3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi kantor UPT
Damkar 5,26
-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.04.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
658.500.000,00 -
3 Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 1.19.1.19.04.02.05.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 40.000.000,00
-
Output
: Unit 2
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur 33,33
- Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1.19.1.19.04.02.07.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 252.500.000,00
-
Output
: Jenis 15
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur 33,33
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoprasional 1.19.1.19.04.02.15.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 366.000.000,00
-
Output
: Jenis 15
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur 33,33
-
Peningkatan disiplin aparatur 1.19.1.19.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.350.000,00 -
1 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.19.1.19.04.03.05.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 7.350.000,00
-
Output
: pasang 21
-
Outcome
: Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian
dan atribut 100
-
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.19.1.19.04.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00 -
2 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.1.19.04.05.01.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 30.000.000,00
-
Output
: Kegiatan 1
-
Outcome
: Terlaksananya Sosialisasi Undang - Undang No. 5 Tahun
2014 Tentang ASN 30
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
1.19.1.19.04.05.03.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: kegiatan 1
-
Outcome
: Terlaksananya Sosialisasi Penerapan SKP Pengganti
DP3 40
-
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 1.19.1.19.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
18.980.000,00 -
5 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.19.1.19.04.06.01.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: dokumen 5
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas pelaporan SKPD yang
transparan, tepat waktu dan akuntabel
25 -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.19.1.19.04.06.02.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Dokumen 1
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik dan
transparan, tepat waktu dan akuntabilitas
25 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19.1.19.04.06.04.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Dokumen 1
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik yang
transparan, tepat waktu dan akuntabilitas
25 -
Penyusunan Laporan Kinerja 1.19.1.19.04.06.05.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 5.980.000,00
-
Output
: Dokumen 3
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan kinerja, tepat waktu dan
akuntabilitas 25
- Penyusunan Laporan Keuangan
BulananTriwulanan 1.19.1.19.04.06.06.
Input
: bpbd
Jumlah Dana 2.000.000,00
-
Output
: Dokumen 4
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik yang
transparan, tepat waktu dan akuntabel
25 -
Peningkatan perencanaan dan pengangaran SKPD
1.19.1.19.04.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD