PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Dr. H. ABD. GAFFAR, M. E pid
Jabatan
:
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
H. ANDI MUH. SYUKRI SAPPEWALI
Jabatan
:
BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan
Presentase rumah
tangga yang
melaksanakan
PHBS
Presentase
desa/kelurahan
siaga aktif
Presentase sekolah
dasar yang
mempromosikan
kesehatan
Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki pos
kesehatan
75%
Pengembangan
pembiayaan dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
Perumusan
peraturan di
bidang kesehatan
Pengelolaan data
dan informasi
kesehatan serta
penanggulangan
krisis kesehatan
Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki
pokja/ormas yang
peduli kesehatan
masyarakat
Presentase
pendukung yang
memiliki jaminan
kesehatan
Presentase unit
pelayanan
kesehatan yang
menerapkan
standar pelayanan
Jumlah peraturan
bidang kesehatan
yang diselesaikan
Ketersediaan
profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Ketersediaan
profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Presentase
puskesmas yang
mempunyai
kemampuan
tanggap darurat
dalam penanganan
bencana
80%
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
5
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Program upaya
kesehatan masyarakat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
38,260,650
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
209,757,000
38,260,650
40%
Program promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
90%
Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
perbaikan sarana
puskesmas/puskesma
s pembantu dan
jaringannya
Program upaya
kesehatan masyarakat
Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
pembantu
Program upaya
kesehatan masyarakat
Pelayanan
kesehatan gratis
10,176,060,000
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
13,546,598,700
80%
95%
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
3,000,000,000
209,757,000
80%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
113,547,250
60%
Program upaya
kesehatan masyarakat
Revitalisasi sistem
kesehatan
39,998,500
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
70%
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
69,020,800
71,984,200
Perencanaan dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
Pembinaan
administrasi
kepegawaian
Peningkatan
penyelenggaraan
kesehatan
jamaah haji
Pengelolaan
sarana dan
peralatan
kesehatan
Presentase
puskesmas yang
memiliki tenaga
terlatih
penanggulangan
krisis kesehatan
70%
Jumlah dokumen
perencanaan yang di
hasilkan pertahun
90%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Jumlah proposal
bidang kesehatan
yang dibuat pertahun
(min 3 buah
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(18 dokumen
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(4 dokumen)
90%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi,
dan pelaporan
Penyusunan laporan
keuangan senesteran
Penyusunan keuangan
akhir tahun
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
101,301,100
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
Program upaya
kesehatan masyarakat
Peningkatan surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
71,984,200
104,585,525
69,020,800
2,125,500
5,000,000
Presentase
puskesmas yang
memiliki laporan
kinerja
Presentase
pemenuhan
kebutuhan SDM
kesehatan
Presentase
penyelesaian
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
Presentase pegawai
yang menerima
reward
Menurunnya angka
kematian calon
jamaah haji ≤ 1 per
1000 jamaah
100%
Program upaya
kesehatan masyrakat
85%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
85%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
70%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
70%
Program upaya
kesehatan masyarakat
128,079,000
Proporsi kesakitan
dan kematian karena
gangguan fungsi
jantung dan
pernafasan calon
jamaah haji turun
hingga ≤ 1
Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
memenuhi sarana,
prasarana, dan
peralatan kesehatan
sesuai standar
70%
Program upaya
kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah
Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah
70%
Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
597,478,929
62,662,000
128,079,000
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
Pembinaan
pelayanan
kesehatan ibu
dan reproduksi
Pembinaan
pelayanan
kesehatan anak
Pembinaan
pelayanaan
ANGGARAN
3,000,000,000
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
581,617,250
90%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
125,370,900
90%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga mampu
Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
115,213,500
Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar
580,120,000
Presentase sarana
kesehatan baik
pemerintah maupun
swasta (RS kelas C
ke bawah, rumah
bersalin, puskesmas
dan jaringannya,
apotek, toko obat)
yang memiliki izin
operasional
Presentase ibu
bersalin yang di
tolong oleh tenaga
kesehatan terlatih
(bidan)
Presentase ibu hamil
mendapat pelayanan
antenatal (K4)
Presentase
kunjungan neonatal
(KN1)
90%
Presentase
kunjungan neonatal
lengkap (KNL)
82%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Presentase
pelayanan kesehatan
bayi
95%
Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
melakukan
pelayanan kesehatan
dasar
100%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan melahirkan
dan anak
Program upaya
kesehatan masyarakat
92%
113,547,250
115,213,500
125,370,900
125,370,900
62,662,000
SASARAN
STRATEGIS
Pembinaan gizi
masyarakat
Pembinaan
keperawatan dan
kebidanan
Pembinaan upaya
kesehatan dasar
Pembinaan dan
pengawasan upaya
kesehatan
tradisional/alternatif
Pembinaan upaya
kesehatan kerja,
olahraga dan matra
INDIKATOR
KINERJA
Presentase puskesmas
yang santun usila
TARGET
40%
Presentase balita gizi
buruk mendapatkan
perawatan
100%
Presentase balita yang
ditimbang berat
badannya (D/S)
Presentase bayi 0-6
bulan mendapat ASI
eksklusif
85%
Presentase rumah
tangga ang
mengkonsumsi
beryodium
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kesehatan
masyarakat sesuai
Presentase puskesmas
yang menerapkan
standar medis dasar
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
program jaga mutu
(quality assurance)
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
gigi
Presentase puskesmas
yang melayani
kesehatan jiwa dan
napza
70%
Presentase unit
pelayanan kesehatan
tradisional/alternatif
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai
pedoman kesehatan
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
40%
PROGRAM/KEGIATAN
Program
peningkatan
kesehatan
lansia
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan
ANGGARAN
37,564,600
Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi,
Gaky, kurang vit A
dan kekurangan zt gizi
mikro lainnya
Penyusunan peta
informasi masyarakat
kurang gizi
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
218,045,200
Pemberdayaan
masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
54,671,000
74,948,300
125,370,900
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
62,662,000
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
Program
pengembangan
obat asli
Indonesia
Pendidkan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
Pengembangan
standarisasi tanaman
obat baan alam
Indonesia
15,000,000
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
SASARAN
STRATEGIS
Pelayanan
kesehatan dasar
bagi
masyarakat
miskin
Pembinaan
imunisasi dan
karantina
kesehatan
Pengendalian
penyakit
menular
langsung
INDIKATOR
KINERJA
Presentase institusi
kesehatan (Dinkes, RS,
Puskesmas)
menerapkan kesehatan
olahraga
Presentase penduduk
miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
dasar
Presentase puskesmas
dan jaringannya yang
melaksanakan
pelayanan masyarakat
miskin dan daerah sulit,
rawan, dan terpencil
Presentase bayi usia 011 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
50%
Program
peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
60%
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Pelayanan kesehatan
puskesmas gratis
10,176,060,000
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
13,546,598,700
0
60%
Program upaya
kesehatan
masyarakat
80%
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit mwnular
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Presentase penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
pada desa/kel yang
mengalami KLB
100%
Kasus HIV menjadi
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Dr. H. ABD. GAFFAR, M. E pid
Jabatan
:
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
H. ANDI MUH. SYUKRI SAPPEWALI
Jabatan
:
BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan
Presentase rumah
tangga yang
melaksanakan
PHBS
Presentase
desa/kelurahan
siaga aktif
Presentase sekolah
dasar yang
mempromosikan
kesehatan
Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki pos
kesehatan
75%
Pengembangan
pembiayaan dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
Perumusan
peraturan di
bidang kesehatan
Pengelolaan data
dan informasi
kesehatan serta
penanggulangan
krisis kesehatan
Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki
pokja/ormas yang
peduli kesehatan
masyarakat
Presentase
pendukung yang
memiliki jaminan
kesehatan
Presentase unit
pelayanan
kesehatan yang
menerapkan
standar pelayanan
Jumlah peraturan
bidang kesehatan
yang diselesaikan
Ketersediaan
profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Ketersediaan
profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Presentase
puskesmas yang
mempunyai
kemampuan
tanggap darurat
dalam penanganan
bencana
80%
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
5
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Program upaya
kesehatan masyarakat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
38,260,650
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
209,757,000
38,260,650
40%
Program promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
90%
Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
perbaikan sarana
puskesmas/puskesma
s pembantu dan
jaringannya
Program upaya
kesehatan masyarakat
Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
pembantu
Program upaya
kesehatan masyarakat
Pelayanan
kesehatan gratis
10,176,060,000
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
13,546,598,700
80%
95%
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
3,000,000,000
209,757,000
80%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
113,547,250
60%
Program upaya
kesehatan masyarakat
Revitalisasi sistem
kesehatan
39,998,500
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
70%
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
69,020,800
71,984,200
Perencanaan dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
Pembinaan
administrasi
kepegawaian
Peningkatan
penyelenggaraan
kesehatan
jamaah haji
Pengelolaan
sarana dan
peralatan
kesehatan
Presentase
puskesmas yang
memiliki tenaga
terlatih
penanggulangan
krisis kesehatan
70%
Jumlah dokumen
perencanaan yang di
hasilkan pertahun
90%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Jumlah proposal
bidang kesehatan
yang dibuat pertahun
(min 3 buah
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(18 dokumen
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(4 dokumen)
90%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
69,020,800
100%
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi,
dan pelaporan
Penyusunan laporan
keuangan senesteran
Penyusunan keuangan
akhir tahun
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
101,301,100
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
Program upaya
kesehatan masyarakat
Peningkatan surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
71,984,200
104,585,525
69,020,800
2,125,500
5,000,000
Presentase
puskesmas yang
memiliki laporan
kinerja
Presentase
pemenuhan
kebutuhan SDM
kesehatan
Presentase
penyelesaian
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
Presentase pegawai
yang menerima
reward
Menurunnya angka
kematian calon
jamaah haji ≤ 1 per
1000 jamaah
100%
Program upaya
kesehatan masyrakat
85%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
85%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
70%
Program pelayanan
administrasi kantor
Penatausahaan
kesekretarisan
138,725,800
70%
Program upaya
kesehatan masyarakat
128,079,000
Proporsi kesakitan
dan kematian karena
gangguan fungsi
jantung dan
pernafasan calon
jamaah haji turun
hingga ≤ 1
Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
memenuhi sarana,
prasarana, dan
peralatan kesehatan
sesuai standar
70%
Program upaya
kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah
Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah
70%
Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
597,478,929
62,662,000
128,079,000
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu
Pembinaan
pelayanan
kesehatan ibu
dan reproduksi
Pembinaan
pelayanan
kesehatan anak
Pembinaan
pelayanaan
ANGGARAN
3,000,000,000
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
581,617,250
90%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
125,370,900
90%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga mampu
Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
115,213,500
Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar
580,120,000
Presentase sarana
kesehatan baik
pemerintah maupun
swasta (RS kelas C
ke bawah, rumah
bersalin, puskesmas
dan jaringannya,
apotek, toko obat)
yang memiliki izin
operasional
Presentase ibu
bersalin yang di
tolong oleh tenaga
kesehatan terlatih
(bidan)
Presentase ibu hamil
mendapat pelayanan
antenatal (K4)
Presentase
kunjungan neonatal
(KN1)
90%
Presentase
kunjungan neonatal
lengkap (KNL)
82%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Presentase
pelayanan kesehatan
bayi
95%
Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
melakukan
pelayanan kesehatan
dasar
100%
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan melahirkan
dan anak
Program upaya
kesehatan masyarakat
92%
113,547,250
115,213,500
125,370,900
125,370,900
62,662,000
SASARAN
STRATEGIS
Pembinaan gizi
masyarakat
Pembinaan
keperawatan dan
kebidanan
Pembinaan upaya
kesehatan dasar
Pembinaan dan
pengawasan upaya
kesehatan
tradisional/alternatif
Pembinaan upaya
kesehatan kerja,
olahraga dan matra
INDIKATOR
KINERJA
Presentase puskesmas
yang santun usila
TARGET
40%
Presentase balita gizi
buruk mendapatkan
perawatan
100%
Presentase balita yang
ditimbang berat
badannya (D/S)
Presentase bayi 0-6
bulan mendapat ASI
eksklusif
85%
Presentase rumah
tangga ang
mengkonsumsi
beryodium
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kesehatan
masyarakat sesuai
Presentase puskesmas
yang menerapkan
standar medis dasar
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
program jaga mutu
(quality assurance)
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
gigi
Presentase puskesmas
yang melayani
kesehatan jiwa dan
napza
70%
Presentase unit
pelayanan kesehatan
tradisional/alternatif
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai
pedoman kesehatan
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
40%
PROGRAM/KEGIATAN
Program
peningkatan
kesehatan
lansia
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan
ANGGARAN
37,564,600
Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi,
Gaky, kurang vit A
dan kekurangan zt gizi
mikro lainnya
Penyusunan peta
informasi masyarakat
kurang gizi
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
218,045,200
Pemberdayaan
masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
54,671,000
74,948,300
125,370,900
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
113,547,250
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas
62,662,000
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
Program
pengembangan
obat asli
Indonesia
Pendidkan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
Pengembangan
standarisasi tanaman
obat baan alam
Indonesia
15,000,000
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
SASARAN
STRATEGIS
Pelayanan
kesehatan dasar
bagi
masyarakat
miskin
Pembinaan
imunisasi dan
karantina
kesehatan
Pengendalian
penyakit
menular
langsung
INDIKATOR
KINERJA
Presentase institusi
kesehatan (Dinkes, RS,
Puskesmas)
menerapkan kesehatan
olahraga
Presentase penduduk
miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
dasar
Presentase puskesmas
dan jaringannya yang
melaksanakan
pelayanan masyarakat
miskin dan daerah sulit,
rawan, dan terpencil
Presentase bayi usia 011 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
50%
Program
peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan
123,650,000
60%
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Pelayanan kesehatan
puskesmas gratis
10,176,060,000
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
13,546,598,700
0
60%
Program upaya
kesehatan
masyarakat
80%
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit mwnular
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Presentase penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
pada desa/kel yang
mengalami KLB
100%
Kasus HIV menjadi