File 28 Kec Benda
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.11. - Kecamatan Benda
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
7 line telepon; 13 line
listrik dan 6 SST Internet
450 sewa kursi, 180 m2
sewaTenda VIP, 150 m2
sewa panggung, 1 paket
dekorasi taman dan 3000
watt sewa sound system
5 Unit Kendaraan Roda
Empat (Mobil) dan 35
Unit Kendaraan Roda
Dua (Motor)
4 orang Petugas
Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang
dari Kelurahan, Alat-alat
kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20
Jenis
41 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kecamatan,
28 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kelurahan,
Materai 6000 dan
Materai 3000 untuk
Kecamatan dan
Kelurahan.
12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis
Barang Cetakan
Kelurahan ; 53.100
lembar foto copy ; 300
Jilid buku.
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
483.000.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
2.016.821.950,00
2.499.821.950,00
288.000.000,00
288.000.000,00
88.705.000,00
88.705.000,00
29.140.000,00
29.140.000,00
260.009.100,00
260.009.100,00
122.565.800,00
122.565.800,00
96.567.600,00
96.567.600,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
18.
19.
02.
Kota Tangerang
5
6
11 jenis komponen listrik
Kecamatan, 10 Jenis
komponen listrik
Kelurahan
2 surat kabar harian dan
2 surat kabar mingguan
Kecamatan:
20 Air Galon, 5 dus Air
Mineral, 75 dus snack
rapat, 75 box makan
rapat, 700 snack
kegiatan, dan 426 box
makan kegiatan.
Kelurahan :
20 Air Galon, 15 dus Air
Mineral,250 dus snack
rapat, 250 box makan
rapat.
463 OH
7
25.815.200,00
3 Orang TKK dan 11
Orang THL
5 orang Petugas
Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang
Petugas Keamanan
Kantor Kelurahan
483.000.000,00
1 Unit Kendaraan Dinas
operasional roda empat
10 Unit AC, 8 Buah
Lemari Besi
1 Unit Printer
1 Buah Kursi Kerja
Esselon III, 2 Set Sofa, 2
Buah Meja Sofa
6 unit gedung kantor
3 Unit Mobil
Operasional, 2 Unit
Mobil Jabatan dan 35
Unit Motor
Dinas/Operasional
24 Unit AC, 6 Unit
Sound Systeem, 6 Unit
Mesin Potong Rumput
dan 6 Unit Genset
9=6+7+8
25.815.200,00
38.016.000,00
220.440.000,00
220.440.000,00
307.463.250,00
307.463.250,00
100.000,00
483.100.000,00
540.000.000,00
540.000.000,00
461.597.600,00
Kota Tangerang
8
38.016.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
390.200,00
390.200,00
444.441.070,00
906.038.670,00
250.000.000,00
250.000.000,00
101.690.400,00
102.080.600,00
2.648.370,00
3.038.570,00
33.602.300,00
33.602.300,00
65.327.200,00
65.327.200,00
306.200.000,00
306.200.000,00
12.150.000,00
12.150.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
07.
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
5 unit note book, 11 unit
komputer, 11 unit printer
dan 11 unit Mesin Tik
1 Gedung Kantor
Kecamatan
1 unit kendaraan dinas
roda 4
1 paket
6
7
12.140.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
12.140.000,00
56.500.000,00
56.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
56.446.450,00
56.446.450,00
56.446.450,00
56.446.450,00
776.782.600,00
776.782.600,00
20.531.200,00
20.531.200,00
688.999.800,00
688.999.800,00
40.525.700,00
40.525.700,00
50 Orang Aparatur
Kelurahan ( PNS dan
Non PNS )
26.725.900,00
26.725.900,00
68.685.500,00
68.685.500,00
1 keg Musrenbang di
Kecamatan, 5 Keg
Musrenbang di Kelurahan
68.685.500,00
68.685.500,00
51.965.700,00
51.965.700,00
51.965.700,00
51.965.700,00
81.131.650,00
81.131.650,00
81.131.650,00
81.131.650,00
167.189.600,00
167.189.600,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28.
4
1 Kegiatan
200 orang Ketua RT dan
50 orang Ketua RW
200 Ketua RT
50 Ketua RW
250 orang
250 orang
Angkatan I : 122 orang x
2 Kegiatan
Angkatan II : 123 orang x
2 Kegiatan
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
10
Hal 4 dari 4
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
4
5
6
1 Kegiatan STQ
Kecamatan Benda dan 1
Kegiatan MTQ Kota
Tangerang
Kota Tangerang
7
167.189.600,00
8
9=6+7+8
167.189.600,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
11.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
2 Kegiatan (Rangkaian
Kegiatan HUT Pramuka
Indoor dan Outdoor)
1 Paket kegiatan
pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra
tingkat kecamatan
Kota Tangerang
312 kali penertiban dan
48 buku laporan
Kota Tangerang
150 dus Air mineral
1512 bungkus nasi
Kota Tangerang
13 edisi advetorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
483.000.000,00
194.224.200,00
194.224.200,00
68.872.100,00
68.872.100,00
125.352.100,00
125.352.100,00
734.592.000,00
734.592.000,00
734.592.000,00
734.592.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
4.699.687.250,00
444.441.070,00
5.627.128.320,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.11. - Kecamatan Benda
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
7 line telepon; 13 line
listrik dan 6 SST Internet
450 sewa kursi, 180 m2
sewaTenda VIP, 150 m2
sewa panggung, 1 paket
dekorasi taman dan 3000
watt sewa sound system
5 Unit Kendaraan Roda
Empat (Mobil) dan 35
Unit Kendaraan Roda
Dua (Motor)
4 orang Petugas
Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang
dari Kelurahan, Alat-alat
kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20
Jenis
41 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kecamatan,
28 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kelurahan,
Materai 6000 dan
Materai 3000 untuk
Kecamatan dan
Kelurahan.
