9. LAMPIRAN
TABEL LAMPIRAN
PERBANDINGAN TAHUN 2014-2015
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
%
Naik/Turun
1
tersedianya ruang untuk ekonomi
informal pada kawasan perkantoran
dan perniagaan kota
1
persentase peningkatan luas
ruang untuk pedagang kaki lima
(m2) di lokasi binaan dan lokasi
sementara
20%
9,16
-2,22%
Penurunan
2
meningkatnya investasi ekonomi kota
yang mendorong penciptaan
lapangan kerja dan tumbuhnya
kelembagaan ekonomi lokal
1
nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
17,81 triliun
jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)
47,35 triliun
167 proyek
3.799 proyek
PMDN :
15,51 triliun
PMA : 45,24 triliun
PMDN : 316 proyek
PMA : 4.463 proyek
Kenaikan
2
Penurunan
Kenaikan
Kenaikan
3
tersedianya fasilitas internet secara
merata di ruang publik
1
jumlah titik jaringan wifi dengan
kecepatan up to 10 Mbps yang
terbangun
PMDN : 12,15
triliun
PMA : 55.62 triliun
PMDN : 96 proyek
PMA : 1.350
proyek
125 titik
180 titik
216 titik
Kenaikan
4
tersedianya infrastruktur energi dan
kelistrikan untuk mendukung
pembangunan kota
terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang kota yang
kosisten
1
jumlah SPBG
22 SPBG
14 SPBG + 2MRU
28 SPBG
Kenaikan
1
persentase rencana bangunan
gedung yang lulus sidang Tim
Ahli
100%
100%
100%
-
2
persentase pembongkaran
bangunan yang tidak sesuai
50% (1060
bangunan)
31%
986 bangunan
Kenaikan
1
2
3
panjang lintasan busway
jumlah penumpang busway
headway busway rata-rata
337.000/hari
9 menit
210,31 km
310.597 pnp/hri
20 menit
280.322 /hari
-
Penurunan
-
1
luas jalan yang terbangun
24.192 m2
48.495.413,97m2
18.558 m2
Penurunan
5
6
7
tersedianya sistem transportasi
perkotaan yang terpadu dan
memadai untuk melayani pergerakan
orang dan barang
No
8
9
Sasaran
Indikator Kinerja
Realisasi 2014
Realisasi 2015
1 jembatan
290 jembatan
4 jembatan
%
Naik/Turun
Penurunan
97.20%
99,67%
97,56%
Penurunan
4 sumur resapan
6 sumur resapan
1243 sumur
resapan
Kenaikan
0
11 titik
95 titik
kenaikan
0
1950 meter
Kenaikan
tersedianya jaringan jalan dan
jembatan dengan kualitas yang
mantap untuk melayani sirkulasi
dari/ke dalam kota
2
tersedianya sistem tata air yang
optimal dalam mendukung upaya
pengendalian banjir, banjir rob dan
dampak perubahan iklim lainnya
1
jumlah sumur resapan (injection
well) waduk yang terbangun
2
jumlah titik genangan jalan
arteri/kolektor
3
panjang pengaman pantai yang
terbangun
1.500 meter
1
persentase fasilitas terbangun
sistem air limbah terpusat
pembebasan lahan
IPAL Zona 1
lanjutan dan
penyusunan
AMDAL Zona 6
tersedianya pengelolaan air limbah
domestik secara optimal
3
jumlah jembatan yang
terbangun
persentase luas jalan dalam
kondisi baik
Target 2015
20% dan investasi Pembebasan
Lahan IPAL dan
lahan IPAL Zona 1
Penyusunan UKL
masih dalam
– UPL Zona 1
proses. Adapun
SKDP yang
mengkoordinasi
terkait
pembebasan
lahan adalah Biro
Perencanaan
Kota dan
lingkungan
Hidup
Terkait
penyusunan
Dokumen
AMDAL, PD PAL
Jaya masih
menunggu hasil
-
No
10
11
12
13
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
%
Naik/Turun
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Kenaikan
tersedianya sistem penyediaan air
minum perpipaan yang melayani
semua wilayah kota
tersedianya pengelolaan sampah
terpadu dan berwawasan lingkungan
pada tingkat kota dan kawasan
permukiman
1
cakupan pelayanan air minum
perpipaan
62%
60%
dari Dinas Tata
Air sebagai SKPD
pelaksana
AMDAL untuk
Zona 6
62,08%
1
persentase sampah dalam kota
yang dapat tertangani secara
tepat waktu
96%
78,73%
82,77%
Kenaikan
2
persentase pengurangan
timbulan sampah di sumber
15%
9,66%
10,43%
Kenaikan
berkurangnya pencemaran
lingkungan (air, tanah dan udara) di
wilayah kota jakarta
1
persentase penurunan emisi Gas
Rumah Kaca dari bussiness as
usual (BAU) dengan baseline
emisi GRK tahun 2005
6%
0,86%
9.60%
Kenaikan
2
persentase status mutu air
tercemar berat di :
a. sungai
b. situ/waduk
c. air tanah
d. laut/teluk
jumlah taruna siaga bencana
(Tagana) yang kompeten dan
terampil
62%
34.50%
9%
15%
2.424 orang
58%
28%
13%
36%
-
44%
16%
18%
60%
6.430 orang
Penurunan
Penurunan
Kenaikan
kenaikan
Kenaikan
2.800 orang
-
1.444 orang
Kenaikan
meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat dan kelembagaan
pemerintah daerah dalam upaya
pegurangan resiko bencana dan
dampak
1
2
jumlah organisasi masyarakat
peduli bencana/Balakar
No
Sasaran
14
tersedianya rumah layak dan
terjangkau untuk semua kelompok
masyarakat
tertatanya kawasan permukiman
yang layak bagi masyarakat
(perbaikan kampung)
meningkatnya luasan dan kualitas
ruang terbuka hijau publik dan privat
di Jakarta
15
16
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
2.478 unit
1
persentase jumlah kebutuhan
tempat tinggal yang terpenuhi
25% dari 8.000
unit
-
1
jumlah RW Kumuh yang tertata
68 RW
-
1
rasio ruang terbuka hijau
terhadap luas daratan
10.56% (5 hektar
hutan kota)
4,14%
4,16%
Kenaikan
2
rasio ruang terbuka biru
terhadap luas perairan di darat
3.20%
-
-
-
3
jumlah lokasi RTH yang
digunakan sebagai taman
kreativitas publik
jumlah event seni budaya yang
diselenggarakan oleh sanggar
budaya binaan
40 lokasi
0
10 lokasi
Kenaikan
86 event
-
32 event
40 lokasi pusat
kebudayaan
-
21 lokasi pusat
kebudayaan
Penurunan
17
berkembangnya budaya kota
multikultur yang berbasis komunitas
1
18
tersedianya pusat-pusat kebudayaan
di semua wilayah kota Jakarta
1
jumlah pemanfaatan pusat
kebudayaan di 5 (lima) wilayah
dan Kepulauan Seribu
19
terwujudnya upaya revitalisasi
kawasan bersejarah kota sebagai
daya tarik wisata kota
1
jumlah pelestarian bangunan
dan lingkungan cagar budaya
melalui konservasi
20
meningkatnya kesadaran dan
toleransi antar suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA)
1
berkurangnya potensi konflik di
kalangan masyarakat
16 konflik
19
13 konflik
2
1
indeks demokrasi
jumlah lokasi rawan ketertiban
umum
8,98
19 lokasi
71,18%
12
84,70
21 lokasi
21
meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban umum
%
Naik/Turun
Kenaikan
17 bangunan
5 lingkungan Cagar
Budaya
-
4 bangunan
1 kawasan
Cagar Budaya
No
Sasaran
22
meningkatnya penataan
kelembagaan yang tepat ukuran dan
kewenangan yang jelas dan tidak
tumpang tindih
meningkatnya SDM yang sesuai
dengan kompetensinya
24
25
23
26
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
1
indeks efektivitas pemerintahan
0,3
-
-
1
terpenuhinya SDM aparatur
melalui sistem e-recruitment
berbasis CAT (Computer Assisted
Test) sesuai formasi jabatan
2.000 CPNS
1.133 org
1.839 CPNS
meningkatnya pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel
1
Opini BPK dan publik terhadap
pengelolaan keuangan daerah
WTP
WDP
WDP
pelayanan publik yang prima pada
lembaga pelayanan terpadu satu
pintu
meningkatnya pelayanan pajak dan
pelayanan perizinan yang transparan
dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi
1
integritas pelayanan publik
8,4
6,64%
6,1
1
sistem pelayanan perizinan
terpadu secara online
2
sistem pelayanan pajak online
(non Kendaraan bermotor)
1) sistem jaringan
online
2) Badan Perizinan
Terpadu
3) 7.205 pemohon
perizinan
tingkat kepuasan
masyarakat
91.89%
10.445 WP
1
2
1
angka melek huruf
angka rata-rata lama sekolah
angka kematian Ibu
27
meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan bagi semua masyarakat
28
meningkatnya akses dan kualitas
kesehatan masyarakat
99.95%
11,55 Tahun
40 per 100.000
kelahiran hidup
-
1) Sudah
2) Sudah
3) 4.138.021 (318
outlet)
4.618 WP
5.238 WP
99,5%
91,5%
59,02
ribu/100.000
kelahiran hidup
99,59%
11,89 tahun
56,54
%
Naik/Turun
No
29
Sasaran
meningkatnya jumlah pasangan usia
subur yang mendapatkan pelayanan
KB
Indikator Kinerja
2
angka kematian bayi
3
1
angka usia harapan hidup
total fertility rate
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
7,3 bayi per 1000
kelahiran hidup
4,18 bayi per
1000 kelahiran
hidup
72,20 tahun
2,3
4,61
76,60 Tahun
2,2
74,04
2,2
%
Naik/Turun
PERBANDINGAN TAHUN 2014-2015
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
%
Naik/Turun
1
tersedianya ruang untuk ekonomi
informal pada kawasan perkantoran
dan perniagaan kota
1
persentase peningkatan luas
ruang untuk pedagang kaki lima
(m2) di lokasi binaan dan lokasi
sementara
20%
9,16
-2,22%
Penurunan
2
meningkatnya investasi ekonomi kota
yang mendorong penciptaan
lapangan kerja dan tumbuhnya
kelembagaan ekonomi lokal
1
nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
17,81 triliun
jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)
47,35 triliun
167 proyek
3.799 proyek
PMDN :
15,51 triliun
PMA : 45,24 triliun
PMDN : 316 proyek
PMA : 4.463 proyek
Kenaikan
2
Penurunan
Kenaikan
Kenaikan
3
tersedianya fasilitas internet secara
merata di ruang publik
1
jumlah titik jaringan wifi dengan
kecepatan up to 10 Mbps yang
terbangun
PMDN : 12,15
triliun
PMA : 55.62 triliun
PMDN : 96 proyek
PMA : 1.350
proyek
125 titik
180 titik
216 titik
Kenaikan
4
tersedianya infrastruktur energi dan
kelistrikan untuk mendukung
pembangunan kota
terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang kota yang
kosisten
1
jumlah SPBG
22 SPBG
14 SPBG + 2MRU
28 SPBG
Kenaikan
1
persentase rencana bangunan
gedung yang lulus sidang Tim
Ahli
100%
100%
100%
-
2
persentase pembongkaran
bangunan yang tidak sesuai
50% (1060
bangunan)
31%
986 bangunan
Kenaikan
1
2
3
panjang lintasan busway
jumlah penumpang busway
headway busway rata-rata
337.000/hari
9 menit
210,31 km
310.597 pnp/hri
20 menit
280.322 /hari
-
Penurunan
-
1
