1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 03 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
22.003.408.070 .00
19.597.186.869.00
(2.406.221.201.00)
(10.94)
(2.406.221.201.00)
(10.94)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
22.003.408.070 .00
19.597.186.869.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0030 - Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
8.000.000 .00
4.000.000.00
(4.000.000.00)
(50.00)
1 22 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.118.753.278 .00
650.998.280.00
(467.754.998.00)
(41.81)
Jumlah Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1.126.753.278 .00
654.998.280.00
(471.754.998.00)
(41.87)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1.126.753.278 .00
654.998.280.00
(471.754.998.00)
(41.87)
1.183.614.659 .00
877.008.431.00
(306.606.228.00)
(25.90)
10.494.901.875 .00
7.486.538.975.00
(3.008.362.900.00)
(28.66)
131.875.645 .00
128.807.250.00
(3.068.395.00)
(2.33)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
11.810.392.179 .00
8.492.354.656.00
(3.318.037.523.00)
(28.09)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.810.392.179 .00
8.492.354.656.00
(3.318.037.523.00)
(28.09)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
263.182.000 .00
126.882.000.00
(136.300.000.00)
(51.79)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
436.304.000 .00
21.334.500.00
(414.969.500.00)
(95.11)
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
4.738.005.188 .00
2.712.993.908.00
(2.025.011.280.00)
(42.74)
5.437.491.188 .00
2.861.210.408.00
(2.576.280.780.00)
(47.38)
98.746.000 .00
41.409.000.00
(57.337.000.00)
(58.07)
148.500.000 .00
97.104.514.00
(51.395.486.00)
(34.61)
247.246.000 .00
138.513.514.00
(108.732.486.00)
(43.98)
5.684.737.188 .00
2.999.723.922.00
(2.685.013.266.00)
(47.23)
757.146.000 .00
570.556.703.00
(186.589.297.00)
(24.64)
2.064.123.628 .00
1.739.191.398.00
(324.932.230.00)
(15.74)
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
567.496.975 .00
383.362.368.00
(184.134.607.00)
(32.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
3.388.766.603 .00
2.693.110.469.00
(695.656.134.00)
(20.53)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.388.766.603 .00
2.693.110.469.00
(695.656.134.00)
(20.53)
525.518.000 .00
377.724.882.00
(147.793.118.00)
(28.12)
4.940.428.785 .00
2.883.188.983.00
(2.057.239.802.00)
(41.64)
14.786.048.285 .00
13.479.270.451.00
(1.306.777.834.00)
(8.84)
20.251.995.070 .00
16.740.184.316.00
(3.511.810.754.00)
(17.34)
1
2
1 03 0016 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Modal
7
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
442.407.000 .00
277.442.303.00
(164.964.697.00)
(37.29)
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
455.094.000 .00
126.504.185.00
(328.589.815.00)
(72.20)
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
12.531.733.887 .00
9.226.930.216.00
(3.304.803.671.00)
(26.37)
13.429.234.887 .00
9.630.876.704.00
(3.798.358.183.00)
(28.28)
552.036.000 .00
411.194.220.00
(140.841.780.00)
(25.51)
3.954.123.162 .00
3.146.353.391.00
(807.769.771.00)
(20.43)
76.286.760 .00
64.730.325.00
(11.556.435.00)
(15.15)
4.582.445.922 .00
3.622.277.936.00
(960.167.986.00)
(20.95)
694.844.000 .00
415.208.150.00
(279.635.850.00)
(40.24)
7.107.656.437 .00
6.581.288.155.00
(526.368.282.00)
(7.41)
63.963.433 .00
56.413.500.00
(7.549.933.00)
(11.80)
7.866.463.870 .00
7.052.909.805.00
(813.554.065.00)
(10.34)
657.302.000 .00
229.643.805.00
(427.658.195.00)
(65.06)
17.042.970.824 .00
13.162.325.719.00
(3.880.645.105.00)
(22.77)
4.755.877.230 .00
4.519.665.709.00
(236.211.521.00)
(4.97)
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
22.456.150.054 .00
17.911.635.233.00
(4.544.514.821.00)
(20.24)
7
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
3.225.614.000 .00
2.363.854.855.00
(861.759.145.00)
(26.72)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.903.568.088 .00
1.200.791.219.00
(702.776.869.00)
(36.92)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
164.969.596.440 .00
135.188.808.775.00
(29.780.787.665.00)
(18.05)
170.098.778.528 .00
138.753.454.849.00
(31.345.323.679.00)
(18.43)
Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
321.732.000 .00
193.251.597.00
(128.480.403.00)
(39.93)
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
870.204.000 .00
502.682.090.00
(367.521.910.00)
(42.23)
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
28.143.271.689 .00
25.839.190.821.00
(2.304.080.868.00)
(8.19)
29.335.207.689 .00
26.535.124.508.00
(2.800.083.181.00)
(9.55)
367.200.000 .00
346.677.051.00
(20.522.949.00)
(5.59)
5.585.624.288 .00
5.229.884.351.00
(355.739.937.00)
(6.37)
50.491.540 .00
50.002.700.00
(488.840.00)
(0.97)
6.003.315.828 .00
5.626.564.102.00
(376.751.726.00)
(6.28)
84.348.000 .00
0.00
(84.348.000.00)
(100.00)
2.448.893.895 .00
1.688.376.038.00
(760.517.857.00)
(31.06)
2.533.241.895 .00
1.688.376.038.00
(844.865.857.00)
(33.35)
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 32 0021 - Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
100.476.000 .00
75.879.000.00
(24.597.000.00)
(24.48)
1 03 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
356.912.002 .00
263.406.536.00
(93.505.466.00)
(26.20)
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
106.966.200 .00
88.594.000.00
(18.372.200.00)
(17.18)
564.354.202 .00
427.879.536.00
(136.474.666.00)
(24.18)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
421.892.000 .00
127.281.000.00
(294.611.000.00)
(69.83)
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
370.994.980 .00
296.967.000.00
(74.027.980.00)
(19.95)
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
192.609.395 .00
174.625.000.00
(17.984.395.00)
(9.34)
985.496.375 .00
598.873.000.00
(386.623.375.00)
(39.23)
252.604.000 .00
81.009.000.00
(171.595.000.00)
(67.93)
1.312.688.948 .00
1.052.258.040.00
(260.430.908.00)
(19.84)
188.490.518 .00
173.212.600.00
(15.277.918.00)
(8.11)
1.753.783.466 .00
1.306.479.640.00
(447.303.826.00)
(25.51)
7
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0025 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
182.360.000 .00
55.805.000.00
(126.555.000.00)
(69.40)
1 03 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
393.015.400 .00
285.618.800.00
(107.396.600.00)
(27.33)
1 03 0027 5 2 3
Belanja Modal
13.332.220 .00
13.200.000.00
(132.220.00)
(0.99)
588.707.620 .00
354.623.800.00
(234.083.820.00)
(39.76)
133.218.000 .00
0.00
(133.218.000.00)
(100.00)
20.180.289.258 .00
13.146.920.432.00
(7.033.368.826.00)
(34.85)
293.102.414 .00
284.917.930.00
(8.184.484.00)
(2.79)
20.606.609.672 .00
13.431.838.362.00
(7.174.771.310.00)
(34.82)
10.000.000.000 .00
9.201.643.905.00
(798.356.095.00)
(7.98)
10.000.000.000 .00
9.201.643.905.00
(798.356.095.00)
(7.98)
311.055.785.078 .00
252.882.741.734.00
(58.173.043.344.00)
(18.70)
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0028 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 32 0031 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
444.152.000 .00
325.606.347.00
(118.545.653.00)
(26.69)
