lampiran RENSTRA BPPT 2010-2015
Lampiran I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan
Terwujudnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan pelaporan
yang transaparan
dan akuntabel
dan
profesionalisme
pegawai Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana yang
memadai dan
pelaporan yang
PROGRAM PELAYANAN
transaparan dan
akuntabel serta 1 16 01 01 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
terlaksanakanny
a tugas dan
fungsi Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
sebesar 100 %
per tahun
selama 5 tahun
periode
perencanaan
Penyediaan jasa surat
0
0 1
menyurat
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Target
(%)
Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2012
Target
(%)
1.056.608
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2013
Target
(%)
1.077.740
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2014
Target
(%)
1.099.295
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2015
Target
(%)
1.121.281
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
1.143.706
5.498.630
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
100
14.580
100
14.872
100
15.169
100
15.472
100
15.782
75.875
0
0
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
srt kabar/majalah dan jasa
pengiriman
100
76.100
100
77.622
100
79.174
100
80.758
100
82.373
396.027
0
1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
100
479.127
100
488.710
100
498.484
100
508.453
100
518.622
2.493.396
0
1
1
Penyediaan barang
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
100
269.801
100
275.197
100
280.701
100
286.315
100
292.041
1.404.055
0
1
2
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
100
1.000
100
1.020
100
1.040
100
1.061
100
1.082
5.204
0
1
Penyediaan bahan bacaan
Tersedianya buku bacaan &
5 dan peraturan perundangperaturan perUUang
undangan
100
1.000
100
1.020
100
1.040
100
1.061
100
1.082
5.204
0
1
7
Tersedianya makan & minum
utk rapat dan tamu
100
70.000
100
71.400
100
72.828
100
74.285
100
75.770
364.283
Terlaksananya perjalanan dinas
100
145.000
100
147.900
100
150.858
100
153.875
100
156.953
754.586
491.101
2.337.198
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat – rapat koordinasi
8 dan konsultasi ke luar
daerah
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
1 16 01 02
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan kendaraan
0
0 5
dinas/operasional
0
1
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana
453.701
462.775
472.031
481.471
Terpenuhinya kebutuhan alatalat angkut darat mobil
100
20.000
100
20.400
100
20.808
100
21.224
100
21.649
104.081
0
0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor
100
38.000
100
38.760
100
39.535
100
40.326
100
41.132
197.754
0
0
9
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor
100
239.901
100
244.699
100
249.593
100
254.585
100
259.677
1.248.454
0
2
4
Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan
kend.dinas/ operasional
dinas/operasional yg memadai
100
106.900
100
109.038
100
111.219
100
113.443
100
115.712
556.312
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
0
2
8
Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianaya peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor yg memadai
100
41.400
100
42.228
100
43.073
100
43.934
100
44.813
215.447
0
2
9
Pemeliharaan rutin/berkala
Tersedianya mebelair
meberlair
100
7.500
100
7.650
100
7.803
100
7.959
100
8.118
15.150
108.243
520.404
108.243
520.404
166.924
802.525
1 16 01
0
0
1 16 01
PROGRAM
03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
5
Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
03
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Peningkatan Pelayanan Publik
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terlaksananya
pembayaran
Penyusunan Laporan
panitia pengadaan brg/jasa,
1 Capaian Kinerja dan Iktisar
honor panitia pemeriksa &
Realisasi Kinerja SKPD
honor panitia pelaks.keg.
0
0
2
Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran
0
0
Penyusunan Pelaporan
3 Prognosis Realisasi
Anggaran
0
0
4
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
0
0
6
Penyusunan RKA dan DPA
Tersedianya lap.RKA & DPA
SKPD
0
1
3 Penyusunan LAKIP SKPD
0
1
8 Penyusunan LKPJ SKPD
0
2
0
2
100.000
102.000
100
154.212
102.000
104.040
100
157.296
104.040
106.121
100
160.442
106.121
100
163.651
100
86.740
100
88.475
100
90.244
100
92.049
100
93.890
451.398
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
100
7.300
100
7.446
100
7.595
100
7.747
100
7.902
37.989
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
100
3.260
100
3.325
100
3.392
100
3.460
100
3.529
16.965
Tersedianya lap.keuangan akhir
tahun
100
7.300
100
7.446
100
7.595
100
7.747
100
7.902
37.989
100
8.430
100
8.599
100
8.771
100
8.946
100
9.125
43.870
Tersedianya lap.RKA & DPA
100
8.430
100
8.599
100
8.771
100
8.946
100
9.125
43.870
Tersedianya lap.LKPJ SKPD
100
6.956
100
7.095
100
7.237
100
7.382
100
7.529
36.199
1 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA SKPD
100
6.956
100
7.095
100
7.237
100
7.382
100
7.529
36.199
Penunjang Kinerja PA,
6 PPK, Bendahara dan
Pembantu
100
18.840
100
19.217
100
19.601
100
19.993
100
20.393
98.044
1.152.790
5.542.303
15
PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI Peningkatan Investasi di Kota
DAN KERJASAMA
Semarang
INVESTASI
0
0
Koordinasi Perencanaan
5 dan Pengembangan
Penanaman Modal
0
0
6
0
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
8 dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal
Peningkatan Koordinasi
dan Kerjasama dibid.
