
pendidikan & peran
aktif masyarakat di
bidang pendidikan
Pengembangan sistem
Jaminan Kesehatan
Semesta (Jamkesta)
1
12
Meningkatkan kualitas
sarpras, SDM & mutu
pelayanan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
1
02
xx
23
1
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
02
xx
15
2
1
02
xx
25
3
1
02
xx
26
4
1
02
xx
27
5
1
02
xx
16
1
1
1
02
02
xx
xx
20
22
2
5
1
02
xx
32
6
1
02
xx
29
1
02
xx
30
1
06
xx
1
02
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
SUMBER
DANA
2015
18
19
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
APBD
20
Dinkes
1,562
APBD (DAK)
Dinkes
6,955
7,650
APBD (DAK)
Dinkes
27,236
29,960
32,956
APBN,APBD
RSUD PS
2,602
2,863
3,149
3,464
APBD
RSUD PS
8,505
10,000
11,500
13,000
14,500
APBN,APBD
Dinkes,PMD,Bappeda
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular
474
2,294
522
2,523
574
2,776
631
3,053
695
3,359
APBD
APBN,APBD
Dinkes,Bappeda
Dinkes
407
513
619
726
832
APBD
Dinkes
151
166
183
201
221
APBD
Dinkes
50
75
99
123
147
APBD
Dinkes
23
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
7 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
126
300
400
500
500
APBD
BAPPEDA
xx
19
1
712
784
862
948
1,043
APBD
Dinkes,RSUD PS
02
xx
21
2
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program pengembangan lingkungan sehat
230
288
346
404
461
APBD
Dinkes, RSUD PS
1
02
xx
17
3
Program pengawasan obat dan makanan
100
144
187
231
275
APBD
Dinkes
1
02
xx
31
4
86
124
162
200
238
APBD
Dinkes
1
02
xx
28
5
246
620
994
1,367
1,741
APBN,APBD
Dinkes, RSUD PS
1
04
xx
16
6
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Program lingkungan sehat perumahaan
0
150
200
240
240
APBD
Bag. AP
1
03
xx
25
7
380
418
460
506
557
APBD
Dinas SDA
1
03
xx
27
8
1,095
1,205
1,325
1,457
1,603
APBN,APBD
Dinas PU
1
03
xx
16
9
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 APBN(TP,DEKO
N),APBD
10 Program penanganan persampahan
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
1
Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi
Semua Penduduk
9,341
0
0
0
0
314
60,865
427
63,251
540
65,876
653
68,764
766
71,940
5,630
6,192
6,812
7,493
1,011
1,112
1,223
907
998
126
300
96
155
215
274
334
Program obat dan perbekalan kesehatan
1,067
1,174
1,291
1,420
Program pengadaan, peningkatan &
perbaikan sarana & prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu &
jaringannya
Program pengadaan & peningkatan sarana
& prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Program pemeliharaan sarana & prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
5,225
5,748
6,322
22,509
24,760
2,366
Program upaya kesehatan masyarakat
Program penyediaan dan pengolahan air
baku
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
1
1
01
01
xx
xx
15
16
1
2
1
01
xx
17
3
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun
Program pendidikan menengah
1
01
xx
21
4
Program manajemen pelayanan pendidikan
1
01
xx
20
5
1
06
xx
23
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
Dinas PU
APBN,APBD
(DAK)
Dinas PU
APBD
Dinkes, RSUD PS
Dikmen NF
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda
8,242
APBD
APBN,APBD
(DAK)
APBD
1,345
1,480
APBD
Dikdas,Dikmen NF
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
400
500
500
APBD
BAPPEDA
Dikmen NF
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
2
dan berkesetaraan
Meningkatkan
kuantitas
dengan
memperhatikan
kearifan lokal
4
5
6
7
8
2
Meningkatnya kualitas
perpustakaan
1
2
3
4
Meningkatnya sekolah
berkualitas
1
2
3
4
5
6
5
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam pengembangan
pendidikan baik jalur
formal, non formal,
maupun informal
1
Meningkatnya jumlah
lembaga pendidikan non
formal dan informal
1
2
3
6
Meningkatkan kualitas
kepemudaan dan
olahraga
1
Meningkatkan prestasi
pemuda Kab. Bantul di
Bidang Olahraga secara
kuantitaif dan kualitatif
1
URAIAN
SATUAN
4
5
Jumlah Puskesmas
APS
%
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Tingkat kelulusan
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Nilai NEM rata-rata
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Angka putus sekolah
a. SD/MI
%
b. SMP/MTs
%
c. SMA/SMK
%
Angka rata2 lama sekolah
a. SD/MI
tahun
b. SMP/MTs
tahun
c. SMA/SMK
tahun
Jumlah pengunjung
perpustakaan (termasuk
orang
Perpustakaan Keliling)
Jumlah koleksi buku di
perpustakaan
Jumlah pengelola
perpustakaan
Jumlah sekolah
bersertifikat ISO
a. SMA/SMK
Jumlah SSN
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah RSBI
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah SBI
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Rasio ruang kelas - siswa
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Rasio guru - siswa
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK
Jumlah lembaga
Pendidikan Non Formal
yang menuju Rintisan
Standar Nasional
Jumlah lembaga
Pendidikan Non Formal
yang aktif melaksanakan
kegiatan
Jumlah lembaga
Pendidikan Informal yang
aktif melaksanakan
kegiatan
Jumlah prestasi olahraga
a. Tk Internasional
b. Tk Nasional
c. Kompetisi OR. Tingkat
Propinsi 2 th sekali
INDIKATOR
2011
2012
6
7
2013
8
2014
9
2015
10
STRATEGI
30
95.32
80.57
63.00
45
95.65
82.27
63.50
60
96.26
82.34
64.00
90
96.441
85.41
64.50
100
97.17
85.17
65.00
99.98
95.5
98.10
99.99
96.5
98.20
99.99
97.5
98.25
99.99
98.5
98.30
99.99
99.5
98.35
7.20
7.10
7.06
7.25
7.15
7.31
7.30
7.20
7.31
7.35
7.25
7.56
7.40
7.30
7.56
0.03
0.09
0.90
0.02
0.08
0.85
0.01
0.07
0.80
0.01
0.06
0.75
0.01
0.05
0.70
6.26
3.01
3.01
6.24
3.01
3.01
6.22
3.01
3.01
6.20
3.01
3.01
6.18
3.01
3.01
11
Peningkatan mutu
1
47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
buku
44,000
47,000
50,000
52,000
56,000
orang
500
600
700
800
900
1
Buah
6
7
8
9
10
Buah
Buah
Buah
17
28
17
19
33
18
23
38
20
26
42
22
30
48
24
Buah
Buah
Buah
1
2
4
1
2
4
2
4
4
3
5
4
4
6
4
Buah
Buah
Buah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
siswa
siswa
siswa
30
33
34
30
30
32
28
28
32
28
28
32
28
28
32
orang
orang
orang
13.8
19.25
9
13.6
19.2
9
12.9
19.1
9
12.7
18.9
9
12.5
18.5
9
Buah
2
2
3
5
KEBIJAKAN
12
Meningkatkan kualitas
Peningkatan kemitraan
dengan stakeholder
perpustakaan
1
Meningkatkan mutu
pendidikan & kualitas
sarpras
1
1
Buah
33
35
37
40
40
Buah
1
1
2
2
2
Masuk
final 2
Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
Juara 2
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
Tenis
lapangan
kel. Umur
Panahan
mewakili
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
1 lari 400
masuk final
2 Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Juara di
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
Juara 2
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
Tenis
lapangan
kel. Umur
Panahan
mewakili
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
1 lari 400
masuk final
2 Petenis
lapangan
dalam
Singapura
terbuka
dan
malaysia
kel. Umur.
