SAKIP 2014 tabel 2.4
Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2014
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
1
ADMINISTRASI
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
SKPD
dan Listrik
Outcome
:
Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
:
Bagian PDE
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian PDE
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
listrik
/
jasa
1.915.000.000
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan sharing
up to 80 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
Administrasi
1.915.000.000
2.000.000 Bagian PDE
1.500.000.000
SKPD dan
BUMD
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
Output
:
Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
196 ob
162.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
Terlaksananya kegiatan kebersihan
Kantor
16 jenis
2.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan servis dan
pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Output
: Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
48 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
7 jenis cetak
dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000 Bagian PDE
12 jenis
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan
listrik untuk perkatoran
intalasi
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
Tersedianya kebutuhan
perundang-undangan
literatur
jasa
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Administrasi
2.000.000
1.500.000.000
196 ob
162.000.000
16 jenis
2.500.000
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000
:
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
12 jenis
60.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
41
kegiatan
Alat
Tulis
4.500.000
Catatan
Penting
11
2
1
2
5
Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan
:
Minum Perkantoran
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome
:
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11
4
3
Makan
6
8
7
9
16 kali
12.000.000 Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan Makan
:
Minum Perkantoran
283 kali
Kab
107.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
10
16 kali
12.000.000
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
283 kali
107.000.000
246.500.000
246.500.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
45.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan
peralatan gedung
27 jenis
110.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
110.000.000
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan
1 set mebeleur
mebeleur kantor
1.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kegiatan
27 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
25.000.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Bagian PDE
Operasional
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan
rutin
operasional
kegiatan
kendaraan
3 mobil dan 2
motor
65.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan rutin
operasional
kegiatan
3 mobil dan 2
kendaraan
motor
PROGRAM
APARATUR
Outcome
: Terciptanya disiplin aparatur
Output
Terlaksananya
untuk
: karyawan
pendidikan/pelatihan
pengiriman
mengikuti
5
3
1
PENINGKATAN
Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
Dinas
beserta
Outcome
: Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Da
35.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
35.000.000 Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000
KAPASITAS
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3
Bagian PDE
pengiriman
mengikuti
28 stel
156 ohk
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
: Tersedianya pakaian dinas
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Bagian PDE
7.500.000
65.000.000
Output
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
DISIPLIN
kegiatan
156 ohk
35.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
pengiriman
mengikuti
156 ohk
51.500.000
42
7.500.000
35.000.000
51.500.000
11
2
1
PROGRAM
KOMUNIKASI,
MASSA
6
1
2
PENGEMBANGAN
INFORMASI DAN MEDIA
Pembinaan dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
Pengkajian
Informasi
4
3
dan
Pengembangan
Outcome
Jaringan Block
Office
Output
Kepanjen
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
5
Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
:
komunikasi,
informasi
dan
media massa
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
Outcome
Meningkatnya
SDM
: bidang
komunikasi
informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
SKPD
Informasi
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome
:
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Wilayah
publik
Malang
JUMLAH
Kab.
Output
:
8
7
9
49.855.044.000
1 paket UPS, 1
paket perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket perangkat
display
Terlaksananya kegiatan pembinaan monitoring, 1
pengembangan
jaringan paket PABX, 1
: dan
paket jammer, 1
komunikasi dan informasi
paket CCTV, 1
paket kabel FO,
1 paket
perangkat Vicon
untuk Block
Office
dalam
dan
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
Terlaksananya fasilitasi telecenter
dan M-CAP untuk masyarakat
6
46.203.444.000
3.651.600.000
49.855.044.000
Block
Office
Output
Kepanjen
1 paket UPS,
1 paket
perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket
perangkat
display
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan monitoring, 1
jaringan komunikasi dan informasi paket PABX, 1
paket jammer,
1 paket CCTV,
1 paket kabel
FO, 1 paket
perangkat
Vicon untuk
Block Office
46.203.444.000
Block
Office
Output
Kepanjen
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
3.651.600.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
95.000.000
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 90%
desa
95.000.000
52.280.544.000
43
10
75.000.000
95.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter
Pembinaan 3
dan M-CAP untuk masyarakat
Telecenter dan
:
kunjungan MCAP di 80%
desa
95.000.000
52.280.544.000
11
Review Terhadap RKPD Tahun 2014
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
1
ADMINISTRASI
