1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
20.963.742.515 .00
20.422.957.051.00
(540.785.464.00)
(2.58)
(540.785.464.00)
(2.58)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.963.742.515 .00
20.422.957.051.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0030 - Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
1 22 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 22 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
428.904.600 .00
370.360.280.00
(58.544.320.00)
(13.65)
1 22 0030 5 2 3
Belanja Modal
23.540.000 .00
18.744.000.00
(4.796.000.00)
(20.37)
Jumlah Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
465.444.600 .00
402.104.280.00
(63.340.320.00)
(13.61)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
465.444.600 .00
402.104.280.00
(63.340.320.00)
(13.61)
6.525.889.800 .00
6.290.300.500.00
(235.589.300.00)
(3.61)
14.093.124.504 .00
12.123.773.922.00
(1.969.350.582.00)
(13.97)
446.380.990 .00
421.110.654.00
(25.270.336.00)
(5.66)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
21.065.395.294 .00
18.835.185.076.00
(2.230.210.218.00)
(10.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.065.395.294 .00
18.835.185.076.00
(2.230.210.218.00)
(10.59)
2.246.750 .00
0.00
(2.246.750.00)
(100.00)
1.323.893.780 .00
1.103.492.932.00
(220.400.848.00)
(16.65)
1.326.140.530 .00
1.103.492.932.00
(222.647.598.00)
(16.79)
5.225.000 .00
0.00
(5.225.000.00)
(100.00)
1.919.316.865 .00
1.471.239.305.00
(448.077.560.00)
(23.35)
1.924.541.865 .00
1.471.239.305.00
(453.302.560.00)
(23.55)
149.775.000 .00
149.342.315.00
(432.685.00)
(0.29)
149.775.000 .00
149.342.315.00
(432.685.00)
(0.29)
3.400.457.395 .00
2.724.074.552.00
(676.382.843.00)
(19.89)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0018 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1 03 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
377.478.000 .00
295.499.000.00
(81.979.000.00)
(21.72)
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
970.338.114 .00
885.586.700.00
(84.751.414.00)
(8.73)
1 03 0016 5 2 3
Belanja Modal
2.701.848.649 .00
2.510.796.402.00
(191.052.247.00)
(7.07)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
4.049.664.763 .00
3.691.882.102.00
(357.782.661.00)
(8.83)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.049.664.763 .00
3.691.882.102.00
(357.782.661.00)
(8.83)
7.243.321.210 .00
6.102.797.935.00
(1.140.523.275.00)
(15.75)
47.297.077.108 .00
31.320.690.540.78
(15.976.386.567.22)
(33.78)
54.540.398.318 .00
37.423.488.475.78
(17.116.909.842.22)
(31.38)
100.470.050 .00
17.441.499.00
(83.028.551.00)
(82.64)
21.200.145.370 .00
16.925.893.688.00
(4.274.251.682.00)
(20.16)
21.300.615.420 .00
16.943.335.187.00
(4.357.280.233.00)
(20.46)
7
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
316.986.500 .00
232.547.000.00
(84.439.500.00)
(26.64)
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
708.379.375 .00
413.923.575.00
(294.455.800.00)
(41.57)
1 03 0003 5 2 3
Belanja Modal
7.973.635.022 .00
6.753.143.333.00
(1.220.491.689.00)
(15.31)
8.999.000.897 .00
7.399.613.908.00
(1.599.386.989.00)
(17.77)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
408.264.500 .00
285.865.500.00
(122.399.000.00)
(29.98)
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
608.625.792 .00
514.491.400.00
(94.134.392.00)
(15.47)
1 03 0004 5 2 3
Belanja Modal
11.256.259.000 .00
10.179.915.846.00
(1.076.343.154.00)
(9.56)
12.273.149.292 .00
10.980.272.746.00
(1.292.876.546.00)
(10.53)
486.578.000 .00
364.476.000.00
(122.102.000.00)
(25.09)
2.037.724.366 .00
552.169.385.00
(1.485.554.981.00)
(72.90)
34.953.730.547 .00
22.359.477.111.00
(12.594.253.436.00)
(36.03)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
37.478.032.913 .00