Dansa
Juara di
Tim
Persiba
Sepak Bola
Masuk Liga
Super. Bola
Voly masuk
Proliga,
Atletik jura
2 lari 400
pengumpul
medali
1
Peningkatan prestasi
kepemudaan dan
olahraga
Program13
Perencanaan Sosial Budaya
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
1
26
xx
15
1
Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
376
527
678
829
980
APBD
Kantor Perpus
Meningkatkan Kualitas
Sarpras Pendidikan
1
01
xx
20
1
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
Meningkatkan peran
serta lembaga
pendidikan &
masyarakat
1
01
xx
17
1
Program pendidikan menengah
5,630
6,192
6,812
7,493
8,242
1
01
xx
20
2
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
1
01
xx
18
3
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Program pendidikan non formal
3,238
3,562
3,918
4,310
4,741
APBD
Dikmen NF
1
1
01
01
xx
xx
19
21
4
5
Program pendidikan luar biasa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
1,011
1
1,112
1
1,223
1
1,345
1
1,480
APBD
APBD
Dikmen NF
Dikdas,Dikmen NF
1
18
xx
20
1
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
21
2
296
311
327
343
360
APBD,APBN
Dinas PU, Kantor PORA
1
18
xx
15
3
70
73
77
80
83
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
16
4
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan pemuda
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
260
286
315
347
381
APBD
Kantor PORA
Meningkatkan kualitas
SDM di Kab. Bantul
6
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Mendorong dan
meningkatkan kualitas
dan kuantitas pemuda
dan olahraga
APBD
Dikmen NF
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
URAIAN
4 OR. Tingkat
c. Kompetisi
Jumlah Puskesmas
Propinsi
2 th sekali
(PORPROP)
3
Meningkatnya kualitas
2
Meningkatkan kuantitas
INDIKATOR
SATUAN
2011
2012
5
6
7
pengumpul
medali
%
30
45
emas
terbanyak
yaitu 125
(PORPROP)
d. Kompetisi OR. Pelajar
Tk. Propinsi (POPDA) tiap
tahun
2
Meningkatnya kualitas
pemuda dan
olahragawan profesional
1
2
Mengembangkan
pemanfaatan ilmu dan
teknologi
1
2
Meningkatnya kualitas
database dalam format
digital di semua sektor
Pengembangan Sistem
Informasi yang
berbasisTeknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
4
1
1
2
3
4
3
Tersedianya informasi
melalui media massa
1
2
4
Pengembangan
teknologi tepat guna
1
2
5
Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah
1
90
2015
10
pengumpul
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 51
(POPDA)
Jumlah Prestasi pemuda (non Olahraga)
a. Paskibraka
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
b. Pemuda pelopor
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
c. Pemuda wirausaha
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
d. MTQ tingkat pelajar
Memperol
umum
eh medali
emas yaitu
15. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
2 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 1
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
16. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
18. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
2 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 1
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
19. (MTQ
TK.
PORPROP)
1 siswa
masuk
Paskibraka
Tk.
1 Pemuda
masuk
pemuda
pelopor Tk.
Nasional
1 Pemuda
juara 2
pemuda
wirausaha
berprestasi
TK.
Memperol
eh medali
emas yaitu
20. (MTQ
TK.
PORPROP)
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
280
20
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
284
22
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
289
23
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
295
25
Juara Tk.
Nasional
Karang
taruna
276
15
Jumlah organisasi pemuda
Presentasi cbg OR yg
menjalankan kompetisi
scr teratur
Jumlah klub OR
Analisa dan perancangan
database terintegrasi
semua sektor
Prosentase penyusunan
SOP Pengembangan
Sistem Informasi
Prosentase
pembangunan pusat data
Prosentase
pengembangan
infrastruktur TIK basis
desa
Prosentase
pengembangan aplikasi
sistem informasi
Prosentase
pengembangan informasi
melalui website dan SMS
Bupati
Prosentase sosialisasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
jumlah/jenis teknologi
tepat guna yang
ditemukan
Jumlah teknologi tepat
guna yang dapat
dimanfaatkan
masyarakat
Jumlah/jenis Program
pengembangan IPTEK
39
41
42
42
45
280
285
290
294
300
1
%
-
25
50
75
85
%
50
100
100
100
100
%
24
49
75
100
100
%
0
25
50
75
90
%
25
50
75
90
90
%
25
40
60
80
90
%
25
40
60
80
90
unit
9
15
25
35
40
unit
9
15
25
35
40
jml
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
11
Peningkatan mutu
medali
100
emas
terbanyak
yaitu 135
(PORPROP)
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
3 Jumlah organisasi OR
7
medali
60
emas
terbanyak
yaitu 130
(PORPROP)
2014
9
pengumpul
medali
emas
terbanyak
yaitu 48.
(POPDA)
e. Karang taruna
berprestasi
2
STRATEGI
2013
8
pengumpul
Pengembangan dan
peningkatan Sumber
Daya Manusia , aplikasi
sistem informasi,
aturan dan prosedur
sistem informasi serta
sarana prasana bidang
teknologi informasi
dan komunikasi
12
Meningkatkan kualitas
1
Menyelenggarakan
Manajemen
Pemerintah
Pembangunan Daerah
yang handal, bersifat
proaktif, bermoral dan
berbudaya serta
berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ( TIK)
menuju "Bantul
Online" untuk
mewujudkan eGovernment di
Kabupaten Bantul.
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
18
xx
20
1
1
18
xx
18
2
1
25
xx
15
1
25
xx
1
25
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
50
60
70
80
90
APBD
Kantor PORA
1
Program pengembangan komunikasi,
informasi, dan media massa
346
381
419
461
507
APBD
KPDT
16
2
30
30
30
30
30
APBD
KPDT
xx
17
3
140
150
150
150
150
APBD
KPDT
25
xx
18
4
Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mass
media
297
316
319
329
329
APBD
KPDT
1
06
xx
15
1
Program pengembangan data/informasi
542
763
984
1,206
1,427
APBD
Bappeda,Pemdes
2
05
xx
25
2
Program pengembangan teknologi kelautan
dan perikanan
0
100
100
100
100
APBN,APBD
Bappeda,....
SASARAN
NO
1
TUJUAN
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
2
Meningkatkan kuantitas
2
3
4
6
Penyusunan Rencana
Umum Energi Daerah
(RUED)
1
2
8
Memantapkan fungsi
dan peran agama dalam
pembangunan
1
2
Meningkatnya jumlah
DBKS, KST, PPS
Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan
beragama
1
Jumlah da'I dan pemuka
agama yang diberikan
pembekalan masalah
kerukunan umat
beragama
Jumlah lembaga
keagamaan yang
diberikan pembinaan
5
1
Meningkatnya
partisipasi kompetensi
keterampilan organisasi
pemerintahan,
masyarakat dan individu
1
2
3
2
Meningkatnya
kesejahteraan
PMKS/tuna sosial serta
tertanganinya korban
NAPZA dan penduduk
usia lanjut
1
2
3
4
5
3
4
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat khususnya
masyarakat miskin
Meningkatnya Kualitas
keluarga
Pengembangan energi
listrik berbasis energi
baru/terbarukan
Jumlah DBKS
Jumlah KST
Jumlah PPS
3
4
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat baik pada
tingkat komunitas
(desa), keluarga dan
individu
Jumlah/jenis infra
struktur pendukung yang
ada di lokasi
Jumlah desa mandiri
energi
Jumlah wilayah yang
memp. peta potensi
energi baru/terbarukan
1
2
3
2
9
URAIAN
4
Jumlah Puskesmas
Jumlah/jenis
kelmbagaan
pendukung
pengembangan IPTEK
Jumlah JKPPGPPA
Penjaringan bibit Qori,
hafidz, khottoh melalui
MTQ
Peningkatan kerukunan
hidup antar umat
beragama
Jumlah usaha ekonomi
masyarakat pedesaan
Peningkatan jumlah
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
desa
Peningkatan kualitas
lembaga kemasyarakatan
desa
Peningkatan penanganan
PMKS
a. Lansia
b. Penyandang Cacat
c. Perlindungan anak
Peningkatan penanganan
Pasca Razia Anjal,
Gepeng
Peningkatan penyuluhan
P4GN
Peningkatan program
bantuan pendidikan bagi
kel. Miskin dan
Peningkatan
keterampilan bagi PMKS
6
Fasilitasi pembinaan anak
yatim
1
Tingkat kemiskinan turun
2
Peningkatan jumlah KUBE
3
Membaiknya indeks gini
4
Database keluarga dan
keluarga miskin
1
Persentase keluarga
dengan jumlah anak
kurang dari 3
2
3
Persentase pasangan usia
subur yang menggunakan
alat kontrasepsi
Persentase keluarga pra
sejahtera dibandingkan
dengan jumlah total
keluarga
SATUAN
5
INDIKATOR
2011
2012
6
7
STRATEGI
2013
8
2014
9
2015
10
%
30
45
60
90
100
jml
3
4
5
6
7
jml
4
5
6
7
8
jml
1
2
3
4
5
kec.
