1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

Pekerjaan Umum

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

7

1 03 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

0 .00

18.920.780.00


18.920.780.00

0.00

1 03 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


0 .00

18.920.780.00

18.920.780.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

18.920.780.00

18.920.780.00

0.00

22.003.408.070 .00


19.597.186.869.00

(2.406.221.201.00)

(10.94)

(2.406.221.201.00)

(10.94)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 03 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

22.003.408.070 .00

19.597.186.869.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0030 - Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

8.000.000 .00

4.000.000.00

(4.000.000.00)

(50.00)


1 22 0030 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1.118.753.278 .00

650.998.280.00

(467.754.998.00)

(41.81)

Jumlah Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

1.126.753.278 .00

654.998.280.00

(471.754.998.00)


(41.87)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

1.126.753.278 .00

654.998.280.00

(471.754.998.00)

(41.87)

1.183.614.659 .00

877.008.431.00

(306.606.228.00)

(25.90)


10.494.901.875 .00

7.486.538.975.00

(3.008.362.900.00)

(28.66)

131.875.645 .00

128.807.250.00

(3.068.395.00)

(2.33)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

11.810.392.179 .00

8.492.354.656.00

(3.318.037.523.00)

(28.09)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.810.392.179 .00

8.492.354.656.00

(3.318.037.523.00)

(28.09)

1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0017 5 2 3

Belanja Modal

1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

263.182.000 .00

126.882.000.00

(136.300.000.00)

(51.79)

1 03 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

436.304.000 .00

21.334.500.00

(414.969.500.00)

(95.11)

1 03 0020 5 2 3

Belanja Modal

4.738.005.188 .00

2.712.993.908.00

(2.025.011.280.00)

(42.74)

5.437.491.188 .00

2.861.210.408.00

(2.576.280.780.00)

(47.38)

98.746.000 .00

41.409.000.00

(57.337.000.00)

(58.07)

148.500.000 .00

97.104.514.00

(51.395.486.00)

(34.61)

247.246.000 .00

138.513.514.00

(108.732.486.00)

(43.98)

5.684.737.188 .00

2.999.723.922.00

(2.685.013.266.00)

(47.23)

757.146.000 .00

570.556.703.00

(186.589.297.00)

(24.64)

2.064.123.628 .00

1.739.191.398.00

(324.932.230.00)

(15.74)

Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

567.496.975 .00

383.362.368.00

(184.134.607.00)

(32.45)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

3.388.766.603 .00

2.693.110.469.00

(695.656.134.00)

(20.53)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.388.766.603 .00

2.693.110.469.00

(695.656.134.00)

(20.53)

525.518.000 .00

377.724.882.00

(147.793.118.00)

(28.12)

4.940.428.785 .00

2.883.188.983.00

(2.057.239.802.00)

(41.64)

14.786.048.285 .00

13.479.270.451.00

(1.306.777.834.00)

(8.84)

20.251.995.070 .00

16.740.184.316.00

(3.511.810.754.00)

(17.34)

1

2

1 03 0016 5 2 3

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Modal

7

1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0001 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan

1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

442.407.000 .00

277.442.303.00

(164.964.697.00)

(37.29)

1 03 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

455.094.000 .00

126.504.185.00

(328.589.815.00)

(72.20)

1 03 0002 5 2 3

Belanja Modal

12.531.733.887 .00

9.226.930.216.00

(3.304.803.671.00)

(26.37)

13.429.234.887 .00

9.630.876.704.00

(3.798.358.183.00)

(28.28)

552.036.000 .00

411.194.220.00

(140.841.780.00)

(25.51)

3.954.123.162 .00

3.146.353.391.00

(807.769.771.00)

(20.43)

76.286.760 .00

64.730.325.00

(11.556.435.00)

(15.15)

4.582.445.922 .00

3.622.277.936.00

(960.167.986.00)

(20.95)

694.844.000 .00

415.208.150.00

(279.635.850.00)

(40.24)

7.107.656.437 .00

6.581.288.155.00

(526.368.282.00)

(7.41)

63.963.433 .00

56.413.500.00

(7.549.933.00)

(11.80)

7.866.463.870 .00

7.052.909.805.00

(813.554.065.00)

(10.34)

657.302.000 .00

229.643.805.00

(427.658.195.00)

(65.06)