23.276.122.496.00
(14.201.910.417.00)
(37.89)
7
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1.261.472.500 .00
733.817.000.00
(527.655.500.00)
(41.83)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.622.274.880 .00
727.856.323.00
(5.894.418.557.00)
(89.01)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
256.827.712.552 .00
219.348.925.625.00
(37.478.786.927.00)
(14.59)
264.711.459.932 .00
220.810.598.948.00
(43.900.860.984.00)
(16.58)
212.691.450 .00
6.470.805.00
(206.220.645.00)
(96.96)
50.344.737.373 .00
38.096.745.712.00
(12.247.991.661.00)
(24.33)
50.557.428.823 .00
38.103.216.517.00
(12.454.212.306.00)
(24.63)
133.591.500 .00
120.867.500.00
(12.724.000.00)
(9.52)
7.908.900.658 .00
7.515.241.243.00
(393.659.415.00)
(4.98)
8.042.492.158 .00
7.636.108.743.00
(406.383.415.00)
(5.05)
1.021.124.000 .00
764.986.800.00
(256.137.200.00)
(25.08)
1.021.124.000 .00
764.986.800.00
(256.137.200.00)
(25.08)
Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
13.950.000 .00
2.290.000.00
(11.660.000.00)
(83.58)
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.813.725 .00
15.489.050.00
(32.324.675.00)
(67.61)
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
1.553.571.000 .00
1.428.891.290.00
(124.679.710.00)
(8.03)
1.615.334.725 .00
1.446.670.340.00
(168.664.385.00)
(10.44)
46.775.000 .00
42.770.000.00
(4.005.000.00)
(8.56)
542.240.880 .00
517.992.440.00
(24.248.440.00)
(4.47)
589.015.880 .00
560.762.440.00
(28.253.440.00)
(4.80)
47.150.000 .00
9.850.000.00
(37.300.000.00)
(79.11)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 03 0027 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Barang Dan Jasa
185.176.825 .00
165.802.850.00
(19.373.975.00)
(10.46)
232.326.825 .00
175.652.850.00
(56.673.975.00)
(24.39)
88.150.000 .00
18.450.000.00
(69.700.000.00)
(79.07)
20.471.208.542 .00
18.601.884.797.00
(1.869.323.745.00)
(9.13)
20.559.358.542 .00
18.620.334.797.00
(1.939.023.745.00)
(9.43)
4.919.088.662 .00
4.914.538.662.00
(4.550.000.00)
(0.09)
4.919.088.662 .00
4.914.538.662.00
(4.550.000.00)
(0.09)
139.240.400 .00
135.690.400.00
(3.550.000.00)
(2.55)
139.240.400 .00
135.690.400.00
(3.550.000.00)
(2.55)
5.000.000.000 .00
3.997.704.000.00
(1.002.296.000.00)
(20.05)
5.000.000.000 .00
3.997.704.000.00
(1.002.296.000.00)
(20.05)
798.356.095 .00
0.00
(798.356.095.00)
(100.00)
798.356.095 .00
0.00
(798.356.095.00)
(100.00)
492.776.422.882 .00
393.189.097.309.78
(99.587.325.572.22)
(20.21)
560.545.000 .00
350.213.000.00
(210.332.000.00)
(37.52)
10.696.015 .00
3.968.800.00
(6.727.215.00)
(62.89)
96.185.927.524 .00
51.818.360.807.00
(44.367.566.717.00)
(46.13)
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
96.757.168.539 .00
52.172.542.607.00
(44.584.625.932.00)
(46.08)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
96.757.168.539 .00
52.172.542.607.00
(44.584.625.932.00)
(46.08)
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas
7
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 32 0031 - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 0034 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0034 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 0035 - Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0035 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 32 0036 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0036 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 03 0008 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
900.102.500 .00
820.922.000.00
(79.180.500.00)
(8.80)
9.988.243.676 .00
9.664.704.712.00
(323.538.964.00)
(3.24)
157.479.347.721 .00
118.736.068.216.95
(38.743.279.504.05)
(24.60)
168.367.693.897 .00
129.221.694.928.95
(39.145.998.968.05)
(23.25)
185.320.000 .00
161.420.000.00
