1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 03 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
19,537,400,103 .00
18,236,511,185.00
(1,300,888,918.00)
(6.66)
19,537,400,103 .00
18,236,511,185.00
(1,300,888,918.00)
(6.66)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1,130,021,840 .00
763,909,550.00
(366,112,290.00)
(32.40)
10,909,599,779 .00
6,027,582,593.00
(4,882,017,186.00)
(44.75)
338,773,215 .00
195,239,000.00
(143,534,215.00)
(42.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12,378,394,834.00
6,986,731,143.00
(5,391,663,691.00)
(43.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12,378,394,834.00
6,986,731,143.00
(5,391,663,691.00)
(43.56)
996,248,000 .00
721,983,200.00
(274,264,800.00)
(27.53)
3,358,232,816 .00
2,386,016,042.00
(972,216,774.00)
(28.95)
376,331,890 .00
84,150,000.00
(292,181,890.00)
(77.64)
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4,730,812,706.00
3,192,149,242.00
(1,538,663,464.00)
(32.52)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,730,812,706.00
3,192,149,242.00
(1,538,663,464.00)
(32.52)
31,500,000 .00
6,600,000.00
(24,900,000.00)
(79.05)
1,010,812,590 .00
468,120,330.00
(542,692,260.00)
(53.69)
126,987,410 .00
91,787,960.00
(35,199,450.00)
(27.72)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0027 - Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 22 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1,169,300,000.00
566,508,290.00
(602,791,710.00)
(51.55)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1,169,300,000.00
566,508,290.00
(602,791,710.00)
(51.55)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
880,568,000 .00
169,838,000.00
(710,730,000.00)
(80.71)
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
339,127,000 .00
202,688,070.00
(136,438,930.00)
(40.23)
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
74,049,024,749 .00
31,664,993,831.00
(42,384,030,918.00)
(57.24)
2
Halaman 2 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
75,268,719,749.00
32,037,519,901.00
(43,231,199,848.00)
(57.44)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
75,268,719,749.00
32,037,519,901.00
(43,231,199,848.00)
(57.44)
7
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1,926,280,000 .00
1,441,106,200.00
(485,173,800.00)
(25.19)
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,800,662,180 .00
4,446,400,296.00
(1,354,261,884.00)
(23.35)
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
38,901,214,265 .00
22,368,723,369.00
(16,532,490,896.00)
(42.50)
28,256,229,865.00
(18,371,926,580.00)
(39.40)
4,920,115,000 .00
3,812,350,000.00
(1,107,765,000.00)
(22.52)
23,251,218,357 .00
17,998,517,222.00
(5,252,701,135.00)
(22.59)
165,338,470 .00
149,622,000.00
(15,716,470.00)
(9.51)
21,960,489,222.00
(6,376,182,605.00)
(22.50)
Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
46,628,156,445.00
1 03 28 0009 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
28,336,671,827.00
1 03 28 0010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1,088,590,000 .00
541,985,800.00
(546,604,200.00)
(50.21)
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,384,341,530 .00
376,214,970.00
(1,008,126,560.00)
(72.82)
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
69,192,445,856 .00
744,427,888.00
(68,448,017,968.00)
(98.92)
1,662,628,658.00
(70,002,748,728.00)
(97.68)
687,276,000 .00
339,077,000.00
(348,199,000.00)
(50.66)
3,901,111,740 .00
960,772,312.00
(2,940,339,428.00)
(75.37)
171,943,530 .00
109,945,000.00
(61,998,530.00)
(36.06)
1,409,794,312.00
(3,350,536,958.00)
(70.38)
616,364,000 .00
467,154,500.00
(149,209,500.00)
(24.21)
3,760,341,534 .00
2,849,225,585.00
(911,115,949.00)
(24.23)
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
71,665,377,386.00
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
4,760,331,270.00
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 03 0012 5 2 3
3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
362,931,261 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
337,551,500.00
(25,379,761.00)
(6.99)
3,653,931,585.00
(1,085,705,210.00)
(22.91)
591,304,000 .00
400,285,000.00
(191,019,000.00)
(32.30)
3,323,890,959 .00
1,488,215,288.00
(1,835,675,671.00)
(55.23)
60,769,652,021 .00
15,428,800,775.00
(45,340,851,246.00)
(74.61)
17,317,301,063.00
(47,367,545,917.00)
(73.23)
686,208,000 .00
478,225,600.00
(207,982,400.00)
(30.31)
10,690,626,175 .00
10,484,035,623.00
(206,590,552.00)
(1.93)
69,305,280 .00
66,192,500.00
(3,112,780.00)
(4.49)
11,028,453,723.00
(417,685,732.00)
(3.65)
4,739,636,795.00
1 03 28 0013 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
64,684,846,980.00
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
11,446,139,455.00
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
141,064,000 .00
58,316,000.00
(82,748,000.00)
(58.66)
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
866,172,476 .00
528,892,945.00
(337,279,531.00)
(38.94)
1 03 0026 5 2 3
Belanja Modal
18,289,920 .00
18,150,000.00
(139,920.00)
(0.77)
605,358,945.00
(420,167,451.00)
(40.97)
1,411,588,139.00
(1.00)
0.00
1,411,588,139.00
(1.00)
6,657,035,132.00
(10,730.00)
6,657,035,132.00
(10,730.00)
407,931,810.00
0.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1,025,526,396.00
1 03 28 1007 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 1007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1,411,588,140 .00
1,411,588,140.00
1 03 28 1010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 1010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6,657,045,862 .00
6,657,045,862.00
0.00
1 03 28 1011 - Monitoring dan Evaluasi Pematusan
1 03 1011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pematusan
407,931,810 .00
407,931,810.00
4
0.00
407,931,810.00
Halaman 4 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Program pengendalian banjir
3
241,763,252,366.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
94,370,742,454.00
(147,392,509,912.00)
(60.97)
7
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
35,200,000 .00
5,100,000.00
(30,100,000.00)
(85.51)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20,736,500 .00
2,395,320.00
(18,341,180.00)
(88.45)
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
1,263,762,786 .00
513,999,626.00
(749,763,160.00)
(59.33)
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1,319,699,286.00
521,494,946.00
(798,204,340.00)
(60.48)
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1,319,699,286.00
521,494,946.00
(798,204,340.00)
(60.48)
598,220,000 .00
349,028,200.00
(249,191,800.00)
(41.66)
7,036,557,600 .00
2,317,972,730.00
(4,718,584,870.00)
(67.06)
36,024,052,546 .00
1,588,878,976.00
(34,435,173,570.00)
(95.59)
4,255,879,906.00
(39,402,950,240.00)
(90.25)
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan / Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Jalan
43,658,830,146.00
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
523,454,000 .00
301,355,000.00
(222,099,000.00)
(42.43)
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
232,375,700 .00
16,279,000.00
(216,096,700.00)
(92.99)
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
19,702,141,469 .00
867,499,550.00
(18,834,641,919.00)
(95.60)
1,185,133,550.00
(19,272,837,619.00)
(94.21)
930,350,000 .00
531,055,600.00
(399,294,400.00)
(42.92)
4,641,330,232 .00
2,129,154,445.00
(2,512,175,787.00)
(54.13)
2,660,210,045.00
(2,911,470,187.00)
(52.25)
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
20,457,971,169.00
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
5,571,680,232.00
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1,086,614,000 .00
627,888,200.00
(458,725,800.00)
(42.22)
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,645,271,884 .00
4,095,539,283.00
(2,549,732,601.00)
(38.37)
5
Halaman 5 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 03 0004 5 2 3
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Modal
234,379,695 .00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
