Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Kapasitas

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya layanan administrasi kantor UPT Damkar 5,26 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.04.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 658.500.000,00 - 3 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.19.1.19.04.02.05. Input : bpbd Jumlah Dana 40.000.000,00 - Output : Unit 2 - Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur 33,33 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.19.1.19.04.02.07. Input : bpbd Jumlah Dana 252.500.000,00 - Output : Jenis 15 - Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur 33,33 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.19.1.19.04.02.15. Input : bpbd Jumlah Dana 366.000.000,00 - Output : Jenis 15 - Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur 33,33 - Peningkatan disiplin aparatur 1.19.1.19.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.350.000,00 - 1 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.19.1.19.04.03.05. Input : bpbd Jumlah Dana 7.350.000,00 - Output : pasang 21 - Outcome : Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian dan atribut 100 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.19.1.19.04.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 55.000.000,00 - 2 Pendidikan dan pelatihan formal 1.19.1.19.04.05.01. Input : bpbd Jumlah Dana 30.000.000,00 - Output : Kegiatan 1 - Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN 30 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 1.19.1.19.04.05.03. Input : bpbd Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : kegiatan 1 - Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Penerapan SKP Pengganti DP3 40 - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19.1.19.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.980.000,00 - 5 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 1.19.1.19.04.06.01. Input : bpbd Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : dokumen 5 - Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan SKPD yang transparan, tepat waktu dan akuntabel 25 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.19.1.19.04.06.02. Input : bpbd Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Dokumen 1 - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik dan transparan, tepat waktu dan akuntabilitas 25 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19.1.19.04.06.04. Input : bpbd Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Dokumen 1 - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik yang transparan, tepat waktu dan akuntabilitas 25 - Penyusunan Laporan Kinerja 1.19.1.19.04.06.05. Input : bpbd Jumlah Dana 5.980.000,00 - Output : Dokumen 3 - Outcome : Meningkatnya kualitas laporan kinerja, tepat waktu dan akuntabilitas 25 - Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.19.1.19.04.06.06. Input : bpbd Jumlah Dana 2.000.000,00 - Output : Dokumen 4 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya kualitas laporan keuangan secara priodik yang transparan, tepat waktu dan akuntabel 25 - Peningkatan perencanaan dan pengangaran SKPD

1.19.1.19.04.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD