DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2
: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode Program
Kegiatan Uraian
Target Kinerja
kuantitatif 1
Lokasi Kegiatan
2 3
4 5
10=6+7+8+9 6
7 8
9 Sumber
Dana I
II III
IV Jumlah
Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
0.00. - ADMINISTRASI UMUM 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.104.751.089,00 2.271.175.657,00
2.265.929.388,00 2.426.453.866,00 9.068.310.000,00
1.525.531.138,00 1.576.302.111,00
1.584.002.380,00 1.514.164.371,00
100 DIY
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
6.200.000.000,00 033.
APBD, 724.582.728,00
519.731.277,00 531.201.277,00
447.894.718,00 100
DIY Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran 2.223.410.000,00
034. APBD,
176.340.000,00 169.896.000,00
155.972.000,00 142.692.000,00
100 DIY
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
644.900.000,00 035.
APBD,
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 498.199.350,00
3.210.781.000,00 2.635.808.000,00 1.666.688.650,00
8.011.477.000,00 197.000.000,00
960.675.000,00 37.812.500,00
1.512.500,00 100
DIY PembangunanRehabilitasi Rumah dan
Gedung Kantor 1.197.000.000,00
107. APBD,
390.733.700,00 1.087.131.950,00
1.102.794.750,00 219.347.600,00
100 DIY
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2.800.008.000,00
108. APBD,
143.050.000,00 290.250.000,00
221.707.700,00 2.992.300,00
100 DIY
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 658.000.000,00
109. APBD,
- -
1.500.000.000,00 -
100 DIY
PengadaanRehabilitasi Kendaraan DinasOperasional
1.500.000.000,00 110.
APBD, 935.904.950,00
297.751.050,00 348.466.050,00
274.346.950,00 100
DIY Pemeliharaan Kendaraan
DinasOperasional 1.856.469.000,00
112. APBD,
06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN 54.397.600,00
231.130.450,00 282.275.400,00
93.196.550,00 661.000.000,00
- -
6.725.000,00 8.275.000,00
100 DIY
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 15.000.000,00
016. APBD,
25.230.000,00 23.063.000,00
21.647.000,00 20.060.000,00
100 DIY
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 90.000.000,00
017. APBD,
63.147.850,00 252.761.800,00
195.302.350,00 18.788.000,00
100 DIY
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi 530.000.000,00
018. APBD,
4.818.700,00 6.450.600,00
7.456.100,00 7.274.600,00
100 DIY
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
26.000.000,00 019.
APBD, 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI
JALAN DAN JEMBATAN 1.420.000,00
1.040.000,00 357.483.750,00
358.543.750,00 718.487.500,00
358.543.750,00 357.483.750,00
1.040.000,00 1.420.000,00
100 Dinas
Pekerjaan Umum,
Perumaha n dan
Energi Sumber
Daya Mineral
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 718.487.500,00
004. APBD,
Uraian 1
2 3
4 5
10=6+7+8+9 6
7 8
9 I
II III
IV Jumlah
Triwulan Kode
Program Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
kuantitatif Sumber
Dana
24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA 1.561.121.375,00 17.066.461.375,00 17.494.645.700,00 1.990.365.050,00 38.112.593.500,00
3.000.000,00 3.883.978.800,00
1.816.888.800,00 18.284.400,00
82.5 Daerah
Istimewa Yogyakart
a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP - Loan
5.722.152.000,00 025.
WISMP ,
78.484.950,00 53.133.400,00
48.812.400,00 28.623.750,00
82.5 Daerah
Istimewa Yogyakart
a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP - APBD
209.054.500,00 026.
APBD,
654.618.000,00 840.958.000,00
374.808.300,00 6.190.700,00
82.5 Kab.
Bantul, Kab.
Sleman, Kab.
Kulonprog o dan
Kab. Gunungki
dul Perencanaan Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi 1.876.575.000,00
027. APBD,
1.254.262.100,00 5.069.642.375,00
2.687.651.000,00 1.456.629.525,00
Pengelolaan Jaringan Irigasi 10.468.185.000,00
029. -
2.377.982.500,00 3.777.078.500,00
30.241.000,00 82.5
Kabupaten Sleman,
Bantul, Gunungki
dul Pengembangan Jaringan Irigasi D A K
6.185.302.000,00 030.
DAK,
- 5.268.950.625,00
8.361.222.375,00 21.152.000,00
82.5 Kab. Batul
dan Kab. Sleman
Peningkatan Jaringan Irigasi 13.651.325.000,00
031. APBD,
25. PROGRAM PENYEDIAAN DAN