luas jalan yang terbangun
24.192 m2
48.495.413,97m2
18.558 m2
Penurunan
5
6
7
tersedianya sistem transportasi
perkotaan yang terpadu dan
memadai untuk melayani pergerakan
orang dan barang
No
8
9
Sasaran
Indikator Kinerja
Realisasi 2014
Realisasi 2015
1 jembatan
290 jembatan
4 jembatan
%
Naik/Turun
Penurunan
97.20%
99,67%
97,56%
Penurunan
4 sumur resapan
6 sumur resapan
1243 sumur
resapan
Kenaikan
0
11 titik
95 titik
kenaikan
0
1950 meter
Kenaikan
tersedianya jaringan jalan dan
jembatan dengan kualitas yang
mantap untuk melayani sirkulasi
dari/ke dalam kota
2
tersedianya sistem tata air yang
optimal dalam mendukung upaya
pengendalian banjir, banjir rob dan
dampak perubahan iklim lainnya
1
jumlah sumur resapan (injection
well) waduk yang terbangun
2
jumlah titik genangan jalan
arteri/kolektor
3
panjang pengaman pantai yang
terbangun
1.500 meter
1
persentase fasilitas terbangun
sistem air limbah terpusat
pembebasan lahan
IPAL Zona 1
lanjutan dan
penyusunan
AMDAL Zona 6
tersedianya pengelolaan air limbah
domestik secara optimal
3
jumlah jembatan yang
terbangun
persentase luas jalan dalam
kondisi baik
Target 2015
20% dan investasi Pembebasan
Lahan IPAL dan
lahan IPAL Zona 1
Penyusunan UKL
masih dalam
– UPL Zona 1
proses. Adapun
SKDP yang
mengkoordinasi
terkait
pembebasan
lahan adalah Biro
Perencanaan
Kota dan
lingkungan
Hidup
Terkait
penyusunan
Dokumen
AMDAL, PD PAL
Jaya masih
menunggu hasil
-
No
10
11
12
13
Sasaran
Indikator Kinerja
Target 2015
%
Naik/Turun
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Kenaikan
tersedianya sistem penyediaan air
minum perpipaan yang melayani
semua wilayah kota
tersedianya pengelolaan sampah
terpadu dan berwawasan lingkungan
pada tingkat kota dan kawasan
permukiman
1
cakupan pelayanan air minum
perpipaan
62%
60%
dari Dinas Tata
Air sebagai SKPD
pelaksana
AMDAL untuk
Zona 6
62,08%
1
persentase sampah dalam kota
yang dapat tertangani secara
tepat waktu
96%
78,73%
82,77%
Kenaikan
2
persentase pengurangan
timbulan sampah di sumber
15%
9,66%
10,43%
Kenaikan
berkurangnya pencemaran
lingkungan (air, tanah dan udara) di
wilayah kota jakarta
1
persentase penurunan emisi Gas
Rumah Kaca dari bussiness as
usual (BAU) dengan baseline
emisi GRK tahun 2005
6%
0,86%
9.60%
Kenaikan
2
persentase status mutu air
tercemar berat di :
a. sungai
b. situ/waduk
c. air tanah
d. laut/teluk
jumlah taruna siaga bencana
(Tagana) yang kompeten dan
terampil
62%
34.50%
9%
15%
2.424 orang
58%
28%
13%
36%
-
44%
16%
18%
60%
6.430 orang
Penurunan
Penurunan
Kenaikan
kenaikan
Kenaikan
2.800 orang
-
1.444 orang
Kenaikan
meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat dan kelembagaan
pemerintah daerah dalam upaya
pegurangan resiko bencana dan
dampak
1
2
jumlah organisasi masyarakat
peduli bencana/Balakar
No
Sasaran
14
tersedianya rumah layak dan
terjangkau untuk semua kelompok
masyarakat
tertatanya kawasan permukiman
yang layak bagi masyarakat
(perbaikan kampung)
meningkatnya luasan dan kualitas
ruang terbuka hijau publik dan privat
di Jakarta
15
16
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
2.478 unit
1
persentase jumlah kebutuhan
tempat tinggal yang terpenuhi