(23.900.000.00)
(12.90)
15.768.478.220 .00
15.181.096.310.00
(587.381.910.00)
(3.73)
10.450.000 .00
0.00
(10.450.000.00)
(100.00)
15.964.248.220 .00
15.342.516.310.00
(621.731.910.00)
(3.89)
7
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
701.646.000 .00
532.158.500.00
(169.487.500.00)
(24.16)
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.445.300 .00
200.052.000.00
(62.393.300.00)
(23.77)
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
88.128.197.644 .00
66.896.120.655.00
(21.232.076.989.00)
(24.09)
89.092.288.944 .00
67.628.331.155.00
(21.463.957.789.00)
(24.09)
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
204.973.000 .00
117.858.500.00
(87.114.500.00)
(42.50)
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
343.072.950 .00
224.693.795.00
(118.379.155.00)
(34.51)
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
7.705.996.400 .00
6.681.020.735.00
(1.024.975.665.00)
(13.30)
8.254.042.350 .00
7.023.573.030.00
(1.230.469.320.00)
(14.91)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
325.225.000 .00
264.938.000.00
(60.287.000.00)
(18.54)
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
712.414.381 .00
442.397.950.00
(270.016.431.00)
(37.90)
1 03 0012 5 2 3
Belanja Modal
9.338.961.000 .00
9.052.092.645.00
(286.868.355.00)
(3.07)
10.376.600.381 .00
9.759.428.595.00
(617.171.786.00)
(5.95)
919.895.500 .00
836.255.500.00
(83.640.000.00)
(9.09)
3.794.076.130 .00
3.383.306.009.00
(410.770.121.00)
(10.83)
55.349.482.780 .00
51.072.324.940.00
(4.277.157.840.00)
(7.73)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
60.063.454.410 .00
55.291.886.449.00
(4.771.567.961.00)
(7.94)
191.574.000 .00
126.773.500.00
(64.800.500.00)
(33.83)
19.645.064.136 .00
19.507.296.238.00
(137.767.898.00)
(0.70)
17.901.400 .00
17.901.400.00
0.00
0.00
19.854.539.536 .00
19.651.971.138.00
(202.568.398.00)
(1.02)
20.975.000 .00
16.325.000.00
(4.650.000.00)
(22.17)
409.832.950 .00
353.774.300.00
(56.058.650.00)
(13.68)
430.807.950 .00
370.099.300.00
(60.708.650.00)
(14.09)
710.093.000 .00
528.754.730.00
(181.338.270.00)
(25.54)
1.105.318.500 .00
879.470.900.00
(225.847.600.00)
(20.43)
1.815.411.500 .00
1.408.225.630.00
(407.185.870.00)
(22.43)
31.608.101.543 .00
31.604.051.543.00
(4.050.000.00)
(0.01)
31.608.101.543 .00
31.604.051.543.00
(4.050.000.00)
(0.01)
717.978.820 .00
714.928.820.00
(3.050.000.00)
(0.42)
717.978.820 .00
714.928.820.00
(3.050.000.00)
(0.42)
406.545.167.551 .00
338.016.706.898.95
(68.528.460.652.05)
(16.86)
Jumlah Belanja Langsung
1.025.059.721.024 .00
809.031.592.825.73
(216.028.128.198.27)
(21.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
1.046.023.463.539 .00
829.454.549.876.73
(216.568.913.662.27)
(20.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(1.046.023.463.539.00)
(829.454.549.876.73)
216.568.913.662.27
(20.70)
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 28 0032 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0032 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
1 03 28 0033 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)
1 03 0033 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
(tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program pengendalian banjir
Halaman 7 dari 7
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 03
Pekerjaan Umum
ORGANISASI
: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 03 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
20.963.742.515 .00
20.422.957.051.00
(540.785.464.00)
(2.58)
(540.785.464.00)
(2.58)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 03 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.963.742.515 .00
20.422.957.051.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0030 - Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
