1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

7

1 03 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

0 .00

438,888,379.00


438,888,379.00

0.00

1 03 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00


438,888,379.00

438,888,379.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

438,888,379.00

438,888,379.00

0.00

19,537,400,103 .00

18,236,511,185.00


(1,300,888,918.00)

(6.66)

19,537,400,103 .00

18,236,511,185.00

(1,300,888,918.00)

(6.66)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung


1 03 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

Belanja Langsung
1

Halaman 1 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan


Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1

Belanja Pegawai


1 03 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0017 5 2 3

Belanja Modal

1,130,021,840 .00

763,909,550.00

(366,112,290.00)

(32.40)

10,909,599,779 .00

6,027,582,593.00


(4,882,017,186.00)

(44.75)

338,773,215 .00

195,239,000.00

(143,534,215.00)

(42.37)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

12,378,394,834.00

6,986,731,143.00

(5,391,663,691.00)


(43.56)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12,378,394,834.00

6,986,731,143.00

(5,391,663,691.00)

(43.56)

996,248,000 .00

721,983,200.00

(274,264,800.00)

(27.53)

3,358,232,816 .00

2,386,016,042.00

(972,216,774.00)

(28.95)

376,331,890 .00

84,150,000.00

(292,181,890.00)

(77.64)

1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 03 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0016 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

4,730,812,706.00

3,192,149,242.00

(1,538,663,464.00)

(32.52)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,730,812,706.00

3,192,149,242.00

(1,538,663,464.00)

(32.52)

31,500,000 .00

6,600,000.00

(24,900,000.00)

(79.05)

1,010,812,590 .00

468,120,330.00

(542,692,260.00)

(53.69)

126,987,410 .00

91,787,960.00

(35,199,450.00)

(27.72)

1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0027 - Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

1 22 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 22 0027 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

1,169,300,000.00

566,508,290.00

(602,791,710.00)

(51.55)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

1,169,300,000.00

566,508,290.00

(602,791,710.00)

(51.55)

1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

880,568,000 .00

169,838,000.00

(710,730,000.00)

(80.71)

1 04 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

339,127,000 .00

202,688,070.00

(136,438,930.00)

(40.23)

1 04 0014 5 2 3

Belanja Modal

74,049,024,749 .00

31,664,993,831.00

(42,384,030,918.00)

(57.24)

2

Halaman 2 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

(Rp)
5=4-3

%
6

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

75,268,719,749.00

32,037,519,901.00

(43,231,199,848.00)

(57.44)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

75,268,719,749.00

32,037,519,901.00

(43,231,199,848.00)

(57.44)

7

1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1,926,280,000 .00

1,441,106,200.00

(485,173,800.00)

(25.19)

1 03 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5,800,662,180 .00

4,446,400,296.00

(1,354,261,884.00)

(23.35)

1 03 0008 5 2 3

Belanja Modal

38,901,214,265 .00

22,368,723,369.00

(16,532,490,896.00)

(42.50)

28,256,229,865.00

(18,371,926,580.00)

(39.40)

4,920,115,000 .00

3,812,350,000.00

(1,107,765,000.00)

(22.52)

23,251,218,357 .00

17,998,517,222.00

(5,252,701,135.00)

(22.59)

165,338,470 .00

149,622,000.00

(15,716,470.00)

(9.51)

21,960,489,222.00

(6,376,182,605.00)

(22.50)

Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong

46,628,156,445.00

1 03 28 0009 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
1 03 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali

28,336,671,827.00

1 03 28 0010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1,088,590,000 .00

541,985,800.00

(546,604,200.00)

(50.21)

1 03 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,384,341,530 .00

376,214,970.00

(1,008,126,560.00)

(72.82)

1 03 0010 5 2 3

Belanja Modal

69,192,445,856 .00

744,427,888.00

(68,448,017,968.00)

(98.92)

1,662,628,658.00

(70,002,748,728.00)

(97.68)

687,276,000 .00

339,077,000.00

(348,199,000.00)

(50.66)

3,901,111,740 .00

960,772,312.00

(2,940,339,428.00)

(75.37)

171,943,530 .00

109,945,000.00

(61,998,530.00)

(36.06)

1,409,794,312.00

(3,350,536,958.00)

(70.38)

616,364,000 .00

467,154,500.00

(149,209,500.00)

(24.21)