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
181.863.000 .00
76.907.000.00
(104.956.000.00)
(57.71)
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
65.568.324.015 .00
46.135.620.579.00
(19.432.703.436.00)
(29.64)
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
66.194.339.015 .00
46.538.133.926.00
(19.656.205.089.00)
(29.69)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
66.194.339.015 .00
46.538.133.926.00
(19.656.205.089.00)
(29.69)
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.099.172.000 .00
882.007.396.00
(217.164.604.00)
(19.76)
2
7
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11.543.893.776 .00
9.943.300.663.00
(1.600.593.113.00)
(13.87)
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
26.409.784.748 .00
23.007.944.412.00
(3.401.840.336.00)
(12.88)
39.052.850.524 .00
33.833.252.471.00
(5.219.598.053.00)
(13.37)
676.948.000 .00
446.336.789.00
(230.611.211.00)
(34.07)
21.115.236.141 .00
17.968.225.723.00
(3.147.010.418.00)
(14.90)
142.725.000 .00
104.929.000.00
(37.796.000.00)
(26.48)
21.934.909.141 .00
18.519.491.512.00
(3.415.417.629.00)
(15.57)
525.992.000 .00
390.076.428.00
(135.915.572.00)
(25.84)
3.922.422.530 .00
2.447.226.603.00
(1.475.195.927.00)
(37.61)
56.207.582.885 .00
52.437.664.347.00
(3.769.918.538.00)
(6.71)
60.655.997.415 .00
55.274.967.378.00
(5.381.030.037.00)
(8.87)
391.914.000 .00
309.814.692.00
(82.099.308.00)
(20.95)
2.607.356.881 .00
2.253.143.284.00
(354.213.597.00)
(13.59)
100.435.500 .00
76.111.125.00
(24.324.375.00)
(24.22)
3.099.706.381 .00
2.639.069.101.00
(460.637.280.00)
(14.86)
489.442.000 .00
312.570.041.00
(176.871.959.00)
(36.14)
6.234.923.299 .00
5.661.866.640.00
(573.056.659.00)
(9.19)
38.126.110 .00
37.565.000.00
(561.110.00)
(1.47)
6.762.491.409 .00
6.012.001.681.00
(750.489.728.00)
(11.10)
406.130.000 .00
291.063.000.00
(115.067.000.00)
(28.33)
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0012 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.868.110.728 .00
12.678.443.739.00
(1.189.666.989.00)
(8.58)
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
11.055.073.190 .00
9.084.347.469.00
(1.970.725.721.00)
(17.83)
25.329.313.918 .00
22.053.854.208.00
(3.275.459.710.00)
(12.93)
454.536.000 .00
285.075.173.00
(169.460.827.00)
(37.28)
14.453.508.144 .00
14.319.800.725.00
(133.707.419.00)
(0.93)
68.839.100 .00
68.365.000.00
(474.100.00)
(0.69)
14.976.883.244 .00
14.673.240.898.00
(303.642.346.00)
(2.03)
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
7
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
341.032.000 .00
173.376.000.00
(167.656.000.00)
(49.16)
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
306.079.570 .00
267.325.800.00
(38.753.770.00)
(12.66)
1 03 0026 5 2 3
Belanja Modal
94.513.100 .00
78.100.000.00
(16.413.100.00)
(17.37)
741.624.670 .00
518.801.800.00
(222.822.870.00)
(30.05)
4.858.608.000 .00
4.522.670.016.00
(335.937.984.00)
(6.91)
786.472.500 .00
570.228.000.00
(216.244.500.00)
(27.50)
5.645.080.500 .00
5.092.898.016.00
(552.182.484.00)
(9.78)
Jumlah Program pengendalian banjir
178.198.857.202 .00
158.617.577.065.00
(19.581.280.137.00)
(10.99)
Jumlah Belanja Langsung
577.459.630.543 .00
472.878.640.052.00
(104.580.990.491.00)
(18.11)
JUMLAH BELANJA DAERAH
599.463.038.613 .00
492.475.826.921.00
(106.987.211.692.00)
(17.85)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(599.463.038.613.00)
(492.456.906.141.00)
107.006.132.472.00
(17.85)
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
Halaman 7 dari 7
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 03 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
18.920.780.00
18.920.780.00
0.00
22.003.408.070 .00
19.597.186.869.00
(2.406.221.201.00)
(10.94)
(2.406.221.201.00)
(10.94)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
22.003.408.070 .00
19.597.186.869.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0030 - Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
8.000.000 .00
4.000.000.00
(4.000.000.00)
(50.00)
1 22 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.118.753.278 .00
650.998.280.00
(467.754.998.00)
(41.81)
Jumlah Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1.126.753.278 .00
654.998.280.00
(471.754.998.00)
(41.87)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1.126.753.278 .00
654.998.280.00
(471.754.998.00)
(41.87)
1.183.614.659 .00
877.008.431.00
(306.606.228.00)
(25.90)
10.494.901.875 .00
7.486.538.975.00
(3.008.362.900.00)
(28.66)
131.875.645 .00
128.807.250.00
(3.068.395.00)
(2.33)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
11.810.392.179 .00
8.492.354.656.00
(3.318.037.523.00)
(28.09)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.810.392.179 .00
8.492.354.656.00
(3.318.037.523.00)
(28.09)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
263.182.000 .00
126.882.000.00
(136.300.000.00)
(51.79)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
436.304.000 .00
21.334.500.00
(414.969.500.00)
(95.11)
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
4.738.005.188 .00
2.712.993.908.00
(2.025.011.280.00)
(42.74)
5.437.491.188 .00
2.861.210.408.00
(2.576.280.780.00)
(47.38)
98.746.000 .00
41.409.000.00
(57.337.000.00)
(58.07)
148.500.000 .00
97.104.514.00
(51.395.486.00)
(34.61)
247.246.000 .00
138.513.514.00
(108.732.486.00)
(43.98)
5.684.737.188 .00
2.999.723.922.00
(2.685.013.266.00)
(47.23)
757.146.000 .00
570.556.703.00
(186.589.297.00)
(24.64)
2.064.123.628 .00
1.739.191.398.00
(324.932.230.00)
(15.74)
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
567.496.975 .00
383.362.368.00
(184.134.607.00)
(32.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
3.388.766.603 .00
2.693.110.469.00
(695.656.134.00)
(20.53)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.388.766.603 .00
2.693.110.469.00
(695.656.134.00)
(20.53)
525.518.000 .00
377.724.882.00
(147.793.118.00)
(28.12)
4.940.428.785 .00
2.883.188.983.00
(2.057.239.802.00)
(41.64)
14.786.048.285 .00
13.479.270.451.00
(1.306.777.834.00)
(8.84)
20.251.995.070 .00
16.740.184.316.00
(3.511.810.754.00)
(17.34)
1
2
1 03 0016 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Modal
7
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
442.407.000 .00
277.442.303.00
(164.964.697.00)
(37.29)
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
455.094.000 .00
126.504.185.00
(328.589.815.00)
(72.20)
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
12.531.733.887 .00
9.226.930.216.00
(3.304.803.671.00)
(26.37)
13.429.234.887 .00
9.630.876.704.00
(3.798.358.183.00)
(28.28)
552.036.000 .00
411.194.220.00
(140.841.780.00)
(25.51)
3.954.123.162 .00
3.146.353.391.00
(807.769.771.00)
(20.43)
76.286.760 .00
64.730.325.00
(11.556.435.00)
(15.15)
4.582.445.922 .00
3.622.277.936.00
(960.167.986.00)
(20.95)
694.844.000 .00
415.208.150.00
(279.635.850.00)
(40.24)
7.107.656.437 .00
6.581.288.155.00
(526.368.282.00)
(7.41)
63.963.433 .00
56.413.500.00
(7.549.933.00)
(11.80)
7.866.463.870 .00
7.052.909.805.00
(813.554.065.00)
(10.34)
657.302.000 .00
229.643.805.00
(427.658.195.00)
(65.06)
17.042.970.824 .00