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
SKPD
dan Listrik
Outcome
:
Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
:
Bagian PDE
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian PDE
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
listrik
/
jasa
1.915.000.000
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan sharing
up to 80 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
Administrasi
1.915.000.000
2.000.000 Bagian PDE
1.500.000.000
SKPD dan
BUMD
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
Output
:
Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
196 ob
162.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
Terlaksananya kegiatan kebersihan
Kantor
16 jenis
2.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan servis dan
pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Output
: Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
48 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
7 jenis cetak
dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000 Bagian PDE
12 jenis
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan
listrik untuk perkatoran
intalasi
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
Tersedianya kebutuhan
perundang-undangan
literatur
jasa
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 20
jasa
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Administrasi
2.000.000
1.500.000.000
196 ob
162.000.000
16 jenis
2.500.000
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000
:
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
12 jenis
60.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
41
kegiatan
Alat
Tulis
4.500.000
Catatan
Penting
11
2
1
2
5
Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan
:
Minum Perkantoran
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome
:
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11
4
3
Makan
6
8
7
9
16 kali
12.000.000 Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan Makan
:
Minum Perkantoran
283 kali
Kab
107.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
10
16 kali
12.000.000
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
283 kali
107.000.000
246.500.000
246.500.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
45.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan
peralatan gedung
27 jenis
110.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
110.000.000
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan
1 set mebeleur
mebeleur kantor
1.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kegiatan
27 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
25.000.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Bagian PDE
Operasional
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan
rutin
operasional
kegiatan
kendaraan
3 mobil dan 2
motor
65.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan rutin
operasional
kegiatan
3 mobil dan 2
kendaraan
motor
PROGRAM
APARATUR
Outcome
: Terciptanya disiplin aparatur
Output
Terlaksananya
untuk
: karyawan
pendidikan/pelatihan
pengiriman
mengikuti
5
3
1
PENINGKATAN
Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
Dinas
beserta
Outcome
: Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Da
35.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
35.000.000 Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan
: capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000
KAPASITAS
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3
Bagian PDE
pengiriman
mengikuti
28 stel
156 ohk
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
: Tersedianya pakaian dinas
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Bagian PDE
7.500.000
65.000.000
Output
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
DISIPLIN
kegiatan
156 ohk
35.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
pengiriman
mengikuti
156 ohk
51.500.000
42
7.500.000
35.000.000
51.500.000
11
2
1
PROGRAM
KOMUNIKASI,
MASSA
6
1
2
PENGEMBANGAN
INFORMASI DAN MEDIA
Pembinaan dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
Pengkajian
Informasi
4
3
dan
Pengembangan
Outcome
Jaringan Block
Office
Output
Kepanjen
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
5
Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
:
komunikasi,
informasi
dan
media massa
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
Outcome
Meningkatnya
SDM
: bidang
komunikasi
informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
SKPD
Informasi
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome
:
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Wilayah
publik
Malang
JUMLAH
Kab.
Output
:
8
7
9
49.855.044.000
1 paket UPS, 1
paket perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket perangkat
display
Terlaksananya kegiatan pembinaan monitoring, 1
pengembangan
jaringan paket PABX, 1
: dan
paket jammer, 1
komunikasi dan informasi
paket CCTV, 1
paket kabel FO,
1 paket
perangkat Vicon
untuk Block
Office
dalam
dan
Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
Terlaksananya fasilitasi telecenter
dan M-CAP untuk masyarakat
6
46.203.444.000
3.651.600.000
49.855.044.000
Block
Office
Output
Kepanjen
1 paket UPS,
1 paket
perangkat
pengamanan
jaringan, 1
paket
perangkat
display
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan monitoring, 1
jaringan komunikasi dan informasi paket PABX, 1
paket jammer,
1 paket CCTV,
1 paket kabel
FO, 1 paket
perangkat
Vicon untuk
Block Office
46.203.444.000
Block
Office
Output
Kepanjen
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
Terlaksananya
kegiatan manajemen
: pengembangan sistem informasi server, 1 paket
EDC presensi,
dan aplikasi
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
3.651.600.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
95.000.000
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 90%
desa
95.000.000
52.280.544.000
43
10
75.000.000
95.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter
Pembinaan 3
dan M-CAP untuk masyarakat
Telecenter dan
:
kunjungan MCAP di 80%
desa
95.000.000
52.280.544.000
11