03. LAMPIRAN 1 (Matriks Bab IV)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibu per 100.000
KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000
KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya
6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban
sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke
fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03/1.000
Peningkatan Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat
Dinas Kesehatan Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Nama Program
Kinerja Indikator
RSUD TONGAS 6
(2)
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2
ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19
4. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata
Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34
Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62
Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8
Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana 2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I % 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita
yang ber KB % 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 4 Persentasse jumlah kelompok pusat informasi
remaja % 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak
6 Persentase penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak % 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan 7 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang
terlatih % 43.33
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga
berprestasi % 80%
3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi 5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda % 80%
5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
KANTOR PEMUDA & OLAHRAGA RSUD WALUYO JATI
(3)
6 Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana
Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan
dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya
Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba 9
Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi kepemudaan
Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan 10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1
(4)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah 6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan 7
Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa
10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, Org/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru
13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar 14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Persentase Peningkatan Pengunjung
Perpustakaan Umum Daerah % 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan 2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan
Keliling Lokasi 265 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%
DINAS PENDIDIKAN
DINAS
KEBUDAYAAN & PARIWISATA KANTOR PERPUSTAKAAN Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pendidikan
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Nama Program
6
SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas pendidikan
Kinerja
(5)
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku 5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang
(6)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 4 Program Pengembangan Agribisnis
5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
Badan Ketahanan Pangan
Katahanan Pangan Peningkatan Perekonomian Daerah
6 Nama Program Tabel 4.4
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
SKPD Pelaksana Kinerja
Indikator Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
(7)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB
% 17.19
1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2 Peningkatan produktifitas : 2 Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5
- Bawang Merah Ton/ha 11
- Kentang Ton/ha 12,1
- Kubis Ton/ha 19,6
- Alpokat Kg/ph 38
- Mangga Kg/ph 50
- Ubi Kayu Kw/ha 146
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423
- Jagung Ton 322.921
- Bawang Merah Ton 42.966
- Kentang Ton 48.578
- Kubis Ton 48.770
- Alpokat Ton 3.660
- Mangga Ton 53.949
- Ubi Kayu Ton 117.888
1 Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan
terhadap PDRB % 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan
4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan 5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan 6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
Dinas Perkebunan & Kehutanan Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian Daerah
Kinerja
Nama Program Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Revitalisasi Pertanian
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Tabel 4.5
Indikator
(8)
1 Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan
hasil-hasilnya terhadap PDRB % 3.81 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan
- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak
- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH
- Ayam ras ekor 533,866 8 Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
3 Peningkatan produksi hasil ternak 9 Program Peningkatan Gizi Masyarakat
- Telur kg 1,300,112 10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Susu liter 9,967,424 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Daging kg 5,949,249 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan
5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 10 6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :
- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942 - Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350
1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 1.08 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan
3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5 Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian Lingkungan
6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 3.76 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan 2 Produksi perikanan Ton 17,670.11 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan
- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.40 3 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
- Perikanan tangkap PU Ton 166.10 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan - Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan 3 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
Dinas Perkebunan & Kehutanan
Dinas Perikanan & Kelautan
(9)
4 Cakupan bina kelompok % 75 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim 12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan
13 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
(10)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
Jiwa 84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu
melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
Jiwa 6.163 Jiwa 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu
melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial
Jiwa 11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial 4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jiwa 1.347 jiwa 4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat 5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan
Jiwa
95 Lembaga/ 454 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan
rehabilitasi sosial Jiwa 3.245 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi
sosial KRAKSAAN Jiwa 0 jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial 1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2 Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa
(UED) Terbina % 5.60 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3 Prosentase Swadaya Masyarakat % 3.90 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,83 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja 2 Persentase Keselamatan & perlindungan % 33,66 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Kemiskinan & Pengangguran Peningkatan Kualitas Kesehatan & Kondisi Sosial Masyarakat
Tabel 4.6
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas PembangunanTahun 2014 Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kinerja Nama Program Indikator 6
(11)
3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th % 3,96 3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja 4 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 78,74 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan Jiwa 76 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran
Kerja & Transmigrasi
(12)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa
perusahaan terhadap PDRB % 4.20% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 2 Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum &
swasta terhadap PDRB % 7.74% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19
Kantor
Penanaman Modal & Perijinan 6
Prioritas Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Kinerja
Nama Program Indikator
Iklim Investasi & Usaha Peningkatan Perekonomian Daerah
Tabel 4.7
(13)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
air % 83.33 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
3 Persentase informasi status kerusakan lahan untuk
produksi biomasa % 25 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 4 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
udara sumber tidak bergerak % 88.89 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5
Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran dan/atau perusakan LH
% 66.67 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup 6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat 1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi 3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 3 Program Kedaruratan dan Logistik 1 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan
ruang agar sesuai rencana tata ruang Unit 1,000 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Meningkatnya informasi perencanaan penataan
ruang yang berkualitas Dokumen 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang
Badan Lingkungan Hidup
Tabel 4.8
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Lingkungan Hidup & Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PU Cipta Karya
Kinerja
Nama Program Indikator
(14)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1
Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang kebinamargaan
Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong
yang terbangun di jalan kabupaten Unit 0 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,
berwawasan & berpengalaman Kali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &
jembatan yg tersedia secara valid Kec. 6 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana
kebinamargaan yg memadai Unit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan 8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan
desa yang berkondisi baik Km 86.635 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir % 25 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 100 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 100 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 100 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya
Dinas PU Pengairan Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Daerah
2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan
penampungan air lainnya % 20
1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
2 1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air
yang baik % 53
6
Dinas PU Bina Marga
Tabel 4.9
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Infrastruktur Daerah
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Kinerja
Nama Program Indikator
(15)
1 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman % 38% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian
masyarakat Meter 4,641 2 Program Pengendalian Banjir
3
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar
dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat % 57 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase
4
Meningkatnya penataan kelembagaan dan pengembangan infrastruktur air minum/air bersih
atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum % 67 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang 2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 3 Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap
PDRB % 2.19 3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
4 Rasio ijin trayek Unit 103 4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
5 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000
Dinas PU Cipta Karya
Dinas Perhubungan
(16)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian
masyarakat % 1.88 1 Program Pengembangan Perumahan
2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menata & mengelola lingkungan agar aman, tertib, sehat, nyaman dan lestari
Kegiatan 0 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm
upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Paket 0 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 4 Meningkatnya penataan areal makam agar
lingkungan hunian lebih tertata Desa 0 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan
dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Orang 725 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 6
Perumahan & Sanitasi Permukiman
Peningkatan Kualitas Sanitasi, Perumahan & Permukiman
Dinas PU Cipta Karya
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(17)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap
PDRB % 19.05 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 23 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 3 Program Pengembangan Kemitraan
4 Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap
PDRB % 26.92 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri
5 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 8 Program Pembinaan PK5 dan Asongan
9 Program Kemetrologian
6 Pengembangan IKM &
Perdagangan
Peningkatan Perekonomian Daerah
Dinas
Perindustrian & Perdagangan Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(18)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi 2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM 3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM 6
Koperasi & UMKM Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Dinas Koperasi & UKM
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Koperasi dan UMKM Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(19)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap
PDRB % 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi
6 Pariwisata & Ekonomi
Kreatif
Peningkatan Perekonomian Daerah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(20)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat
% 64 1
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional
% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya Paket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Peningkatan
Transparansi & Akuntabilitas Publik
1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan 2 Persentase laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tertib % 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum 3 Persentase kuantitas dan kualitas sarana
prasarana aparatur % 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo 4 Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan
desiminasi informasi % 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram 5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik % 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
Bag. Protokol & RT
6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum Bappeda Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Sekretariat DPRD Inspektorat Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel Prioritas PembangunanTahun 2014 Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
6 Indikator
(21)
7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi 8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Pengelolaan
& Pengadaan 9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra 10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur % 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 13 Persentase terwujudnya kelembagaan yang
