File 28 Kec Benda

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.11. - Kecamatan Benda

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Kegiatan
2

Uraian
3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)

5

7 line telepon; 13 line
listrik dan 6 SST Internet
450 sewa kursi, 180 m2
sewaTenda VIP, 150 m2
sewa panggung, 1 paket
dekorasi taman dan 3000
watt sewa sound system
5 Unit Kendaraan Roda
Empat (Mobil) dan 35
Unit Kendaraan Roda
Dua (Motor)
4 orang Petugas
Kebersihan dari
Kecamatan dan 5 orang
dari Kelurahan, Alat-alat
kebersihan Kecamatan 29
Jenis,dan Kelurahan 20
Jenis

41 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kecamatan,
28 Jenis ATK Tiap Bulan
di Kelurahan,
Materai 6000 dan
Materai 3000 untuk
Kecamatan dan
Kelurahan.
12 jenis barang cetakan
Kecamatan; 11 Jenis
Barang Cetakan
Kelurahan ; 53.100
lembar foto copy ; 300
Jilid buku.

Tahun 2017

Belanja Pegawai

Barang & Jasa


Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

483.000.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2016


2.016.821.950,00

2.499.821.950,00

288.000.000,00

288.000.000,00

88.705.000,00

88.705.000,00

29.140.000,00

29.140.000,00

260.009.100,00

260.009.100,00


122.565.800,00

122.565.800,00

96.567.600,00

96.567.600,00

10

Hal 2 dari 4
1

2

3

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor


15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

17.

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

18.
19.

02.

Kota Tangerang

5

6

11 jenis komponen listrik
Kecamatan, 10 Jenis
komponen listrik
Kelurahan
2 surat kabar harian dan
2 surat kabar mingguan
Kecamatan:
20 Air Galon, 5 dus Air
Mineral, 75 dus snack
rapat, 75 box makan
rapat, 700 snack
kegiatan, dan 426 box
makan kegiatan.
Kelurahan :
20 Air Galon, 15 dus Air
Mineral,250 dus snack
rapat, 250 box makan
rapat.
463 OH

7
25.815.200,00

3 Orang TKK dan 11
Orang THL
5 orang Petugas
Keamanan Kantor
Kecamatan dan 10 orang
Petugas Keamanan
Kantor Kelurahan

483.000.000,00

1 Unit Kendaraan Dinas
operasional roda empat
10 Unit AC, 8 Buah
Lemari Besi
1 Unit Printer

1 Buah Kursi Kerja
Esselon III, 2 Set Sofa, 2
Buah Meja Sofa
6 unit gedung kantor
3 Unit Mobil
Operasional, 2 Unit
Mobil Jabatan dan 35
Unit Motor
Dinas/Operasional
24 Unit AC, 6 Unit
Sound Systeem, 6 Unit
Mesin Potong Rumput
dan 6 Unit Genset

9=6+7+8
25.815.200,00

38.016.000,00

220.440.000,00

220.440.000,00

307.463.250,00

307.463.250,00

100.000,00

483.100.000,00

540.000.000,00

540.000.000,00

461.597.600,00

Kota Tangerang

8

38.016.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

12.

4

390.200,00
390.200,00

444.441.070,00

906.038.670,00

250.000.000,00

250.000.000,00

101.690.400,00

102.080.600,00

2.648.370,00

3.038.570,00

33.602.300,00

33.602.300,00

65.327.200,00

65.327.200,00

306.200.000,00

306.200.000,00

12.150.000,00

12.150.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

3

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

45.
05.
13.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.
07.

Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW

15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

40.

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

Kota Tangerang

5

5 unit note book, 11 unit
komputer, 11 unit printer
dan 11 unit Mesin Tik
1 Gedung Kantor
Kecamatan
1 unit kendaraan dinas
roda 4
1 paket

6

7
12.140.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

8

9=6+7+8
12.140.000,00

56.500.000,00

56.500.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

56.446.450,00

56.446.450,00

56.446.450,00

56.446.450,00

776.782.600,00

776.782.600,00

20.531.200,00

20.531.200,00

688.999.800,00

688.999.800,00

40.525.700,00

40.525.700,00

50 Orang Aparatur
Kelurahan ( PNS dan
Non PNS )

26.725.900,00

26.725.900,00

68.685.500,00

68.685.500,00

1 keg Musrenbang di
Kecamatan, 5 Keg
Musrenbang di Kelurahan

68.685.500,00

68.685.500,00

51.965.700,00

51.965.700,00

51.965.700,00

51.965.700,00

81.131.650,00

81.131.650,00

81.131.650,00

81.131.650,00

167.189.600,00

167.189.600,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

28.

4

1 Kegiatan

200 orang Ketua RT dan
50 orang Ketua RW
200 Ketua RT
50 Ketua RW
250 orang

250 orang

Angkatan I : 122 orang x
2 Kegiatan
Angkatan II : 123 orang x
2 Kegiatan

( 1.13. ) - Sosial
21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

10

Hal 4 dari 4
1

2

30.

3

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

4

5

6

1 Kegiatan STQ
Kecamatan Benda dan 1
Kegiatan MTQ Kota
Tangerang

Kota Tangerang

7
167.189.600,00

8

9=6+7+8
167.189.600,00

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

11.

18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

16.

2 Kegiatan (Rangkaian
Kegiatan HUT Pramuka
Indoor dan Outdoor)
1 Paket kegiatan
pelatihan, karantina dan
pengukuhan paskibra
tingkat kecamatan

Kota Tangerang

312 kali penertiban dan
48 buku laporan

Kota Tangerang

150 dus Air mineral
1512 bungkus nasi

Kota Tangerang

13 edisi advetorial di
media massa

Kota Tangerang

Jumlah

483.000.000,00

194.224.200,00

194.224.200,00

68.872.100,00

68.872.100,00

125.352.100,00

125.352.100,00

734.592.000,00

734.592.000,00

734.592.000,00

734.592.000,00

41.250.000,00

41.250.000,00

41.250.000,00

41.250.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

4.699.687.250,00

444.441.070,00

5.627.128.320,00

Tangerang,

September 2015

Kepala SKPD

SULI ROSADI, S.Sos
NIP. 196610271988021002

10