182,215,000.00
(52,164,695.00)
(22.26)
4,905,642,483.00
(3,060,623,096.00)
(38.42)
1,530,852,000 .00
814,917,600.00
(715,934,400.00)
(46.77)
7,966,265,579.00
7
1 03 32 0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,181,798,174 .00
18,221,868,961.00
(17,959,929,213.00)
(49.64)
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
20,131,327,857 .00
2,637,430,113.00
(17,493,897,744.00)
(86.90)
21,674,216,674.00
(36,169,761,357.00)
(62.53)
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
57,843,978,031.00
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
4,912,768,000 .00
1,652,024,400.00
(3,260,743,600.00)
(66.37)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,156,044,894 .00
1,246,967,750.00
(909,077,144.00)
(42.16)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
166,960,824,154 .00
99,396,585,000.00
(67,564,239,154.00)
(40.47)
102,295,577,150.00
(71,734,059,898.00)
(41.22)
429,092,000 .00
31,219,000.00
(397,873,000.00)
(92.72)
95,117,000 .00
47,096,500.00
(48,020,500.00)
(50.49)
46,642,607,195 .00
9,301,828,446.00
(37,340,778,749.00)
(80.06)
9,380,143,946.00
(37,786,672,249.00)
(80.11)
453,484,000 .00
311,333,800.00
(142,150,200.00)
(31.35)
3,849,968,595 .00
3,525,065,177.00
(324,903,418.00)
(8.44)
3,836,398,977.00
(467,053,618.00)
(10.85)
96,970,000 .00
40,626,000.00
(56,344,000.00)
(58.10)
Jumlah Pengadaan Tanah
174,029,637,048.00
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
47,166,816,195.00
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
4,303,452,595.00
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
1 03 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
662,377,200 .00
75,020,010.00
(587,357,190.00)
(88.67)
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
230,269,765 .00
145,090,000.00
(85,179,765.00)
(36.99)
260,736,010.00
(728,880,955.00)
(73.65)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
989,616,965.00
6
Halaman 6 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 03 32 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
1 03 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
92,890,000 .00
0.00
(92,890,000.00)
(100.00)
1 03 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
99,000,000 .00
0.00
(99,000,000.00)
(100.00)
(191,890,000.00)
(100.00)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
191,890,000.00
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
144,794,000 .00
16,551,000.00
(128,243,000.00)
(88.57)
1,207,775,068 .00
777,489,885.00
(430,285,183.00)
(35.63)
147,118,015 .00
138,847,500.00
(8,270,515.00)
(5.62)
932,888,385.00
(566,798,698.00)
(37.79)
1,499,687,083.00
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
136,880,000 .00
25,772,000.00
(111,108,000.00)
(81.17)
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
735,596,624 .00
502,973,075.00
(232,623,549.00)
(31.62)
1 03 0025 5 2 3
Belanja Modal
70,527,325 .00
68,876,500.00
(1,650,825.00)
(2.34)
597,621,575.00
(345,382,374.00)
(36.63)
36,800,280.00
0.00
0.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
943,003,949.00
1 03 32 1003 - Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
1 03 1003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,800,280 .00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
36,800,280.00
36,800,280.00
684,797,010 .00
336,407,399.00
(348,389,611.00)
(50.87)
684,797,010.00
336,407,399.00
(348,389,611.00)
(50.87)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
365,344,426,282.00
152,357,656,380.00
(212,986,769,902.00)
(58.30)
Jumlah Belanja Langsung
701,974,605,223 .00
290,032,802,356.00
(411,941,802,867.00)
(58.68)
JUMLAH BELANJA DAERAH
721,512,005,326 .00
308,269,313,541.00
(413,242,691,785.00)
(57.27)
(308,023,570,648.00)
413,488,434,678.00
(57.31)
1 03 32 1005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1 03 1005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(721,512,005,326).00
7
Halaman 7 dari 7
