14. bpbd

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

: 1 . 19 . 03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 03 . 01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA


2

3

4

KEGIATAN

1
1.19 . 1.19.03 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN

Sumber
Dana

I


II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

153.094.000,00

144.384.000,00


166.609.000,00

65.782.000,00

529.869.000,00

1 Tahun

3

1.500.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

900.000,00

5.000.000,00


12 Bulan

3

15.900.000,00

15.900.000,00

15.900.000,00

12.300.000,00

60.000.000,00

7 Unit Roda 6

3

15.000.000,00


0,00

10.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2 (dua)
1 Tahun

3

7.475.000,00

0,00

5.525.000,00


0,00

13.000.000,00

1 Tahun

3

2.550.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00

2.350.000,00

10.000.000,00

1 Tahun


3

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1 Tahun

3

10.000.000,00

15.000.000,00


14.000.000,00

3.072.000,00

42.072.000,00

1 Tahun

3

6.535.000,00

7.500.000,00

6.900.000,00

3.022.000,00

23.957.000,00


1 Tahun

3

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

18 Macam

3

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

1 Tahun

3

1.425.000,00

1.425.000,00

1.725.000,00

1.425.000,00

6.000.000,00

1 Tahun

3

6.243.000,00

6.243.000,00

6.243.000,00

6.242.000,00

24.971.000,00

1 Tahun

3

70.000.000,00

86.000.000,00

94.000.000,00

30.000.000,00

280.000.000,00

1 Orang

3

2.967.000,00

2.967.000,00

2.967.000,00

2.968.000,00

11.869.000,00

283.624.000,00

2.196.351.000,00

174.525.000,00

179.119.000,00

2.833.619.000,00

(enam), 5 Unit
Roda 4 (empat)
dan 7 Unit Roda

1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

100 %

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

1.19 . 1.19.03 . 02 . 03

Kabupaten
Tanah Datar

1 (satu) Unit
Posko Pemadam

Pembangunan gedung kantor

JUMLAH

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

3.124.000,00

389.176.000,00

7.700.000,00

0,00

400.000.000,00

Mobil BPBD
1 Unit

3

29.500.000,00

1.549.675.000,00

1.325.000,00

6.500.000,00

1.587.000.000,00

2 Unit

3

46.500.000,00

51.000.000,00

0,00

16.000.000,00

113.500.000,00

1 Unit

3

36.500.000,00

0,00

0,00

14.500.000,00

51.000.000,00

2 Buah

3

0,00

40.000.000,00

0,00

6.000.000,00

46.000.000,00

3 Unit Gedung

3

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

15.000.000,00

Roda 6 (enam)

3

159.000.000,00

159.000.000,00

159.000.000,00

129.119.000,00

606.119.000,00

BNPB 4 Unit
1 Tahun

3

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

1 Tahun

3

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

21.000.000,00

16.320.000,00

9.500.000,00

180.000,00

47.000.000,00

21.000.000,00

16.320.000,00

9.500.000,00

180.000,00

47.000.000,00

2.779.000,00

2.629.000,00

737.000,00

3.855.000,00

10.000.000,00

3

2.779.000,00

2.629.000,00

737.000,00

3.855.000,00

10.000.000,00

3.516.000,00

3.506.000,00

2.978.000,00

0,00

10.000.000,00

3

3.516.000,00

3.506.000,00

2.978.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

2.834.000,00

0,00

2.166.000,00

5.000.000,00

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Kebakaran WKM
III dan 1 (satu)
Unit Garace

1.19 . 1.19.03 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

Damkar 5 Unit,
Roda 6 (enam)
BNPB 2 Unit,
Roda 4 (empat)
3 Unit, Roda 4
(empat) BNPB 1
unit, Roda 2
(dua) 3 Unit
Roda 2 (dua)

1.19 . 1.19.03 . 02 . 28
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29
1.19 . 1.19.03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 05 . 03
1.19 . 1.19.03 . 06

1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
1.06 . 1.19.03 . 15
1.06 . 1.19.03 . 15 . 02

1.20 . 1.19.03 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

100 %

Kabupaten
Tanah Datar

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah

3

100 %

Kabupaten
Tanah Datar

4 Dokumen

100 %

Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan

10 Orang

Kabupaten
Tanah Datar

100 %

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

5

Kabupaten
Tanah Datar

1 Dokumen

3

KEGIATAN

1
1.20 . 1.19.03 . 17 . 16
1.04 . 1.19.03 . 19
1.04 . 1.19.03 . 19 . 04
1.04 . 1.19.03 . 19 . 06
1.04 . 1.19.03 . 19 . 07
1.04 . 1.19.03 . 19 . 08

Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan
bencana kebakaran
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN

Sumber
Dana

LOKASI

URAIAN

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

2.834.000,00

0,00

2.166.000,00

5.000.000,00

181.760.000,00

264.890.000,00

115.505.000,00

127.815.000,00

689.970.000,00

14 Kecamatan

3

13.985.000,00

10.400.000,00

10.400.000,00

2.340.000,00

37.125.000,00

50 Orang

3

46.800.000,00

0,00

0,00

0,00

46.800.000,00

8 Nagari dan 6

3

16.555.000,00

12.500.000,00

12.075.000,00

2.590.000,00

43.720.000,00

3

11.000.000,00

139.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

3

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

1.600.000,00

10.000.000,00

3

90.620.000,00

100.190.000,00

90.230.000,00

121.285.000,00

402.325.000,00

186.683.400,00

408.947.600,00

247.936.500,00

114.845.000,00

958.412.500,00

3

3.501.000,00

4.501.000,00

26.093.000,00

3.855.000,00

37.950.000,00

3

5.000.000,00

235.000.000,00

0,00

0,00

240.000.000,00

Sekolah
1 (satu) unit
Senter HID
Seachlight, 10
(sepuluh) unit
Senter Kepala, 4
(empat) Unit
Radio HT, 1
(satu) unit
Hydrant Pilar, 1
(set) Tabung
CBA Oksigen, 6
(enam) Roll
Selang Ukuran
1,5 Inc

1.04 . 1.19.03 . 19 . 09

Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran

Kabupaten
Tanah Datar

Masin Pompa
Portable, Masin
Pompa Apung
Slang, Nozlle
dan Y Conecctor
Pemadam

1.04 . 1.19.03 . 19 . 12
1.19 . 1.19.03 . 22
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02

1.19 . 1.19.03 . 22 . 05
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06

1.19 . 1.19.03 . 22 . 07
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2

Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Pengadaan tempat penampungan
sementara dan evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bancana alam
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam
penanggulangan bencana
Fasilitas potensi masyarakat dan
penanggulangan bencana dan
penyelematan
Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana
Peningkatan SDM Kelembagaan dan
Aparatur Penyelamat Kebencanaan

Kabupaten
Tanah Datar

Kebakaran
33 Orang

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

10 Lokasi dan 1
Dokumen
Masker dan
Peralatan Khusus
SAR

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

150 Orang

3

65.641.900,00

33.558.100,00

0,00

0,00

99.200.000,00

1 Tahun

3

90.550.000,00

92.815.000,00

90.450.000,00

76.185.000,00

350.000.000,00

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

1 Dokumen

3

10.640.000,00

28.058.000,00

4.852.000,00

0,00

43.550.000,00

30 Orang

3

0,00

4.000.000,00

33.000.000,00

13.000.000,00

50.000.000,00

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

100 %

1.19 . 1.19.03 . 22 . 10
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11

1 Dokumen, 1

1.19 . 1.19.03 . 22 . 13
1.03 . 1.19.03 . 32
1.03 . 1.19.03 . 32 . 01

Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi
Penanganan Bencana)
Penyusunan database dan peta kawasan
rawan bencana
Penyusunan rencana kontijensi
kebencanaan
Program Penanganan dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Air
Bersih dan Air Limbah

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

5.000.000,00

5.165.000,00

44.835.000,00

5.000.000,00

60.000.000,00

3

3.262.500,00

2.762.500,00

30.975.000,00

3.000.000,00

40.000.000,00

3

3.088.000,00

3.088.000,00

17.731.500,00

13.805.000,00

37.712.500,00

222.059.250,00

2.879.649.250,00

11.621.483.250,00

70.049.250,00

14.793.241.000,00

1.03 . 1.19.03 . 32 . 02

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi

1.03 . 1.19.03 . 32 . 03

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

1.03 . 1.19.03 . 32 . 04

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan

1.03 . 1.19.03 . 32 . 08

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai

1.03 . 1.19.03 . 32 . 12

Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca
Bencana
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.19.03 . 32 . 13
1.03 . 1.19.03 . 32 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2

Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan
PDNA)

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Peta
1 Dokumen

100 %

Nag.
Supayang
(Sumber
Dana :
Pendapatan
Hibah)
Kab. Tanah
Datar
(Sumber
Dana :
Pendapatan
Hibah)
Kab. Tanah
Datar
(Sumber
Dana :
Pendapatan
Hibah)
Kab. Tanah
Datar
(Sumber
Dana :
Pendapatan
Hibah)
Kab. Tanah
Datar
(Sumber
Dana :
Pendapatan
Hibah)
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

JUMLAH

I

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

1 Unit

26

1.199.250,00

272.074.250,00

0,00

0,00

273.273.500,00

6 Daerah Irigasi

26

4.797.000,00

1.564.647.000,00

4.797.000,00

0,00

1.574.241.000,00

6 Paket

26

166.548.750,00

196.542.750,00

7.018.069.750,00

35.705.250,00

7.416.866.500,00

1 Paket

26

1.164.250,00

286.959.250,00

0,00

0,00

288.123.500,00

2 Paket

26

1.254.000,00

501.254.000,00

4.560.154.000,00

1.035.000,00

5.063.697.000,00

100 %

3

26.219.000,00

16.263.000,00

15.213.000,00

13.789.500,00

71.484.500,00

100 %

3

9.660.000,00

12.132.000,00

7.127.500,00

7.125.500,00

36.045.000,00

1 Tahun

3

11.217.000,00

29.777.000,00

16.122.000,00

12.394.000,00

69.510.000,00

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

1.054.515.650,00

5.919.510.850,00

12.339.273.750,00

563.811.250,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
19.877.111.500,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Ketua

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Ketua

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Ketua

4

Drs. Altri Suandi

19610101 198210 1 006

Wakil Ketua

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Wakil Ketua

6

Ir. Nuryeddisman

19611124 198903 1 003

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Ir. Benny Sakti, MM

19670927 199403 1 008

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Ketua Pokja I

11

Deddy Prihatin, S.Kom

19700919 199703 1 007

Ketua Pokja II

12

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Ketua Pokja III

13

Efi Yendri, S.Si. MTP

19701225 199701 2 001

Ketua Pokja IV

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
14

Irwan, ST. MT

Formulir DPA SKPD 2.2

19681004 199701 1 001

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Ketua Pokja V

Halaman 6