SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagai salah satu azas
umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Pasal 4
dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, maka sebelum disampaikan kepada DPRD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada
masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai
hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, maka secara garis
besar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan
APBD TA 2017 sebagai berikut:
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN DAERAH
9,790,923,478
,551
5,666,689,017
,551
5,444,173,000,
000
20,891,830,000
RANCANGAN
P-APBD TA
2017
9,939,529,572
,847
5,728,120,070
,967
5,505,571,000,
000
18,599,920,000
APBD TA 2017
BERTAMBAH
(BERKURANG
)
148,606,094,
296
61,431,053,4
16
61,398,000,00
0
(2,291,910,00
0)
2,324,963,416
1.1.1
Pendapatan Asli
Daerah
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
49,700,000,000
52,024,963,416
151,924,187,55
1
151,924,187,55
1
-
Dana Perimbangan
4,118,564,461
,000
635,215,279,00
0
4,205,739,501
,880
722,390,319,88
0
87,175,040,8
80
87,175,040,88
0
1,105,821,476,
000
2,377,527,706,
000
1,105,821,476,
000
2,377,527,706,
000
-
5,670,000,000
5,670,000,000
-
5,670,000,000
5,670,000,000
-
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
1.3.1
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
-
APBD TA 2017
RANCANGAN
P-APBD TA
2017
BERTAMBAH
(BERKURANG
)
10,349,986,54
2,551
6,936,624,336
,124
1,587,691,144,
406
2,376,144,610,
000
138,877,500,00
0
2,184,014,250,
000
613,846,831,71
8
10,388,686,44
4,666
6,849,113,868
,170
1,711,323,609,
113
2,211,089,768,
000
138,877,500,00
0
2,184,014,250,
000
577,846,831,71
8
38,699,902,1
15
(87,510,467,
954)
123,632,464,7
07
(165,054,842,
000)
-
36,050,000,000
25,961,909,339
(10,088,090,6
61)
3,413,362,206
,427
213,992,373,70
0
1,683,721,266,
405
1,515,648,566,
322
3,539,572,576
,496
220,066,942,30
0
1,722,851,921,
994
1,596,653,712,
202
126,210,370,
069
6,074,568,600
SURPLUS/(DEFISIT)
(559,063,064,
000)
(449,156,871,
819)
109,906,192,
181
PEMBIAYAAN
559,063,064,0
00
559,063,064,0
00
559,063,064,00
0
449,156,871,8
19
559,156,871,8
19
559,156,871,81
9
(109,906,192
,181)
93,807,819
-
3.2.1
Pengeluaran
Pembiayaan
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah:
110,000,000,0
00
110,000,000,0
00
110,000,000,
000
110,000,000,
000
3.2.1.
1
Penyertaan Modal Kepada
Bank Banten
-
110,000,000,00
0
110,000,000,0
00
559,063,064,0
00
449,156,871,8
19
(109,906,192
,181)
-
-
-
NO
2
2.1
URAIAN
BELANJA DAERAH
2.1.1
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Hibah
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial
2.1.4
Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa dan
Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
2.1.5
2.1.6
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.3
Belanja Modal
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
4
Penerimaan
Pembiayaan
SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya
Pembiayaan Netto
-
SiLPA Tahun Anggaran
Berkenaan
(36,000,000,0
00)
39,130,655,58
9
81,005,145,88
0
93,807,819
Sehubungan hal tersebut, kami informasikan substansi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2017
sebagai berikut :
1. Kebijakan Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah
Provinsi
Banten
mengupayakan
Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah
khususnya pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama
kendaraan bermotor, penyesuaian retribusi
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana
alokasi khusus (DAK) tidak mengalami perubahan dari target yang
telah ditetapkan pada APBD TA 2017, Sedangkan dana bagi hasil
pajak/bukan pajak ditargetkan meningkat 13,72 persen dari target
sebelumnya.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan
dari target yang telah ditetapkan pada APBD TA 2017.
2. Kebijakan Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung, mengalami peningkatan sebesar 0,37
persen, dengan peruntukan sebagai berikut :
1) Belanja pegawai, yaitu dalam rangka pemenuhan belanja PNSD
selama 1 (satu) tahun, penyesuaian penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah
nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
DPRD.
2) Belanja hibah, penganggaran belanja hibah dalam rangka
mendukung capaian target pembangunan provinsi banten yang
diberikan
kepada
Pemerintah,
Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan, serta hibah satuan pendidikan dasar dan
menengah.
3) Belanja Bantuan Sosial, tidak mengalami perubahan. Adapun
peruntukkanya yaitu bantuan social untuk keluarga sangat
miskin, jaminan social lanjut usia, jaminan social kecacatan,
rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemenuhan kebutuhan
anak.
4) Terdapat optimalisasi Bantuan keuangan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota,
sedangkan
bantuan
keuangan
kepada
Pemerintah Desa dan Partai Politik tidak mengalami perubahan.
5) Penyesuaian belanja tidak terduga;
b. Belanja Langsung
Dalam rangka pencapaian target pembangunan melalui program
dan kegiatan belanja langsung diarahkan pada:
1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pengadaan
lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktek siswa, mebelair
sekolah serta penambahan bantuan operasional sekolan daerah
(bosda);
2) Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
3) Pembangunan dan rehabilitasi jalan, penataan kawasan serang
timur dan banten lama, penataan aliran sungai;
4) Penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis,
dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh;
5) Pembinaan kesiapsiagaan kebencanaan kader karang taruna dan
tagana;
6) Pembayaran kewajiban.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan, dicadangkan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
b. Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk penyertaan Modal kepada
PT Bank Banten Tbk.