25% dari 8.000
unit
-
1
jumlah RW Kumuh yang tertata
68 RW
-
1
rasio ruang terbuka hijau
terhadap luas daratan
10.56% (5 hektar
hutan kota)
4,14%
4,16%
Kenaikan
2
rasio ruang terbuka biru
terhadap luas perairan di darat
3.20%
-
-
-
3
jumlah lokasi RTH yang
digunakan sebagai taman
kreativitas publik
jumlah event seni budaya yang
diselenggarakan oleh sanggar
budaya binaan
40 lokasi
0
10 lokasi
Kenaikan
86 event
-
32 event
40 lokasi pusat
kebudayaan
-
21 lokasi pusat
kebudayaan
Penurunan
17
berkembangnya budaya kota
multikultur yang berbasis komunitas
1
18
tersedianya pusat-pusat kebudayaan
di semua wilayah kota Jakarta
1
jumlah pemanfaatan pusat
kebudayaan di 5 (lima) wilayah
dan Kepulauan Seribu
19
terwujudnya upaya revitalisasi
kawasan bersejarah kota sebagai
daya tarik wisata kota
1
jumlah pelestarian bangunan
dan lingkungan cagar budaya
melalui konservasi
20
meningkatnya kesadaran dan
toleransi antar suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA)
1
berkurangnya potensi konflik di
kalangan masyarakat
16 konflik
19
13 konflik
2
1
indeks demokrasi
jumlah lokasi rawan ketertiban
umum
8,98
19 lokasi
71,18%
12
84,70
21 lokasi
21
meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban umum
%
Naik/Turun
Kenaikan
17 bangunan
5 lingkungan Cagar
Budaya
-
4 bangunan
1 kawasan
Cagar Budaya
No
Sasaran
22
meningkatnya penataan
kelembagaan yang tepat ukuran dan
kewenangan yang jelas dan tidak
tumpang tindih
meningkatnya SDM yang sesuai
dengan kompetensinya
24
25
23
26
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
1
indeks efektivitas pemerintahan
0,3
-
-
1
terpenuhinya SDM aparatur
melalui sistem e-recruitment
berbasis CAT (Computer Assisted
Test) sesuai formasi jabatan
2.000 CPNS
1.133 org
1.839 CPNS
meningkatnya pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel
1
Opini BPK dan publik terhadap
pengelolaan keuangan daerah
WTP
WDP
WDP
pelayanan publik yang prima pada
lembaga pelayanan terpadu satu
pintu
meningkatnya pelayanan pajak dan
pelayanan perizinan yang transparan
dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi
1
integritas pelayanan publik
8,4
6,64%
6,1
1
sistem pelayanan perizinan
terpadu secara online
2
sistem pelayanan pajak online
(non Kendaraan bermotor)
1) sistem jaringan
online
2) Badan Perizinan
Terpadu
3) 7.205 pemohon
perizinan
tingkat kepuasan
masyarakat
91.89%
10.445 WP
1
2
1
angka melek huruf
angka rata-rata lama sekolah
angka kematian Ibu
27
meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan bagi semua masyarakat
28
meningkatnya akses dan kualitas
kesehatan masyarakat
99.95%
11,55 Tahun
40 per 100.000
kelahiran hidup
-
1) Sudah
2) Sudah
3) 4.138.021 (318
outlet)
4.618 WP
5.238 WP
99,5%
91,5%
59,02
ribu/100.000
kelahiran hidup
99,59%
11,89 tahun
56,54
%
Naik/Turun
No
29
Sasaran
meningkatnya jumlah pasangan usia
subur yang mendapatkan pelayanan
KB
Indikator Kinerja
2
angka kematian bayi
3
1
angka usia harapan hidup
total fertility rate
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
7,3 bayi per 1000
kelahiran hidup
4,18 bayi per
1000 kelahiran
hidup
72,20 tahun
2,3
4,61
76,60 Tahun
2,2
74,04
2,2
%
Naik/Turun