PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS SOSIAL
Jalan Serikaya No. 11 Telp. (0413) 81580
BULUKUMBA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Jabatan
: Plt. Kepala Dinas
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
Jabatan
: Bupati Bulukumba
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 20 Februari 2017
Pihak Kedua
Pihak Pertama
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat
NIP.
: Pembina Utama Muda
: 19640224 199111 1 001
PERJANJIAN KINERJA
NAMA SKPD
TAHUN ANGGARAN
URAIAN STRATEGIS
: Dinas Sosial
: 2017
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kompotensi Sumber Daya Prosentase aparatur yang mengikuti
Manusia Aparatur
bimtek
Meningkatnya Sistem Informasi dan
Pelaporan Capaian Kenerja SKPD
Prosentase program dan kegiatan yang
dimonitoring dan evaluasi
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
Fakir Miskin dan PMKS
Prosentase pemenuhan kebutuhan
Sarana/Prasarana Berusaha bagi KUBE,
Keluarga Miskin
Meningkatnya Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
terhadap Penyandang Masalah Sosial.
Prosentase pelayanan bagi penyandang
masalah Kesej. Sosial dan Penanganan
daerah rawan bencana dan korban
bencana
Meningkatnya Pembinaan dan
Penanganan Anak terlantar
Prosentase Pengetahuan Pengurus Panti
Asuhan Tentang Manajemen Penanganan
Anak Terlantar
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Pelayanan Kepada Penyandang
Disabilytas (Cacat).
Prosentase Penyaluran Bantuan Jaminan
Sosial dan UEP Penyandang Disabilytas
(Cacat)
Meningkatnya Pelayanan sarana dan
prasarana orsos
Penyediaan sarana sarana dan prasarana
panti asuhan
Meningkatnya
Pemahaman/Pengetahuan Remaja
Akibat Penyalahgunaan Narkoba dan
Penyakit HIV/AIDS.
Prosentase Remaja yang mengikuti
penyuluhan sosial
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75%
100 %
85%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
11.410.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25.313.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
48.240.250
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan PMKS
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.294.388.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
85%
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pelayanan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar
285.841.250
78.887.000
Program pembinaan anak terlantar
75%
Pelayanan dan pemberian Santunan Sosial Anak Panti Asuhan dan Non Panti
Asuhan
108.302.500
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
100%
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
70.416.000
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
24 Buah
65%
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
45.368.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
37.869.500
URAIAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Prosentase pelayanan bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial dan pelestarian nilai
kepahlawanan
Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
179.622.450
Pelestarian dan Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan
KSN
282.455.750
Pengembangan Program Keluarga Harapan
199.052.500
Penguatan Kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
43.936.000
593.897.800
Kesekretariatan
Jumlah Anggaran : Rp3.310.000.000
Bulukumba, 20 Februari 2017
BUPATI,
KEPALA DINAS,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat : Pembina
NIP. 19590915 198003 1 020
DINAS SOSIAL
Jalan Serikaya No. 11 Telp. (0413) 81580
BULUKUMBA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Jabatan
: Plt. Kepala Dinas
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
Jabatan
: Bupati Bulukumba
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 20 Februari 2017
Pihak Kedua
Pihak Pertama
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat
NIP.
: Pembina Utama Muda
: 19640224 199111 1 001
PERJANJIAN KINERJA
NAMA SKPD
TAHUN ANGGARAN
URAIAN STRATEGIS
: Dinas Sosial
: 2017
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kompotensi Sumber Daya Prosentase aparatur yang mengikuti
Manusia Aparatur
bimtek
Meningkatnya Sistem Informasi dan
Pelaporan Capaian Kenerja SKPD
Prosentase program dan kegiatan yang
dimonitoring dan evaluasi
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
Fakir Miskin dan PMKS
Prosentase pemenuhan kebutuhan
Sarana/Prasarana Berusaha bagi KUBE,
Keluarga Miskin
Meningkatnya Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
terhadap Penyandang Masalah Sosial.
Prosentase pelayanan bagi penyandang
masalah Kesej. Sosial dan Penanganan
daerah rawan bencana dan korban
bencana
Meningkatnya Pembinaan dan
Penanganan Anak terlantar
Prosentase Pengetahuan Pengurus Panti
Asuhan Tentang Manajemen Penanganan
Anak Terlantar
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Pelayanan Kepada Penyandang
Disabilytas (Cacat).
Prosentase Penyaluran Bantuan Jaminan
Sosial dan UEP Penyandang Disabilytas
(Cacat)
Meningkatnya Pelayanan sarana dan
prasarana orsos
Penyediaan sarana sarana dan prasarana
panti asuhan
Meningkatnya
Pemahaman/Pengetahuan Remaja
Akibat Penyalahgunaan Narkoba dan
Penyakit HIV/AIDS.
Prosentase Remaja yang mengikuti
penyuluhan sosial
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75%
100 %
85%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
11.410.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25.313.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
48.240.250
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan PMKS
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.294.388.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
85%
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pelayanan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar
285.841.250
78.887.000
Program pembinaan anak terlantar
75%
Pelayanan dan pemberian Santunan Sosial Anak Panti Asuhan dan Non Panti
Asuhan
108.302.500
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
100%
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
70.416.000
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
24 Buah
65%
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
45.368.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
37.869.500
URAIAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Prosentase pelayanan bagi Lembaga
Kesejahteraan Sosial dan pelestarian nilai
kepahlawanan
Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
179.622.450
Pelestarian dan Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan
KSN
282.455.750
Pengembangan Program Keluarga Harapan
199.052.500
Penguatan Kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
43.936.000
593.897.800
Kesekretariatan
Jumlah Anggaran : Rp3.310.000.000
Bulukumba, 20 Februari 2017
BUPATI,
KEPALA DINAS,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi
Pangkat : Pembina
NIP. 19590915 198003 1 020