11 DISPERINDAGKOP

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI

:

1.15.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M

Halaman : 74
KODE REKENING

URAIAN


JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15.1.15.01.00.00.4.

PENDAPATAN

335.920.000,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1.


Pendapatan Asli Daerah

335.920.000,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1.1.

Pajak Daerah

1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

1.15.1.15.01.00.00.4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.


Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.2.

Dana Perimbangan

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.2.2.

Dana Alokasi Umum


0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.3.1.

Pendapatan Hibah

0,00


1.15.1.15.01.00.00.4.3.2.

Dana Darurat

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.3.4.

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.3.5.


Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00
335.920.000,00 Perda No. 11
Tahun 2011

JUMLAH PENDAPATAN

335.920.000,00

1.15.1.15.01.00.00.5.

BELANJA

32.820.973.068,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.


BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.914.655.618,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.

Belanja Pegawai

11.914.655.618,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.2.

Belanja Bunga

0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.3.

Belanja Subsidi


0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.4.

Belanja Hibah

0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes

0,00


1.15.1.15.01.00.00.5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes

0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

0,00

1.15.1.15.01.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.15.1.15.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1.15.1.15.01.01.001.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.15.1.15.01.01.001.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.001.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.002.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK


1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.002.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.006.

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

1.15.1.15.01.01.006.5.2.1.

Belanja Pegawai

R. 153

20.906.317.450,00
2.022.920.050,00
6.999.000,00
0,00
6.999.000,00
0,00
579.379.800,00
0,00
579.379.800,00
0,00
9.600.000,00
0,00

Halaman : 75
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.006.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.007.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

90.155.500,00

1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

89.460.000,00

1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.007.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.008.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.008.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.010.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.15.1.15.01.01.010.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.010.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.011.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.15.1.15.01.01.011.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.011.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.012.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR

1.15.1.15.01.01.012.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.012.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.013.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.15.1.15.01.01.013.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.013.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.014.

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

1.15.1.15.01.01.014.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.014.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.015.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.15.1.15.01.01.015.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.017.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.15.1.15.01.01.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.017.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.018.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

1.15.1.15.01.01.018.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.018.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.022.

PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

243.713.800,00

1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.

Belanja Pegawai

243.089.900,00

1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.022.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.01.026.

PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

1.15.1.15.01.01.026.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.01.026.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

R. 153

9.600.000,00
0,00

695.500,00
0,00
209.996.700,00
900.000,00
209.096.700,00
0,00
93.691.500,00
0,00
93.691.500,00
0,00
84.999.750,00
0,00
84.999.750,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
6.770.000,00
0,00
6.770.000,00
0,00
19.250.000,00
0,00
19.250.000,00
0,00
15.960.000,00
0,00
15.340.000,00
620.000,00
98.208.000,00
0,00
98.208.000,00
0,00
526.516.000,00
0,00
526.516.000,00
0,00

623.900,00
0,00
7.680.000,00
0,00
7.680.000,00
0,00
7.168.836.000,00

Halaman : 76
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15.1.15.01.02.003.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.15.1.15.01.02.003.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.005.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.15.1.15.01.02.005.5.2.1.

Belanja Pegawai

0,00

1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

0,00

1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.

Belanja Modal

224.999.850,00

1.15.1.15.01.02.007.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

245.000.000,00

1.15.1.15.01.02.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

0,00

1.15.1.15.01.02.007.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

0,00

1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.

Belanja Modal

245.000.000,00

1.15.1.15.01.02.009.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

249.100.000,00

1.15.1.15.01.02.009.5.2.1.

Belanja Pegawai

0,00

1.15.1.15.01.02.009.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

0,00

1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.

Belanja Modal

249.100.000,00

1.15.1.15.01.02.010.

PENGADAAN MEBELEUR

177.350.000,00

1.15.1.15.01.02.010.5.2.1.

Belanja Pegawai

0,00

1.15.1.15.01.02.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

0,00

1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.

Belanja Modal

177.350.000,00

1.15.1.15.01.02.022.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

149.999.150,00

1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.024.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.15.1.15.01.02.024.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.024.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.026.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.15.1.15.01.02.026.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.026.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.028.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.028.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.02.033.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP AKTIF DAN ARSIP IN-AKTIF/STATIS

1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.02.033.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

28.600.000,00

1.15.1.15.01.05.001.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

28.600.000,00

1.15.1.15.01.05.001.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.05.001.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

1.15.1.15.01.06.016.

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

1.15.1.15.01.06.016.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.06.016.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.06.017.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

R. 153

5.580.392.000,00
0,00
120.828.000,00
5.459.564.000,00
224.999.850,00

0,00
149.999.150,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
16.995.000,00
2.520.000,00
14.475.000,00
0,00

0,00
28.600.000,00
0,00
207.725.000,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
15.250.000,00

Halaman : 77
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15.1.15.01.06.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.06.017.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.06.018.

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI

1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.

Belanja Pegawai

62.625.000,00

1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

92.350.000,00

1.15.1.15.01.06.018.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.06.019.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.06.019.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.15.

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

90.474.500,00

1.15.1.15.01.15.043.

PENGUATAN KAPASITAS KEMITRAAN UMKM

90.474.500,00

1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.

Belanja Pegawai

16.800.000,00

1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

73.674.500,00

1.15.1.15.01.15.043.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

992.600.000,00

1.15.1.15.01.16.019.

PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN BARU

992.600.000,00

1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.15.1.15.01.16.019.5.2.3.

Belanja Modal

1.15.1.15.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

466.155.350,00

1.15.1.15.01.18.038.

PENGUATAN KAPASITAS PERKOPERASIAN

466.155.350,00

1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.

Belanja Pegawai

124.825.000,00

1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

341.330.350,00

1.15.1.15.01.18.038.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.15.

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

672.636.350,00

2.06.1.15.01.15.021.

PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN

349.731.000,00

2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.06.1.15.01.15.021.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.15.027.

PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK

2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.06.1.15.01.15.027.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

4.083.297.700,00

2.06.1.15.01.17.038.

KERJASAMA DAN PEMASARAN PRODUK EKSPOR

4.083.297.700,00

2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.06.1.15.01.17.038.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.06.1.15.01.18.053.

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI

2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.06.1.15.01.18.053.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.18.054.

PEMASARAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.06.1.15.01.18.054.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.06.1.15.01.18.054.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.06.1.15.01.18.054.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.18.055.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

R. 153

0,00
15.250.000,00
0,00
154.975.000,00

0,00
30.500.000,00
7.375.000,00
23.125.000,00
0,00

0,00

36.750.000,00
955.850.000,00
0,00

0,00

38.000.000,00
311.731.000,00
0,00
322.905.350,00
29.350.000,00
293.555.350,00
0,00

196.910.000,00
3.886.387.700,00
0,00
2.576.835.500,00
366.305.000,00
32.000.000,00
334.305.000,00
0,00
1.039.880.500,00
59.570.000,00
980.310.500,00
0,00
1.028.200.000,00

Halaman : 78
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.06.1.15.01.18.055.5.2.1.

Belanja Pegawai

142.602.500,00

2.06.1.15.01.18.055.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

885.597.500,00

2.06.1.15.01.18.055.5.2.3.

Belanja Modal

2.06.1.15.01.18.056.

PELAYANAN PENGEMBANGAN BISNIS

2.06.1.15.01.18.056.5.2.1.

Belanja Pegawai

46.260.000,00

2.06.1.15.01.18.056.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

85.709.500,00

2.06.1.15.01.18.056.5.2.3.

Belanja Modal

10.480.500,00

2.07.1.15.01.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

2.07.1.15.01.16.129.

PENINGKATAN PRODUKSI IKM LOGAM SANDANG DAN ANEKA

2.07.1.15.01.16.129.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.07.1.15.01.16.129.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.07.1.15.01.16.129.5.2.3.

Belanja Modal

2.07.1.15.01.16.130.

PENINGKATAN PRODUKSI IKM AGRO DAN KIMIA

2.07.1.15.01.16.130.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.07.1.15.01.16.130.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.07.1.15.01.16.130.5.2.3.

Belanja Modal

2.07.1.15.01.16.131.

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK IKM LOGAM SANDANG DAN ANEKA

2.07.1.15.01.16.131.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.07.1.15.01.16.131.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.07.1.15.01.16.131.5.2.3.

Belanja Modal

2.07.1.15.01.16.132.

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK IKM AGRO DAN KIMIA

2.07.1.15.01.16.132.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.07.1.15.01.16.132.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.07.1.15.01.16.132.5.2.3.

Belanja Modal

2.07.1.15.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

719.937.500,00

2.07.1.15.01.17.094.

PEREKAYASAAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

719.937.500,00

2.07.1.15.01.17.094.5.2.1.

Belanja Pegawai

230.564.000,00

2.07.1.15.01.17.094.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

427.706.500,00

2.07.1.15.01.17.094.5.2.3.

Belanja Modal

2.07.1.15.01.20.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

750.000.000,00

2.07.1.15.01.20.021.

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

750.000.000,00

2.07.1.15.01.20.021.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.07.1.15.01.20.021.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

2.07.1.15.01.20.021.5.2.3.

Belanja Modal

R. 153

0,00
142.450.000,00

1.126.299.500,00
446.699.500,00
33.000.000,00
413.699.500,00
0,00
325.000.000,00
32.500.000,00
292.500.000,00
0,00
194.600.000,00
25.000.000,00
169.600.000,00
0,00
160.000.000,00
6.500.000,00
153.500.000,00
0,00

61.667.000,00

43.100.000,00
706.900.000,00
0,00
JUMLAH BELANJA

32.820.973.068,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(32.485.053.068,00)