3,760,341,534 .00

2,849,225,585.00

(911,115,949.00)

(24.23)

Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

71,665,377,386.00

1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
1 03 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0011 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan

4,760,331,270.00

1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3

Halaman 3 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

1 03 0012 5 2 3

3

Belanja Modal

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan

362,931,261 .00

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

7

337,551,500.00

(25,379,761.00)

(6.99)

3,653,931,585.00

(1,085,705,210.00)

(22.91)

591,304,000 .00

400,285,000.00

(191,019,000.00)

(32.30)

3,323,890,959 .00

1,488,215,288.00

(1,835,675,671.00)

(55.23)

60,769,652,021 .00

15,428,800,775.00

(45,340,851,246.00)

(74.61)

17,317,301,063.00

(47,367,545,917.00)

(73.23)

686,208,000 .00

478,225,600.00

(207,982,400.00)

(30.31)

10,690,626,175 .00

10,484,035,623.00

(206,590,552.00)

(1.93)

69,305,280 .00

66,192,500.00

(3,112,780.00)

(4.49)

11,028,453,723.00

(417,685,732.00)

(3.65)

4,739,636,795.00

1 03 28 0013 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0013 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota

64,684,846,980.00

1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0019 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan

11,446,139,455.00

1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

141,064,000 .00

58,316,000.00

(82,748,000.00)

(58.66)

1 03 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

866,172,476 .00

528,892,945.00

(337,279,531.00)

(38.94)

1 03 0026 5 2 3

Belanja Modal

18,289,920 .00

18,150,000.00

(139,920.00)

(0.77)

605,358,945.00

(420,167,451.00)

(40.97)

1,411,588,139.00

(1.00)

0.00

1,411,588,139.00

(1.00)

6,657,035,132.00

(10,730.00)

6,657,035,132.00

(10,730.00)

407,931,810.00

0.00

Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan

1,025,526,396.00

1 03 28 1007 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1 03 1007 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota

1,411,588,140 .00
1,411,588,140.00

1 03 28 1010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 1010 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

6,657,045,862 .00
6,657,045,862.00

0.00

1 03 28 1011 - Monitoring dan Evaluasi Pematusan
1 03 1011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pematusan

407,931,810 .00
407,931,810.00

4

0.00

407,931,810.00

Halaman 4 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2
Jumlah Program pengendalian banjir

3
241,763,252,366.00

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4

(Rp)
5=4-3

%
6

94,370,742,454.00

(147,392,509,912.00)

(60.97)

7

1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

35,200,000 .00

5,100,000.00

(30,100,000.00)

(85.51)

1 03 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

20,736,500 .00

2,395,320.00

(18,341,180.00)

(88.45)

1 03 0020 5 2 3

Belanja Modal

1,263,762,786 .00

513,999,626.00

(749,763,160.00)

(59.33)

Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)

1,319,699,286.00

521,494,946.00

(798,204,340.00)

(60.48)

Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan

1,319,699,286.00

521,494,946.00

(798,204,340.00)

(60.48)

598,220,000 .00

349,028,200.00

(249,191,800.00)

(41.66)

7,036,557,600 .00

2,317,972,730.00

(4,718,584,870.00)

(67.06)

36,024,052,546 .00

1,588,878,976.00

(34,435,173,570.00)

(95.59)

4,255,879,906.00

(39,402,950,240.00)

(90.25)

1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan / Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0001 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Jalan

43,658,830,146.00

1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

523,454,000 .00

301,355,000.00

(222,099,000.00)

(42.43)

1 03 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

232,375,700 .00

16,279,000.00

(216,096,700.00)

(92.99)

1 03 0002 5 2 3

Belanja Modal

19,702,141,469 .00

867,499,550.00

(18,834,641,919.00)

(95.60)

1,185,133,550.00

(19,272,837,619.00)

(94.21)

930,350,000 .00

531,055,600.00

(399,294,400.00)

(42.92)

4,641,330,232 .00

2,129,154,445.00

(2,512,175,787.00)

(54.13)

2,660,210,045.00

(2,911,470,187.00)

(52.25)

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

20,457,971,169.00

1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
1 03 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan

5,571,680,232.00

1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1,086,614,000 .00

627,888,200.00

(458,725,800.00)

(42.22)

1 03 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6,645,271,884 .00

4,095,539,283.00

(2,549,732,601.00)

