Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2013 - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

Lokasi
Kegiatan

Target Kinerja
(kuantitatif)

4

5


PEKANBARU

-

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV


6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
001.

1.050.000,00


1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

4.200.000,00

273.320.000,00

273.320.000,00

1.093.280.000,00

19.700.000,00

002.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


PEKANBARU

-

273.320.000,00

273.320.000,00

003.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

PEKANBARU

-

19.800.000,00

20.500.000,00


008.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

PEKANBARU

-

7.296.050,00

2.703.950,00

010.

Penyediaan alat tulis kantor

PEKANBARU

-


38.035.225,00

35.713.400,00

011.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

PEKANBARU

-

26.371.065,00

012.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

PEKANBARU


-

8.873.500,00

015.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

PEKANBARU

-

7.950.000,00

PEKANBARU

-


017.

-

60.000.000,00

-

10.000.000,00

21.251.375,00

-

95.000.000,00

44.078.835,00

4.550.100,00


-

75.000.000,00

18.770.000,00

7.356.500,00

-

35.000.000,00

7.950.000,00

7.950.000,00

6.250.000,00

30.100.000,00


25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

100.000.000,00

103.850.000,00

97.900.000,00

409.000.000,00

28.600.000,00

27.000.000,00

270.000.000,00

-

018.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PEKANBARU

-

103.400.000,00

103.850.000,00

049.

Penyediaan jasa publikasi

PEKANBARU

-

19.625.000,00

194.775.000,00

100.

Peringatan hari kebangkitan nasional

PEKANBARU

-

-

75.000.000,00

-

-

75.000.000,00

015.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

PEKANBARU

-

-

95.000.000,00

-

-

95.000.000,00

-

95.000.000,00

02.

-

016.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

PEKANBARU

-

95.000.000,00

022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

PEKANBARU

-

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

5.000.000,00

024.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

PEKANBARU

-

31.632.000,00

43.632.000,00

31.632.000,00

40.104.000,00

147.000.000,00

02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

PEKANBARU

-

42.500.000,00

04.

Pengadaan pakaian KORPRI

PEKANBARU

-

001.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

PEKANBARU

-

44.000.000,00

48.000.000,00

68.000.000,00

40.000.000,00

200.000.000,00

049.

Pembinaan olahraga seni budaya dan rohani

PEKANBARU

-

11.450.000,00

14.300.000,00

11.950.000,00

7.300.000,00

45.000.000,00

03.

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05.

06.

Penyediaan jasa surat menyurat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

42.500.000,00

-

-

42.500.000,00

-

-

42.500.000,00

Halaman : 2
Kode
Uraian
Program

Kegiatan

1

2

3

Lokasi
Kegiatan

Target Kinerja
(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

6

7

II

IV

III

8

11=7+8+9+10

10

9

PEKANBARU

-

8.400.000,00

15.663.000,00

06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

PEKANBARU

-

73.875.075,00

76.124.925,00

11.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PEKANBARU

-

315.200,00

59.514.800,00

29.350.000,00

60.820.000,00

150.000.000,00

22.

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

PEKANBARU

-

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

70.000.000,00

PEKANBARU

-

280.742.770,00

98.250.630,00

109.006.600,00

12.000.000,00

500.000.000,00

09.

Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi
Riau
Optimalisasi website riau.go.id

PEKANBARU

-

41.901.200,00

98.500.000,00

34.600.000,00

34.998.800,00

210.000.000,00

10.

Pengembangan e-government Provinsi Riau

PEKANBARU

-

28.384.850,00

154.915.150,00

10.700.000,00

6.000.000,00

200.000.000,00

15.375.000,00

63.340.800,00

12.479.500,00

100.000.000,00

01.

15.

8.350.000,00
-

42.587.000,00
-

75.000.000,00
150.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
08.

11.

Pengembangan studio editing multimedia

PEKANBARU

-

8.804.700,00

12.

Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika
se-Provinsi Riau
Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau

PEKANBARU

-

200.000.000,00

PEKANBARU

-

78.688.800,00

6.311.200,00

Penyimpanan Sistem Jaringan Integrasi Open Source se
Provinsi Riau
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

PEKANBARU

-

300.000,00

233.665.000,00

115.035.000,00

1.000.000,00

350.000.000,00

PEKANBARU

-

1.354.492.150,00

459.305.000,00

343.506.200,00

131.600.000,00

2.288.903.350,00

Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK)
di Provinsi Riau

PEKANBARU

-

46.563.200,00

249.875.000,00

71.967.050,00

242.818.500,00

611.223.750,00

PEKANBARU

-

67.779.550,00

107.220.450,00

13.
38.
39.
40.
17.
02.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau

03.

Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan
informasi

PEKANBARU

-

244.000.000,00

04.

Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist)
bagi komunitas radio dan televisi
Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik

PEKANBARU

-

2.537.950,00

PEKANBARU

-

Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PID)

PEKANBARU

-

05.
06.
18.

-

-

-

-

200.000.000,00

-

-

85.000.000,00

-

-

175.000.000,00

-

-

244.000.000,00

-

100.000.000,00

96.570.800,00

891.250,00

95.464.600,00

81.576.300,00

31.350.000,00

15.732.500,00

224.123.400,00

3.127.000,00

149.310.500,00

39.592.500,00

7.970.000,00

200.000.000,00

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
04.

Pameran pembangunan teknologi informasi

PEKANBARU

-

4.072.400,00

27.325.550,00

193.602.050,00

05.

PEKANBARU

-

62.427.300,00

77.908.000,00

58.014.700,00

1.650.000,00

200.000.000,00

06.

Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik
lokal)
Layanan informasi publik diskominfo-PDE

PEKANBARU

-

97.250.000,00

20.650.000,00

16.500.000,00

15.600.000,00

150.000.000,00

07.

Kemitraan pemerintah dan insan pers

PEKANBARU

-

6.547.200,00

93.452.800,00

08.

Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

PEKANBARU

-

750.000,00

99.250.000,00

09.

Pengembangan penyelenggaraan penyiaran

PEKANBARU

-

10.470.000,00

145.202.600,00

-

10.

Pekan Informasi Nasional Tahun 2013

PEKANBARU

-

64.907.750,00

131.092.250,00

11.

Pengembangan layanan informasi media center

PEKANBARU

-

106.755.175,00

143.636.850,00

( 1.23. ) - STATISTIK

40.850.000,00
121.756.975,00

-

225.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

3.477.400,00
53.727.600,00

200.000.000,00
196.000.000,00
425.876.600,00

Halaman : 3
Kode
Uraian
Program

Kegiatan

1

2

15.

3
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau

Lokasi
Kegiatan

Target Kinerja
(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

PEKANBARU

-

58.779.200,00

51.900.000,00

57.019.350,00

94.592.450,00

262.291.000,00

06.

Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan
Riau

PEKANBARU

-

80.321.500,00

76.144.150,00

92.444.350,00

81.590.000,00

330.500.000,00

07.

Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur
pengelola data dan informasi pembangunan daerah
se-Provinsi Riau

PEKANBARU

-

17.433.750,00

133.249.800,00

23.666.450,00

650.000,00

175.000.000,00

3.812.596.960,00

3.879.977.340,00

2.177.956.050,00

1.355.967.750,00

11.226.498.100,00

05.

Pekanbaru, 04 Januari 2013
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001

H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006

No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. KASIARUDIN, SH

19580822 198603 1 007

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan