eVALUASI HASIL RENJA TW 1 Th 2014 Bag PDE_10
KONSISTENSI DOKUMEN RENSTRA - RENJA DAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN/BIDANG
NO
1
I
URUSAN/PROGRAM
2
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
3
PROGRAM
4
RENSTRA
JML
KEGIATAN
5
PAGU
PROGRAM
6
7
RENJA
JML
KEGIATAN
8
APBD
JML
KEGIATAN
11
PAGU
11
1,715,164,000
5
950,926,000
1
9,660,000
1
Program
Peningkatan
35,000,000 Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1
59,150,000
3
Program
Peningkatan
Pengembangan
51,500,000 Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3
107,560,000
PAGU
PROGRAM
9
10
12
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Displin Aparatur
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bagian PDE
Pelayaan
Administrasi
Perkantoran
Bagian PDE
Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
12
Program Pelayanan
2,111,099,658 Administrasi
Perkantoran
11
4
Program
Peningkatan
266,990,400
Sarana dan
Prasarana Aparatur
5
Program
Peningkatan Displin
Aparatur
Bagian PDE
Bagian PDE
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bagian PDE
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
Program
Peningkatan
53,856,000
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
4
Program
Peningkatan
Pengembangan
60,969,600
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
Program
Pelayanan
1,915,000,000
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
246,500,000 Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
7,500,000 Peningkatan
Displin Aparatur
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN/BIDANG
NO
1
I
URUSAN/PROGRAM
2
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
3
PROGRAM
4
RENSTRA
JML
KEGIATAN
5
PAGU
PROGRAM
6
7
RENJA
JML
KEGIATAN
8
APBD
JML
KEGIATAN
11
PAGU
11
1,715,164,000
5
950,926,000
1
9,660,000
1
Program
Peningkatan
35,000,000 Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1
59,150,000
3
Program
Peningkatan
Pengembangan
51,500,000 Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
3
107,560,000
PAGU
PROGRAM
9
10
12
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Displin Aparatur
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bagian PDE
Pelayaan
Administrasi
Perkantoran
Bagian PDE
Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
12
Program Pelayanan
2,111,099,658 Administrasi
Perkantoran
11
4
Program
Peningkatan
266,990,400
Sarana dan
Prasarana Aparatur
5
Program
Peningkatan Displin
Aparatur
Bagian PDE
Bagian PDE
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bagian PDE
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
Program
Peningkatan
53,856,000
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
4
Program
Peningkatan
Pengembangan
60,969,600
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
Program
Pelayanan
1,915,000,000
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
246,500,000 Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
7,500,000 Peningkatan
Displin Aparatur