File 28 Kec Cipondoh

Hal 1 dari 6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan

4

(kuantitatif)
5

3 OB, 11 line listrik, 1
line PDAM, 12 SST
Telepon, 1 line langganan
Internet, tambah daya
listrik Ktr Kec dari
16,000 mjd 23,000 dan
listrik Ktr Kel dr 1,300
mjd 5,500 , belanja
internet(pulsa) modem
Kecamatan dan
Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan),
sewa tenda 160 m2, sewa
panggung 100 m2, sewa

sound system 12.000
Watt, sewa kursi VIP
300 bh, kursi lipat 400
bh
5 unit mobil dan 39 unit
motor
24 jenis alat kebersihan
dan bahan pembersih, 24
OB, 24 stel pakaian / 12
bulan
50 buah komputer, 7
buah laptop, 50 buah
printer, 11 buah scanner
dan 12 buah mesin tik
3 OK, 3 OB, 30 jenis
ATK di 1 Kantor
Kecamatan dan 10
Kelurahan / 12 bulan

Tahun 2016


Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

185.520.000,00

Kota Tangerang


Jumlah

Tahun 2015

17.040.000,00

17.040.000,00

19.320.000,00

3.274.983.600,00

137.280.000,00

3.597.783.600,00

470.000.000,00

487.040.000,00


60.000.000,00

60.000.000,00

16.725.000,00

33.765.000,00

397.238.000,00

397.238.000,00

67.224.000,00

67.224.000,00

205.584.000,00

224.904.000,00


10

Hal 2 dari 6
1

2

3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
13.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.


Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

19.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana

Teknis/Administrasi Perkantoran

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

11.

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan

02.

Kota Tangerang

5

3 OK, 3 OB, 20 jenis brg
cetakan, 258.000 lbr
fotocopi, 840 jilidan, 1
Kantor Kecamatan, 10
Kantor Kelurahan /12
Bulan
10 jenis, 1,812 buah / 12
bulan
4 OK, Camera Digital
DSLR 2 unit, Camera
Digital pocket 10 unit
Kecamatan : 19 jenis
peralatan rumah tangga,
Kelurahan : 12 jenis
peralatan rumah tangga
6.960 eksemplar / 12
bulan / Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan se-Kec.
Cipondoh
3 OB, 1.056 buah air
galon, 660 dus air
mineral, 9.800 dus snack,
7.450 dus nasi box
3 OB, 130 HOK, 350
OH, 1 paket biaya tiket
pesawat, 1 paket biaya
penginapan
TKK = 24 OB (2 org x
12 bln), THL = 5236
OH (34 org x 22 hr x 7
bln)
168 OB/12 bulan

6
19.320.000,00

7
196.947.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

11.

4

9=6+7+8
216.267.000,00

49.989.600,00

49.989.600,00
137.280.000,00

137.280.000,00

72.500.000,00

72.500.000,00

25.440.000,00

25.440.000,00

17.040.000,00

403.896.000,00

420.936.000,00

17.040.000,00

219.500.000,00

236.540.000,00

78.720.000,00

445.060.000,00

523.780.000,00

644.880.000,00

644.880.000,00

627.730.000,00

Kota Tangerang

8

780.682.240,00

1.408.412.240,00

5 OK, 1 unit mobil pick
up Tramtib
4 OK, AC 2 PK 10 unit

202.260.000,00

202.260.000,00

124.520.000,00

124.520.000,00

Komputer PC 10 unit,
Camera Cam Video 1
unit, Camera Handycam
Video 10 unit
Meja Kerja 1/2 Biro 7
buah, Meja Kerja 1 Biro
4 buah, Kursi Kerja Staf
7 buah, Kursi Kerja
Pimpinan 4 buah
1 Kantor Kecamatan

218.407.240,00

218.407.240,00

57.134.000,00

57.134.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

10

Hal 3 dari 6
1

2

3

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

05.

13.

Kota Tangerang

5

6

4 OK, Note
Book/Laptop 10 unit,
Printer 10 unit, Printer
Dot Matrix 1 unit,
Handy Talkie (HT) 12
unit
1 Kantor Kecamatan dan
10 Kelurahan
5 unit mobil (2 mobil
tramtib, 3 mobil
operasional) dan 39 unit
motor operasional
Kecamatan : 15 unit AC,
2 bh mesin potong
rumput, 1 bh mesin
genset, 1 bh mesin pompa
air, 1 bh stabilizer listrik.
Kelurahan : 30 unit AC,
10 bh mesin potong
rumput, 10 bh mesin
pompa air
Penataan ruang staf
Kantor Kecamatan
Cipondoh
1 paket kegiatan

7

Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan

4 OK, 10 unit komputer
PC, 10 unit finger print,
10 unit UPS
36 stel seragam PDH
Tramtib beserta atribut
dan perlengkapannya

