PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Dr. H. ABD. GAFFAR, M. E pid

Jabatan

:

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

:

H. ANDI MUH. SYUKRI SAPPEWALI

Jabatan

:

BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

1

2

3


Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi kesehatan

Presentase rumah
tangga yang
melaksanakan
PHBS
Presentase
desa/kelurahan
siaga aktif
Presentase sekolah
dasar yang
mempromosikan
kesehatan
Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki pos

kesehatan

75%

Pengembangan
pembiayaan dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan

Perumusan
peraturan di
bidang kesehatan

Pengelolaan data
dan informasi
kesehatan serta
penanggulangan
krisis kesehatan


Presentase
desa/kelurahan
yang memiliki
pokja/ormas yang
peduli kesehatan
masyarakat
Presentase
pendukung yang
memiliki jaminan
kesehatan

Presentase unit
pelayanan
kesehatan yang
menerapkan
standar pelayanan
Jumlah peraturan
bidang kesehatan
yang diselesaikan
Ketersediaan

profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Ketersediaan
profil kesehatan
kabupaten setiap
tahun
Presentase
puskesmas yang
mempunyai
kemampuan
tanggap darurat
dalam penanganan
bencana

80%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

5

Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Program upaya
kesehatan masyarakat

Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat

38,260,650

Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Penyuluhan
masyarakat pola

hidup sehat

209,757,000

38,260,650

40%

Program promosi dan
pemberdayaan
masyarakat

90%

Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
perbaikan sarana
puskesmas/puskesma
s pembantu dan

jaringannya
Program upaya
kesehatan masyarakat

Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
pembantu

Program upaya
kesehatan masyarakat

Pelayanan
kesehatan gratis

10,176,060,000

Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)

Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan

13,546,598,700

80%

95%

Peningkatan
kesehatan
masyarakat

3,000,000,000

209,757,000

80%


Program standarisasi
pelayanan kesehatan

113,547,250

60%

Program upaya
kesehatan masyarakat

Revitalisasi sistem
kesehatan

39,998,500

100%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

69,020,800

100%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

70%

Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular

Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah

69,020,800

71,984,200

Perencanaan dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan

Pembinaan
administrasi
kepegawaian

Peningkatan
penyelenggaraan
kesehatan
jamaah haji

Pengelolaan
sarana dan
peralatan
kesehatan

Presentase
puskesmas yang
memiliki tenaga
terlatih
penanggulangan
krisis kesehatan

70%

Jumlah dokumen
perencanaan yang di
hasilkan pertahun

90%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

Jumlah proposal
bidang kesehatan
yang dibuat pertahun
(min 3 buah
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(18 dokumen
pertahun)
Jumlah dokumen
monev yang
dihasilkan pertahun
(4 dokumen)

90%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan

69,020,800

100%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan

69,020,800

100%

Program standarisasi
pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi,
dan pelaporan
Penyusunan laporan
keuangan senesteran
Penyusunan keuangan
akhir tahun
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas

101,301,100

Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
Program upaya
kesehatan masyarakat

Peningkatan surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan

71,984,200

104,585,525

69,020,800

2,125,500
5,000,000

Presentase
puskesmas yang
memiliki laporan
kinerja
Presentase
pemenuhan
kebutuhan SDM
kesehatan
Presentase
penyelesaian
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
Presentase pegawai
yang menerima
reward
Menurunnya angka
kematian calon
jamaah haji ≤ 1 per
1000 jamaah

100%

Program upaya
kesehatan masyrakat

85%

Program pelayanan
administrasi kantor

Penatausahaan
kesekretarisan

138,725,800

85%

Program pelayanan
administrasi kantor

Penatausahaan
kesekretarisan

138,725,800

70%

Program pelayanan
administrasi kantor

Penatausahaan
kesekretarisan

138,725,800

70%

Program upaya
kesehatan masyarakat

128,079,000

Proporsi kesakitan
dan kematian karena
gangguan fungsi
jantung dan
pernafasan calon
jamaah haji turun
hingga ≤ 1
Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
memenuhi sarana,
prasarana, dan
peralatan kesehatan
sesuai standar

70%

Program upaya
kesehatan masyarakat

Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah
Penyelenggaraan
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah

70%

Program pengadaan
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya

Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas

597,478,929

62,662,000

128,079,000

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
pembantu

Pembinaan
pelayanan
kesehatan ibu
dan reproduksi

Pembinaan
pelayanan
kesehatan anak

Pembinaan
pelayanaan

ANGGARAN
3,000,000,000

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program standarisasi
pelayanan kesehatan

Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

581,617,250

90%

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu

125,370,900

90%

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga mampu
Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu
Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas

115,213,500

Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar

580,120,000

Presentase sarana
kesehatan baik
pemerintah maupun
swasta (RS kelas C
ke bawah, rumah
bersalin, puskesmas
dan jaringannya,
apotek, toko obat)
yang memiliki izin
operasional
Presentase ibu
bersalin yang di
tolong oleh tenaga
kesehatan terlatih
(bidan)
Presentase ibu hamil
mendapat pelayanan
antenatal (K4)
Presentase
kunjungan neonatal
(KN1)

90%

Presentase
kunjungan neonatal
lengkap (KNL)

82%

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

Presentase
pelayanan kesehatan
bayi

95%

Presentase
puskesmas dan
jaringannya yang
melakukan
pelayanan kesehatan
dasar

100%

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan melahirkan
dan anak
Program upaya
kesehatan masyarakat

92%

113,547,250

115,213,500

125,370,900

125,370,900

62,662,000

SASARAN
STRATEGIS

Pembinaan gizi
masyarakat

Pembinaan
keperawatan dan
kebidanan

Pembinaan upaya
kesehatan dasar

Pembinaan dan
pengawasan upaya
kesehatan
tradisional/alternatif

Pembinaan upaya
kesehatan kerja,
olahraga dan matra

INDIKATOR
KINERJA
Presentase puskesmas
yang santun usila

TARGET
40%

Presentase balita gizi
buruk mendapatkan
perawatan

100%

Presentase balita yang
ditimbang berat
badannya (D/S)
Presentase bayi 0-6
bulan mendapat ASI
eksklusif

85%

Presentase rumah
tangga ang
mengkonsumsi
beryodium
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
pelayanan kebidanan
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menerapkan
pelayanan kesehatan
masyarakat sesuai
Presentase puskesmas
yang menerapkan
standar medis dasar
sesuai standar
Presentase puskesmas
yang menrapkan
program jaga mutu
(quality assurance)
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
gigi
Presentase puskesmas
yang melayani
kesehatan jiwa dan
napza

70%

Presentase unit
pelayanan kesehatan
tradisional/alternatif
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai
pedoman kesehatan
Presentase puskesmas
yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

40%

PROGRAM/KEGIATAN
Program
peningkatan
kesehatan
lansia
Program
perbaikan gizi
masyarakat

Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program upaya
kesehatan
masyarakat

Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan

ANGGARAN
37,564,600

Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi,
Gaky, kurang vit A
dan kekurangan zt gizi
mikro lainnya
Penyusunan peta
informasi masyarakat
kurang gizi
Pertolongan persalinan
bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu

218,045,200

Pemberdayaan
masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

54,671,000

74,948,300

125,370,900

113,547,250

Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

113,547,250

Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

113,547,250

Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

113,547,250

Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

113,547,250

Pembinaan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas

62,662,000

Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia
Program
pengembangan
obat asli
Indonesia

Pendidkan dan
pelatihan perawatan
kesehatan

123,650,000

Pengembangan
standarisasi tanaman
obat baan alam
Indonesia

15,000,000

Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia

Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan

123,650,000

SASARAN
STRATEGIS

Pelayanan
kesehatan dasar
bagi
masyarakat
miskin

Pembinaan
imunisasi dan
karantina
kesehatan

Pengendalian
penyakit
menular
langsung

INDIKATOR
KINERJA
Presentase institusi
kesehatan (Dinkes, RS,
Puskesmas)
menerapkan kesehatan
olahraga
Presentase penduduk
miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
dasar

Presentase puskesmas
dan jaringannya yang
melaksanakan
pelayanan masyarakat
miskin dan daerah sulit,
rawan, dan terpencil
Presentase bayi usia 011 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

50%

Program
peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia

Pendidikan dan
pelatihan perawatan
kesehatan

123,650,000

60%

Program upaya
kesehatan
masyarakat

Pelayanan kesehatan
puskesmas gratis

10,176,060,000

Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional
(JKN)

13,546,598,700
0

60%

Program upaya
kesehatan
masyarakat

80%

Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit mwnular
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular

Presentase penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
pada desa/kel yang
mengalami KLB

100%

Kasus HIV menjadi