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 03 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
438,888,379.00
438,888,379.00
0.00
19,537,400,103 .00
18,236,511,185.00
(1,300,888,918.00)
(6.66)
19,537,400,103 .00
18,236,511,185.00
(1,300,888,918.00)
(6.66)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1,130,021,840 .00
763,909,550.00
(366,112,290.00)
(32.40)
10,909,599,779 .00
6,027,582,593.00
(4,882,017,186.00)
(44.75)
338,773,215 .00
195,239,000.00
(143,534,215.00)
(42.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12,378,394,834.00
6,986,731,143.00
(5,391,663,691.00)
(43.56)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12,378,394,834.00
6,986,731,143.00
(5,391,663,691.00)
(43.56)
996,248,000 .00
721,983,200.00
(274,264,800.00)
(27.53)
3,358,232,816 .00
2,386,016,042.00
(972,216,774.00)
(28.95)
376,331,890 .00
84,150,000.00
(292,181,890.00)
(77.64)
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4,730,812,706.00
3,192,149,242.00
(1,538,663,464.00)
(32.52)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,730,812,706.00
3,192,149,242.00
(1,538,663,464.00)
(32.52)
31,500,000 .00
6,600,000.00
(24,900,000.00)
(79.05)
1,010,812,590 .00
468,120,330.00
(542,692,260.00)
(53.69)
126,987,410 .00
91,787,960.00
(35,199,450.00)
(27.72)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0027 - Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 22 0027 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1,169,300,000.00
566,508,290.00
(602,791,710.00)
(51.55)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1,169,300,000.00
566,508,290.00
(602,791,710.00)
(51.55)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
880,568,000 .00
169,838,000.00
(710,730,000.00)
(80.71)
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
339,127,000 .00
202,688,070.00
(136,438,930.00)
(40.23)
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
74,049,024,749 .00
31,664,993,831.00
(42,384,030,918.00)
(57.24)
2
Halaman 2 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
75,268,719,749.00
32,037,519,901.00
(43,231,199,848.00)
(57.44)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
75,268,719,749.00
32,037,519,901.00
(43,231,199,848.00)
(57.44)
7
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1,926,280,000 .00
1,441,106,200.00
(485,173,800.00)
(25.19)
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,800,662,180 .00
4,446,400,296.00
(1,354,261,884.00)
(23.35)
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
38,901,214,265 .00
22,368,723,369.00
(16,532,490,896.00)
(42.50)
28,256,229,865.00
(18,371,926,580.00)
(39.40)
4,920,115,000 .00
3,812,350,000.00
(1,107,765,000.00)
(22.52)
23,251,218,357 .00
17,998,517,222.00
(5,252,701,135.00)
(22.59)
165,338,470 .00
149,622,000.00
(15,716,470.00)
(9.51)
21,960,489,222.00
(6,376,182,605.00)
(22.50)
Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
46,628,156,445.00
1 03 28 0009 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
28,336,671,827.00
1 03 28 0010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1,088,590,000 .00
541,985,800.00
(546,604,200.00)
(50.21)
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,384,341,530 .00
376,214,970.00
(1,008,126,560.00)
(72.82)
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
69,192,445,856 .00
744,427,888.00
(68,448,017,968.00)
(98.92)
1,662,628,658.00
(70,002,748,728.00)
(97.68)
687,276,000 .00
339,077,000.00
(348,199,000.00)
(50.66)
3,901,111,740 .00
960,772,312.00
(2,940,339,428.00)
(75.37)
171,943,530 .00
109,945,000.00
(61,998,530.00)
(36.06)
1,409,794,312.00
(3,350,536,958.00)
(70.38)
616,364,000 .00
467,154,500.00
(149,209,500.00)
(24.21)
3,760,341,534 .00
2,849,225,585.00
(911,115,949.00)
(24.23)
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
71,665,377,386.00
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
4,760,331,270.00
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 03 0012 5 2 3
3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
362,931,261 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
