21. x koto

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN X KOTO


Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 01

KECAMATAN X KOTO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA


2

3

4

KEGIATAN

1
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik


1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11


Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Formulir DPA SKPD 2.2

5

100 %

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X

Koto

TRIWULAN

Sumber
Dana

I

II

III

IV

6

7

8


9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

37.912.000,00

39.112.000,00

35.312.000,00

31.128.000,00

143.464.000,00

12 bulan

3


375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00

12 bulan

3

3.366.000,00

3.366.000,00

3.366.000,00


3.366.000,00

13.464.000,00

2 unit roda 4, 3

3

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

2.000.000,00

1 tahun


3

3.300.000,00

3.000.000,00

700.000,00

0,00

7.000.000,00

1 tahun

3

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00

1 tahun

3

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

1 tahun

3

1.998.000,00

1.998.000,00

1.998.000,00

2.006.000,00

8.000.000,00

1 tahun

3

249.000,00

249.000,00

249.000,00

253.000,00

1.000.000,00

1 tahun

3

249.000,00

249.000,00

249.000,00

253.000,00

1.000.000,00

1 Tahun

3

7.002.000,00

7.002.000,00

7.002.000,00

6.994.000,00

28.000.000,00

1 tahun

3

17.499.000,00

19.499.000,00

17.999.000,00

15.003.000,00

70.000.000,00

unit roda 2

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

5

100 %

Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto
Kantor
Camat X
Koto

TRIWULAN

Sumber
Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

27.998.000,00

155.998.000,00

25.498.000,00

23.006.000,00

232.500.000,00

3

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

3

0,00

31.500.000,00

0,00

0,00

31.500.000,00

3

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

28.000.000,00

3

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

arsip
1 unit

3

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

1 unit

3

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2 unit roda 4

3

21.498.000,00

21.498.000,00

21.498.000,00

21.506.000,00

86.000.000,00

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

7.500.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

7.500.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

1.170.000,00

1.490.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

5.000.000,00

1.170.000,00

1.490.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1 Unit
Kendaraan Roda
2
2 Unit Tenda, 1
Unit AC, 1 Unit
Kipas angin
2PC, 2 Printer
dan 2 UPS
1 Set meja
rapat, 40 kursi
rapat, 4 lemari

dan 4 unit roda
2
4 unit komputer,
3 notebook, 8
unit printer, 1
unit Mesin Tik, 1
unit AC,1 unit
Genset

1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01

1.20 . 1.20.09 . 06

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

1.10 . 1.20.09 . 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.20.09 . 15 . 09

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan

1.23 . 1.20.09 . 15

Program pengembangan

Formulir DPA SKPD 2.2

100 %

Kantor
Camat X
Koto

1 Tahun

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

5 Dokumen

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

100 %

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

5

Kecamatan X
Koto

1 Dokumen

3

KEGIATAN

1

1.23 . 1.20.09 . 15 . 01
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05

1.22 . 1.20.09 . 15
1.22 . 1.20.09 . 15 . 01

1.19 . 1.20.09 . 16
1.19 . 1.20.09 . 16 . 05

1.18 . 1.20.09 . 16
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01

1.19 . 1.20.09 . 17
1.19 . 1.20.09 . 17 . 01

1.20 . 1.20.09 . 17

1.20 . 1.20.09 . 17 . 19

1.22 . 1.20.09 . 17
1.22 . 1.20.09 . 17 . 01
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
1.22 . 1.20.09 . 17 . 04
1.19 . 1.20.09 . 18
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2

data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

5 organisasi

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

3

100 %

Kantor
Camat X
Koto

100 %

3

100 %

Kecamatan
X Koto
Kecamatan
X Koto
Kecamatan
X Koto

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

19.905.000,00

46.509.000,00

16.589.000,00

7.997.000,00

91.000.000,00

19.905.000,00

46.509.000,00

16.589.000,00

7.997.000,00

91.000.000,00

1.149.000,00

1.149.000,00

4.551.000,00

1.151.000,00

8.000.000,00

1.149.000,00

1.149.000,00

4.551.000,00

1.151.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

39.700.000,00

27.779.900,00

0,00

67.479.900,00

0,00

39.700.000,00

27.779.900,00

0,00

67.479.900,00

0,00

7.450.000,00

4.600.000,00

4.950.000,00

17.000.000,00

0,00

7.450.000,00

4.600.000,00

4.950.000,00

17.000.000,00

25.500.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

30.500.000,00

9 Nagari

3

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

100 %

3

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

100 %

3

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.275.000,00

17.670.000,00

9.780.000,00

1.275.000,00

30.000.000,00

1.275.000,00

17.670.000,00

9.780.000,00

1.275.000,00

30.000.000,00

100 %

Kecamatan X

TRIWULAN

Sumber
Dana

LOKASI

URAIAN

6 kali

3

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.22 . 1.20.09 . 18
1.22 . 1.20.09 . 18 . 04
1.20 . 1.20.09 . 19
1.20 . 1.20.09 . 19 . 01
1.18 . 1.20.09 . 20

Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari

1.18 . 1.20.09 . 20 . 06

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.19 . 1.20.09 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.20.09 . 21 . 11
1.02 . 1.20.09 . 21
1.02 . 1.20.09 . 21 . 02

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

7.242.900,00

7.242.900,00

9.542.900,00

28.905.400,00

52.934.100,00

7.242.900,00

7.242.900,00

9.542.900,00

28.905.400,00

52.934.100,00

14.770.000,00

3.230.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

14.770.000,00

3.230.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

0,00

27.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

600.000,00

4.400.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

600.000,00

4.400.000,00

0,00

5.000.000,00

154.796.900,00

369.025.900,00

196.097.800,00

101.457.400,00

821.378.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Koto
100 %

Kecamatan X
Koto

2197 RTM

3

100 %

Kecamatan X
Koto

9 Nagari

3

100 %

Kecamatan X
Koto

9 Nagari

3

100 %

Kecamatan X
Koto

4 nagari

3

100 %

Kecamatan X
Koto

4 Sekolah

JUMLAH

3

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Ketua

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Ketua

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Ketua

4

Drs. Altri Suandi

19610101 198210 1 006

Wakil Ketua

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Wakil Ketua

6

Ir. Nuryeddisman

19611124 198903 1 003

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Ir. Benny Sakti, MM

19670927 199403 1 008

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Ketua Pokja I

11

Deddy Prihatin, S.Kom

19700919 199703 1 007

Ketua Pokja II

12

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Ketua Pokja III

13

Efi Yendri, S.Si. MTP

19701225 199701 2 001

Ketua Pokja IV

14

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Ketua Pokja V

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5