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Drs. H. RANTA SOEHARTA,
MM
PROVINSI BANTEN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagai salah satu azas
umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Pasal 4
dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, maka sebelum disampaikan kepada DPRD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada
masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai
hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, maka secara garis
besar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan
APBD TA 2017 sebagai berikut:
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN DAERAH
9,790,923,478
,551
5,666,689,017
,551
5,444,173,000,
000
20,891,830,000
RANCANGAN
P-APBD TA
2017
9,939,529,572
,847
5,728,120,070
,967
5,505,571,000,
000
18,599,920,000
APBD TA 2017
BERTAMBAH
(BERKURANG
)
148,606,094,
296
61,431,053,4
16
61,398,000,00
0
(2,291,910,00
0)
2,324,963,416
1.1.1
Pendapatan Asli
Daerah
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
49,700,000,000
52,024,963,416
151,924,187,55
1
151,924,187,55
1
-
Dana Perimbangan
4,118,564,461
,000
635,215,279,00
0
4,205,739,501
,880
722,390,319,88
0
87,175,040,8
80
87,175,040,88
0
1,105,821,476,
000
2,377,527,706,
000
1,105,821,476,
000
2,377,527,706,
000
-
5,670,000,000
5,670,000,000
-
5,670,000,000
5,670,000,000
-
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
1.3.1
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
-
APBD TA 2017
RANCANGAN
P-APBD TA
2017
BERTAMBAH
(BERKURANG
)
10,349,986,54
2,551
6,936,624,336
,124
1,587,691,144,
406
2,376,144,610,
000
138,877,500,00
0
2,184,014,250,
000
613,846,831,71
8
10,388,686,44
4,666
6,849,113,868
,170
1,711,323,609,
113
2,211,089,768,
000
138,877,500,00
0
2,184,014,250,
000
577,846,831,71
8
38,699,902,1
15
(87,510,467,
954)
123,632,464,7
07
(165,054,842,
000)
-
36,050,000,000
25,961,909,339
(10,088,090,6
61)
3,413,362,206
,427
213,992,373,70
0
1,683,721,266,
405
1,515,648,566,
322
3,539,572,576
,496
220,066,942,30
0
1,722,851,921,
994
1,596,653,712,
202
126,210,370,
069
6,074,568,600
SURPLUS/(DEFISIT)
(559,063,064,
000)
(449,156,871,
819)
109,906,192,
181
PEMBIAYAAN
559,063,064,0
00
559,063,064,0
00
559,063,064,00
0
449,156,871,8
19
559,156,871,8
19
559,156,871,81
9
(109,906,192
,181)
93,807,819
-
3.2.1
Pengeluaran
Pembiayaan
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah:
110,000,000,0
00
110,000,000,0
00
110,000,000,
000
110,000,000,
000
3.2.1.
1
Penyertaan Modal Kepada
Bank Banten
-
110,000,000,00
0
110,000,000,0
00
559,063,064,0
00
449,156,871,8
19
(109,906,192
,181)
-
-
-
NO
2
2.1
URAIAN
BELANJA DAERAH
2.1.1
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Hibah
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial
2.1.4
Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa dan
Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
2.1.5
2.1.6
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.3
Belanja Modal
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
4
Penerimaan
Pembiayaan
SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya
Pembiayaan Netto
-
SiLPA Tahun Anggaran
Berkenaan
(36,000,000,0
00)
39,130,655,58
9
81,005,145,88
0
93,807,819
Sehubungan hal tersebut, kami informasikan substansi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2017
sebagai berikut :
1. Kebijakan Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah
Provinsi
Banten
mengupayakan
Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah
khususnya pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama
kendaraan bermotor, penyesuaian retribusi
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana
alokasi khusus (DAK) tidak mengalami perubahan dari target yang
telah ditetapkan pada APBD TA 2017, Sedangkan dana bagi hasil
pajak/bukan pajak ditargetkan meningkat 13,72 persen dari target
sebelumnya.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan
dari target yang telah ditetapkan pada APBD TA 2017.
2. Kebijakan Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung, mengalami peningkatan sebesar 0,37
persen, dengan peruntukan sebagai berikut :
1) Belanja pegawai, yaitu dalam rangka pemenuhan belanja PNSD
selama 1 (satu) tahun, penyesuaian penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah
nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
DPRD.
2) Belanja hibah, penganggaran belanja hibah dalam rangka
mendukung capaian target pembangunan provinsi banten yang
diberikan
kepada
Pemerintah,
Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan, serta hibah satuan pendidikan dasar dan
menengah.
3) Belanja Bantuan Sosial, tidak mengalami perubahan. Adapun
peruntukkanya yaitu bantuan social untuk keluarga sangat
miskin, jaminan social lanjut usia, jaminan social kecacatan,
rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemenuhan kebutuhan
anak.
4) Terdapat optimalisasi Bantuan keuangan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota,
sedangkan
bantuan
keuangan
kepada
Pemerintah Desa dan Partai Politik tidak mengalami perubahan.
5) Penyesuaian belanja tidak terduga;
b. Belanja Langsung
Dalam rangka pencapaian target pembangunan melalui program
dan kegiatan belanja langsung diarahkan pada:
1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pengadaan
lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktek siswa, mebelair
sekolah serta penambahan bantuan operasional sekolan daerah
(bosda);
2) Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
3) Pembangunan dan rehabilitasi jalan, penataan kawasan serang
timur dan banten lama, penataan aliran sungai;
4) Penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis,
dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh;
5) Pembinaan kesiapsiagaan kebencanaan kader karang taruna dan
tagana;
6) Pembayaran kewajiban.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan, dicadangkan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
b. Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk penyertaan Modal kepada
PT Bank Banten Tbk.
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Drs. H. RANTA SOEHARTA,
MM