1 03 0100 Dinas PU Bina Marga & Pematusan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 03

Pekerjaan Umum

ORGANISASI

: 1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 03 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

20.963.742.515 .00

20.422.957.051.00

(540.785.464.00)

(2.58)

(540.785.464.00)

(2.58)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 03 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

20.963.742.515 .00

20.422.957.051.00


Belanja Langsung

1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0030 - Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
1 22 0030 5 2 1

Belanja Pegawai


13.000.000 .00

13.000.000.00

0.00

0.00

1 22 0030 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

428.904.600 .00

370.360.280.00

(58.544.320.00)

(13.65)


1 22 0030 5 2 3

Belanja Modal

23.540.000 .00

18.744.000.00

(4.796.000.00)

(20.37)

Jumlah Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan

465.444.600 .00

402.104.280.00

(63.340.320.00)


(13.61)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

465.444.600 .00

402.104.280.00

(63.340.320.00)

(13.61)

6.525.889.800 .00

6.290.300.500.00

(235.589.300.00)

(3.61)


14.093.124.504 .00

12.123.773.922.00

(1.969.350.582.00)

(13.97)

446.380.990 .00

421.110.654.00

(25.270.336.00)

(5.66)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

21.065.395.294 .00

18.835.185.076.00

(2.230.210.218.00)

(10.59)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21.065.395.294 .00

18.835.185.076.00

(2.230.210.218.00)

(10.59)

2.246.750 .00

0.00

(2.246.750.00)

(100.00)

1.323.893.780 .00

1.103.492.932.00

(220.400.848.00)

(16.65)

1.326.140.530 .00

1.103.492.932.00

(222.647.598.00)

(16.79)

5.225.000 .00

0.00

(5.225.000.00)

(100.00)

1.919.316.865 .00

1.471.239.305.00

(448.077.560.00)

(23.35)

1.924.541.865 .00

1.471.239.305.00

(453.302.560.00)

(23.55)

149.775.000 .00

149.342.315.00

(432.685.00)

(0.29)

149.775.000 .00

149.342.315.00

(432.685.00)

(0.29)

3.400.457.395 .00

2.724.074.552.00

(676.382.843.00)

(19.89)

1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 03 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0017 5 2 3

Belanja Modal

1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0018 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
1 03 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0018 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0020 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
1 03 31 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 0023 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

1 03 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

377.478.000 .00

295.499.000.00

(81.979.000.00)

(21.72)

1 03 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

970.338.114 .00

885.586.700.00

(84.751.414.00)

(8.73)

1 03 0016 5 2 3

Belanja Modal

2.701.848.649 .00

2.510.796.402.00

(191.052.247.00)

(7.07)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

4.049.664.763 .00

3.691.882.102.00

(357.782.661.00)

(8.83)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.049.664.763 .00

3.691.882.102.00

(357.782.661.00)

(8.83)

7.243.321.210 .00

6.102.797.935.00

(1.140.523.275.00)

(15.75)

47.297.077.108 .00

31.320.690.540.78

(15.976.386.567.22)

(33.78)

54.540.398.318 .00

37.423.488.475.78

(17.116.909.842.22)

(31.38)

100.470.050 .00

17.441.499.00

(83.028.551.00)

(82.64)

21.200.145.370 .00

16.925.893.688.00

(4.274.251.682.00)

(20.16)

21.300.615.420 .00

16.943.335.187.00

(4.357.280.233.00)

(20.46)

7

1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan/Peningkatan Jalan
1 03 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0001 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan/Peningkatan Jalan

1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0002 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

316.986.500 .00

232.547.000.00

(84.439.500.00)

(26.64)

1 03 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

708.379.375 .00

413.923.575.00

(294.455.800.00)

(41.57)

1 03 0003 5 2 3

Belanja Modal

7.973.635.022 .00

6.753.143.333.00

(1.220.491.689.00)

(15.31)

8.999.000.897 .00

7.399.613.908.00

(1.599.386.989.00)

(17.77)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan
1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

408.264.500 .00

285.865.500.00

(122.399.000.00)

(29.98)

1 03 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

608.625.792 .00

514.491.400.00

(94.134.392.00)

(15.47)

1 03 0004 5 2 3

Belanja Modal

11.256.259.000 .00

10.179.915.846.00

(1.076.343.154.00)

(9.56)

12.273.149.292 .00

10.980.272.746.00

(1.292.876.546.00)

(10.53)

486.578.000 .00

364.476.000.00

(122.102.000.00)

(25.09)

2.037.724.366 .00

552.169.385.00

(1.485.554.981.00)

(72.90)

34.953.730.547 .00

22.359.477.111.00

(12.594.253.436.00)