1 22 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 22 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
428.904.600 .00
370.360.280.00
(58.544.320.00)
(13.65)
1 22 0030 5 2 3
Belanja Modal
23.540.000 .00
18.744.000.00
(4.796.000.00)
(20.37)
Jumlah Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
465.444.600 .00
402.104.280.00
(63.340.320.00)
(13.61)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
465.444.600 .00
402.104.280.00
(63.340.320.00)
(13.61)
6.525.889.800 .00
6.290.300.500.00
(235.589.300.00)
(3.61)
14.093.124.504 .00
12.123.773.922.00
(1.969.350.582.00)
(13.97)
446.380.990 .00
421.110.654.00
(25.270.336.00)
(5.66)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
21.065.395.294 .00
18.835.185.076.00
(2.230.210.218.00)
(10.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.065.395.294 .00
18.835.185.076.00
(2.230.210.218.00)
(10.59)
2.246.750 .00
0.00
(2.246.750.00)
(100.00)
1.323.893.780 .00
1.103.492.932.00
(220.400.848.00)
(16.65)
1.326.140.530 .00
1.103.492.932.00
(222.647.598.00)
(16.79)
5.225.000 .00
0.00
(5.225.000.00)
(100.00)
1.919.316.865 .00
1.471.239.305.00
(448.077.560.00)
(23.35)
1.924.541.865 .00
1.471.239.305.00
(453.302.560.00)
(23.55)
149.775.000 .00
149.342.315.00
(432.685.00)
(0.29)
149.775.000 .00
149.342.315.00
(432.685.00)
(0.29)
3.400.457.395 .00
2.724.074.552.00
(676.382.843.00)
(19.89)
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0017 5 2 3
Belanja Modal
1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0018 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1 03 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0018 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
Halaman 2 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 03 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
377.478.000 .00
295.499.000.00
(81.979.000.00)
(21.72)
1 03 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
970.338.114 .00
885.586.700.00
(84.751.414.00)
(8.73)
1 03 0016 5 2 3
Belanja Modal
2.701.848.649 .00
2.510.796.402.00
(191.052.247.00)
(7.07)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
4.049.664.763 .00
3.691.882.102.00
(357.782.661.00)
(8.83)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.049.664.763 .00
3.691.882.102.00
(357.782.661.00)
(8.83)
7.243.321.210 .00
6.102.797.935.00
(1.140.523.275.00)
(15.75)
47.297.077.108 .00
31.320.690.540.78
(15.976.386.567.22)
(33.78)
54.540.398.318 .00
37.423.488.475.78
(17.116.909.842.22)
(31.38)
100.470.050 .00
17.441.499.00
(83.028.551.00)
(82.64)
21.200.145.370 .00
16.925.893.688.00
(4.274.251.682.00)
(20.16)
21.300.615.420 .00
16.943.335.187.00
(4.357.280.233.00)
(20.46)
7
1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
316.986.500 .00
232.547.000.00
(84.439.500.00)
(26.64)
1 03 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
708.379.375 .00
413.923.575.00
(294.455.800.00)
(41.57)
1 03 0003 5 2 3
Belanja Modal
7.973.635.022 .00
6.753.143.333.00
(1.220.491.689.00)
(15.31)
8.999.000.897 .00
7.399.613.908.00
(1.599.386.989.00)
(17.77)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
408.264.500 .00
285.865.500.00
(122.399.000.00)
(29.98)
1 03 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
608.625.792 .00
514.491.400.00
(94.134.392.00)
(15.47)
1 03 0004 5 2 3
Belanja Modal
11.256.259.000 .00
10.179.915.846.00
(1.076.343.154.00)
(9.56)
12.273.149.292 .00
10.980.272.746.00
(1.292.876.546.00)
(10.53)
486.578.000 .00
364.476.000.00
(122.102.000.00)
(25.09)
2.037.724.366 .00
552.169.385.00
(1.485.554.981.00)
(72.90)
34.953.730.547 .00
22.359.477.111.00
(12.594.253.436.00)
(36.03)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0005 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
