SAKIP 2014 tabel 2.4

Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2014

RKPD
NO

URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
Capaian
Kinerja

3

4


5

2

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Indikatif

Lokasi

6

7

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Kinerja

Kebutuhan
Dana

8

9

10

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN

1

ADMINISTRASI

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2

Bagian PDE

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
SKPD
dan Listrik

Outcome

:

Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar

Output

:


Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat

Output

:

Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Bagian PDE

Output

:

Tersedianya

Perkatoran

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Bagian PDE

Output

:

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja

Output

:

Bagian PDE


7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian PDE

5

6 Penyedian Alat Tulis Kantor

listrik

/

jasa

1.915.000.000
4 jenis

Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan sharing

up to 80 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD

Administrasi

1.915.000.000

2.000.000 Bagian PDE

1.500.000.000

SKPD dan
BUMD

Output

:

Terlaksanakannya kegiatan surat

menyurat

Output

:

Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD

196 ob

162.000.000 Bagian PDE

Output

:

Tersedianya
Perkatoran


Terlaksananya kegiatan kebersihan
Kantor

16 jenis

2.500.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
kebersihan Kantor

Terlaksananya kegiatan servis dan
pemeliharaan alat kantor

6 jenis

25.000.000 Bagian PDE


Output

:

Output

: Tersedianya Alat Tulis Perkantoran

48 jenis

25.000.000 Bagian PDE

Output

Output

:

Terlaksanakannya kegiatan cetak

dan penggandaan

7 jenis cetak
dan 8000
lembar fotocopy

15.000.000 Bagian PDE

12 jenis

10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar

8

Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor

Bagian PDE

Output

:

Tersedianya kebutuhan
listrik untuk perkatoran

intalasi

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan

Output

:

Tersedianya kebutuhan
perundang-undangan

literatur

jasa

4 jenis

Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD

Administrasi

2.000.000

1.500.000.000

196 ob

162.000.000

16 jenis

2.500.000

Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor

6 jenis

25.000.000

:

Tersedianya
Perkantoran

48 jenis

25.000.000

Output

:

Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan

7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy

15.000.000

60.000.000 Bagian PDE

Output

:

Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran

12 jenis

60.000.000

4.500.000 Bagian PDE

Output

:

10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar

41

kegiatan

Alat

Tulis

4.500.000

Catatan
Penting

11

2

1

2

5

Bagian PDE

Output

Tersedianya kebutuhan
:
Minum Perkantoran

Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain

Output

:

Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

Outcome

:

Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

11

4

3

Makan

6

8

7

9

16 kali

12.000.000 Bagian PDE

Output

Tersedianya kebutuhan Makan
:
Minum Perkantoran

283 kali

Kab
107.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain

Output

:

10

16 kali

12.000.000

Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi

283 kali

107.000.000

246.500.000

246.500.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian PDE

Output

:

Tersedianya perlengkapan gedung
kantor

3 unit AC untuk
data center
Block Office

45.000.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung

27 jenis

45.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya kegiatan pengadaan
peralatan gedung

27 jenis

110.000.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung

27 jenis

110.000.000

3 Pengadaan Mebeleur

Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya kegiatan pengadaan
1 set mebeleur
mebeleur kantor

1.500.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor

1 buah rak
server

1.500.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
pemeliharaan gedung

kegiatan

27 jenis

25.000.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya
pemeliharaan gedung

27 jenis

25.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Bagian PDE
Operasional

Output

Terlaksananya
: pemeliharaan
rutin
operasional

kegiatan
kendaraan

3 mobil dan 2
motor

65.000.000 Bagian PDE

Output

Terlaksananya
: pemeliharaan rutin
operasional

kegiatan
3 mobil dan 2
kendaraan
motor

PROGRAM
APARATUR

Outcome

: Terciptanya disiplin aparatur

Output

Terlaksananya
untuk
: karyawan
pendidikan/pelatihan

pengiriman
mengikuti

5

3
1

PENINGKATAN

Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya

Dinas

beserta

Outcome

: Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Da

35.000.000

Output

Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan

35.000.000 Bagian PDE

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome

:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Output

Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD

12 laporan

36.000.000 Bagian PDE

Output

Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD

12 laporan

36.000.000

Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran

2 laporan

7.500.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran

2 laporan

7.500.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran

Output

:

Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran

1 laporan

8.000.000 Bagian PDE

Output

:

Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran

1 laporan

8.000.000

KAPASITAS

1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3

Bagian PDE

pengiriman
mengikuti

28 stel

156 ohk

Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan

7.500.000 Bagian PDE

7.500.000

: Tersedianya pakaian dinas

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Bagian PDE

7.500.000

65.000.000

Output

PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR

4

DISIPLIN

kegiatan

156 ohk

35.000.000
Output

Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan

pengiriman
mengikuti

156 ohk

51.500.000

42

7.500.000

35.000.000

51.500.000

11

2

1

PROGRAM
KOMUNIKASI,
MASSA

6

1

2

PENGEMBANGAN
INFORMASI DAN MEDIA

Pembinaan dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi

Pengkajian
Informasi

4

3

dan

Pengembangan

Outcome

Jaringan Block
Office
Output
Kepanjen

Sistem Block
Office
Output
Kepanjen

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI

7

1

8

1

5

Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
:
komunikasi,
informasi
dan
media massa

1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan

Outcome

Meningkatnya
SDM
: bidang
komunikasi
informasi

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
SKPD
Informasi

Output

2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

Outcome

:

Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Wilayah
publik
Malang

JUMLAH

Kab.

Output

:

8

7

9

49.855.044.000

1 paket UPS, 1
paket perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket perangkat
display
Terlaksananya kegiatan pembinaan monitoring, 1
pengembangan
jaringan paket PABX, 1
: dan
paket jammer, 1
komunikasi dan informasi
paket CCTV, 1
paket kabel FO,
1 paket
perangkat Vicon
untuk Block
Office

dalam
dan

Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
Terlaksananya fasilitasi telecenter
dan M-CAP untuk masyarakat

6

46.203.444.000

3.651.600.000

49.855.044.000

Block
Office
Output
Kepanjen

1 paket UPS,
1 paket
perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket
perangkat
display
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan monitoring, 1
jaringan komunikasi dan informasi paket PABX, 1
paket jammer,
1 paket CCTV,
1 paket kabel
FO, 1 paket
perangkat
Vicon untuk
Block Office

46.203.444.000

Block
Office
Output
Kepanjen

1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan

3.651.600.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Wilayah
Malang

Kab.

Output

2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan

95.000.000
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 90%
desa

95.000.000

52.280.544.000

43

10

75.000.000

95.000.000

Wilayah
Malang

Kab.

Output

Terlaksananya fasilitasi telecenter
Pembinaan 3
dan M-CAP untuk masyarakat
Telecenter dan
:
kunjungan MCAP di 80%
desa

95.000.000

52.280.544.000

11