(36.03)

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
1 03 32 0005 - Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan
1 03 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0005 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

37.478.032.913 .00

23.276.122.496.00

(14.201.910.417.00)

(37.89)

7

1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1 03 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1.261.472.500 .00

733.817.000.00

(527.655.500.00)

(41.83)

1 03 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6.622.274.880 .00

727.856.323.00

(5.894.418.557.00)

(89.01)

1 03 0006 5 2 3

Belanja Modal

256.827.712.552 .00

219.348.925.625.00

(37.478.786.927.00)

(14.59)

264.711.459.932 .00

220.810.598.948.00

(43.900.860.984.00)

(16.58)

212.691.450 .00

6.470.805.00

(206.220.645.00)

(96.96)

50.344.737.373 .00

38.096.745.712.00

(12.247.991.661.00)

(24.33)

50.557.428.823 .00

38.103.216.517.00

(12.454.212.306.00)

(24.63)

133.591.500 .00

120.867.500.00

(12.724.000.00)

(9.52)

7.908.900.658 .00

7.515.241.243.00

(393.659.415.00)

(4.98)

8.042.492.158 .00

7.636.108.743.00

(406.383.415.00)

(5.05)

1.021.124.000 .00

764.986.800.00

(256.137.200.00)

(25.08)

1.021.124.000 .00

764.986.800.00

(256.137.200.00)

(25.08)

Jumlah Pengadaan Tanah
1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
1 03 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan

1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
1 03 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut

1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 0022 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan
1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

13.950.000 .00

2.290.000.00

(11.660.000.00)

(83.58)

1 03 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

47.813.725 .00

15.489.050.00

(32.324.675.00)

(67.61)

1 03 0024 5 2 3

Belanja Modal

1.553.571.000 .00

1.428.891.290.00

(124.679.710.00)

(8.03)

1.615.334.725 .00

1.446.670.340.00

(168.664.385.00)

(10.44)

46.775.000 .00

42.770.000.00

(4.005.000.00)

(8.56)

542.240.880 .00

517.992.440.00

(24.248.440.00)

(4.47)

589.015.880 .00

560.762.440.00

(28.253.440.00)

(4.80)

47.150.000 .00

9.850.000.00

(37.300.000.00)

(79.11)

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
1 03 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan

1 03 32 0027 - Koordinasi Jaringan Utilitas
1 03 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 03 0027 5 2 2

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Barang Dan Jasa

185.176.825 .00

165.802.850.00

(19.373.975.00)

(10.46)

232.326.825 .00

175.652.850.00

(56.673.975.00)

(24.39)

88.150.000 .00

18.450.000.00

(69.700.000.00)

(79.07)

20.471.208.542 .00

18.601.884.797.00

(1.869.323.745.00)

(9.13)

20.559.358.542 .00

18.620.334.797.00

(1.939.023.745.00)

(9.43)

4.919.088.662 .00

4.914.538.662.00

(4.550.000.00)

(0.09)

4.919.088.662 .00

4.914.538.662.00

(4.550.000.00)

(0.09)

139.240.400 .00

135.690.400.00

(3.550.000.00)

(2.55)

139.240.400 .00

135.690.400.00

(3.550.000.00)

(2.55)

5.000.000.000 .00

3.997.704.000.00

(1.002.296.000.00)

(20.05)

5.000.000.000 .00

3.997.704.000.00

(1.002.296.000.00)

(20.05)

798.356.095 .00

0.00

(798.356.095.00)

(100.00)

798.356.095 .00

0.00

(798.356.095.00)

(100.00)

492.776.422.882 .00

393.189.097.309.78

(99.587.325.572.22)

(20.21)

560.545.000 .00

350.213.000.00

(210.332.000.00)

(37.52)

10.696.015 .00

3.968.800.00

(6.727.215.00)

(62.89)

96.185.927.524 .00

51.818.360.807.00

(44.367.566.717.00)

(46.13)

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

96.757.168.539 .00

52.172.542.607.00

(44.584.625.932.00)

(46.08)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

96.757.168.539 .00

52.172.542.607.00

(44.584.625.932.00)

(46.08)

Jumlah Koordinasi Jaringan Utilitas

7

1 03 32 0028 - Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
1 03 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0028 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

1 03 32 0031 - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0031 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)

1 03 32 0034 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0034 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun
jamak/multiyears)
1 03 32 0035 - Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0035 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Wiyung yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi

1 03 32 0036 - Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi
1 03 0036 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan Jalan Raya Menganti (Wiyung) yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 04 0014 5 2 3

Belanja Modal

1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai

Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1
Belanja Pegawai

1 03 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0008 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 03 0008 5 2 1