proposional sesuai dengan kebutuhan daerah % 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 14 Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan % 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 16 Persentase jumlah cinderamata berdasarkan
kunjungan tamu % 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
17 Persentase mengukur tingkat ketertiban
administrasi kecamatan % 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50
19 Persentase peningkatan pelayanan administrasi
kewilayahan tingkat desa % 70
20 Persentase terpenuhinya produk hukum daerah
sesuai kebutuhan % 100
21 Persentase peningkatan pengembangan &
pemberdayaan KIM % 100
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk
tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(22)
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Buah
10 pajak daerah & 2
retribusi daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daer % 7% 2. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daer % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar
5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi 1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur 2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman
disiplin % 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis
& statis SKPD % 50
1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah
yang terdokumentasi/yg dikelola % 68.04
3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan 4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras
penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03
4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP kali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda 2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah
%
80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per
Tahun Kali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 6 Persentase anggota satpol pp yang sudah
mengikuti Diklat PPNS
%
0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Satpol PP Bakesbangpol Linmas Kantor Arsip Daerah Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendapatan
2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai
(23)
7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an
%
0 8 Persentase masyarakat yang telah mengakses
website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/
Tidak Terlaksana 3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &
pertanggungjawaban APBD Desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm
pembangunan desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan
pembinaan sosial
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran
distribusi sembako
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/
Tidak Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana Peningkatan kualitas
pelayanan prima bidang administrasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil Kantor
Penanaman Modal & Perijinan Kecamatan
(1)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi 2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM 3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM 6
Koperasi & UMKM Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Dinas Koperasi & UKM
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Koperasi dan UMKM Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(2)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap
PDRB % 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi
6 Pariwisata & Ekonomi
Kreatif
Peningkatan Perekonomian Daerah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
(3)
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat
% 64 1
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional
% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya Paket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Peningkatan
Transparansi & Akuntabilitas Publik
1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan 2 Persentase laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tertib % 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum 3 Persentase kuantitas dan kualitas sarana
prasarana aparatur % 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo 4 Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan
desiminasi informasi % 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram
5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik % 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
Bag. Protokol & RT
6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum Bappeda Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Sekretariat DPRD Inspektorat Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel Prioritas PembangunanTahun 2014 Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
6 Indikator
(4)
7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi 8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Pengelolaan
& Pengadaan 9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra 10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur % 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 13 Persentase terwujudnya kelembagaan yang
proposional sesuai dengan kebutuhan daerah % 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 14 Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan % 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 16 Persentase jumlah cinderamata berdasarkan
kunjungan tamu % 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
17 Persentase mengukur tingkat ketertiban
administrasi kecamatan % 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50
19 Persentase peningkatan pelayanan administrasi
kewilayahan tingkat desa % 70
20 Persentase terpenuhinya produk hukum daerah
sesuai kebutuhan % 100
21 Persentase peningkatan pengembangan &
pemberdayaan KIM % 100
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk
tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(5)
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Buah
10 pajak daerah & 2
retribusi daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daer % 7% 2. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daer % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar
5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi 1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur 2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman
disiplin % 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis
& statis SKPD % 50
1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah
yang terdokumentasi/yg dikelola % 68.04
3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras
penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03
4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP kali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda 2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah
%
80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per
Tahun Kali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 6 Persentase anggota satpol pp yang sudah
mengikuti Diklat PPNS
%
0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Satpol PP Bakesbangpol Linmas Kantor Arsip Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pendapatan
2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai
(6)
7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an
%
0 8 Persentase masyarakat yang telah mengakses
website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/
Tidak Terlaksana 3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &
pertanggungjawaban APBD Desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm
pembangunan desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan
pembinaan sosial
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran
distribusi sembako
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/
Tidak Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana Peningkatan kualitas
pelayanan prima bidang administrasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil Kantor
Penanaman Modal & Perijinan Kecamatan