Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program peningkatan sarana dan prasarana Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 4 Operasional screening Murid SD,SMP, SMA, Biaya penyuluhan kesehatan pada masyarakat, biaya kegiatan Jumat Sehat.

01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4 01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemetaan Status gizi balita, bumil 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT Pemberian PMT balita girang 6 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemeriksaan Garam Yodium 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 7 01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Operasional KP Ibu 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemusnahan sampah medis dan pengambilan dan pemeriksaan sampel AB 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular 9 01.02.22.01 Penyemprotanfogging sarang nyamuk Penyemprotanfogging sarang nyamuk 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 10 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Opeasional PEPJBKLB 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 11 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemikepidemik Honor tim P2PL PEPJBKLB 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 12 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Penyediaan biaya pelaksanaan imunisasi BIAS campak dan TTDT 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 13 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Biaya pembinaanpenyuluhan Calhaj, pelaksanan tes kebugaran calhaj, pelacakan jemaah haji. 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

14 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, konsumsi rakor ISORTM, konsumsi audit internal dan eksternal, biaya uji keurterakalibrasi, survey lance 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 15 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Biaya operasional SIMPUS dan AV Autopsi Verbal 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita 16 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Biaya refresing DDTK guru TKpaud, pelaksanaan DDTK balita di Posyandu 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak 17 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Biaya pelaksanaan kelas ibu hamil 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari

01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

18 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Belanja Pegawai, belanja barang jasa, belanja Modal 1 Th 1 1 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari 5 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 5 Th 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Puskesmas Gambirsari II - 137 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 4 SKPD : UPTD. Instalasi Farmasi Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target sd tahun 2015 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor; monitor tv dan laptop 5 Keg 3 1 1 1 1 5 1 UPTD. Instalasi Farmasi

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 2 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor; belanja ac 2 Keg 2 2 1 UPTD. Instalasi Farmasi 1 Urusan WAJIB 01.02 Bidang Kesehatan 01.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 01.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas, 1 Labkes selama 12 bulan dan belanja bahan pengemas obat 60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Instalasi Farmasi 4 01.02.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan pengelolaan obat di 17 Puskesmas, 25 Puskesmas Pembantu 60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Instalasi Farmasi

01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya honor untuk 1 orang PPTK dan Tim Pengendalian Resiko Kerja, Terlaksananya pengendalian resiko kerja dan pemusnahan obat selama 12 bulan 60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Instalasi Farmasi SKPD : UPTD. Laboratorium Kesehatan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan sd tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target sd tahun 2015 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD 00.00 Bidang - No. Kode Permendagri UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomesKegiatan output Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun berjalan SKPD Penanggung Jawab Renstra SKPD Tahun 2015 4 No. Kode Permendagri UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomesKegiatan output Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun berjalan SKPD Penanggung Jawab Renstra SKPD Tahun 2015 4 II - 138 1 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104 12 4

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran