b7ce89e66f0a677f62567518121cc7e9 10. BKBKSPP

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur
3

00
00
00

00
00

01

00
00

00
00

01
01


001
002

00

00

01

006

00

00

01

008


00

00

01

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

00
00

00
00

01
01

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


00

00

01

00

00

01

00
00

00
00

01
01


00

00

01

012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Instalasin Listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan
Sarana Kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Gas Elpiji
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Jumlah Surat Kabar dan Buku
Perundang-undangan
Peraturan Perundangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman


00

00

01

00

00

01

00

00

01

018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

00

00

01

023 Penataan arsip kantor

Hasil Kegiatan
Target
4

Tolok Ukur
5


Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
3.145.198.000
3.145.198.000
1.369.789.000

8
8.909.773.700
8.909.773.700
1.506.820.000

Jumlah Benda-benda Pos

Sarana Telepon, Listrik, dan Air

12 Bulan
12 Bulan

Terpenuhinya surat menyurat
Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air

12 Bulan
12 Bulan

2.445.000
121.600.000

2.690.000
133.760.000

Jumlah Pajak Kendaraan

105 Buah


18.000.000

19.800.000

Jumlah Kebersihan Kantor

12 Bulan

Terpenuhinya kelengkapan kendaraan 105 Buah
bermotor roda 4 dan 2
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
12 Bulan

24.152.000

26.568.000

Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin
Ketik, VC, dan Korden

Jumlah Alat Tulis Kantor
Jumlah Barang-Barang Cetakan

3 Unit

2.500.000

2.750.000

12 Bulan
12 Bulan

14.000.000
12.809.000

15.400.000
14.090.000

18 Ruang

4.155.000

4.571.000

10.750.000

11.875.000

12 Buah
12 Buku

2.000.000
3.760.000

2.200.000
4.136.000

12 Bulan

37.000.000

40.700.000

Jumlah Informasi Data dan Rekor
Luar Daerah
Jumlah Informasi dan Rapat
Koordinasi dalam Daerah
Jumlah Honor Pegawai Honorer,
Petugas Keamanan Kantor, dan 1
orang Pengemudi
Jumlah File yang Diarsipkan

12 Bulan

Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan
Korden dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Sarana Administrasi Surat
Menyurat
Jumlah Ruangan yang mendapat
Penerangan
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Gas Elpiji
Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman

12 Bulan

Informasi Data dan Rapat Koordinasi

12 Bulan

55.000.000

60.500.000

12 Bulan

Informasi Data dan Rapat Koordinasi
dalam Daerah
Terciptanya Keamanan Kantor dan
Kelancaraan Mobilitas Kantor

12 Bulan

10.000.000

11.000.000

12 Bulan

1.049.000.000

1.153.900.000

Jumlah File yang Diagendakan dan
Ditata

12 Bulan

2.618.000

2.880.000

12 Bulan
12 Bulan
18 Ruang
3 Jenis
12 Bulan
12 Buku

12 Bulan

12 Bulan

Halaman 73

3 Unit

3 Jenis

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

00

00

1
02

00

00

02

2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan Gedung Kantor

00

00

02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

00
00

00
00

02
02

00

00

00

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

8
7.050.680.600

0

6.000.000.000

2 Jenis

11.025.000

12.127.500

2 Buah
1 Jenis

30.950.000
27.750.000

34.045.000
30.525.000

Terpeliharanya dan Terawatnya
Gedung Kantor
Terpeliharanya dan Terawatnya
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

1 Jenis

100.000.000

110.000.000

7 Buah

95.500.000

105.050.000

Terpeliharanya dan Terawatnya
Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik
dan Komputer, dll
Terawatnya Mebel secara Rutin dan
Berkala
Terawatnya Taman Kantor

2 Jenis

7.500.000

8.250.000

6 Jenis

12.750.000

14.025.000

2 Jenis

1.000.000

1.100.000

1 Jenis

4.250.000

4.675.000

1 Paket

603.500.000

663.850.000

1 Paket

40.000.000

44.000.000

20.939.000

23.033.100

500.000.000

0

50.524.000

55.578.000

2 Laporan

16.007.000

17.608.000

44 Orang

9.255.000

10.181.000

1 Paket
2 Jenis

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
010 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Jumlah Inventaris Laptop
Jumlah Pengadaan Mebeleur

02

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Jenis

00

02

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

00

00

02

00

00

02

00

00

02

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah Suku Cadang dan Bahan
7 Buah
Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda
2
Jumlah Inventaris yang Dirawat
2 Jenis

00

00

02

00

00

02

033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

00

00

02

045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik

1 Paket

Terawatnya Gedung Pertemuan,
Kantor, Selter P2TP2A
Jumlah Daya Listrik

00

00

02

066 Update Website

12 Bulan

Terlaksana Update Data Website SKPD 12 Bulan

00

00

02

82

1 Paket

Tersusunnya Dokumen DED
Pembangunan Gedung Kantor

00

00

03

00

00

03

006 Penyusunan Data Kepegawaian

Jumlah Dokumen Kepegawaian

12 Bulan

00

00

03

007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional

Jumlah Penilaian Angka

12 Bulan

Jumlah Perawatan Alat Kantor dan
Rumah Tangga
Jumlah Inventaris Mebel yang
Mendapat Perawatan
Jumlah Tanaman yang dirawat

1 Jenis

Jumlah Gedung yang Direhabilitasi

1 Paket

Jumlah Data SKPD yang diupdate
pada Website SKPD
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

6 Jenis
2 Jenis

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
1.455.164.000

Jumlah Gedung yang dibangun

2 Bibit
1 Jenis

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Terbangunnya Gedung Kantor yang
baru
Tersedianya Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Tersedianya Laptop
Tersedianya Almari dan Kursi Rapat

Tersusunnya Laporan Kepegawaian
Bulanan, Tribulan
Terlaksanya Penilaian Angka Kredit

Halaman 74

1 Lokasi

1 Paket

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

00

00

1
05

00

00

05

00

00

05

00

00

06

00

00

06

00

00

06

002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

00

00

06

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00

00

06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

00

00

06

006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

00

00

06

00

00

00

00

01
01

11

01

11

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
006 Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah Kursus-Kursus Singkat
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

132 Orang Terwujudnya Kemampuan dan Budaya 132 Orang
Kerja yang Profesional
12 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
145.760.000

8
160.336.000

60.380.000

66.418.000

12.500.000

13.750.000

123.961.000

136.359.100

13 Buku

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan
Laporan Evaluasi Program Bulanan

13
Dokumen

24.342.000

26.777.000

2 Buku

4.437.000

4.881.000

1 Buku

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2
Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku

3.215.000

3.536.500

1 Buku

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja

3.880.000

4.268.000

Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan

4 Buku

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan per Tri Wulan

34.220.000

37.642.000

011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan

Jumlah Kegiatan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah

12 Bulan

Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah

12
Dokumen

43.867.000

48.254.600

06

012 Penyusunan Profil

Jumlah Dokumen Profil SKPD

1 Buku

Jumlah Buku Profil SKPD

5.000.000

5.500.000

06

020 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 2 Buku

1
Dokumen
2
Dokumen

5.000.000

5.500.000

199.270.000

219.198.000

15

Jumlah Dokumen Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Rencana Kerja

Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang
tersusun

URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN

Halaman 75

1
Dokumen
4
Dokumen

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

01

11

1
15

01

11

16

01

11

16

01

11

16

011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point

01

11

16

013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak

01

11

16

016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

01

11

16

018 Penyusunan Data Gender dan Anak

01

11

16

01

11

16

01

11

16

01

11

16

01

11

17

01

11

17

01

11

18

01

11

18

020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan
Gender
021 Implementasi Perencanaan Penganggaran
Jumlah Fasilitasi PPRG
Responsif Gender (PPRG)
024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami
Pengembangan Kabupaten Layak
Anak
26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak
Jumlah peserta yang memahami
tentang perlindungan anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Petugas yang memahi
KDRT
Pencatatan dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus
Jumlah Pertemuan yang
Perempuan Politik Indonesia
diselenggarakan

09

2
Advokasi Komisi Perlindungan Anak

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah peserta yang mengetahui
tentang perlindungan anak

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE
tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
150 Orang Meningkatnya kebijakan tentang
perlindungan anak

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
99.635.000

8
109.599.000

1.164.046.000

1.280.454.600

23 Buah

34.700.000

38.170.000

Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum
150 Orang Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana
Anak
Komunikasi Forum Anak
Peningkatan Pelayanan Perlindungan 250 Orang Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang
Perempuan dan Anak dari Tindak
meningkat pengetahuannya dan
Kekerasan bagi P2TP2A
ketrampilan

1
Dokumen
1
Dokumen
250 Orang

10.000.000

11.000.000

54.575.000

60.033.000

210.000.000

231.000.000

Tertatanya Data Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG

1
Dokumen
1
Dokumen
63 SKPD

21.000.000

23.100.000

12.000.000

13.200.000

30.000.000

33.000.300

183.725.000

202.098.000

26.023.000

28.626.000

41.830.000

46.014.000

20.915.000

23.007.000

246.280.000

270.908.000

20.000.000

22.000.000

Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG

23 Buah

Jumlah Rakor Anggota Focal Point

45 Orang

1 Buku
45 Orang
63 SKPD

Jumlah Informasi tentang KKG yang
diketahui Masyarakat

Tersedianya Data base bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG

2
Dokumen

200 Orang Terwujudnya Program Keserasian
Kebijakan Kabupaten Layak Anak

14 Desa

250 Orang Meningkatnya pengertian tentang
perlindungan anak

250 Orang

25 Orang

1 Keg

Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan 300
KDRT secara tertib
Laporan

Jumlah perempuan yang memahami
pentingnya peran perempuan dalam
pengambilan keputusan

Halaman 76

41 Orang

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
2
4
5
6
012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan
100 Orang Jumlah masyarakat yang meningkat
100 Orang
pemahamannya tentang penghapusan
KDRT
13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan
1 Keg
Jumlah Perempuan yang mendapatkan 150 Orang
Manajemen Usaha Kecil Perempuan
Bimbingan Manajemen

01

11

1
18

01

11

18

01

11

18

14

01

12

01
01

12
12

15
15

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
002 Pelayanan KIE

01

12

15

005 Pembinaan KB

01

12

15

015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO

01

12

15

020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP

01

12

15

025 DAK Bidang Keluarga Berencana

01

12

15

026 Penyelenggaraan KB Keliling

01

12

15

30

Penguatan Kapasitas Perempuan

Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah simpatisan masyarakat
mengenai penghapusan KDRT

Jumlah peserta pelaksanaan peran
serta perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender

450 Orang meningkatnya pemahaman peran serta 450 Orang
perempuan dalam pembangunan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
18.500.000

8
20.350.000

24.640.000

27.104.000

60.000.000

66.000.000

Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru 100 %
Jumlah Materi dan Kegiatan KIE
terhadap PPM
Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola 120 Orang Terpenuhinya Peserta KB Baru secara
Program KB
maksimal
Jumlah Pembinaan Kelompok Prio
25 Kec
Jumlah Kelompok Prio Utomo yang
Utomo
meningkat pengetahuannya tentang
Program KB
Jumlah evaluasi Perencanaan dan
1587
Jumlah Peserta Rapat Kerja yang
Pengkoordinasian kegiatan
Orang
mengetahui pencapaian target KB, KS,
Pencapaian Target Program KB, KS,
dan PP
dan PP serta terwujudnya komitmen
Program KB, KS, dan PP
Jumlah pengadaan Sarana dan
25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB
Prasarana Pelayanan KB berupa
Gedung Balai Penyuluhan KB

4 Jenis

5.259.736.000
87.000.000

3.897.450.000
95.700.000

100 %

17.040.000

18.744.000

5
Kelompok

120.100.000

132.110.000

1587
Orang

175.500.000

193.050.000

25 Kec

1.174.128.000

1.291.541.000

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB

20000
Orang
140000
Orang

30.000.000

33.000.000

45.600.000

50.160.000

20000
Orang
Jumlah kegiatan untuk meningkatkan 25 Kec
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan keluarga menuju
keluarga sejahtera berkualitas

Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB
Baru
Jumlah peningkatan kesertaan ber KB

Halaman 77

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang
mendapatkan Bantuan Operasional
KB

01

12

1
15

31

01

12

15

32

01

12

15

01

12

15

01
01

12
12

16
16

01

12

16

01
01

12
12

17
17

Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum
Jumlah kegiatan Kualisi
Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Forum Antar
dan Kependudukan (Fapsedu)
Umat Beragama Pedulu Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan
(Fapsedu)
33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, Jumlah kegiatan KB Kes
TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK
Bhayangkara, TNI Manunggal,
Kesatuan Gerak PKK
34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana Jumlah Pengembangan Kreatifitas
dan Kependudukan
Genre bagi Kelompok PIK R/M dan
masyarakat
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan
Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor
organisasi pemuda dan siswa sekolah
sebaya, organisasi pemuda dan siswa
sekolah)
009 Operasional BP4
Jumlah BP4 yang mendapat bantuan
operasional
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
001 Pelayanan konseling KB
Jumlah Konseling bagi Peserta KB

01

12

17

002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

01

12

17

01

12

01

01

Target
4
25 Lokasi

2 Keg

3 Keg

4 Keg

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya Operasional Balai
25 Kec
Penyuluh KB Kecamatan dalam
Pelaksanaan Program KKBPK di Lini
Lapangan
Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan 2 Kali
dan Forum Antar Umat Beragama
Pedulu Keluarga Sejahtera dan
Kependudukan (Fapsedu)
Jumlah perolehan dalam pelayanan KB 10 %
Baru, KB aktif dan Jangkauan
Pelayanan Penyuluhan
Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat 100 %
Kabupaten Wonogiri

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
858.300.000

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0

45.500.000

50.050.000

34.500.000

37.950.000

42.200.000

46.420.000

181.320.000
72.875.000

189.128.000
75.000.000

21 Kali

Jumlah peserta yang memahami
Kesehatan Reproduksi

1667
Orang

25 Kec

Meningkatnya usia kawin calon
pengantin

>20 Tahun

17.785.000

19.564.000

100 Orang Jumlah Pelayanan Konseling KB

100 Orang

139.000.000
5.000.000

152.900.000
5.500.000

Jumlah Peserta KB Baru Medis
200 Orang Jumlah peningkatan Peserta KB Baru
Operasi yang mendapatkan fasilitasi
Mantap melalui Medis Operasi

200 Orang

12.000.000

13.200.000

004 Pelayanan KB medis operasi

Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB

15 Orang

15 Orang

15.000.000

16.500.000

17

011 Operasional Petugas RR Klinik KB

Jumlah petugas RR Klinik KB yang
mendapatkan operasional

46 Orang

46 Orang

37.500.000

41.250.000

12

18

7.819.596.000

11.349.651.400

12

18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS

16.870.000

18.557.000

Jumlah Kelompok UPPKS yang
meningkat Ketrampilannya

Jumlah Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang
meningkat kinerjanya

75
Jumlah Kelompok UPPKS yang
Kelompok meningkat usaha ekonomi
produktifnya

Halaman 78

75
Kelompok

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang
2
009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Orientasi Manajemen
Kelompok UPPKS

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
50
Jumlah Kelompok UPPKS meningkat
Kelompok kemampuan dan ketrampilan kader
melaksanakan kegiatan di tingkat
kelompok dan menjadi percontohan
kelompok di wilayah sekitarnya

01

12

1
18

01

12

18

010 Gelar Potensi Daerah

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 25
Jumlah Kelompok UPPKS yang
pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Kelompok mengenalkan hasil produksinya pada
Produksi Kelompok UPPKS
Gelar Potensi Daerah

01

12

18

023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD

Jumlah Petugas PPKBD yang hadir
dalam pembinaan

01

12

18

024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di 5 Keg
tingkat Eks DIstrik

01

12

18

01

12

18

026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
TRI BINA
dan BKL
027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL
Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
dan BKL

01

12

18

01

12

75 Orang
75 Orang

Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Meningkatnya pengertian PPKS di
Kabupaten Wonogiri

25 Kec

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
78.000.000

8
85.800.000

7.200.000

7.920.000

972.351.000

1.069.587.000

Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
ketrampilannya dalam melaksanakan
tugas/kegiatan Program KB/KR di
Tingkat Lini Lapangan

42.160.000

50.000.000

Jumlah Kader yang aktif dalam
Kegiatan Proghram KKBPK
Jumlah Kelompok yang
mengembangkan Kader BKB, BKR, dan
BKL
Jumlah Kader Sub PPKBD yang
meningkat pengetahuan dan
ketrampilannya tentang pelaksanaan
program KB di lini lapangan

75 Orang

12.875.000

14.162.500

75 Orang

103.250.000

113.575.000

2371
Orang

1.737.294.000

1.911.024.200

Terlayaninya Program Keluarga
Sejahtera

25 Kec

40.400.000

44.440.000

25 Kec

294 Orang Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
pengetahuan dan ketrampilannya
dalam pelaksanaan Program KB di lini
lapangan

029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 2371
Orang

18 30

Target
6
50
Kelompok

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Halaman 79

Kode

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Jumlah pelaksanaan pemilihan
1 Keg
Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi
Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL,
kelompok Institusi Masyarakat (BKB,
terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten
PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB,
BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD,
Wonogiri
Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor
PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga
Lestari 10, 15, 20 tahun)
Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari
10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan
Prio Utomo)
Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data
Jumlah kader yang terfasilitasi dalam 294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data
Keluarga
pemutakhiran data keluarga
keluarga
Urusan Bidang

01

12

1
18

31

01

12

18

32

01

12

18

33

Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga
(POSDAYA)

01

12

18

34

01

12

18

36

01

12

19

01

12

19

01

12

20

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI
DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI
MASYARAKAT
002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui
Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Orang
Papsmear
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

01

12

20

002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan
Reproduksi Remaja

Jumlah Rapat Koordinasi Program
KRR

95 Orang

01

12

20

004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR

Jumlah Pertemuan bagi Pengelola
PIK-KRR

70
Kelompok

Target
6
42 Poktan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
65.448.000

8
63.200.000

1
Dokumen

29.000.000

31.900.000

Jumlah pelaksana kegiatan penilaian 6
Jumlah Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Keluarga (Posdaya) terbaik di
Keluarga (Posdaya)
Kabupaten Wonogiri

6
Kelompok

95.600.000

105.160.000

Pembuatan Galeri UPPKS

Terbentuknya Galerai UPPKS

5 Ruang

Terpenuhinya distribusi pemasaran
hasil produk kelompok UPPKS

157
Kelompok

145.000.000

159.500.000

Pembentukan Kampung KB

Terbentuknya Kampung KB

20 Desa

Tercukupinya kebutuhan masyarakat 20 Desa
untuk mendapatkan Pelayanan Total
tentang Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

564.350.000

2.000.000.000

29.434.000

32.378.000

14.717.000

16.189.000

170.540.000

187.594.000

100 %

13.000.000

14.300.000

70
Kelompok

72.270.000

79.497.000

Jumlah Peserta Papsemear yang
terlayani

Meningkatnya komitmen dan
dukungan terhadap program
Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif

Halaman 80

35 Orang

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN
NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

01

12

1
21

01

12

21

01

12

22

01

12

22

01

12

22

003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )

01

12

23

01

12

23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Jumlah temu Kader/ Jambore IMP,
4 Keg
Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah
Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana

001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, 1 Keg
termasuk HIV/Aids
PMS, HIV/ AIDS
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok 2800 Buah
Bina Balita tercukupi
Jumlah Kebutuhan APE untuk
Kelompok Bina Keluarga Balita

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Jumlah peserta yang memahami
bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS

Jumlah Anak Balita yang ada di
kelompok BKB yang mempunyai KKA
meningkat
17
Jumlah Kelompok BKB yang
Kelompok menggunakan APE meningkat

Meningkatnya Pengetahuan Kader
IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah

TOTAL

Halaman 81

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
27.100.000

8
29.810.600

13.550.000

14.905.300

80.000.000

88.000.000

2800
Orang

20.000.000

22.000.000

20
Kelompok

20.000.000

22.000.000

36.000.000

39.600.000

18.000.000

19.800.000

3.145.198.000

8.909.773.700

140 Orang

25 Kec