337,551,500.00
(25,379,761.00)
(6.99)
3,653,931,585.00
(1,085,705,210.00)
(22.91)
591,304,000 .00
400,285,000.00
(191,019,000.00)
(32.30)
3,323,890,959 .00
1,488,215,288.00
(1,835,675,671.00)
(55.23)
60,769,652,021 .00
15,428,800,775.00
(45,340,851,246.00)
(74.61)
17,317,301,063.00
(47,367,545,917.00)
(73.23)
686,208,000 .00
478,225,600.00
(207,982,400.00)
(30.31)
10,690,626,175 .00
10,484,035,623.00
(206,590,552.00)
(1.93)
69,305,280 .00
66,192,500.00
(3,112,780.00)
(4.49)
11,028,453,723.00
(417,685,732.00)
(3.65)
4,739,636,795.00
1 03 28 0013 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
64,684,846,980.00
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
11,446,139,455.00
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
141,064,000 .00
58,316,000.00
(82,748,000.00)
(58.66)
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
866,172,476 .00
528,892,945.00
(337,279,531.00)
(38.94)
1 03 0026 5 2 3
Belanja Modal
18,289,920 .00
18,150,000.00
(139,920.00)
(0.77)
605,358,945.00
(420,167,451.00)
(40.97)
1,411,588,139.00
(1.00)
0.00
1,411,588,139.00
(1.00)
6,657,035,132.00
(10,730.00)
6,657,035,132.00
(10,730.00)
407,931,810.00
0.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1,025,526,396.00
1 03 28 1007 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 1007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1,411,588,140 .00
1,411,588,140.00
1 03 28 1010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 1010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6,657,045,862 .00
6,657,045,862.00
0.00
1 03 28 1011 - Monitoring dan Evaluasi Pematusan
1 03 1011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pematusan
407,931,810 .00
407,931,810.00
4
0.00
407,931,810.00
Halaman 4 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Program pengendalian banjir
3
241,763,252,366.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
94,370,742,454.00
(147,392,509,912.00)
(60.97)
7
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
35,200,000 .00
5,100,000.00
(30,100,000.00)
(85.51)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20,736,500 .00
2,395,320.00
(18,341,180.00)
(88.45)
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
1,263,762,786 .00
513,999,626.00
(749,763,160.00)
(59.33)
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1,319,699,286.00
521,494,946.00
(798,204,340.00)
(60.48)
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1,319,699,286.00
521,494,946.00
(798,204,340.00)
(60.48)
598,220,000 .00
349,028,200.00
(249,191,800.00)
(41.66)
7,036,557,600 .00
2,317,972,730.00
(4,718,584,870.00)
(67.06)
36,024,052,546 .00
1,588,878,976.00
(34,435,173,570.00)
(95.59)
4,255,879,906.00
(39,402,950,240.00)
(90.25)
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan / Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Jalan
43,658,830,146.00
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
523,454,000 .00
301,355,000.00
(222,099,000.00)
(42.43)
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
232,375,700 .00
16,279,000.00
(216,096,700.00)
(92.99)
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
19,702,141,469 .00
867,499,550.00
(18,834,641,919.00)
(95.60)
1,185,133,550.00
(19,272,837,619.00)
(94.21)
930,350,000 .00
531,055,600.00
(399,294,400.00)
(42.92)
4,641,330,232 .00
2,129,154,445.00
(2,512,175,787.00)
(54.13)
2,660,210,045.00
(2,911,470,187.00)
(52.25)
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
20,457,971,169.00
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
5,571,680,232.00
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1,086,614,000 .00
627,888,200.00
(458,725,800.00)
(42.22)
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6,645,271,884 .00
4,095,539,283.00
(2,549,732,601.00)
(38.37)
5
Halaman 5 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 03 0004 5 2 3
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Modal
234,379,695 .00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
182,215,000.00
(52,164,695.00)
(22.26)
4,905,642,483.00
(3,060,623,096.00)
(38.42)
1,530,852,000 .00
814,917,600.00
(715,934,400.00)
(46.77)
7,966,265,579.00
7
1 03 32 0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,181,798,174 .00
18,221,868,961.00
(17,959,929,213.00)
(49.64)
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
20,131,327,857 .00
2,637,430,113.00
(17,493,897,744.00)
(86.90)
21,674,216,674.00
(36,169,761,357.00)
(62.53)
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
57,843,978,031.00
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
4,912,768,000 .00
1,652,024,400.00
(3,260,743,600.00)
(66.37)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,156,044,894 .00
1,246,967,750.00
(909,077,144.00)
(42.16)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
166,960,824,154 .00
99,396,585,000.00
(67,564,239,154.00)
(40.47)
102,295,577,150.00
(71,734,059,898.00)
(41.22)
429,092,000 .00
31,219,000.00
(397,873,000.00)
(92.72)
95,117,000 .00
47,096,500.00
(48,020,500.00)
(50.49)
46,642,607,195 .00
9,301,828,446.00
(37,340,778,749.00)
(80.06)
9,380,143,946.00
(37,786,672,249.00)
(80.11)
453,484,000 .00
311,333,800.00
(142,150,200.00)
(31.35)
3,849,968,595 .00
3,525,065,177.00
(324,903,418.00)
(8.44)
3,836,398,977.00
(467,053,618.00)
(10.85)
96,970,000 .00
40,626,000.00
(56,344,000.00)
(58.10)
Jumlah Pengadaan Tanah
174,029,637,048.00
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
47,166,816,195.00
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
4,303,452,595.00
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
1 03 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
662,377,200 .00
75,020,010.00
(587,357,190.00)
(88.67)
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
230,269,765 .00
145,090,000.00
(85,179,765.00)
(36.99)
260,736,010.00
(728,880,955.00)
(73.65)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
989,616,965.00
6
Halaman 6 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pekerjaan Umum
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 03 32 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
1 03 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
92,890,000 .00
0.00
(92,890,000.00)
(100.00)
1 03 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
99,000,000 .00
0.00
(99,000,000.00)
(100.00)
(191,890,000.00)
(100.00)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
191,890,000.00
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
144,794,000 .00
16,551,000.00
(128,243,000.00)
(88.57)
1,207,775,068 .00
777,489,885.00
(430,285,183.00)
(35.63)
147,118,015 .00
138,847,500.00
(8,270,515.00)
(5.62)
932,888,385.00
(566,798,698.00)
(37.79)
1,499,687,083.00
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
136,880,000 .00
25,772,000.00
(111,108,000.00)
(81.17)
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
735,596,624 .00
502,973,075.00
(232,623,549.00)
(31.62)
1 03 0025 5 2 3
Belanja Modal
70,527,325 .00
68,876,500.00
(1,650,825.00)
(2.34)
597,621,575.00
(345,382,374.00)
(36.63)
36,800,280.00
0.00
0.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
943,003,949.00
1 03 32 1003 - Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
1 03 1003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,800,280 .00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
36,800,280.00
36,800,280.00
684,797,010 .00
336,407,399.00
(348,389,611.00)
(50.87)
684,797,010.00
336,407,399.00
(348,389,611.00)
(50.87)
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
365,344,426,282.00
152,357,656,380.00
(212,986,769,902.00)
(58.30)
Jumlah Belanja Langsung
701,974,605,223 .00
290,032,802,356.00
(411,941,802,867.00)
(58.68)
JUMLAH BELANJA DAERAH
721,512,005,326 .00
308,269,313,541.00
(413,242,691,785.00)
(57.27)
(308,023,570,648.00)
413,488,434,678.00
(57.31)
1 03 32 1005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1 03 1005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(721,512,005,326).00
7
Halaman 7 dari 7