9. LAMPIRAN

TABEL LAMPIRAN
PERBANDINGAN TAHUN 2014-2015
No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2014

Realisasi 2015

%
Naik/Turun

1

tersedianya ruang untuk ekonomi
informal pada kawasan perkantoran

dan perniagaan kota

1

persentase peningkatan luas
ruang untuk pedagang kaki lima
(m2) di lokasi binaan dan lokasi
sementara

20%

9,16

-2,22%

Penurunan

2

meningkatnya investasi ekonomi kota

yang mendorong penciptaan
lapangan kerja dan tumbuhnya
kelembagaan ekonomi lokal

1

nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)

17,81 triliun

jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)

47,35 triliun
167 proyek
3.799 proyek

PMDN :
15,51 triliun

PMA : 45,24 triliun
PMDN : 316 proyek
PMA : 4.463 proyek

Kenaikan

2

Penurunan
Kenaikan
Kenaikan

3

tersedianya fasilitas internet secara
merata di ruang publik

1

jumlah titik jaringan wifi dengan

kecepatan up to 10 Mbps yang
terbangun

PMDN : 12,15
triliun
PMA : 55.62 triliun
PMDN : 96 proyek
PMA : 1.350
proyek
125 titik

180 titik

216 titik

Kenaikan

4

tersedianya infrastruktur energi dan

kelistrikan untuk mendukung
pembangunan kota
terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang kota yang
kosisten

1

jumlah SPBG

22 SPBG

14 SPBG + 2MRU

28 SPBG

Kenaikan

1


persentase rencana bangunan
gedung yang lulus sidang Tim
Ahli

100%

100%

100%

-

2

persentase pembongkaran
bangunan yang tidak sesuai

50% (1060
bangunan)


31%

986 bangunan

Kenaikan

1
2
3

panjang lintasan busway
jumlah penumpang busway
headway busway rata-rata

337.000/hari
9 menit

210,31 km
310.597 pnp/hri
20 menit


280.322 /hari
-

Penurunan
-

1

luas jalan yang terbangun

24.192 m2

48.495.413,97m2

18.558 m2

Penurunan

5


6

7

tersedianya sistem transportasi
perkotaan yang terpadu dan
memadai untuk melayani pergerakan
orang dan barang

No

8

9

Sasaran

Indikator Kinerja


Realisasi 2014

Realisasi 2015

1 jembatan

290 jembatan

4 jembatan

%
Naik/Turun
Penurunan

97.20%

99,67%

97,56%


Penurunan

4 sumur resapan

6 sumur resapan

1243 sumur
resapan

Kenaikan

0

11 titik

95 titik

kenaikan

0

1950 meter

Kenaikan

tersedianya jaringan jalan dan
jembatan dengan kualitas yang
mantap untuk melayani sirkulasi
dari/ke dalam kota

2

tersedianya sistem tata air yang
optimal dalam mendukung upaya
pengendalian banjir, banjir rob dan
dampak perubahan iklim lainnya

1

jumlah sumur resapan (injection
well) waduk yang terbangun

2

jumlah titik genangan jalan
arteri/kolektor

3

panjang pengaman pantai yang
terbangun

1.500 meter

1

persentase fasilitas terbangun
sistem air limbah terpusat

pembebasan lahan
IPAL Zona 1
lanjutan dan
penyusunan
AMDAL Zona 6

tersedianya pengelolaan air limbah
domestik secara optimal

3

jumlah jembatan yang
terbangun
persentase luas jalan dalam
kondisi baik

Target 2015

20% dan investasi  Pembebasan
Lahan IPAL dan
lahan IPAL Zona 1
Penyusunan UKL
masih dalam
– UPL Zona 1
proses. Adapun
SKDP yang
mengkoordinasi
terkait
pembebasan
lahan adalah Biro
Perencanaan
Kota dan
lingkungan
Hidup
 Terkait
penyusunan
Dokumen
AMDAL, PD PAL
Jaya masih
menunggu hasil

-

No

10

11

12

13

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

%
Naik/Turun

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Kenaikan

tersedianya sistem penyediaan air
minum perpipaan yang melayani
semua wilayah kota
tersedianya pengelolaan sampah
terpadu dan berwawasan lingkungan
pada tingkat kota dan kawasan
permukiman

1

cakupan pelayanan air minum
perpipaan

62%

60%

dari Dinas Tata
Air sebagai SKPD
pelaksana
AMDAL untuk
Zona 6
62,08%

1

persentase sampah dalam kota
yang dapat tertangani secara
tepat waktu

96%

78,73%

82,77%

Kenaikan

2

persentase pengurangan
timbulan sampah di sumber

15%

9,66%

10,43%

Kenaikan

berkurangnya pencemaran
lingkungan (air, tanah dan udara) di
wilayah kota jakarta

1

persentase penurunan emisi Gas
Rumah Kaca dari bussiness as
usual (BAU) dengan baseline
emisi GRK tahun 2005