12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis
Barang Cetakan
Kelurahan ; 53.100
lembar foto copy ; 300
Jilid buku.
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
483.000.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
2.016.821.950,00
2.499.821.950,00
288.000.000,00
288.000.000,00
88.705.000,00
88.705.000,00
29.140.000,00
29.140.000,00
260.009.100,00
260.009.100,00
122.565.800,00
122.565.800,00
96.567.600,00
96.567.600,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
17.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
18.
19.
02.
Kota Tangerang
5
6
11 jenis komponen listrik
Kecamatan, 10 Jenis
komponen listrik
Kelurahan
2 surat kabar harian dan
2 surat kabar mingguan
Kecamatan:
20 Air Galon, 5 dus Air
Mineral, 75 dus snack
rapat, 75 box makan
rapat, 700 snack
kegiatan, dan 426 box
makan kegiatan.
Kelurahan :
20 Air Galon, 15 dus Air
Mineral,250 dus snack
rapat, 250 box makan
rapat.
463 OH
7
25.815.200,00
3 Orang TKK dan 11
Orang THL
5 orang Petugas
Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang
Petugas Keamanan
Kantor Kelurahan
483.000.000,00
1 Unit Kendaraan Dinas
operasional roda empat
10 Unit AC, 8 Buah
Lemari Besi
1 Unit Printer
1 Buah Kursi Kerja
Esselon III, 2 Set Sofa, 2
Buah Meja Sofa
6 unit gedung kantor
3 Unit Mobil
Operasional, 2 Unit
Mobil Jabatan dan 35
Unit Motor
Dinas/Operasional
24 Unit AC, 6 Unit
Sound Systeem, 6 Unit
Mesin Potong Rumput
dan 6 Unit Genset
9=6+7+8
25.815.200,00
38.016.000,00
220.440.000,00
220.440.000,00
307.463.250,00
307.463.250,00
100.000,00
483.100.000,00
540.000.000,00
540.000.000,00
461.597.600,00
Kota Tangerang
8
38.016.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
390.200,00
390.200,00
444.441.070,00
906.038.670,00
250.000.000,00
250.000.000,00
101.690.400,00
102.080.600,00
2.648.370,00
3.038.570,00
33.602.300,00
33.602.300,00
65.327.200,00
65.327.200,00
306.200.000,00
306.200.000,00
12.150.000,00
12.150.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
07.
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
5 unit note book, 11 unit
komputer, 11 unit printer
dan 11 unit Mesin Tik
1 Gedung Kantor
Kecamatan
1 unit kendaraan dinas
roda 4
1 paket
6
7
12.140.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
12.140.000,00
56.500.000,00
56.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
56.446.450,00
56.446.450,00
56.446.450,00
56.446.450,00
776.782.600,00
776.782.600,00
20.531.200,00
20.531.200,00
688.999.800,00
688.999.800,00
40.525.700,00
40.525.700,00
50 Orang Aparatur
Kelurahan ( PNS dan
Non PNS )
26.725.900,00
26.725.900,00
68.685.500,00
68.685.500,00
1 keg Musrenbang di
Kecamatan, 5 Keg
Musrenbang di Kelurahan
68.685.500,00
68.685.500,00
51.965.700,00
51.965.700,00
51.965.700,00
51.965.700,00
81.131.650,00
81.131.650,00
81.131.650,00
81.131.650,00
167.189.600,00
167.189.600,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
28.
4
1 Kegiatan
200 orang Ketua RT dan
50 orang Ketua RW
200 Ketua RT
50 Ketua RW
250 orang
250 orang
Angkatan I : 122 orang x
2 Kegiatan
Angkatan II : 123 orang x
2 Kegiatan
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
10
Hal 4 dari 4
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
4
5
6
1 Kegiatan STQ
Kecamatan Benda dan 1
Kegiatan MTQ Kota
Tangerang
Kota Tangerang
7
167.189.600,00
8
9=6+7+8
167.189.600,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
11.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
16.
2 Kegiatan (Rangkaian
Kegiatan HUT Pramuka
Indoor dan Outdoor)
1 Paket kegiatan
pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra
tingkat kecamatan
Kota Tangerang
312 kali penertiban dan
48 buku laporan
Kota Tangerang
150 dus Air mineral
1512 bungkus nasi
Kota Tangerang
13 edisi advetorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
483.000.000,00
194.224.200,00
194.224.200,00
68.872.100,00
68.872.100,00
125.352.100,00
125.352.100,00
734.592.000,00
734.592.000,00
734.592.000,00
734.592.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
4.699.687.250,00
444.441.070,00
5.627.128.320,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002
10