17.042.970.824 .00

13.162.325.719.00

(3.880.645.105.00)

(22.77)

4.755.877.230 .00

4.519.665.709.00

(236.211.521.00)

(4.97)

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0003 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0004 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0005 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

22.456.150.054 .00

17.911.635.233.00

(4.544.514.821.00)

(20.24)

7

1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

3.225.614.000 .00

2.363.854.855.00

(861.759.145.00)

(26.72)

1 03 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1.903.568.088 .00

1.200.791.219.00

(702.776.869.00)

(36.92)

1 03 0006 5 2 3

Belanja Modal

164.969.596.440 .00

135.188.808.775.00

(29.780.787.665.00)

(18.05)

170.098.778.528 .00

138.753.454.849.00

(31.345.323.679.00)

(18.43)

Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

321.732.000 .00

193.251.597.00

(128.480.403.00)

(39.93)

1 03 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

870.204.000 .00

502.682.090.00

(367.521.910.00)

(42.23)

1 03 0007 5 2 3

Belanja Modal

28.143.271.689 .00

25.839.190.821.00

(2.304.080.868.00)

(8.19)

29.335.207.689 .00

26.535.124.508.00

(2.800.083.181.00)

(9.55)

367.200.000 .00

346.677.051.00

(20.522.949.00)

(5.59)

5.585.624.288 .00

5.229.884.351.00

(355.739.937.00)

(6.37)

50.491.540 .00

50.002.700.00

(488.840.00)

(0.97)

6.003.315.828 .00

5.626.564.102.00

(376.751.726.00)

(6.28)

84.348.000 .00

0.00

(84.348.000.00)

(100.00)

2.448.893.895 .00

1.688.376.038.00

(760.517.857.00)

(31.06)

2.533.241.895 .00

1.688.376.038.00

(844.865.857.00)

(33.35)

Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0015 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut

1 03 32 0021 - Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 0021 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0021 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

100.476.000 .00

75.879.000.00

(24.597.000.00)

(24.48)

1 03 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

356.912.002 .00

263.406.536.00

(93.505.466.00)

(26.20)

1 03 0022 5 2 3

Belanja Modal

106.966.200 .00

88.594.000.00

(18.372.200.00)

(17.18)

564.354.202 .00

427.879.536.00

(136.474.666.00)

(24.18)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

421.892.000 .00

127.281.000.00

(294.611.000.00)

(69.83)

1 03 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

370.994.980 .00

296.967.000.00

(74.027.980.00)

(19.95)

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 03 0024 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

192.609.395 .00

174.625.000.00

(17.984.395.00)

(9.34)

985.496.375 .00

598.873.000.00

(386.623.375.00)

(39.23)

252.604.000 .00

81.009.000.00

(171.595.000.00)

(67.93)

1.312.688.948 .00

1.052.258.040.00

(260.430.908.00)

(19.84)

188.490.518 .00

173.212.600.00

(15.277.918.00)

(8.11)

1.753.783.466 .00

1.306.479.640.00

(447.303.826.00)

(25.51)

7

1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0025 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan

1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

182.360.000 .00

55.805.000.00

(126.555.000.00)

(69.40)

1 03 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

393.015.400 .00

285.618.800.00

(107.396.600.00)

(27.33)

1 03 0027 5 2 3

Belanja Modal

13.332.220 .00

13.200.000.00

(132.220.00)

(0.99)

588.707.620 .00

354.623.800.00

(234.083.820.00)

(39.76)

133.218.000 .00

0.00

(133.218.000.00)

(100.00)

20.180.289.258 .00

13.146.920.432.00

(7.033.368.826.00)

(34.85)

293.102.414 .00

284.917.930.00

(8.184.484.00)

(2.79)

20.606.609.672 .00

13.431.838.362.00

(7.174.771.310.00)

(34.82)

10.000.000.000 .00

9.201.643.905.00

(798.356.095.00)

(7.98)

10.000.000.000 .00

9.201.643.905.00

(798.356.095.00)

(7.98)

311.055.785.078 .00

252.882.741.734.00

(58.173.043.344.00)

(18.70)

Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0028 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0028 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

1 03 32 0031 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0031 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

444.152.000 .00

325.606.347.00

(118.545.653.00)

(26.69)

1 04 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

181.863.000 .00

76.907.000.00

(104.956.000.00)

(57.71)

