No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program perencanaan
pembangunan daerah Penyusunan Renstra SKPD
Rp 10.664.000
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan jasa administrasi
keuangan Rp 11.100.000
3. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp 10.876.000 Penyusunan perencanaan kerja
SKPD Rp 17.624.000
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Rp 9.654.000
4. Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Rp 12.564.000
Rp 72.482.000
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Plt. Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Hadi Nugroho, S.IP
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Suwadi, S.IP
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Siti Wahyu Purwaningsih
Jabatan : Camat Turi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sleman, 24 Oktober 2016 Pihak kedua,
Pihak pertama, Camat Turi
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Dra. Siti Wahyu Purwaningsih Suwadi, S.IP
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KECAMATAN TURI
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Target Target
Target Rumus Perhitungan
Triwulan Triwulan
Triwulan Triwulan
I II
III IV
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
78 78
78 78
Jumlah nilai IKM dari seluruh Seksi dan Sekretariat dibagi
jumlah Seksi dan Sekretariat Persentase keluhan
pengaduan keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti 30
40 50
60 Jumlah keluhanpengaduan
keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti dibagi jumlah
seluruh keluhanpengaduan keamanan dan ketertiban
dikali 100
2 Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam pengurangan resiko
bencana di kecamatan Jumlah masyarakat yang
terlatih kebencanaan 45
45 45
Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan
kebencanaan
3 Meningkatnya kerukunan
masyarakat di kecamatan
Konflik SARA Jumlah kasus konflik SARA
No. Program
Anggaran Keterangan
1. Program pemberdayaan