b7ce89e66f0a677f62567518121cc7e9 10. BKBKSPP
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
01
01
001
002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
00
00
00
00
01
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Instalasin Listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan
Sarana Kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Gas Elpiji
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Jumlah Surat Kabar dan Buku
Perundang-undangan
Peraturan Perundangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman
00
00
01
00
00
01
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
00
00
01
023 Penataan arsip kantor
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
3.145.198.000
3.145.198.000
1.369.789.000
8
8.909.773.700
8.909.773.700
1.506.820.000
Jumlah Benda-benda Pos
Sarana Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan
12 Bulan
Terpenuhinya surat menyurat
Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan
12 Bulan
2.445.000
121.600.000
2.690.000
133.760.000
Jumlah Pajak Kendaraan
105 Buah
18.000.000
19.800.000
Jumlah Kebersihan Kantor
12 Bulan
Terpenuhinya kelengkapan kendaraan 105 Buah
bermotor roda 4 dan 2
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
12 Bulan
24.152.000
26.568.000
Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin
Ketik, VC, dan Korden
Jumlah Alat Tulis Kantor
Jumlah Barang-Barang Cetakan
3 Unit
2.500.000
2.750.000
12 Bulan
12 Bulan
14.000.000
12.809.000
15.400.000
14.090.000
18 Ruang
4.155.000
4.571.000
10.750.000
11.875.000
12 Buah
12 Buku
2.000.000
3.760.000
2.200.000
4.136.000
12 Bulan
37.000.000
40.700.000
Jumlah Informasi Data dan Rekor
Luar Daerah
Jumlah Informasi dan Rapat
Koordinasi dalam Daerah
Jumlah Honor Pegawai Honorer,
Petugas Keamanan Kantor, dan 1
orang Pengemudi
Jumlah File yang Diarsipkan
12 Bulan
Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan
Korden dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Sarana Administrasi Surat
Menyurat
Jumlah Ruangan yang mendapat
Penerangan
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Gas Elpiji
Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi
12 Bulan
55.000.000
60.500.000
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi
dalam Daerah
Terciptanya Keamanan Kantor dan
Kelancaraan Mobilitas Kantor
12 Bulan
10.000.000
11.000.000
12 Bulan
1.049.000.000
1.153.900.000
Jumlah File yang Diagendakan dan
Ditata
12 Bulan
2.618.000
2.880.000
12 Bulan
12 Bulan
18 Ruang
3 Jenis
12 Bulan
12 Buku
12 Bulan
12 Bulan
Halaman 73
3 Unit
3 Jenis
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
00
00
02
02
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
8
7.050.680.600
0
6.000.000.000
2 Jenis
11.025.000
12.127.500
2 Buah
1 Jenis
30.950.000
27.750.000
34.045.000
30.525.000
Terpeliharanya dan Terawatnya
Gedung Kantor
Terpeliharanya dan Terawatnya
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
1 Jenis
100.000.000
110.000.000
7 Buah
95.500.000
105.050.000
Terpeliharanya dan Terawatnya
Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik
dan Komputer, dll
Terawatnya Mebel secara Rutin dan
Berkala
Terawatnya Taman Kantor
2 Jenis
7.500.000
8.250.000
6 Jenis
12.750.000
14.025.000
2 Jenis
1.000.000
1.100.000
1 Jenis
4.250.000
4.675.000
1 Paket
603.500.000
663.850.000
1 Paket
40.000.000
44.000.000
20.939.000
23.033.100
500.000.000
0
50.524.000
55.578.000
2 Laporan
16.007.000
17.608.000
44 Orang
9.255.000
10.181.000
1 Paket
2 Jenis
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
010 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Jumlah Inventaris Laptop
Jumlah Pengadaan Mebeleur
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Jenis
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Suku Cadang dan Bahan
7 Buah
Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda
2
Jumlah Inventaris yang Dirawat
2 Jenis
00
00
02
00
00
02
033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik
1 Paket
Terawatnya Gedung Pertemuan,
Kantor, Selter P2TP2A
Jumlah Daya Listrik
00
00
02
066 Update Website
12 Bulan
Terlaksana Update Data Website SKPD 12 Bulan
00
00
02
82
1 Paket
Tersusunnya Dokumen DED
Pembangunan Gedung Kantor
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen Kepegawaian
12 Bulan
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Jumlah Penilaian Angka
12 Bulan
Jumlah Perawatan Alat Kantor dan
Rumah Tangga
Jumlah Inventaris Mebel yang
Mendapat Perawatan
Jumlah Tanaman yang dirawat
1 Jenis
Jumlah Gedung yang Direhabilitasi
1 Paket
Jumlah Data SKPD yang diupdate
pada Website SKPD
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6 Jenis
2 Jenis
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.455.164.000
Jumlah Gedung yang dibangun
2 Bibit
1 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terbangunnya Gedung Kantor yang
baru
Tersedianya Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Tersedianya Laptop
Tersedianya Almari dan Kursi Rapat
Tersusunnya Laporan Kepegawaian
Bulanan, Tribulan
Terlaksanya Penilaian Angka Kredit
Halaman 74
1 Lokasi
1 Paket
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
00
00
05
00
00
06
00
00
06
00
00
06
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
00
00
00
00
01
01
11
01
11
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
006 Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah Kursus-Kursus Singkat