1 04 0014 5 2 3

Belanja Modal

65.568.324.015 .00

46.135.620.579.00

(19.432.703.436.00)

(29.64)

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

66.194.339.015 .00

46.538.133.926.00

(19.656.205.089.00)

(29.69)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

66.194.339.015 .00

46.538.133.926.00

(19.656.205.089.00)

(29.69)

Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

1.099.172.000 .00

882.007.396.00

(217.164.604.00)

(19.76)

2

7

1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

11.543.893.776 .00

9.943.300.663.00

(1.600.593.113.00)

(13.87)

1 03 0008 5 2 3

Belanja Modal

26.409.784.748 .00

23.007.944.412.00

(3.401.840.336.00)

(12.88)

39.052.850.524 .00

33.833.252.471.00

(5.219.598.053.00)

(13.37)

676.948.000 .00

446.336.789.00

(230.611.211.00)

(34.07)

21.115.236.141 .00

17.968.225.723.00

(3.147.010.418.00)

(14.90)

142.725.000 .00

104.929.000.00

(37.796.000.00)

(26.48)

21.934.909.141 .00

18.519.491.512.00

(3.415.417.629.00)

(15.57)

525.992.000 .00

390.076.428.00

(135.915.572.00)

(25.84)

3.922.422.530 .00

2.447.226.603.00

(1.475.195.927.00)

(37.61)

56.207.582.885 .00

52.437.664.347.00

(3.769.918.538.00)

(6.71)

60.655.997.415 .00

55.274.967.378.00

(5.381.030.037.00)

(8.87)

391.914.000 .00

309.814.692.00

(82.099.308.00)

(20.95)

2.607.356.881 .00

2.253.143.284.00

(354.213.597.00)

(13.59)

100.435.500 .00

76.111.125.00

(24.324.375.00)

(24.22)

3.099.706.381 .00

2.639.069.101.00

(460.637.280.00)

(14.86)

489.442.000 .00

312.570.041.00

(176.871.959.00)

(36.14)

6.234.923.299 .00

5.661.866.640.00

(573.056.659.00)

(9.19)

38.126.110 .00

37.565.000.00

(561.110.00)

(1.47)

6.762.491.409 .00

6.012.001.681.00

(750.489.728.00)

(11.10)

406.130.000 .00

291.063.000.00

(115.067.000.00)

(28.33)

Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai

1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0010 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan

1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0011 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0012 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

1 03 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

13.868.110.728 .00

12.678.443.739.00

(1.189.666.989.00)

(8.58)

1 03 0013 5 2 3

Belanja Modal

11.055.073.190 .00

9.084.347.469.00

(1.970.725.721.00)

(17.83)

25.329.313.918 .00

22.053.854.208.00

(3.275.459.710.00)

(12.93)

454.536.000 .00

285.075.173.00

(169.460.827.00)

(37.28)

14.453.508.144 .00

14.319.800.725.00

(133.707.419.00)

(0.93)

68.839.100 .00

68.365.000.00

(474.100.00)

(0.69)

14.976.883.244 .00

14.673.240.898.00

(303.642.346.00)

(2.03)

Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan

7

1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0019 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

341.032.000 .00

173.376.000.00

(167.656.000.00)

(49.16)

1 03 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

306.079.570 .00

267.325.800.00

(38.753.770.00)

(12.66)

1 03 0026 5 2 3

Belanja Modal

94.513.100 .00

78.100.000.00

(16.413.100.00)

(17.37)

741.624.670 .00

518.801.800.00

(222.822.870.00)

(30.05)

4.858.608.000 .00

4.522.670.016.00

(335.937.984.00)

(6.91)

786.472.500 .00

570.228.000.00

(216.244.500.00)

(27.50)

5.645.080.500 .00

5.092.898.016.00

(552.182.484.00)

(9.78)

Jumlah Program pengendalian banjir

178.198.857.202 .00

158.617.577.065.00

(19.581.280.137.00)

(10.99)

Jumlah Belanja Langsung

577.459.630.543 .00

472.878.640.052.00

(104.580.990.491.00)

(18.11)

JUMLAH BELANJA DAERAH

599.463.038.613 .00

492.475.826.921.00

(106.987.211.692.00)

(17.85)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(599.463.038.613.00)

(492.456.906.141.00)

107.006.132.472.00

(17.85)

Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir

Halaman 7 dari 7