(38.37)

5

Halaman 5 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
1 03 0004 5 2 3

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

3

Belanja Modal

234,379,695 .00

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

182,215,000.00

(52,164,695.00)

(22.26)

4,905,642,483.00

(3,060,623,096.00)

(38.42)

1,530,852,000 .00

814,917,600.00

(715,934,400.00)

(46.77)

7,966,265,579.00

7

1 03 32 0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

36,181,798,174 .00

18,221,868,961.00

(17,959,929,213.00)

(49.64)

1 03 0005 5 2 3

Belanja Modal

20,131,327,857 .00

2,637,430,113.00

(17,493,897,744.00)

(86.90)

21,674,216,674.00

(36,169,761,357.00)

(62.53)

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan

57,843,978,031.00

1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

4,912,768,000 .00

1,652,024,400.00

(3,260,743,600.00)

(66.37)

1 03 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2,156,044,894 .00

1,246,967,750.00

(909,077,144.00)

(42.16)

1 03 0006 5 2 3

Belanja Modal

166,960,824,154 .00

99,396,585,000.00

(67,564,239,154.00)

(40.47)

102,295,577,150.00

(71,734,059,898.00)

(41.22)

429,092,000 .00

31,219,000.00

(397,873,000.00)

(92.72)

95,117,000 .00

47,096,500.00

(48,020,500.00)

(50.49)

46,642,607,195 .00

9,301,828,446.00

(37,340,778,749.00)

(80.06)

9,380,143,946.00

(37,786,672,249.00)

(80.11)

453,484,000 .00

311,333,800.00

(142,150,200.00)

(31.35)

3,849,968,595 .00

3,525,065,177.00

(324,903,418.00)

(8.44)

3,836,398,977.00

(467,053,618.00)

(10.85)

96,970,000 .00

40,626,000.00

(56,344,000.00)

(58.10)

Jumlah Pengadaan Tanah

174,029,637,048.00

1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan

47,166,816,195.00

1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
1 03 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga

4,303,452,595.00

1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
1 03 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

662,377,200 .00

75,020,010.00

(587,357,190.00)

(88.67)

1 03 0022 5 2 3

Belanja Modal

230,269,765 .00

145,090,000.00

(85,179,765.00)

(36.99)

260,736,010.00

(728,880,955.00)

(73.65)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan

989,616,965.00

6

Halaman 6 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pekerjaan Umum

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 03 32 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
1 03 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

92,890,000 .00

0.00

(92,890,000.00)

(100.00)

1 03 0023 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

99,000,000 .00

0.00

(99,000,000.00)

(100.00)

(191,890,000.00)

(100.00)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih

191,890,000.00

1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0024 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

144,794,000 .00

16,551,000.00

(128,243,000.00)

(88.57)

1,207,775,068 .00

777,489,885.00

(430,285,183.00)

(35.63)

147,118,015 .00

138,847,500.00

(8,270,515.00)

(5.62)

932,888,385.00

(566,798,698.00)

(37.79)

1,499,687,083.00

1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

136,880,000 .00

25,772,000.00

(111,108,000.00)

(81.17)

1 03 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

735,596,624 .00

502,973,075.00

(232,623,549.00)

(31.62)

1 03 0025 5 2 3

Belanja Modal

70,527,325 .00

68,876,500.00

(1,650,825.00)

(2.34)

597,621,575.00

(345,382,374.00)

(36.63)

36,800,280.00

0.00

0.00

Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

943,003,949.00

1 03 32 1003 - Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
1 03 1003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

36,800,280 .00

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan

36,800,280.00

36,800,280.00

684,797,010 .00

336,407,399.00

(348,389,611.00)

(50.87)

684,797,010.00

336,407,399.00

(348,389,611.00)

(50.87)

Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

365,344,426,282.00

152,357,656,380.00

(212,986,769,902.00)

(58.30)

Jumlah Belanja Langsung

701,974,605,223 .00

290,032,802,356.00

(411,941,802,867.00)

(58.68)

JUMLAH BELANJA DAERAH

721,512,005,326 .00

308,269,313,541.00

(413,242,691,785.00)

(57.27)

(308,023,570,648.00)

413,488,434,678.00

(57.31)

1 03 32 1005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1 03 1005 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Surplus / (Defisit)

(721,512,005,326).00

7

Halaman 7 dari 7