37.478.032.913 .00
23.276.122.496.00
(14.201.910.417.00)
(37.89)
7
1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1.261.472.500 .00
733.817.000.00
(527.655.500.00)
(41.83)
1 03 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.622.274.880 .00
727.856.323.00
(5.894.418.557.00)
(89.01)
1 03 0006 5 2 3
Belanja Modal
256.827.712.552 .00
219.348.925.625.00
(37.478.786.927.00)
(14.59)
264.711.459.932 .00
220.810.598.948.00
(43.900.860.984.00)
(16.58)
212.691.450 .00
6.470.805.00
(206.220.645.00)
(96.96)
50.344.737.373 .00
38.096.745.712.00
(12.247.991.661.00)
(24.33)
50.557.428.823 .00
38.103.216.517.00
(12.454.212.306.00)
(24.63)
133.591.500 .00
120.867.500.00
(12.724.000.00)
(9.52)
7.908.900.658 .00
7.515.241.243.00
(393.659.415.00)
(4.98)
8.042.492.158 .00
7.636.108.743.00
(406.383.415.00)
(5.05)
1.021.124.000 .00
764.986.800.00
(256.137.200.00)
(25.08)
1.021.124.000 .00
764.986.800.00
(256.137.200.00)
(25.08)
Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
13.950.000 .00
2.290.000.00
(11.660.000.00)
(83.58)
1 03 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.813.725 .00
15.489.050.00
(32.324.675.00)
(67.61)
1 03 0024 5 2 3
Belanja Modal
1.553.571.000 .00
1.428.891.290.00
(124.679.710.00)
(8.03)
1.615.334.725 .00
1.446.670.340.00
(168.664.385.00)
(10.44)
46.775.000 .00
42.770.000.00
(4.005.000.00)
(8.56)
542.240.880 .00
517.992.440.00
(24.248.440.00)
(4.47)
589.015.880 .00
560.762.440.00
(28.253.440.00)
(4.80)
47.150.000 .00
9.850.000.00
(37.300.000.00)
(79.11)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 03 0027 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Barang Dan Jasa
185.176.825 .00
165.802.850.00
(19.373.975.00)
(10.46)
232.326.825 .00
175.652.850.00
(56.673.975.00)
(24.39)
88.150.000 .00
18.450.000.00
(69.700.000.00)
(79.07)
20.471.208.542 .00
18.601.884.797.00
(1.869.323.745.00)
(9.13)
20.559.358.542 .00
18.620.334.797.00
(1.939.023.745.00)
(9.43)
4.919.088.662 .00
4.914.538.662.00
(4.550.000.00)
(0.09)
4.919.088.662 .00
4.914.538.662.00
(4.550.000.00)
(0.09)
139.240.400 .00
135.690.400.00
(3.550.000.00)
(2.55)
139.240.400 .00
135.690.400.00
(3.550.000.00)
(2.55)
5.000.000.000 .00
3.997.704.000.00
(1.002.296.000.00)
(20.05)
5.000.000.000 .00
3.997.704.000.00
(1.002.296.000.00)
(20.05)
798.356.095 .00
0.00
(798.356.095.00)
(100.00)
798.356.095 .00
0.00
(798.356.095.00)
(100.00)
492.776.422.882 .00
393.189.097.309.78
(99.587.325.572.22)
(20.21)
560.545.000 .00
350.213.000.00
(210.332.000.00)
(37.52)
10.696.015 .00
3.968.800.00
(6.727.215.00)
(62.89)
96.185.927.524 .00
51.818.360.807.00
(44.367.566.717.00)
(46.13)
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
96.757.168.539 .00
52.172.542.607.00
(44.584.625.932.00)
(46.08)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
96.757.168.539 .00
52.172.542.607.00
(44.584.625.932.00)
(46.08)
Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas
7
1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 32 0031 - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0031 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 32 0034 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0034 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 0035 - Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0035 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 32 0036 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0036 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0014 5 2 3
Belanja Modal
1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
Halaman 5 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 03 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 03 0008 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