3
7
10
14
17
unit
5
5
5
5
5
desa
KK
pondok
45
30
96
48
33
97
51
36
98
54
39
99
57
42
100
orang
6000
6050
6100
6150
11
Peningkatan mutu
35
35
35
36
37
pokja
kejuaraan
18
juara tk
prop
23
juara tk
prop
28
juara tk
prop
33
juara tk
prop
38
juara tk
nas
%
90
90
90
90
90
kelompk/d
esa
52
62
70
73
75
%
35
37
37
40
40
%
30
30
30
35
36
orang
orang
orang
190
428
260
190
428
260
190
428
260
190
428
260
190
428
260
orang
200
200
200
200
200
orang
250
250
250
250
250
orang
7500
7600
7700
7800
7900
orang
25
25
25
25
25
orang
1500
1500
1500
2000
2000
%
13
12
11
10
9.5
kelompok
90
90
90
90
90
%
0.2458
0.2507
0.2458
0.2505
0.2454
buku
100
100
100
100
100
%
5.47
5.5
5.53
5.56
5.6
78.20
79.00
79.06
15.06
15.09
16.04
16.09
13
Program standarisasi pelayanan kesehatan
03
03
xx
xx
18
17
1
2
Program Potensi Energi
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
100
50
125
75
150
100
175
125
200
150
APBN,APBD
APBD
BAPPEDA. SDA
BAPPEDA. SDA
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
140
145
150
155
160
APBD
Dinsos
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
1
Meningkatkan nilainilai religius &
berakhlak mulia
1
2
2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
17
2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
18
2
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
258
260
265
318
320
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
1
22
xx
15
1
141
155
171
188
207
APBD
Bappeda,PMD
1
22
xx
16
2
215
283
350
417
485
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
17
3
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1,992
2,191
2,410
2,651
2,916
APBN,APBD,
TP
PU,PMD
1
22
xx
19
4
32
39
47
55
62
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
18
5
1,428
1,571
1,728
1,901
2,091
APBD
Bappeda,Pemdes
Peningkatan
penyelesaian masalah
sosial
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
16
2
Program Pelayanan & Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
665
732
805
885
974
APBN,APBD
Bappeda,Dinsos
1
1
13
13
xx
xx
17
20
3
4
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
31
150
31
173
31
195
31
218
31
APBD
240 APBD,DEKON
1
13
xx
18
6
Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
20
24
27
31
35
APBD
Dinsos
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
21
2
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
1
1
06
23
xx
xx
23
15
3
4
126
847
270
1,108
414
1,369
558
1,630
702
1,891
APBD
Bappeda
Pemdes,DPKAD
Pengendalian Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1
12
xx
15
1
Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial
Program perencanaan sosial budaya
Program pengembangan data/informasi/
statistik daerah
Program keluarga berencana
839
923
1,015
1,117
1,229
APBD (DAK)
BKK PP & KB
1
12
xx
16
2
Program kesehatan reproduksi remaja
8
16
23
31
38
APBD
BKK PP & KB
2
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
1
1
12
12
xx
xx
17
18
3
4
58
12
73
16
88
20
104
24
119
28
APBN,APBD
APBD
BKK PP & KB
BKK PP & KB
3
Pola pengasuhan
Balita yang ramah
anak
Keterpaduan program
BKB Posyandu PAUD
1
12
xx
19
5
19
21
23
25
27
APBD
BKK PP & KB
1
12
xx
20
6
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
49
71
93
115
137
APBD
BKK PP & KB
1
2
1
1
Penetapan DBKS
Penetapan KST
Sertifikasi Ponpes
Advokasi KIE
16.14
Peningkatan kualitas
tenaga pendamping
dalam pengelolaan
tumbuh kembang
Meningkatkan peran
serta pemerintah &
masyarakat dalam
penyelesaian masalah
sosial di
lingkungannya
Penjaringan kerja
penanganan anjal,
gepeng dan penyakit
sosial lain
1 Pendataan keluarga
dan keluarga misikin
Peningkatan kualitas
pelayanan keluarga
miskin
1
80.00
2
%
12
Meningkatkan kualitas
2
2
1
77.40
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pemberdayaan Kelembagaan
kesejahteraan sosial
6200
lembaga
%
KEBIJAKAN
4
Program peningkatan peran perempuan di
pedesaan
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)lainnya
Dinsos
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kuantitas
URAIAN
3
Meningkatnya kualitas
URAIAN
4
dengan jumlah
total
Jumlah Puskesmas
keluarga
SATUAN
5
%
%
INDIKATOR
2011
2012
6
7
15.06
15.09
30
45
STRATEGI
2013
8
16.04
2014
9
16.09
2015
10
16.14
60
90
100
11
dalam pengelolaan
Peningkatan
mutu
tumbuh
kembang
KEBIJAKAN
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
12 program
Keterpaduan
Meningkatkan
kualitas
BKB
Posyandu PAUD
1
12
xx
22
7
1
12
xx
23
8
1
12
xx
24
9
Program13
pengembangan pusat pelayanan
Program standarisasi
pelayanan
kesehatan
informasi
dan konseling
KRR
Program Pengembangan Bahan Informasi
tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PAUD
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
0
8
15
23
30
APBD
BKK PP & KB
124
182
241
299
357
APBD
BKK PP & KB
115
141
168
194
220
APBD
BKK PP & KB