13.162.325.719.00
(3.880.645.105.00)
(22.77)
4.755.877.230 .00
4.519.665.709.00
(236.211.521.00)
(4.97)
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
22.456.150.054 .00
17.911.635.233.00
(4.544.514.821.00)
(20.24)
7
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
3.225.614.000 .00
2.363.854.855.00
(861.759.145.00)
(26.72)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.903.568.088 .00
1.200.791.219.00
(702.776.869.00)
(36.92)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
164.969.596.440 .00
135.188.808.775.00
(29.780.787.665.00)
(18.05)
170.098.778.528 .00
138.753.454.849.00
(31.345.323.679.00)
(18.43)
Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
321.732.000 .00
193.251.597.00
(128.480.403.00)
(39.93)
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
870.204.000 .00
502.682.090.00
(367.521.910.00)
(42.23)
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
28.143.271.689 .00
25.839.190.821.00
(2.304.080.868.00)
(8.19)
29.335.207.689 .00
26.535.124.508.00
(2.800.083.181.00)
(9.55)
367.200.000 .00
346.677.051.00
(20.522.949.00)
(5.59)
5.585.624.288 .00
5.229.884.351.00
(355.739.937.00)
(6.37)
50.491.540 .00
50.002.700.00
(488.840.00)
(0.97)
6.003.315.828 .00
5.626.564.102.00
(376.751.726.00)
(6.28)
84.348.000 .00
0.00
(84.348.000.00)
(100.00)
2.448.893.895 .00
1.688.376.038.00
(760.517.857.00)
(31.06)
2.533.241.895 .00
1.688.376.038.00
(844.865.857.00)
(33.35)
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 32 0021 - Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
100.476.000 .00
75.879.000.00
(24.597.000.00)
(24.48)
1 03 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
356.912.002 .00
263.406.536.00
(93.505.466.00)
(26.20)
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
106.966.200 .00
88.594.000.00
(18.372.200.00)
(17.18)
564.354.202 .00
427.879.536.00
(136.474.666.00)
(24.18)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
421.892.000 .00
127.281.000.00
(294.611.000.00)
(69.83)
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
370.994.980 .00
296.967.000.00
(74.027.980.00)
(19.95)
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
192.609.395 .00
174.625.000.00
(17.984.395.00)
(9.34)
985.496.375 .00
598.873.000.00
(386.623.375.00)
(39.23)
252.604.000 .00
81.009.000.00
(171.595.000.00)
(67.93)
1.312.688.948 .00
1.052.258.040.00
(260.430.908.00)
(19.84)
188.490.518 .00
173.212.600.00
(15.277.918.00)
(8.11)
1.753.783.466 .00
1.306.479.640.00
(447.303.826.00)
(25.51)
7
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0025 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
182.360.000 .00
55.805.000.00
(126.555.000.00)
(69.40)
1 03 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
393.015.400 .00
285.618.800.00
(107.396.600.00)
(27.33)
1 03 0027 5 2 3
Belanja Modal
13.332.220 .00
13.200.000.00
(132.220.00)
(0.99)
588.707.620 .00
354.623.800.00
(234.083.820.00)
(39.76)
133.218.000 .00
0.00
(133.218.000.00)
(100.00)
20.180.289.258 .00
13.146.920.432.00
(7.033.368.826.00)
(34.85)
293.102.414 .00
284.917.930.00
(8.184.484.00)
(2.79)
20.606.609.672 .00
13.431.838.362.00
(7.174.771.310.00)
(34.82)
10.000.000.000 .00
9.201.643.905.00
(798.356.095.00)
(7.98)
10.000.000.000 .00
9.201.643.905.00
(798.356.095.00)
(7.98)
311.055.785.078 .00
252.882.741.734.00
(58.173.043.344.00)
(18.70)
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0028 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 32 0031 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
444.152.000 .00
325.606.347.00
(118.545.653.00)
(26.69)
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
181.863.000 .00
76.907.000.00
(104.956.000.00)
(57.71)
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
65.568.324.015 .00
46.135.620.579.00
(19.432.703.436.00)
(29.64)
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
66.194.339.015 .00
46.538.133.926.00
(19.656.205.089.00)
(29.69)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
66.194.339.015 .00
46.538.133.926.00
(19.656.205.089.00)
(29.69)
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.099.172.000 .00
882.007.396.00
(217.164.604.00)
(19.76)
2
7
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11.543.893.776 .00
9.943.300.663.00
(1.600.593.113.00)
(13.87)
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
26.409.784.748 .00
23.007.944.412.00
(3.401.840.336.00)
(12.88)
39.052.850.524 .00
33.833.252.471.00
(5.219.598.053.00)
(13.37)
676.948.000 .00
446.336.789.00
(230.611.211.00)
(34.07)
21.115.236.141 .00
17.968.225.723.00
(3.147.010.418.00)
(14.90)
142.725.000 .00
104.929.000.00
(37.796.000.00)
(26.48)
21.934.909.141 .00
18.519.491.512.00
(3.415.417.629.00)
(15.57)
525.992.000 .00
390.076.428.00
(135.915.572.00)
(25.84)
3.922.422.530 .00
2.447.226.603.00
(1.475.195.927.00)
(37.61)
56.207.582.885 .00
52.437.664.347.00
(3.769.918.538.00)
(6.71)
60.655.997.415 .00
55.274.967.378.00
(5.381.030.037.00)
(8.87)
391.914.000 .00
309.814.692.00
(82.099.308.00)
(20.95)
2.607.356.881 .00
2.253.143.284.00
(354.213.597.00)
(13.59)
100.435.500 .00
76.111.125.00
(24.324.375.00)
(24.22)
3.099.706.381 .00
2.639.069.101.00
(460.637.280.00)
(14.86)
489.442.000 .00
312.570.041.00
(176.871.959.00)
(36.14)
6.234.923.299 .00
5.661.866.640.00
(573.056.659.00)
(9.19)
38.126.110 .00
37.565.000.00
(561.110.00)
(1.47)
6.762.491.409 .00
6.012.001.681.00
(750.489.728.00)
(11.10)
406.130.000 .00
291.063.000.00
(115.067.000.00)
(28.33)
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0012 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.868.110.728 .00
12.678.443.739.00
(1.189.666.989.00)
(8.58)
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
11.055.073.190 .00
9.084.347.469.00
(1.970.725.721.00)
(17.83)
25.329.313.918 .00
22.053.854.208.00
(3.275.459.710.00)
(12.93)
454.536.000 .00
285.075.173.00
(169.460.827.00)
(37.28)
14.453.508.144 .00
14.319.800.725.00
(133.707.419.00)
(0.93)
68.839.100 .00
68.365.000.00
(474.100.00)
(0.69)
14.976.883.244 .00
14.673.240.898.00
(303.642.346.00)
(2.03)
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
7
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
341.032.000 .00
173.376.000.00
(167.656.000.00)
(49.16)
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
306.079.570 .00
267.325.800.00
(38.753.770.00)
(12.66)
1 03 0026 5 2 3
Belanja Modal
94.513.100 .00
78.100.000.00
(16.413.100.00)
(17.37)
741.624.670 .00
518.801.800.00
(222.822.870.00)
(30.05)
4.858.608.000 .00
4.522.670.016.00
(335.937.984.00)
(6.91)
786.472.500 .00
570.228.000.00
(216.244.500.00)
(27.50)
5.645.080.500 .00
5.092.898.016.00
(552.182.484.00)
(9.78)
Jumlah Program pengendalian banjir
178.198.857.202 .00
158.617.577.065.00
(19.581.280.137.00)
(10.99)
Jumlah Belanja Langsung
577.459.630.543 .00
472.878.640.052.00
(104.580.990.491.00)
(18.11)
JUMLAH BELANJA DAERAH
599.463.038.613 .00
492.475.826.921.00
(106.987.211.692.00)
(17.85)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(599.463.038.613.00)
(492.456.906.141.00)
107.006.132.472.00
(17.85)
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
Halaman 7 dari 7