eVALUASI HASIL RENJA TW 1 Th 2014 Bag PDE_10

KONSISTENSI DOKUMEN RENSTRA - RENJA DAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN/BIDANG
NO
1
I

URUSAN/PROGRAM
2

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
3

PROGRAM
4

RENSTRA
JML
KEGIATAN

5

PAGU

PROGRAM

6

7

RENJA
JML
KEGIATAN
8

APBD
JML
KEGIATAN
11


PAGU

11

1,715,164,000

5

950,926,000

1

9,660,000

1

Program
Peningkatan
35,000,000 Kapasitas
Sumber Daya

Aparatur

1

59,150,000

3

Program
Peningkatan
Pengembangan
51,500,000 Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

3

107,560,000


PAGU

PROGRAM

9

10

12

URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2
Aparatur

3 Program Peningkatan Displin Aparatur

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bagian PDE

Pelayaan
Administrasi
Perkantoran


Bagian PDE

Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

12

Program Pelayanan
2,111,099,658 Administrasi
Perkantoran

11

4

Program
Peningkatan

266,990,400
Sarana dan
Prasarana Aparatur

5

Program
Peningkatan Displin
Aparatur

Bagian PDE

Bagian PDE

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Bagian PDE


Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

1

Program
Peningkatan
53,856,000
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

4

Program
Peningkatan

Pengembangan
60,969,600
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

1

Program
Pelayanan
1,915,000,000
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
246,500,000 Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
7,500,000 Peningkatan

Displin Aparatur