PROGRAM PENINGKATAN SARANA PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM INSPEKSI KONDISI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 : 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi Urusan Pemerintahan Kode Program Kegiatan Uraian Target Kinerja kuantitatif 1 Lokasi Kegiatan 2 3 4 5 10=6+7+8+9 6 7 8 9 Sumber Dana I II III IV Jumlah Triwulan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

0.00. - ADMINISTRASI UMUM 01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.104.751.089,00 2.271.175.657,00 2.265.929.388,00 2.426.453.866,00 9.068.310.000,00 1.525.531.138,00 1.576.302.111,00 1.584.002.380,00 1.514.164.371,00 100 DIY Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 6.200.000.000,00 033. APBD, 724.582.728,00 519.731.277,00 531.201.277,00 447.894.718,00 100 DIY Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2.223.410.000,00 034. APBD, 176.340.000,00 169.896.000,00 155.972.000,00 142.692.000,00 100 DIY Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 644.900.000,00 035. APBD,

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR 498.199.350,00 3.210.781.000,00 2.635.808.000,00 1.666.688.650,00 8.011.477.000,00 197.000.000,00 960.675.000,00 37.812.500,00 1.512.500,00 100 DIY PembangunanRehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 1.197.000.000,00 107. APBD, 390.733.700,00 1.087.131.950,00 1.102.794.750,00 219.347.600,00 100 DIY Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2.800.008.000,00 108. APBD, 143.050.000,00 290.250.000,00 221.707.700,00 2.992.300,00 100 DIY Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 658.000.000,00 109. APBD, - - 1.500.000.000,00 - 100 DIY PengadaanRehabilitasi Kendaraan DinasOperasional 1.500.000.000,00 110. APBD, 935.904.950,00 297.751.050,00 348.466.050,00 274.346.950,00 100 DIY Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional 1.856.469.000,00 112. APBD,

06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 54.397.600,00 231.130.450,00 282.275.400,00 93.196.550,00 661.000.000,00 - - 6.725.000,00 8.275.000,00 100 DIY Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 15.000.000,00 016. APBD, 25.230.000,00 23.063.000,00 21.647.000,00 20.060.000,00 100 DIY Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 90.000.000,00 017. APBD, 63.147.850,00 252.761.800,00 195.302.350,00 18.788.000,00 100 DIY Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 530.000.000,00 018. APBD, 4.818.700,00 6.450.600,00 7.456.100,00 7.274.600,00 100 DIY Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 26.000.000,00 019. APBD, 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI

JALAN DAN JEMBATAN 1.420.000,00 1.040.000,00 357.483.750,00 358.543.750,00 718.487.500,00 358.543.750,00 357.483.750,00 1.040.000,00 1.420.000,00 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumaha n dan Energi Sumber Daya Mineral Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 718.487.500,00 004. APBD, Uraian 1 2 3 4 5 10=6+7+8+9 6 7 8 9 I II III IV Jumlah Triwulan Kode Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target Kinerja kuantitatif Sumber Dana

24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.561.121.375,00 17.066.461.375,00 17.494.645.700,00 1.990.365.050,00 38.112.593.500,00 3.000.000,00 3.883.978.800,00 1.816.888.800,00 18.284.400,00 82.5 Daerah Istimewa Yogyakart a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP - Loan 5.722.152.000,00 025. WISMP , 78.484.950,00 53.133.400,00 48.812.400,00 28.623.750,00 82.5 Daerah Istimewa Yogyakart a Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP - APBD 209.054.500,00 026. APBD, 654.618.000,00 840.958.000,00 374.808.300,00 6.190.700,00 82.5 Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprog o dan Kab. Gunungki dul Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi 1.876.575.000,00 027. APBD, 1.254.262.100,00 5.069.642.375,00 2.687.651.000,00 1.456.629.525,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi 10.468.185.000,00 029. - 2.377.982.500,00 3.777.078.500,00 30.241.000,00 82.5 Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungki dul Pengembangan Jaringan Irigasi D A K 6.185.302.000,00 030. DAK, - 5.268.950.625,00 8.361.222.375,00 21.152.000,00 82.5 Kab. Batul dan Kab. Sleman Peningkatan Jaringan Irigasi 13.651.325.000,00 031. APBD,

25. PROGRAM PENYEDIAAN DAN