PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 13.satpol_pp
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Organisasi
:
1 . 19 . 03
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 03 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.03 . 02 . 15
1.19 . 1.19.03 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 06
4.615.434.749,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.467.584.749,00
Belanja Pegawai
2.467.584.749,00
BELANJA LANGSUNG
2.147.850.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
1.077.156.500,00
21.493.500,00
21.493.500,00
1.055.663.000,00
1.055.663.000,00
172.178.500,00
54.978.500,00
54.978.500,00
117.200.000,00
117.200.000,00
31.860.000,00
31.860.000,00
31.860.000,00
2.325.000,00
Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 07
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.375.000,00
1.375.000,00
950.000,00
950.000,00
6.950.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.03 . 07 . 01
1.19 . 1.19.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 07 . 02
1.19 . 1.19.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
663.450.000,00
Operasi Gabungan
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03
6.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16
6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
950.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 15 . 08
950.000,00
16.650.000,00
10.500.000,00
6.150.000,00
Penyiapan Tenaga Pengendali Ketentraman Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat
646.800.000,00
646.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
42.700.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI
11.400.000,00
dan kejaksaan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 20
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
31.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.350.000,00
Penanganan Kasus Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
18.800.000,00
18.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daeah
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03
31.300.000,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 22
11.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
14.550.000,00
1.200.000,00
13.350.000,00
117.880.000,00
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pengendalian dan Pengamanan Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden/Wakil Presiden
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.880.000,00
116.800.000,00
1.080.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.615.434.749,00)
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Organisasi
:
1 . 19 . 03
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 03 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.03 . 02 . 15
1.19 . 1.19.03 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 06
4.615.434.749,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.467.584.749,00
Belanja Pegawai
2.467.584.749,00
BELANJA LANGSUNG
2.147.850.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
1.077.156.500,00
21.493.500,00
21.493.500,00
1.055.663.000,00
1.055.663.000,00
172.178.500,00
54.978.500,00
54.978.500,00
117.200.000,00
117.200.000,00
31.860.000,00
31.860.000,00
31.860.000,00
2.325.000,00
Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 07
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.375.000,00
1.375.000,00
950.000,00
950.000,00
6.950.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.03 . 07 . 01
1.19 . 1.19.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 07 . 02
1.19 . 1.19.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
663.450.000,00
Operasi Gabungan
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03
6.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 16
6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
950.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 15 . 08
950.000,00
16.650.000,00
10.500.000,00
6.150.000,00
Penyiapan Tenaga Pengendali Ketentraman Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat
646.800.000,00
646.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
42.700.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI
11.400.000,00
dan kejaksaan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 20
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09
1.19 . 1.19.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
31.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.350.000,00
Penanganan Kasus Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
18.800.000,00
18.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daeah
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03
31.300.000,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19 . 1.19.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.03 . 22
11.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
14.550.000,00
1.200.000,00
13.350.000,00
117.880.000,00
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pengendalian dan Pengamanan Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden/Wakil Presiden
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.880.000,00
116.800.000,00
1.080.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.615.434.749,00)
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3