6%

0,86%

9.60%

Kenaikan

2

persentase status mutu air
tercemar berat di :
a. sungai
b. situ/waduk
c. air tanah
d. laut/teluk
jumlah taruna siaga bencana
(Tagana) yang kompeten dan
terampil

62%
34.50%
9%
15%
2.424 orang

58%
28%
13%
36%
-

44%
16%
18%
60%
6.430 orang

Penurunan
Penurunan
Kenaikan
kenaikan
Kenaikan

2.800 orang

-

1.444 orang

Kenaikan

meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat dan kelembagaan
pemerintah daerah dalam upaya
pegurangan resiko bencana dan
dampak

1

2

jumlah organisasi masyarakat
peduli bencana/Balakar

No

Sasaran

14

tersedianya rumah layak dan
terjangkau untuk semua kelompok
masyarakat
tertatanya kawasan permukiman
yang layak bagi masyarakat
(perbaikan kampung)
meningkatnya luasan dan kualitas
ruang terbuka hijau publik dan privat
di Jakarta

15

16

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2014

Realisasi 2015
2.478 unit

1

persentase jumlah kebutuhan
tempat tinggal yang terpenuhi

25% dari 8.000
unit

-

1

jumlah RW Kumuh yang tertata

68 RW

-

1

rasio ruang terbuka hijau
terhadap luas daratan

10.56% (5 hektar
hutan kota)

4,14%

4,16%

Kenaikan

2

rasio ruang terbuka biru
terhadap luas perairan di darat

3.20%

-

-

-

3

jumlah lokasi RTH yang
digunakan sebagai taman
kreativitas publik
jumlah event seni budaya yang
diselenggarakan oleh sanggar
budaya binaan

40 lokasi

0

10 lokasi

Kenaikan

86 event

-

32 event

40 lokasi pusat
kebudayaan

-

21 lokasi pusat
kebudayaan

Penurunan

17

berkembangnya budaya kota
multikultur yang berbasis komunitas

1

18

tersedianya pusat-pusat kebudayaan
di semua wilayah kota Jakarta

1

jumlah pemanfaatan pusat
kebudayaan di 5 (lima) wilayah
dan Kepulauan Seribu

19

terwujudnya upaya revitalisasi
kawasan bersejarah kota sebagai
daya tarik wisata kota

1

jumlah pelestarian bangunan
dan lingkungan cagar budaya
melalui konservasi

20

meningkatnya kesadaran dan
toleransi antar suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA)

1

berkurangnya potensi konflik di
kalangan masyarakat

16 konflik

19

13 konflik

2
1

indeks demokrasi
jumlah lokasi rawan ketertiban
umum

8,98
19 lokasi

71,18%
12

84,70
21 lokasi

21

meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban umum

%
Naik/Turun
Kenaikan

17 bangunan
5 lingkungan Cagar
Budaya

-

4 bangunan
1 kawasan
Cagar Budaya

No

Sasaran

22

meningkatnya penataan
kelembagaan yang tepat ukuran dan
kewenangan yang jelas dan tidak
tumpang tindih
meningkatnya SDM yang sesuai
dengan kompetensinya

24
25

23

26

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2014

Realisasi 2015

1

indeks efektivitas pemerintahan

0,3

-

-

1

terpenuhinya SDM aparatur
melalui sistem e-recruitment
berbasis CAT (Computer Assisted
Test) sesuai formasi jabatan

2.000 CPNS

1.133 org

1.839 CPNS

meningkatnya pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel

1

Opini BPK dan publik terhadap
pengelolaan keuangan daerah

WTP

WDP

WDP

pelayanan publik yang prima pada
lembaga pelayanan terpadu satu
pintu
meningkatnya pelayanan pajak dan
pelayanan perizinan yang transparan
dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi

1

integritas pelayanan publik

8,4

6,64%

6,1

1

sistem pelayanan perizinan
terpadu secara online

2

sistem pelayanan pajak online
(non Kendaraan bermotor)

1) sistem jaringan
online
2) Badan Perizinan
Terpadu
3) 7.205 pemohon
perizinan
tingkat kepuasan
masyarakat
91.89%
10.445 WP

1
2
1

angka melek huruf
angka rata-rata lama sekolah
angka kematian Ibu

27

meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan bagi semua masyarakat

28

meningkatnya akses dan kualitas
kesehatan masyarakat

99.95%
11,55 Tahun
40 per 100.000
kelahiran hidup

-

1) Sudah
2) Sudah
3) 4.138.021 (318
outlet)

4.618 WP

5.238 WP

99,5%
91,5%
59,02
ribu/100.000
kelahiran hidup

99,59%
11,89 tahun
56,54

%
Naik/Turun

No

29

Sasaran

meningkatnya jumlah pasangan usia
subur yang mendapatkan pelayanan
KB

Indikator Kinerja
2

angka kematian bayi

3
1

angka usia harapan hidup
total fertility rate

Target 2015

Realisasi 2014

Realisasi 2015

7,3 bayi per 1000
kelahiran hidup

4,18 bayi per
1000 kelahiran
hidup
72,20 tahun
2,3

4,61

76,60 Tahun
2,2

74,04
2,2

%
Naik/Turun