Penanaman Modal dan
Dunia Usaha
1.065.000
1.086.300
1.108.026
1.130.187
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal
100
190.000
100
193.800
100
197.676
100
201.630
100
205.662
988.768
Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya
dokumen hasil PMA & PMDN
100
75.000
100
76.500
100
78.030
100
79.591
100
81.182
390.303
BPPT KOTA SEMARANG
0
0
100
Tersusunnya laporan-laporan
pelaksanaan kegiatan secara
periodik
0
1 16 01
100.000
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
0
1
1 16 01
8
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Penyelenggaraan Promosi Terselenggaranya promosi
Investasi
investasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
700.000
100
714.000
100
728.280
100
742.846
100
757.703
3.642.828
1.469.000
7.062.554
PROGRAM
16 PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dengan SPM
Audit Survailance ISO
9001:2008
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
1.357.129
1.384.272
1.411.957
1.440.196
0
1
Peningkatan Pelayanan
Perijinan dan Pelayanan
1 Penanaman Modal
(Sertifikasi ISO 9001 :
2008)
0
1
4
Pengawasan Pelayanan
Perijinan
Pengawasan Pelayanan
Perijinan
100
85.000
100
86.700
100
88.434
100
90.203
100
92.007
442.343
0
3
0
Persandingan Perda
Pelayanan Perijinan
Raperda Perijinan
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
0
3
1
Peenyerpurnaan Perda
Penanaman Modal
Raperda Penanaman Modal
100
127.129
100
129.672
100
132.265
100
134.910
100
137.609
661.584
0
3
5
Grand Strategi Investasi di Pemetaan Investasi di Kota
Kota Semarang
Semarang
100
150.000
100
153.000
100
156.060
100
159.181
100
162.365
780.606
0
3
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
7
informasi dan pelayanan
perijinan
Terkelolanya Website informasi
investasi dan pelayanan
perijinan serta terjaganya fungsi
sistem jaringan TI (sofware &
hardware)
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
0
4
0
Peningkatan Koordinasi
Pelayanan Perijinan
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan, kesra
dan lingkungan serta
perekonomian
100
575.000
100
586.500
100
598.230
100
610.195
100
622.398
2.992.323
0
4
4
Pengelolaan data perijinan Pengelolaan data perijinan yang
dan informasi investasi
terintregasi
100
50.000
100
51.000
100
52.020
100
53.060
100
54.122
260.202
4
Pengembangan Iklim
5
Investasi
100
70.000
100
71.400
100
72.828
100
74.285
100
75.770
364.283
248.959
1.196.929
0
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan forum
komunikasi antara Pemerintah
dan Dunia Usaha
1 16 01
17
Semakin terarahnya strategi
PROGRAM PENYIAPAN
dan kebijakan pengelolaan
POTENSI SUMBER DAYA, BUMD dan pengembangan
SARANA DAN
potensi daerah
PRASARANA
0
0
6
Pengembangan Potensi
Daerah
0
0
0
1
230.000
234.600
239.292
244.078
Tersedianya infromasi
pemberdayaan potensi daearah
secara utuh guna peningkatan
investasi
100
80.000
100
81.600
100
83.232
100
84.897
100
86.595
416.323
7 Pemberdayaan BUMD
Peningkatan Pendapatan atau
Laba bagi BUMD
100
50.000
100
51.000
100
52.020
100
53.060
100
54.122
260.202
Peningkatan Infrastruktur
3 sarana dan prasarana
pelayanan perijinan
Tertatanya interior pelayanan
perijinan
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
JUMLAH
4.416.650
4.637.500
5.094.550
5.349.370
5.410.021
24.908.091
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan
Terwujudnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan pelaporan
yang transaparan
dan akuntabel
dan
profesionalisme
pegawai Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana yang
memadai dan
pelaporan yang
PROGRAM PELAYANAN
transaparan dan
akuntabel serta 1 16 01 01 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
terlaksanakanny
a tugas dan
fungsi Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
sebesar 100 %
per tahun
selama 5 tahun
periode
perencanaan
Penyediaan jasa surat
0
0 1
menyurat
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Target
(%)
Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2012
Target
(%)
1.056.608
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2013
Target
(%)
1.077.740
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2014
Target
(%)
1.099.295
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2015
Target
(%)
1.121.281
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
1.143.706
5.498.630
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
100
14.580
100
14.872
100
15.169
100
15.472
100
15.782
75.875
0