1 kali kegiatan
pembinaan di 10
Kelurahan
2 kegiatan/tahun, peserta
150 orang aparatur
Kecamatan dan
Kelurahan

9=6+7+8
178.361.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

316.100.000,00

316.100.000,00

32.630.000,00

32.630.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

29.786.000,00

Kota Tangerang

8
178.361.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

4

172.800.000,00

202.586.000,00

172.800.000,00

172.800.000,00

29.786.000,00

29.786.000,00

127.500.000,00

165.700.000,00

293.200.000,00

85.000.000,00

112.870.000,00

197.870.000,00

42.500.000,00

52.830.000,00

95.330.000,00

7.884.000,00

187.684.000,00

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

12.050.000,00

680.000,00

12.730.000,00

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.050.000,00

680.000,00

12.730.000,00

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

12.050.000,00

680.000,00

12.730.000,00

06.

179.800.000,00
Kota Tangerang

1 dokumen (4 buku)

10

Hal 4 dari 6
1

2

3

4

6

7

8

9=6+7+8

05.

Penyusunan LAKIP

1 dokumen (5 buku)

19.250.000,00

950.000,00

20.200.000,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

4 dokumen (40 buku)

28.900.000,00

2.000.000,00

30.900.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

17 dokumen (18 buku)

84.650.000,00

2.300.000,00

86.950.000,00

45.

Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

1 dokumen (4 buku)

10.850.000,00

594.000,00

11.444.000,00

27.
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/ Informasi

15.
34.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

35.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

99.

Penyusunan Renja SKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.759.200.000,00

2.108.119.000,00

3.867.319.000,00

433.000.000,00

2.028.984.000,00

2.461.984.000,00

1.326.200.000,00

79.135.000,00

1.405.335.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kota Tangerang

5

Kota Tangerang

625 org RT, 110 org RW,
4 Triwulanan
625 org RT, 110 org RW
/ 12 kegiatan di Tingkat
Kecamatan dan Tingkat
Kelurahan

216.500.000,00

Kota Tangerang

3.150.000,00

219.650.000,00

1 dokumen (10 buku)

108.250.000,00

950.000,00

109.200.000,00

10 jenis dokumen (40
buku)

108.250.000,00

2.200.000,00

110.450.000,00

134.860.000,00

310.060.000,00

136.700.000,00

132.860.000,00

269.560.000,00

38.500.000,00

2.000.000,00

40.500.000,00

69.735.000,00

510.735.000,00

441.000.000,00

69.735.000,00

510.735.000,00

1.322.200.000,00

70.240.000,00

1.392.440.000,00

70.240.000,00

1.392.440.000,00

175.200.000,00

Kota Tangerang

11 kali pelaksanaan, 10
dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan
1 dok. usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dok. verifikasi usulan
musrenbang
2 dokumen (10 buku
Rancangan Awal Renja
dan 10 buku Rancangan
Akhir Renja)

441.000.000,00

Kota Tangerang

4 kegiatan/tahun

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

( 1.13. ) - Sosial

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

Kota Tangerang

12 kegiatan pembinaan di
Tingkat Kecamatan, 12
kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan, 525 orang
kader Posyandu

1.322.200.000,00

10

Hal 5 dari 6
1

2

21.
30.

3

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

5

6
108.250.000,00

Kota Tangerang

1 kali kegiatan
seleksi/lomba MTQ Tk.
Kecamatan, 1 kali
kegiatan pembinaan
kafilah MTQ utk lomba
Tk. Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf

108.250.000,00

7

19.250.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

15 OK, 25 orang anggota
Paskibra Tk.Kecamatan

264 kali kegiatan, 308
OH (2 org THL x 22 hr
x 7 bln), 384 OB

267.600.000,00

159.350.000,00

267.600.000,00

169.250.000,00

19.250.000,00

150.000.000,00

169.250.000,00

459.000.000,00

233.260.000,00

692.260.000,00

233.260.000,00

692.260.000,00

54.262.750,00

54.262.750,00

54.262.750,00

54.262.750,00

49.000.000,00

50.000.000,00

49.000.000,00

50.000.000,00

459.000.000,00

1.000 nasi bungkus, 6
jenis bahan-bahan
makanan (800 kg beras,
200 kg telur, 200 dus mie
instan, 200 ltr minyak
sayur, 10 hari/paket lauk
pauk dan 100 dus air
mineral)

3 OK, 6 edisi Media
Massa Lokal, 4 edisi
Media Massa Regional
dan 3 edisi Media Massa
Nasional

9=6+7+8

150.000.000,00

1.000.000,00

Kota Tangerang

8

159.350.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

4

1.000.000,00

10

Hal 6 dari 6
1

2

3

4

5

Jumlah

6
4.994.420.000,00

7
7.138.060.350,00

8

9=6+7+8

1.090.762.240,00

13.223.242.590,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

H Deni Koswara, S.Sos
NIP. 196609231986031006

10