lampiran RENSTRA BPPT 2010-2015

Lampiran I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan

Terwujudnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan pelaporan
yang transaparan
dan akuntabel
dan
profesionalisme
pegawai Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu


sasaran

Kode

Kegiatan

Meningkatnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana yang
memadai dan
pelaporan yang
PROGRAM PELAYANAN
transaparan dan
akuntabel serta 1 16 01 01 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
terlaksanakanny

a tugas dan
fungsi Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
sebesar 100 %
per tahun
selama 5 tahun
periode
perencanaan
Penyediaan jasa surat
0
0 1
menyurat

Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)

Data Capaian

pada Tahun
Awal
Perencanaan

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Target
(%)

Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana

Rp (dlm
ribuan)

Tahun 2012
Target
(%)


1.056.608

Rp (dlm
ribuan)

Tahun 2013
Target
(%)

1.077.740

Rp (dlm
ribuan)

Tahun 2014
Target
(%)

1.099.295


Rp (dlm
ribuan)

Tahun 2015
Target
(%)

1.121.281

Rp (dlm
ribuan)

Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD


1.143.706

5.498.630

Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL

100

14.580

100

14.872

100

15.169


100

15.472

100

15.782

75.875

0

0

Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,
srt kabar/majalah dan jasa

pengiriman

100

76.100

100

77.622

100

79.174

100

80.758

100


82.373

396.027

0

1

0

Penyediaan alat tulis
kantor

Tersedianya alat tulis kantor

100

479.127

100


488.710

100

498.484

100

508.453

100

518.622

2.493.396

0

1


1

Penyediaan barang
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan

100

269.801

100

275.197

100

280.701

100

286.315

100

292.041

1.404.055

0

1

2

Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor

100

1.000

100

1.020

100

1.040

100

1.061

100

1.082

5.204

0

1

Penyediaan bahan bacaan
Tersedianya buku bacaan &
5 dan peraturan perundangperaturan perUUang
undangan

100

1.000

100

1.020

100

1.040

100

1.061

100

1.082

5.204

0

1

7

Tersedianya makan & minum
utk rapat dan tamu

100

70.000

100

71.400

100

72.828

100

74.285

100

75.770

364.283

Terlaksananya perjalanan dinas

100

145.000

100

147.900

100

150.858

100

153.875

100

156.953

754.586

491.101

2.337.198

Penyediaan makanan dan
minuman

Rapat – rapat koordinasi
8 dan konsultasi ke luar
daerah
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
1 16 01 02
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan kendaraan
0
0 5
dinas/operasional
0

1

Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor

Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana

453.701

462.775

472.031

481.471

Terpenuhinya kebutuhan alatalat angkut darat mobil

100

20.000

100

20.400

100

20.808

100

21.224

100

21.649

104.081

0

0

7

Pengadaan perlengkapan
gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor

100

38.000

100

38.760

100

39.535

100

40.326

100

41.132

197.754

0

0

9

Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor

100

239.901

100

244.699

100

249.593

100

254.585

100

259.677

1.248.454

0

2

4

Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan
kend.dinas/ operasional
dinas/operasional yg memadai

100

106.900

100

109.038

100

111.219

100

113.443

100

115.712

556.312

Tujuan

sasaran

Kode

Kegiatan

Meningkatnya

Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)

Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD

0

2

8

Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianaya peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor yg memadai

100

41.400

100

42.228

100

43.073

100

43.934

100

44.813

215.447

0

2

9

Pemeliharaan rutin/berkala
Tersedianya mebelair
meberlair

100

7.500

100

7.650

100

7.803

100

7.959

100

8.118

15.150

108.243

520.404

108.243

520.404

166.924

802.525

1 16 01

0

0

1 16 01

PROGRAM
03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
5

Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
03
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

Peningkatan Pelayanan Publik

Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu

Terlaksananya
pembayaran
Penyusunan Laporan
panitia pengadaan brg/jasa,
1 Capaian Kinerja dan Iktisar
honor panitia pemeriksa &
Realisasi Kinerja SKPD
honor panitia pelaks.keg.

0

0

2

Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran

0

0

Penyusunan Pelaporan
3 Prognosis Realisasi
Anggaran

0

0

4

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun

0

0

6

Penyusunan RKA dan DPA
Tersedianya lap.RKA & DPA
SKPD

0

1

3 Penyusunan LAKIP SKPD

0

1

8 Penyusunan LKPJ SKPD

0

2

0

2

100.000

102.000

100

154.212

102.000

104.040

100

157.296

104.040

106.121

100

160.442

106.121

100

163.651

100

86.740

100

88.475

100

90.244

100

92.049

100

93.890

451.398

Tersedianya lap.keuangan
semesteran

100

7.300

100

7.446

100

7.595

100

7.747

100

7.902

37.989

Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran

100

3.260

100

3.325

100

3.392

100

3.460

100

3.529

16.965

Tersedianya lap.keuangan akhir
tahun

100

7.300

100

7.446

100

7.595

100

7.747

100

7.902

37.989

100

8.430

100

8.599

100

8.771

100

8.946

100

9.125

43.870

Tersedianya lap.RKA & DPA

100

8.430

100

8.599

100

8.771

100

8.946

100

9.125

43.870

Tersedianya lap.LKPJ SKPD

100

6.956

100

7.095

100

7.237

100

7.382

100

7.529

36.199

1 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA SKPD

100

6.956

100

7.095

100

7.237

100

7.382

100

7.529

36.199

Penunjang Kinerja PA,
6 PPK, Bendahara dan
Pembantu

100

18.840

100

19.217

100

19.601

100

19.993

100

20.393

98.044

1.152.790

5.542.303

15

PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI Peningkatan Investasi di Kota
DAN KERJASAMA
Semarang
INVESTASI

0

0

Koordinasi Perencanaan
5 dan Pengembangan
Penanaman Modal

0

0

6

0

Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
8 dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal

Peningkatan Koordinasi
dan Kerjasama dibid.
Penanaman Modal dan
Dunia Usaha

1.065.000

1.086.300

1.108.026

1.130.187

Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP

100

100.000

100

102.000

100

104.040

100

106.121

100

108.243

520.404

Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal

100

190.000

100

193.800

100

197.676

100

201.630

100

205.662

988.768

Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya
dokumen hasil PMA & PMDN

100

75.000

100

76.500

100

78.030

100

79.591

100

81.182

390.303

BPPT KOTA SEMARANG

0

0

100

Tersusunnya laporan-laporan
pelaksanaan kegiatan secara
periodik

0

1 16 01

100.000

Tujuan

sasaran

Kode

Kegiatan

Meningkatnya
0

1

1 16 01

8

Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)

Penyelenggaraan Promosi Terselenggaranya promosi
Investasi
investasi

Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

Target
(%)

Rp (dlm
ribuan)

100

700.000

100

714.000

100

728.280

100

742.846

100

757.703

3.642.828

1.469.000

7.062.554

PROGRAM
16 PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI

Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dengan SPM

Audit Survailance ISO
9001:2008

100

100.000

100

102.000

100

104.040

100

106.121

100

108.243

520.404

1.357.129

1.384.272

1.411.957

1.440.196

0

1

Peningkatan Pelayanan
Perijinan dan Pelayanan
1 Penanaman Modal
(Sertifikasi ISO 9001 :
2008)

0

1

4

Pengawasan Pelayanan
Perijinan

Pengawasan Pelayanan
Perijinan

100

85.000

100

86.700

100

88.434

100

90.203

100

92.007

442.343

0

3

0

Persandingan Perda
Pelayanan Perijinan

Raperda Perijinan

100

100.000

100

102.000

100

104.040

100

106.121

100

108.243

520.404

0

3

1

Peenyerpurnaan Perda
Penanaman Modal

Raperda Penanaman Modal

100

127.129

100

129.672

100

132.265

100

134.910

100

137.609

661.584

0

3

5

Grand Strategi Investasi di Pemetaan Investasi di Kota
Kota Semarang
Semarang

100

150.000

100

153.000

100

156.060

100

159.181

100

162.365

780.606

0

3

Pengelolaan dan
pengembangan sistem
7
informasi dan pelayanan
perijinan

Terkelolanya Website informasi
investasi dan pelayanan
perijinan serta terjaganya fungsi
sistem jaringan TI (sofware &
hardware)

100

100.000

100

102.000

100

104.040

100

106.121

100

108.243

0

4

0

Peningkatan Koordinasi
Pelayanan Perijinan

Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan, kesra
dan lingkungan serta
perekonomian

100

575.000

100

586.500

100

598.230

100

610.195

100

622.398

2.992.323

0

4

4

Pengelolaan data perijinan Pengelolaan data perijinan yang
dan informasi investasi
terintregasi

100

50.000

100

51.000

100

52.020

100

53.060

100

54.122

260.202

4

Pengembangan Iklim
5
Investasi

100

70.000

100

71.400

100

72.828

100

74.285

100

75.770

364.283

248.959

1.196.929

0

Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan forum
komunikasi antara Pemerintah
dan Dunia Usaha

1 16 01

17

Semakin terarahnya strategi
PROGRAM PENYIAPAN
dan kebijakan pengelolaan
POTENSI SUMBER DAYA, BUMD dan pengembangan
SARANA DAN
potensi daerah
PRASARANA

0

0

6

Pengembangan Potensi
Daerah

0

0

0

1

230.000

234.600

239.292

244.078

Tersedianya infromasi
pemberdayaan potensi daearah
secara utuh guna peningkatan
investasi

100

80.000

100

81.600

100

83.232

100

84.897

100

86.595

416.323

7 Pemberdayaan BUMD

Peningkatan Pendapatan atau
Laba bagi BUMD

100

50.000

100

51.000

100

52.020

100

53.060

100

54.122

260.202

Peningkatan Infrastruktur
3 sarana dan prasarana
pelayanan perijinan

Tertatanya interior pelayanan
perijinan

100

100.000

100

102.000

100

104.040

100

106.121

100

108.243

520.404

JUMLAH

4.416.650

4.637.500

5.094.550

5.349.370

5.410.021

24.908.091

Dokumen yang terkait

ANALISIS KESESUAIAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2010-2015 DENGAN ALOKASI DANA, PROGRAM, DAN CAPAAN PROGRAM SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (Studi pada Kabupaten Jember)

1 28 68

PRIORIAS PRORAM PENGEMBANGAN 2010-2015

0 7 1

Analisis Window Dressing pada Reksa Dana Saham Perusahaan Sekuritas Indonesia tahun 2010-2015 Analysis Window Dressing on Stock Mutual Funds Securities Company Indonesia in 2010-2015

0 9 8

Pengaruh Variasi Konsentrasi Enzim dan Substrat Terhadap Sakarifikasi Limbah Pengolahan Kertas Menggunakan Enzim Selulase dari Bacillus sp. BPPT CC RK

2 17 74

Kerjasama Pertahanan Indonesia - Korea Selatan dalam Bidang Pengembangan Pesawat Tempur Korea Fighter Experiment 2010-2015

0 8 1

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As dan Jumlah Uang Beredar (m2) Terhadap Nilai Harga Saham di Bursa Efek Indonesia 2010-2015

0 8 1

Pengaruh Tingkat Pengembalian Asset dan Rasio Hutang Terhadap Keuntungan Saham Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2015

0 5 1

ANALISIS SWOT RENSTRA KEMDIKBUD TAHUN 20

1 13 7

OPINI MASYARAKAT TERHADAP ISU PUTRA DAERAH MENJELANG PILKADA (Studi Kasus Pada Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)

0 5 4

PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA SBI, KURS US DOLLAR TERHADAP RUPIAH, PAJAK, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2015

0 0 16