0
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
srt kabar/majalah dan jasa
pengiriman
100
76.100
100
77.622
100
79.174
100
80.758
100
82.373
396.027
0
1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
100
479.127
100
488.710
100
498.484
100
508.453
100
518.622
2.493.396
0
1
1
Penyediaan barang
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
100
269.801
100
275.197
100
280.701
100
286.315
100
292.041
1.404.055
0
1
2
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
100
1.000
100
1.020
100
1.040
100
1.061
100
1.082
5.204
0
1
Penyediaan bahan bacaan
Tersedianya buku bacaan &
5 dan peraturan perundangperaturan perUUang
undangan
100
1.000
100
1.020
100
1.040
100
1.061
100
1.082
5.204
0
1
7
Tersedianya makan & minum
utk rapat dan tamu
100
70.000
100
71.400
100
72.828
100
74.285
100
75.770
364.283
Terlaksananya perjalanan dinas
100
145.000
100
147.900
100
150.858
100
153.875
100
156.953
754.586
491.101
2.337.198
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat – rapat koordinasi
8 dan konsultasi ke luar
daerah
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
1 16 01 02
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan kendaraan
0
0 5
dinas/operasional
0
1
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
Penyediaan SDM, Fasilitas/
Alat-alat sarana dan
prasarana
453.701
462.775
472.031
481.471
Terpenuhinya kebutuhan alatalat angkut darat mobil
100
20.000
100
20.400
100
20.808
100
21.224
100
21.649
104.081
0
0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor
100
38.000
100
38.760
100
39.535
100
40.326
100
41.132
197.754
0
0
9
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor
100
239.901
100
244.699
100
249.593
100
254.585
100
259.677
1.248.454
0
2
4
Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan
kend.dinas/ operasional
dinas/operasional yg memadai
100
106.900
100
109.038
100
111.219
100
113.443
100
115.712
556.312
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
0
2
8
Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianaya peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor yg memadai
100
41.400
100
42.228
100
43.073
100
43.934
100
44.813
215.447
0
2
9
Pemeliharaan rutin/berkala
Tersedianya mebelair
meberlair
100
7.500
100
7.650
100
7.803
100
7.959
100
8.118
15.150
108.243
520.404
108.243
520.404
166.924
802.525
1 16 01
0
0
1 16 01
PROGRAM
03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
5
Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
03
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Peningkatan Pelayanan Publik
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terlaksananya
pembayaran
Penyusunan Laporan
panitia pengadaan brg/jasa,
1 Capaian Kinerja dan Iktisar
honor panitia pemeriksa &
Realisasi Kinerja SKPD
honor panitia pelaks.keg.
0
0
2
Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran
0
0
Penyusunan Pelaporan
3 Prognosis Realisasi
Anggaran
0
0
4
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
0
0
6
Penyusunan RKA dan DPA
Tersedianya lap.RKA & DPA
SKPD
0
1
3 Penyusunan LAKIP SKPD
0
1
8 Penyusunan LKPJ SKPD
0
2
0
2
100.000
102.000
100
154.212
102.000
104.040
100
157.296
104.040
106.121
100
160.442
106.121
100
163.651
100
86.740
100
88.475
100
90.244
100
92.049
100
93.890
451.398
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
100
7.300
100
7.446
100
7.595
100
7.747
100
7.902
37.989
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
100
3.260
100
3.325
100
3.392
100
3.460
100
3.529
16.965
Tersedianya lap.keuangan akhir
tahun
100
7.300
100
7.446
100
7.595
100
7.747
100
7.902
37.989
100
8.430
100
8.599
100
8.771
100
8.946
100
9.125
43.870
Tersedianya lap.RKA & DPA
100
8.430
100
8.599
100
8.771
100
8.946
100
9.125
43.870
Tersedianya lap.LKPJ SKPD
100
6.956
100
7.095
100
7.237
100
7.382
100
7.529
36.199
1 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA SKPD
100
6.956
100
7.095
100
7.237
100
7.382
100
7.529
36.199
Penunjang Kinerja PA,
6 PPK, Bendahara dan
Pembantu
100
18.840
100
19.217
100
19.601
100
19.993
100
20.393
98.044
1.152.790
5.542.303
15
PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI Peningkatan Investasi di Kota
DAN KERJASAMA
Semarang
INVESTASI
0
0
Koordinasi Perencanaan
5 dan Pengembangan
Penanaman Modal
0
0
6
0
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
8 dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal
Peningkatan Koordinasi
dan Kerjasama dibid.
Penanaman Modal dan
Dunia Usaha
1.065.000
1.086.300
1.108.026
1.130.187
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal
100
190.000
100
193.800
100
197.676
100
201.630
100
205.662
988.768
Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya
dokumen hasil PMA & PMDN
100
75.000
100
76.500
100
78.030
100
79.591
100
81.182
390.303
BPPT KOTA SEMARANG
0
0
100
Tersusunnya laporan-laporan
pelaksanaan kegiatan secara
periodik
0
1 16 01
100.000
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
0
1
1 16 01
8
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Penyelenggaraan Promosi Terselenggaranya promosi
Investasi
investasi
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
700.000
100
714.000
100
728.280
100
742.846
100
757.703
3.642.828
1.469.000
7.062.554
PROGRAM
16 PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dengan SPM
Audit Survailance ISO
9001:2008
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
1.357.129
1.384.272
1.411.957
1.440.196
0
1
Peningkatan Pelayanan
Perijinan dan Pelayanan
1 Penanaman Modal
(Sertifikasi ISO 9001 :
2008)
0
1
4
Pengawasan Pelayanan
Perijinan
Pengawasan Pelayanan
Perijinan
100
85.000
100
86.700
100
88.434
100
90.203
100
92.007
442.343
0
3
0
Persandingan Perda
Pelayanan Perijinan
Raperda Perijinan
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
0
3
1
Peenyerpurnaan Perda
Penanaman Modal
Raperda Penanaman Modal
100
127.129
100
129.672
100
132.265
100
134.910
100
137.609
661.584
0
3
5
Grand Strategi Investasi di Pemetaan Investasi di Kota
Kota Semarang
Semarang
100
150.000
100
153.000
100
156.060
100
159.181
100
162.365
780.606
0
3
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
7
informasi dan pelayanan
perijinan
Terkelolanya Website informasi
investasi dan pelayanan
perijinan serta terjaganya fungsi
sistem jaringan TI (sofware &
hardware)
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
0
4
0
Peningkatan Koordinasi
Pelayanan Perijinan
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan, kesra
dan lingkungan serta
perekonomian
100
575.000
100
586.500
100
598.230
100
610.195
100
622.398
2.992.323
0
4
4
Pengelolaan data perijinan Pengelolaan data perijinan yang
dan informasi investasi
terintregasi
100
50.000
100
51.000
100
52.020
100
53.060
100
54.122
260.202
4
Pengembangan Iklim
5
Investasi
100
70.000
100
71.400
100
72.828
100
74.285
100
75.770
364.283
248.959
1.196.929
0
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan forum
komunikasi antara Pemerintah
dan Dunia Usaha
1 16 01
17
Semakin terarahnya strategi
PROGRAM PENYIAPAN
dan kebijakan pengelolaan
POTENSI SUMBER DAYA, BUMD dan pengembangan
SARANA DAN
potensi daerah
PRASARANA
0
0
6
Pengembangan Potensi
Daerah
0
0
0
1
230.000
234.600
239.292
244.078
Tersedianya infromasi
pemberdayaan potensi daearah
secara utuh guna peningkatan
investasi
100
80.000
100
81.600
100
83.232
100
84.897
100
86.595
416.323
7 Pemberdayaan BUMD
Peningkatan Pendapatan atau
Laba bagi BUMD
100
50.000
100
51.000
100
52.020
100
53.060
100
54.122
260.202
Peningkatan Infrastruktur
3 sarana dan prasarana
pelayanan perijinan
Tertatanya interior pelayanan
perijinan
100
100.000
100
102.000
100
104.040
100
106.121
100
108.243
520.404
JUMLAH
4.416.650
4.637.500
5.094.550
5.349.370
5.410.021
24.908.091