BERTAMBAH / (BERKURANG)

900.102.500 .00

820.922.000.00

(79.180.500.00)

(8.80)

9.988.243.676 .00

9.664.704.712.00

(323.538.964.00)

(3.24)

157.479.347.721 .00

118.736.068.216.95

(38.743.279.504.05)

(24.60)

168.367.693.897 .00

129.221.694.928.95

(39.145.998.968.05)

(23.25)

185.320.000 .00

161.420.000.00

(23.900.000.00)

(12.90)

15.768.478.220 .00

15.181.096.310.00

(587.381.910.00)

(3.73)

10.450.000 .00

0.00

(10.450.000.00)

(100.00)

15.964.248.220 .00

15.342.516.310.00

(621.731.910.00)

(3.89)

7

1 03 28 0009 - Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai
1 03 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0009 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai

1 03 28 0010 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

701.646.000 .00

532.158.500.00

(169.487.500.00)

(24.16)

1 03 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

262.445.300 .00

200.052.000.00

(62.393.300.00)

(23.77)

1 03 0010 5 2 3

Belanja Modal

88.128.197.644 .00

66.896.120.655.00

(21.232.076.989.00)

(24.09)

89.092.288.944 .00

67.628.331.155.00

(21.463.957.789.00)

(24.09)

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

204.973.000 .00

117.858.500.00

(87.114.500.00)

(42.50)

1 03 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

343.072.950 .00

224.693.795.00

(118.379.155.00)

(34.51)

1 03 0011 5 2 3

Belanja Modal

7.705.996.400 .00

6.681.020.735.00

(1.024.975.665.00)

(13.30)

8.254.042.350 .00

7.023.573.030.00

(1.230.469.320.00)

(14.91)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

325.225.000 .00

264.938.000.00

(60.287.000.00)

(18.54)

1 03 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

712.414.381 .00

442.397.950.00

(270.016.431.00)

(37.90)

1 03 0012 5 2 3

Belanja Modal

9.338.961.000 .00

9.052.092.645.00

(286.868.355.00)

(3.07)

10.376.600.381 .00

9.759.428.595.00

(617.171.786.00)

(5.95)

919.895.500 .00

836.255.500.00

(83.640.000.00)

(9.09)

3.794.076.130 .00

3.383.306.009.00

(410.770.121.00)

(10.83)

55.349.482.780 .00

51.072.324.940.00

(4.277.157.840.00)

(7.73)

Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
1 03 28 0013 - Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan
1 03 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0013 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

60.063.454.410 .00

55.291.886.449.00

(4.771.567.961.00)

(7.94)

191.574.000 .00

126.773.500.00

(64.800.500.00)

(33.83)

19.645.064.136 .00

19.507.296.238.00

(137.767.898.00)

(0.70)

17.901.400 .00

17.901.400.00

0.00

0.00

19.854.539.536 .00

19.651.971.138.00

(202.568.398.00)

(1.02)

20.975.000 .00

16.325.000.00

(4.650.000.00)

(22.17)

409.832.950 .00

353.774.300.00

(56.058.650.00)

(13.68)

430.807.950 .00

370.099.300.00

(60.708.650.00)

(14.09)

710.093.000 .00

528.754.730.00

(181.338.270.00)

(25.54)

1.105.318.500 .00

879.470.900.00

(225.847.600.00)

(20.43)

1.815.411.500 .00

1.408.225.630.00

(407.185.870.00)

(22.43)

31.608.101.543 .00

31.604.051.543.00

(4.050.000.00)

(0.01)

31.608.101.543 .00

31.604.051.543.00

(4.050.000.00)

(0.01)

717.978.820 .00

714.928.820.00

(3.050.000.00)

(0.42)

717.978.820 .00

714.928.820.00

(3.050.000.00)

(0.42)

406.545.167.551 .00

338.016.706.898.95

(68.528.460.652.05)

(16.86)

Jumlah Belanja Langsung

1.025.059.721.024 .00

809.031.592.825.73

(216.028.128.198.27)

(21.07)

JUMLAH BELANJA DAERAH

1.046.023.463.539 .00

829.454.549.876.73

(216.568.913.662.27)

(20.70)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(1.046.023.463.539.00)

(829.454.549.876.73)

216.568.913.662.27

(20.70)

1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 03 0019 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
1 03 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan

1 03 28 0029 - Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir
1 03 0029 5 2 1

Belanja Pegawai

1 03 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir

1 03 28 0032 - Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)
1 03 0032 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)

1 03 28 0033 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)
1 03 0033 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
(tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program pengendalian banjir

Halaman 7 dari 7