900.102.500 .00
820.922.000.00
(79.180.500.00)
(8.80)
9.988.243.676 .00
9.664.704.712.00
(323.538.964.00)
(3.24)
157.479.347.721 .00
118.736.068.216.95
(38.743.279.504.05)
(24.60)
168.367.693.897 .00
129.221.694.928.95
(39.145.998.968.05)
(23.25)
185.320.000 .00
161.420.000.00
(23.900.000.00)
(12.90)
15.768.478.220 .00
15.181.096.310.00
(587.381.910.00)
(3.73)
10.450.000 .00
0.00
(10.450.000.00)
(100.00)
15.964.248.220 .00
15.342.516.310.00
(621.731.910.00)
(3.89)
7
1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
701.646.000 .00
532.158.500.00
(169.487.500.00)
(24.16)
1 03 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.445.300 .00
200.052.000.00
(62.393.300.00)
(23.77)
1 03 0010 5 2 3
Belanja Modal
88.128.197.644 .00
66.896.120.655.00
(21.232.076.989.00)
(24.09)
89.092.288.944 .00
67.628.331.155.00
(21.463.957.789.00)
(24.09)
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
204.973.000 .00
117.858.500.00
(87.114.500.00)
(42.50)
1 03 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
343.072.950 .00
224.693.795.00
(118.379.155.00)
(34.51)
1 03 0011 5 2 3
Belanja Modal
7.705.996.400 .00
6.681.020.735.00
(1.024.975.665.00)
(13.30)
8.254.042.350 .00
7.023.573.030.00
(1.230.469.320.00)
(14.91)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
325.225.000 .00
264.938.000.00
(60.287.000.00)
(18.54)
1 03 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
712.414.381 .00
442.397.950.00
(270.016.431.00)
(37.90)
1 03 0012 5 2 3
Belanja Modal
9.338.961.000 .00
9.052.092.645.00
(286.868.355.00)
(3.07)
10.376.600.381 .00
9.759.428.595.00
(617.171.786.00)
(5.95)
919.895.500 .00
836.255.500.00
(83.640.000.00)
(9.09)
3.794.076.130 .00
3.383.306.009.00
(410.770.121.00)
(10.83)
55.349.482.780 .00
51.072.324.940.00
(4.277.157.840.00)
(7.73)
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0013 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 6 dari 7
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
60.063.454.410 .00
55.291.886.449.00
(4.771.567.961.00)
(7.94)
191.574.000 .00
126.773.500.00
(64.800.500.00)
(33.83)
19.645.064.136 .00
19.507.296.238.00
(137.767.898.00)
(0.70)
17.901.400 .00
17.901.400.00
0.00
0.00
19.854.539.536 .00
19.651.971.138.00
(202.568.398.00)
(1.02)
20.975.000 .00
16.325.000.00
(4.650.000.00)
(22.17)
409.832.950 .00
353.774.300.00
(56.058.650.00)
(13.68)
430.807.950 .00
370.099.300.00
(60.708.650.00)
(14.09)
710.093.000 .00
528.754.730.00
(181.338.270.00)
(25.54)
1.105.318.500 .00
879.470.900.00
(225.847.600.00)
(20.43)
1.815.411.500 .00
1.408.225.630.00
(407.185.870.00)
(22.43)
31.608.101.543 .00
31.604.051.543.00
(4.050.000.00)
(0.01)
31.608.101.543 .00
31.604.051.543.00
(4.050.000.00)
(0.01)
717.978.820 .00
714.928.820.00
(3.050.000.00)
(0.42)
717.978.820 .00
714.928.820.00
(3.050.000.00)
(0.42)
406.545.167.551 .00
338.016.706.898.95
(68.528.460.652.05)
(16.86)
Jumlah Belanja Langsung
1.025.059.721.024 .00
809.031.592.825.73
(216.028.128.198.27)
(21.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
1.046.023.463.539 .00
829.454.549.876.73
(216.568.913.662.27)
(20.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(1.046.023.463.539.00)
(829.454.549.876.73)
216.568.913.662.27
(20.70)
1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 03 0019 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 03 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 28 0032 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0032 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
1 03 28 0033 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)
1 03 0033 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
(tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program pengendalian banjir
Halaman 7 dari 7