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
132 Orang Terwujudnya Kemampuan dan Budaya 132 Orang
Kerja yang Profesional
12 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
145.760.000
8
160.336.000
60.380.000
66.418.000
12.500.000
13.750.000
123.961.000
136.359.100
13 Buku
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan
Laporan Evaluasi Program Bulanan
13
Dokumen
24.342.000
26.777.000
2 Buku
4.437.000
4.881.000
1 Buku
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2
Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku
3.215.000
3.536.500
1 Buku
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja
3.880.000
4.268.000
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan
4 Buku
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan per Tri Wulan
34.220.000
37.642.000
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
Jumlah Kegiatan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah
12 Bulan
Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah
12
Dokumen
43.867.000
48.254.600
06
012 Penyusunan Profil
Jumlah Dokumen Profil SKPD
1 Buku
Jumlah Buku Profil SKPD
5.000.000
5.500.000
06
020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 2 Buku
1
Dokumen
2
Dokumen
5.000.000
5.500.000
199.270.000
219.198.000
15
Jumlah Dokumen Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang
tersusun
URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
Halaman 75
1
Dokumen
4
Dokumen
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
11
1
15
01
11
16
01
11
16
01
11
16
011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point
01
11
16
013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak
01
11
16
016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
01
11
16
018 Penyusunan Data Gender dan Anak
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
17
01
11
17
01
11
18
01
11
18
020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan
Gender
021 Implementasi Perencanaan Penganggaran
Jumlah Fasilitasi PPRG
Responsif Gender (PPRG)
024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami
Pengembangan Kabupaten Layak
Anak
26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak
Jumlah peserta yang memahami
tentang perlindungan anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Petugas yang memahi
KDRT
Pencatatan dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus
Jumlah Pertemuan yang
Perempuan Politik Indonesia
diselenggarakan
09
2
Advokasi Komisi Perlindungan Anak
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah peserta yang mengetahui
tentang perlindungan anak
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE
tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
150 Orang Meningkatnya kebijakan tentang
perlindungan anak
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
99.635.000
8
109.599.000
1.164.046.000
1.280.454.600
23 Buah
34.700.000
38.170.000
Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum
150 Orang Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana
Anak
Komunikasi Forum Anak
Peningkatan Pelayanan Perlindungan 250 Orang Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang
Perempuan dan Anak dari Tindak
meningkat pengetahuannya dan
Kekerasan bagi P2TP2A
ketrampilan
1
Dokumen
1
Dokumen
250 Orang
10.000.000
11.000.000
54.575.000
60.033.000
210.000.000
231.000.000
Tertatanya Data Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG
1
Dokumen
1
Dokumen
63 SKPD
21.000.000
23.100.000
12.000.000
13.200.000
30.000.000
33.000.300
183.725.000
202.098.000
26.023.000
28.626.000
41.830.000
46.014.000
20.915.000
23.007.000
246.280.000
270.908.000
20.000.000
22.000.000
Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG
23 Buah
Jumlah Rakor Anggota Focal Point
45 Orang
1 Buku
45 Orang
63 SKPD
Jumlah Informasi tentang KKG yang
diketahui Masyarakat
Tersedianya Data base bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
2
Dokumen
200 Orang Terwujudnya Program Keserasian
Kebijakan Kabupaten Layak Anak
14 Desa
250 Orang Meningkatnya pengertian tentang
perlindungan anak
250 Orang
25 Orang
1 Keg
Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan 300
KDRT secara tertib
Laporan
Jumlah perempuan yang memahami
pentingnya peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
Halaman 76
41 Orang
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
2
4
5
6
012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan
100 Orang Jumlah masyarakat yang meningkat
100 Orang
pemahamannya tentang penghapusan
KDRT
13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan
1 Keg
Jumlah Perempuan yang mendapatkan 150 Orang
Manajemen Usaha Kecil Perempuan
Bimbingan Manajemen
01
11
1
18
01
11
18
01
11
18
14
01
12
01
01
12
12
15
15
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
002 Pelayanan KIE
01
12
15
005 Pembinaan KB
01
12
15
015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO
01
12
15
020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP
01
12
15
025 DAK Bidang Keluarga Berencana
01
12
15
026 Penyelenggaraan KB Keliling
01
12
15
30
Penguatan Kapasitas Perempuan
Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah simpatisan masyarakat
mengenai penghapusan KDRT
Jumlah peserta pelaksanaan peran
serta perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender
450 Orang meningkatnya pemahaman peran serta 450 Orang
perempuan dalam pembangunan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
18.500.000
8
20.350.000
24.640.000
27.104.000
60.000.000
66.000.000
Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru 100 %
Jumlah Materi dan Kegiatan KIE
terhadap PPM
Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola 120 Orang Terpenuhinya Peserta KB Baru secara
Program KB
maksimal
Jumlah Pembinaan Kelompok Prio
25 Kec
Jumlah Kelompok Prio Utomo yang
Utomo
meningkat pengetahuannya tentang
Program KB
Jumlah evaluasi Perencanaan dan
1587
Jumlah Peserta Rapat Kerja yang
Pengkoordinasian kegiatan
Orang
mengetahui pencapaian target KB, KS,
Pencapaian Target Program KB, KS,
dan PP
dan PP serta terwujudnya komitmen
Program KB, KS, dan PP
Jumlah pengadaan Sarana dan
25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB
Prasarana Pelayanan KB berupa
Gedung Balai Penyuluhan KB
4 Jenis
5.259.736.000
87.000.000
3.897.450.000
95.700.000
100 %
17.040.000
18.744.000
5
Kelompok
120.100.000
132.110.000
1587
Orang
175.500.000
193.050.000
25 Kec
1.174.128.000
1.291.541.000
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB
20000
Orang
140000
Orang
30.000.000
33.000.000
45.600.000
50.160.000
20000
Orang
Jumlah kegiatan untuk meningkatkan 25 Kec
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan keluarga menuju
keluarga sejahtera berkualitas
Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB
Baru
Jumlah peningkatan kesertaan ber KB
Halaman 77
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang
mendapatkan Bantuan Operasional
KB
01
12
1
15
31
01
12
15
32
01
12
15
01
12
15
01
01
12
12
16
16
01
12
16
01
01
12
12
17
17
Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum
Jumlah kegiatan Kualisi
Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Forum Antar
dan Kependudukan (Fapsedu)
Umat Beragama Pedulu Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan
(Fapsedu)
33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, Jumlah kegiatan KB Kes
TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK
Bhayangkara, TNI Manunggal,
Kesatuan Gerak PKK
34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana Jumlah Pengembangan Kreatifitas
dan Kependudukan
Genre bagi Kelompok PIK R/M dan
masyarakat
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan
Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor
organisasi pemuda dan siswa sekolah
sebaya, organisasi pemuda dan siswa
sekolah)
009 Operasional BP4
Jumlah BP4 yang mendapat bantuan
operasional
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
001 Pelayanan konseling KB
Jumlah Konseling bagi Peserta KB
01
12
17
002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
01
12
17
01
12
01
01
Target
4
25 Lokasi
2 Keg
3 Keg
4 Keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya Operasional Balai
25 Kec
Penyuluh KB Kecamatan dalam
Pelaksanaan Program KKBPK di Lini
Lapangan
Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan 2 Kali
dan Forum Antar Umat Beragama
Pedulu Keluarga Sejahtera dan
Kependudukan (Fapsedu)
Jumlah perolehan dalam pelayanan KB 10 %
Baru, KB aktif dan Jangkauan
Pelayanan Penyuluhan
Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat 100 %
Kabupaten Wonogiri
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
858.300.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
45.500.000
50.050.000
34.500.000
37.950.000
42.200.000
46.420.000
181.320.000
72.875.000
189.128.000
75.000.000
21 Kali
Jumlah peserta yang memahami
Kesehatan Reproduksi
1667
Orang
25 Kec
Meningkatnya usia kawin calon
pengantin
>20 Tahun
17.785.000
19.564.000
100 Orang Jumlah Pelayanan Konseling KB
100 Orang
139.000.000
5.000.000
152.900.000
5.500.000
Jumlah Peserta KB Baru Medis
200 Orang Jumlah peningkatan Peserta KB Baru
Operasi yang mendapatkan fasilitasi
Mantap melalui Medis Operasi
200 Orang
12.000.000
13.200.000
004 Pelayanan KB medis operasi
Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB
15 Orang
15 Orang
15.000.000
16.500.000
17
011 Operasional Petugas RR Klinik KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang
mendapatkan operasional
46 Orang
46 Orang
37.500.000
41.250.000
12
18
7.819.596.000
11.349.651.400
12
18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS
16.870.000
18.557.000
Jumlah Kelompok UPPKS yang
meningkat Ketrampilannya
Jumlah Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang
meningkat kinerjanya
75
Jumlah Kelompok UPPKS yang
Kelompok meningkat usaha ekonomi
produktifnya
Halaman 78
75
Kelompok
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Orientasi Manajemen
Kelompok UPPKS
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
50
Jumlah Kelompok UPPKS meningkat
Kelompok kemampuan dan ketrampilan kader
melaksanakan kegiatan di tingkat
kelompok dan menjadi percontohan
kelompok di wilayah sekitarnya
01
12
1
18
01
12
18
010 Gelar Potensi Daerah
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 25
Jumlah Kelompok UPPKS yang
pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Kelompok mengenalkan hasil produksinya pada
Produksi Kelompok UPPKS
Gelar Potensi Daerah
01
12
18
023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD
Jumlah Petugas PPKBD yang hadir
dalam pembinaan
01
12
18
024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di 5 Keg
tingkat Eks DIstrik
01
12
18
01
12
18
026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
TRI BINA
dan BKL
027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL
Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
dan BKL
01
12
18
01
12
75 Orang
75 Orang
Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)
Meningkatnya pengertian PPKS di
Kabupaten Wonogiri
25 Kec
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
78.000.000
8
85.800.000
7.200.000
7.920.000
972.351.000
1.069.587.000
Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
ketrampilannya dalam melaksanakan
tugas/kegiatan Program KB/KR di
Tingkat Lini Lapangan
42.160.000
50.000.000
Jumlah Kader yang aktif dalam
Kegiatan Proghram KKBPK
Jumlah Kelompok yang
mengembangkan Kader BKB, BKR, dan
BKL
Jumlah Kader Sub PPKBD yang
meningkat pengetahuan dan
ketrampilannya tentang pelaksanaan
program KB di lini lapangan
75 Orang
12.875.000
14.162.500
75 Orang
103.250.000
113.575.000
2371
Orang
1.737.294.000
1.911.024.200
Terlayaninya Program Keluarga
Sejahtera
25 Kec
40.400.000
44.440.000
25 Kec
294 Orang Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
pengetahuan dan ketrampilannya
dalam pelaksanaan Program KB di lini
lapangan
029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 2371
Orang
18 30
Target
6
50
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 79
Kode
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Jumlah pelaksanaan pemilihan
1 Keg
Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi
Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL,
kelompok Institusi Masyarakat (BKB,
terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten
PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB,
BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD,
Wonogiri
Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor
PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga
Lestari 10, 15, 20 tahun)
Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari
10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan
Prio Utomo)
Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data
Jumlah kader yang terfasilitasi dalam 294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data
Keluarga
pemutakhiran data keluarga
keluarga
Urusan Bidang
01
12
1
18
31
01
12
18
32
01
12
18
33
Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga
(POSDAYA)
01
12
18
34
01
12
18
36
01
12
19
01
12
19
01
12
20
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI
DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI
MASYARAKAT
002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui
Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Orang
Papsmear
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
01
12
20
002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Jumlah Rapat Koordinasi Program
KRR
95 Orang
01
12
20
004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR
Jumlah Pertemuan bagi Pengelola
PIK-KRR
70
Kelompok
Target
6
42 Poktan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
65.448.000
8
63.200.000
1
Dokumen
29.000.000
31.900.000
Jumlah pelaksana kegiatan penilaian 6
Jumlah Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Keluarga (Posdaya) terbaik di
Keluarga (Posdaya)
Kabupaten Wonogiri
6
Kelompok
95.600.000
105.160.000
Pembuatan Galeri UPPKS
Terbentuknya Galerai UPPKS
5 Ruang
Terpenuhinya distribusi pemasaran
hasil produk kelompok UPPKS
157
Kelompok
145.000.000
159.500.000
Pembentukan Kampung KB
Terbentuknya Kampung KB
20 Desa
Tercukupinya kebutuhan masyarakat 20 Desa
untuk mendapatkan Pelayanan Total
tentang Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
564.350.000
2.000.000.000
29.434.000
32.378.000
14.717.000
16.189.000
170.540.000
187.594.000
100 %
13.000.000
14.300.000
70
Kelompok
72.270.000
79.497.000
Jumlah Peserta Papsemear yang
terlayani
Meningkatnya komitmen dan
dukungan terhadap program
Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif
Halaman 80
35 Orang
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN
NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
12
1
21
01
12
21
01
12
22
01
12
22
01
12
22
003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )
01
12
23
01
12
23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Jumlah temu Kader/ Jambore IMP,
4 Keg
Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah
Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana
001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, 1 Keg
termasuk HIV/Aids
PMS, HIV/ AIDS
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok 2800 Buah
Bina Balita tercukupi
Jumlah Kebutuhan APE untuk
Kelompok Bina Keluarga Balita
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Jumlah peserta yang memahami
bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS
Jumlah Anak Balita yang ada di
kelompok BKB yang mempunyai KKA
meningkat
17
Jumlah Kelompok BKB yang
Kelompok menggunakan APE meningkat
Meningkatnya Pengetahuan Kader
IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah
TOTAL
Halaman 81
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
27.100.000
8
29.810.600
13.550.000
14.905.300
80.000.000
88.000.000
2800
Orang
20.000.000
22.000.000
20
Kelompok
20.000.000
22.000.000
36.000.000
39.600.000
18.000.000
19.800.000
3.145.198.000
8.909.773.700
140 Orang
25 Kec
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
01
01
001
002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
00
00
00
00
01
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
00
00
01
00
00
01
00
00
00
00
01
01
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Instalasin Listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan
Sarana Kantor
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Gas Elpiji
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Jumlah Surat Kabar dan Buku
Perundang-undangan
Peraturan Perundangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman
00
00
01
00
00
01
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
00
00
01
023 Penataan arsip kantor
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
3.145.198.000
3.145.198.000
1.369.789.000
8
8.909.773.700
8.909.773.700
1.506.820.000
Jumlah Benda-benda Pos
Sarana Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan
12 Bulan
Terpenuhinya surat menyurat
Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan
12 Bulan
2.445.000
121.600.000
2.690.000
133.760.000
Jumlah Pajak Kendaraan
105 Buah
18.000.000
19.800.000
Jumlah Kebersihan Kantor
12 Bulan
Terpenuhinya kelengkapan kendaraan 105 Buah
bermotor roda 4 dan 2
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
12 Bulan
24.152.000
26.568.000
Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin
Ketik, VC, dan Korden
Jumlah Alat Tulis Kantor
Jumlah Barang-Barang Cetakan
3 Unit
2.500.000
2.750.000
12 Bulan
12 Bulan
14.000.000
12.809.000
15.400.000
14.090.000
18 Ruang
4.155.000
4.571.000
10.750.000
11.875.000
12 Buah
12 Buku
2.000.000
3.760.000
2.200.000
4.136.000
12 Bulan
37.000.000
40.700.000
Jumlah Informasi Data dan Rekor
Luar Daerah
Jumlah Informasi dan Rapat
Koordinasi dalam Daerah
Jumlah Honor Pegawai Honorer,
Petugas Keamanan Kantor, dan 1
orang Pengemudi
Jumlah File yang Diarsipkan
12 Bulan
Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan
Korden dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Sarana Administrasi Surat
Menyurat
Jumlah Ruangan yang mendapat
Penerangan
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Gas Elpiji
Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan
Informasi
Tersedianya Makanan dan Minuman
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi
12 Bulan
55.000.000
60.500.000
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi
dalam Daerah
Terciptanya Keamanan Kantor dan
Kelancaraan Mobilitas Kantor
12 Bulan
10.000.000
11.000.000
12 Bulan
1.049.000.000
1.153.900.000
Jumlah File yang Diagendakan dan
Ditata
12 Bulan
2.618.000
2.880.000
12 Bulan
12 Bulan
18 Ruang
3 Jenis
12 Bulan
12 Buku
12 Bulan
12 Bulan
Halaman 73
3 Unit
3 Jenis
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
02
00
00
02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
00
00
02
02
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
8
7.050.680.600
0
6.000.000.000
2 Jenis
11.025.000
12.127.500
2 Buah
1 Jenis
30.950.000
27.750.000
34.045.000
30.525.000
Terpeliharanya dan Terawatnya
Gedung Kantor
Terpeliharanya dan Terawatnya
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
1 Jenis
100.000.000
110.000.000
7 Buah
95.500.000
105.050.000
Terpeliharanya dan Terawatnya
Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik
dan Komputer, dll
Terawatnya Mebel secara Rutin dan
Berkala
Terawatnya Taman Kantor
2 Jenis
7.500.000
8.250.000
6 Jenis
12.750.000
14.025.000
2 Jenis
1.000.000
1.100.000
1 Jenis
4.250.000
4.675.000
1 Paket
603.500.000
663.850.000
1 Paket
40.000.000
44.000.000
20.939.000
23.033.100
500.000.000
0
50.524.000
55.578.000
2 Laporan
16.007.000
17.608.000
44 Orang
9.255.000
10.181.000
1 Paket
2 Jenis
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
010 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Jumlah Inventaris Laptop
Jumlah Pengadaan Mebeleur
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Jenis
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Suku Cadang dan Bahan
7 Buah
Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda
2
Jumlah Inventaris yang Dirawat
2 Jenis
00
00
02
00
00
02
033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik
1 Paket
Terawatnya Gedung Pertemuan,
Kantor, Selter P2TP2A
Jumlah Daya Listrik
00
00
02
066 Update Website
12 Bulan
Terlaksana Update Data Website SKPD 12 Bulan
00
00
02
82
1 Paket
Tersusunnya Dokumen DED
Pembangunan Gedung Kantor
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen Kepegawaian
12 Bulan
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Jumlah Penilaian Angka
12 Bulan
Jumlah Perawatan Alat Kantor dan
Rumah Tangga
Jumlah Inventaris Mebel yang
Mendapat Perawatan
Jumlah Tanaman yang dirawat
1 Jenis
Jumlah Gedung yang Direhabilitasi
1 Paket
Jumlah Data SKPD yang diupdate
pada Website SKPD
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6 Jenis
2 Jenis
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.455.164.000
Jumlah Gedung yang dibangun
2 Bibit
1 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terbangunnya Gedung Kantor yang
baru
Tersedianya Taplak Meja Rapat dan
Sarung Kursi Rapat, TV
Tersedianya Laptop
Tersedianya Almari dan Kursi Rapat
Tersusunnya Laporan Kepegawaian
Bulanan, Tribulan
Terlaksanya Penilaian Angka Kredit
Halaman 74
1 Lokasi
1 Paket
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
05
00
00
05
00
00
05
00
00
06
00
00
06
00
00
06
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
00
00
00
00
01
01
11
01
11
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
006 Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah Kursus-Kursus Singkat
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
132 Orang Terwujudnya Kemampuan dan Budaya 132 Orang
Kerja yang Profesional
12 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
145.760.000
8
160.336.000
60.380.000
66.418.000
12.500.000
13.750.000
123.961.000
136.359.100
13 Buku
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan
Laporan Evaluasi Program Bulanan
13
Dokumen
24.342.000
26.777.000
2 Buku
4.437.000
4.881.000
1 Buku
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2
Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku
3.215.000
3.536.500
1 Buku
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja
3.880.000
4.268.000
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan
4 Buku
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan per Tri Wulan
34.220.000
37.642.000
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
Jumlah Kegiatan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah
12 Bulan
Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Inventaris Barang Daerah
12
Dokumen
43.867.000
48.254.600
06
012 Penyusunan Profil
Jumlah Dokumen Profil SKPD
1 Buku
Jumlah Buku Profil SKPD
5.000.000
5.500.000
06
020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 2 Buku
1
Dokumen
2
Dokumen
5.000.000
5.500.000
199.270.000
219.198.000
15
Jumlah Dokumen Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang
tersusun
URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
Halaman 75
1
Dokumen
4
Dokumen
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01
11
1
15
01
11
16
01
11
16
01
11
16
011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point
01
11
16
013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak
01
11
16
016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
01
11
16
018 Penyusunan Data Gender dan Anak
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
17
01
11
17
01
11
18
01
11
18
020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan
Gender
021 Implementasi Perencanaan Penganggaran
Jumlah Fasilitasi PPRG
Responsif Gender (PPRG)
024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami
Pengembangan Kabupaten Layak
Anak
26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak
Jumlah peserta yang memahami
tentang perlindungan anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Petugas yang memahi
KDRT
Pencatatan dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus
Jumlah Pertemuan yang
Perempuan Politik Indonesia
diselenggarakan
09
2
Advokasi Komisi Perlindungan Anak
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah peserta yang mengetahui
tentang perlindungan anak
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE
tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
150 Orang Meningkatnya kebijakan tentang
perlindungan anak
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
99.635.000
8
109.599.000
1.164.046.000
1.280.454.600
23 Buah
34.700.000
38.170.000
Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum
150 Orang Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana
Anak
Komunikasi Forum Anak
Peningkatan Pelayanan Perlindungan 250 Orang Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang
Perempuan dan Anak dari Tindak
meningkat pengetahuannya dan
Kekerasan bagi P2TP2A
ketrampilan
1
Dokumen
1
Dokumen
250 Orang
10.000.000
11.000.000
54.575.000
60.033.000
210.000.000
231.000.000
Tertatanya Data Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG
1
Dokumen
1
Dokumen
63 SKPD
21.000.000
23.100.000
12.000.000
13.200.000
30.000.000
33.000.300
183.725.000
202.098.000
26.023.000
28.626.000
41.830.000
46.014.000
20.915.000
23.007.000
246.280.000
270.908.000
20.000.000
22.000.000
Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG
23 Buah
Jumlah Rakor Anggota Focal Point
45 Orang
1 Buku
45 Orang
63 SKPD
Jumlah Informasi tentang KKG yang
diketahui Masyarakat
Tersedianya Data base bidang
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah masukan/pemikiran untuk
peningkatan PUG
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
2
Dokumen
200 Orang Terwujudnya Program Keserasian
Kebijakan Kabupaten Layak Anak
14 Desa
250 Orang Meningkatnya pengertian tentang
perlindungan anak
250 Orang
25 Orang
1 Keg
Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan 300
KDRT secara tertib
Laporan
Jumlah perempuan yang memahami
pentingnya peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
Halaman 76
41 Orang
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
2
4
5
6
012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan
100 Orang Jumlah masyarakat yang meningkat
100 Orang
pemahamannya tentang penghapusan
KDRT
13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan
1 Keg
Jumlah Perempuan yang mendapatkan 150 Orang
Manajemen Usaha Kecil Perempuan
Bimbingan Manajemen
01
11
1
18
01
11
18
01
11
18
14
01
12
01
01
12
12
15
15
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
002 Pelayanan KIE
01
12
15
005 Pembinaan KB
01
12
15
015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO
01
12
15
020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP
01
12
15
025 DAK Bidang Keluarga Berencana
01
12
15
026 Penyelenggaraan KB Keliling
01
12
15
30
Penguatan Kapasitas Perempuan
Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah simpatisan masyarakat
mengenai penghapusan KDRT
Jumlah peserta pelaksanaan peran
serta perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender
450 Orang meningkatnya pemahaman peran serta 450 Orang
perempuan dalam pembangunan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
18.500.000
8
20.350.000
24.640.000
27.104.000
60.000.000
66.000.000
Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru 100 %
Jumlah Materi dan Kegiatan KIE
terhadap PPM
Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola 120 Orang Terpenuhinya Peserta KB Baru secara
Program KB
maksimal
Jumlah Pembinaan Kelompok Prio
25 Kec
Jumlah Kelompok Prio Utomo yang
Utomo
meningkat pengetahuannya tentang
Program KB
Jumlah evaluasi Perencanaan dan
1587
Jumlah Peserta Rapat Kerja yang
Pengkoordinasian kegiatan
Orang
mengetahui pencapaian target KB, KS,
Pencapaian Target Program KB, KS,
dan PP
dan PP serta terwujudnya komitmen
Program KB, KS, dan PP
Jumlah pengadaan Sarana dan
25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB
Prasarana Pelayanan KB berupa
Gedung Balai Penyuluhan KB
4 Jenis
5.259.736.000
87.000.000
3.897.450.000
95.700.000
100 %
17.040.000
18.744.000
5
Kelompok
120.100.000
132.110.000
1587
Orang
175.500.000
193.050.000
25 Kec
1.174.128.000
1.291.541.000
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB
20000
Orang
140000
Orang
30.000.000
33.000.000
45.600.000
50.160.000
20000
Orang
Jumlah kegiatan untuk meningkatkan 25 Kec
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan keluarga menuju
keluarga sejahtera berkualitas
Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB
Baru
Jumlah peningkatan kesertaan ber KB
Halaman 77
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang
mendapatkan Bantuan Operasional
KB
01
12
1
15
31
01
12
15
32
01
12
15
01
12
15
01
01
12
12
16
16
01
12
16
01
01
12
12
17
17
Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum
Jumlah kegiatan Kualisi
Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Forum Antar
dan Kependudukan (Fapsedu)
Umat Beragama Pedulu Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan
(Fapsedu)
33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, Jumlah kegiatan KB Kes
TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK
Bhayangkara, TNI Manunggal,
Kesatuan Gerak PKK
34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana Jumlah Pengembangan Kreatifitas
dan Kependudukan
Genre bagi Kelompok PIK R/M dan
masyarakat
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan
Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor
organisasi pemuda dan siswa sekolah
sebaya, organisasi pemuda dan siswa
sekolah)
009 Operasional BP4
Jumlah BP4 yang mendapat bantuan
operasional
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
001 Pelayanan konseling KB
Jumlah Konseling bagi Peserta KB
01
12
17
002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
01
12
17
01
12
01
01
Target
4
25 Lokasi
2 Keg
3 Keg
4 Keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terpenuhinya Operasional Balai
25 Kec
Penyuluh KB Kecamatan dalam
Pelaksanaan Program KKBPK di Lini
Lapangan
Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan 2 Kali
dan Forum Antar Umat Beragama
Pedulu Keluarga Sejahtera dan
Kependudukan (Fapsedu)
Jumlah perolehan dalam pelayanan KB 10 %
Baru, KB aktif dan Jangkauan
Pelayanan Penyuluhan
Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat 100 %
Kabupaten Wonogiri
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
858.300.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
0
45.500.000
50.050.000
34.500.000
37.950.000
42.200.000
46.420.000
181.320.000
72.875.000
189.128.000
75.000.000
21 Kali
Jumlah peserta yang memahami
Kesehatan Reproduksi
1667
Orang
25 Kec
Meningkatnya usia kawin calon
pengantin
>20 Tahun
17.785.000
19.564.000
100 Orang Jumlah Pelayanan Konseling KB
100 Orang
139.000.000
5.000.000
152.900.000
5.500.000
Jumlah Peserta KB Baru Medis
200 Orang Jumlah peningkatan Peserta KB Baru
Operasi yang mendapatkan fasilitasi
Mantap melalui Medis Operasi
200 Orang
12.000.000
13.200.000
004 Pelayanan KB medis operasi
Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB
15 Orang
15 Orang
15.000.000
16.500.000
17
011 Operasional Petugas RR Klinik KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang
mendapatkan operasional
46 Orang
46 Orang
37.500.000
41.250.000
12
18
7.819.596.000
11.349.651.400
12
18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS
16.870.000
18.557.000
Jumlah Kelompok UPPKS yang
meningkat Ketrampilannya
Jumlah Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang
meningkat kinerjanya
75
Jumlah Kelompok UPPKS yang
Kelompok meningkat usaha ekonomi
produktifnya
Halaman 78
75
Kelompok
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Orientasi Manajemen
Kelompok UPPKS
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
50
Jumlah Kelompok UPPKS meningkat
Kelompok kemampuan dan ketrampilan kader
melaksanakan kegiatan di tingkat
kelompok dan menjadi percontohan
kelompok di wilayah sekitarnya
01
12
1
18
01
12
18
010 Gelar Potensi Daerah
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 25
Jumlah Kelompok UPPKS yang
pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Kelompok mengenalkan hasil produksinya pada
Produksi Kelompok UPPKS
Gelar Potensi Daerah
01
12
18
023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD
Jumlah Petugas PPKBD yang hadir
dalam pembinaan
01
12
18
024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di 5 Keg
tingkat Eks DIstrik
01
12
18
01
12
18
026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
TRI BINA
dan BKL
027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL
Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR,
dan BKL
01
12
18
01
12
75 Orang
75 Orang
Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)
Meningkatnya pengertian PPKS di
Kabupaten Wonogiri
25 Kec
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
78.000.000
8
85.800.000
7.200.000
7.920.000
972.351.000
1.069.587.000
Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
ketrampilannya dalam melaksanakan
tugas/kegiatan Program KB/KR di
Tingkat Lini Lapangan
42.160.000
50.000.000
Jumlah Kader yang aktif dalam
Kegiatan Proghram KKBPK
Jumlah Kelompok yang
mengembangkan Kader BKB, BKR, dan
BKL
Jumlah Kader Sub PPKBD yang
meningkat pengetahuan dan
ketrampilannya tentang pelaksanaan
program KB di lini lapangan
75 Orang
12.875.000
14.162.500
75 Orang
103.250.000
113.575.000
2371
Orang
1.737.294.000
1.911.024.200
Terlayaninya Program Keluarga
Sejahtera
25 Kec
40.400.000
44.440.000
25 Kec
294 Orang Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang
pengetahuan dan ketrampilannya
dalam pelaksanaan Program KB di lini
lapangan
029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 2371
Orang
18 30
Target
6
50
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 79
Kode
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Jumlah pelaksanaan pemilihan
1 Keg
Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi
Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL,
kelompok Institusi Masyarakat (BKB,
terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten
PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB,
BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD,
Wonogiri
Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor
PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga
Lestari 10, 15, 20 tahun)
Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari
10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan
Prio Utomo)
Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data
Jumlah kader yang terfasilitasi dalam 294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data
Keluarga
pemutakhiran data keluarga
keluarga
Urusan Bidang
01
12
1
18
31
01
12
18
32
01
12
18
33
Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga
(POSDAYA)
01
12
18
34
01
12
18
36
01
12
19
01
12
19
01
12
20
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI
DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI
MASYARAKAT
002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui
Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Orang
Papsmear
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
01
12
20
002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Jumlah Rapat Koordinasi Program
KRR
95 Orang
01
12
20
004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR
Jumlah Pertemuan bagi Pengelola
PIK-KRR
70
Kelompok
Target
6
42 Poktan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
65.448.000
8
63.200.000
1
Dokumen
29.000.000
31.900.000
Jumlah pelaksana kegiatan penilaian 6
Jumlah Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Pos Pemberdayaan
Kelompok Keluarga (Posdaya) terbaik di
Keluarga (Posdaya)
Kabupaten Wonogiri
6
Kelompok
95.600.000
105.160.000
Pembuatan Galeri UPPKS
Terbentuknya Galerai UPPKS
5 Ruang
Terpenuhinya distribusi pemasaran
hasil produk kelompok UPPKS
157
Kelompok
145.000.000
159.500.000
Pembentukan Kampung KB
Terbentuknya Kampung KB
20 Desa
Tercukupinya kebutuhan masyarakat 20 Desa
untuk mendapatkan Pelayanan Total
tentang Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
564.350.000
2.000.000.000
29.434.000
32.378.000
14.717.000
16.189.000
170.540.000
187.594.000
100 %
13.000.000
14.300.000
70
Kelompok
72.270.000
79.497.000
Jumlah Peserta Papsemear yang
terlayani
Meningkatnya komitmen dan
dukungan terhadap program
Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif
Halaman 80
35 Orang
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN
NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01
12
1
21
01
12
21
01
12
22
01
12
22
01
12
22
003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )
01
12
23
01
12
23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Jumlah temu Kader/ Jambore IMP,
4 Keg
Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah
Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana
001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, 1 Keg
termasuk HIV/Aids
PMS, HIV/ AIDS
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok 2800 Buah
Bina Balita tercukupi
Jumlah Kebutuhan APE untuk
Kelompok Bina Keluarga Balita
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Jumlah peserta yang memahami
bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS
Jumlah Anak Balita yang ada di
kelompok BKB yang mempunyai KKA
meningkat
17
Jumlah Kelompok BKB yang
Kelompok menggunakan APE meningkat
Meningkatnya Pengetahuan Kader
IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka
Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah
TOTAL
Halaman 81
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
27.100.000
8
29.810.600
13.550.000
14.905.300
80.000.000
88.000.000
2800
Orang
20.000.000
22.000.000
20
Kelompok
20.000.000
22.000.000
36.000.000
39.600.000
18.000.000
19.800.000
3.145.198.000
8.909.773.700
140 Orang
25 Kec