File 32 Kec Cibodas

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

180 SST,96 SSL, 1 paket
tambah daya Kantor
Kecamatan
1200 unit kursi , 600m2
tenda ,14000 watt souns
system(kegiatan HUT RI,
Keg. Safari Pembangunan
dan HUT Kota
Tangerang )
6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2

4 orang tenaga
jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang
tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis
alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis
alat kebersihan
Kelurahan
komputer 38 unit,
Printer 25 unit, mesin tik
2 unit , ac 33 unit, laptop
7 unit
tersedianya 47 jenis ATK
Kecamatan, 18 Jenis
ATK Kelurahan
29 jenis dan cetakan di
Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan
di kelurahan, 168

penjilidan buku dan foto
copy 115.200 lembar

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8


98.480.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

13.440.000,00

9.240.000,00

1.920.000,00

2.534.111.780,00

2.632.591.780,00

354.200.000,00


367.640.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

25.500.000,00

34.740.000,00

285.227.980,00

285.227.980,00

55.000.000,00

55.000.000,00

199.977.600,00


199.977.600,00

133.800.000,00

135.720.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga


15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

02.

42.

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Kota Tangerang

5

6

12 jenis untuk
Kecamatan , 12 jenis
untuk Kelurahan
13 jenis
480 koran lokal, 480
koran regional, 480 koran
nasional, 12
majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
228 galon, 144 dus, 120
paket makanan
ringan,10.480 dus Snack,
2.624 dus makan, 1200
paket makan prasmanan
Jumlah perjalanan dinas
sebanyak 445 HOK
2 Orang TKK , dan
jumlah pelayanan adm
perkantoran (adm umum
26 Org, adm keuangan 6
org, caraka 7 Org jumlah
45 Org THL)
9 Orang tenaga keamanan
kantor dan 18 stel
seragam keamanan

7
44.871.600,00

9=6+7+8
44.871.600,00

34.736.800,00

16.999.800,00

16.999.800,00

13.440.000,00

271.248.000,00

284.688.000,00

13.440.000,00

214.500.000,00

227.940.000,00

47.000.000,00

589.050.000,00

636.050.000,00

259.000.000,00

259.000.000,00

439.700.000,00

Kota Tangerang

8

34.736.800,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

12.

19.

03.

3

1 unit

191.172.480,00

630.872.480,00

3.204.920,00

3.204.920,00

3 unit lemari besi, 3 unit
lemari arsip
5 printer

17.672.520,00

17.672.520,00

11.040.000,00

11.040.000,00

11 kursi eselon IV

12.305.040,00

12.305.040,00

8 unit

6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2
1 paket rehab toilet dan
ruang kerja kecamatan
Cibodas
Rehab 2 unit kendaraan
roda empat dan 2 unit
pengecetaan kendaraan
roda 4
1 taman dan tempat
parkir kantor kecamatan
Cibodas

22.500.000,00

22.500.000,00

326.200.000,00

326.200.000,00
146.950.000,00

146.950.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

18.392.100,00

101.370.000,00

119.762.100,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

22.

Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

05.

06.

Kota Tangerang

15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

6 kali kegiatan ( 40
peserta )
4 kali kegiatan

20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

101.370.000,00

101.370.000,00

18.392.100,00

18.392.100,00

77.440.000,00

234.190.000,00

48.850.000,00

147.850.000,00

57.750.000,00

28.590.000,00

86.340.000,00

4.907.700,00

138.807.700,00

10.850.000,00

489.900,00

11.339.900,00

10.850.000,00

489.900,00

11.339.900,00

10.850.000,00

489.900,00

11.339.900,00

5 buku

15.650.000,00

255.000,00

15.905.000,00

2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen
RKA dan DPA 2016
1 Dokumen Evaluasi, 12
Dokumen Pengendalian
Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)

28.900.000,00

690.000,00

29.590.000,00

19.300.000,00

888.000,00

20.188.000,00

7.250.000,00

525.000,00

7.775.000,00

1 Dokumen Evaluasi
Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan
Bulanan (12 buku)

30.250.000,00

1.080.000,00

31.330.000,00

468 RT dan 90 RW

829.400.000,00

1.630.414.560,00

2.459.814.560,00

77.000.000,00

1.539.466.560,00

1.616.466.560,00

752.400.000,00

90.948.000,00

843.348.000,00

6 dokumen ( 30 buku )

20.550.000,00

39.800.000,00

19.250.000,00

20.550.000,00

39.800.000,00

75.032.000,00

138.082.000,00

63.050.000,00

75.032.000,00

138.082.000,00

231.000.000,00

72.030.000,00

303.030.000,00

63.050.000,00
Kota Tangerang

9=6+7+8

99.000.000,00

19.250.000,00

-

8

1 dokumen (5 buku)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.

7

1 Dokumen ( 5 Buku )

12 kegiatan ( 471 RT dan
90 RW )

Program Pengembangan Data/ Informasi
35.

6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas
lapangan

133.900.000,00

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

6

156.750.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

01.

4

1 musrenbang Kecamatan
dan 6 Musrenbang
Kelurahan

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan

10

Hal 4 dari 5
1

2

12.

3

Sosialisasi kebijakan kependudukan

4

Kota Tangerang

5

12 kali keg untuk 90
RW, 471 RT

6
231.000.000,00

7
72.030.000,00

8

9=6+7+8
303.030.000,00

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

756.600.000,00
-

86.170.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

470 Orang

756.600.000,00

86.170.000,00

842.770.000,00

144.564.200,00

163.814.200,00

144.564.200,00

163.814.200,00

138.594.380,00

157.844.380,00

19.250.000,00

138.594.380,00

157.844.380,00

226.800.000,00

245.520.000,00

472.320.000,00

245.520.000,00

472.320.000,00

100.000.000,00

119.250.000,00

100.000.000,00

119.250.000,00

49.000.000,00

68.250.000,00

49.000.000,00

68.250.000,00

19.250.000,00

Kota Tangerang

1 kali kegiatan seleksi
MTQ tingkat Kecamatan
menuju Tingkat Kota

19.250.000,00

19.250.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

25 Orang

12 Bulan sebanyak 240
Hari Operasi

226.800.000,00

19.250.000,00

Kota Tangerang

100 pak popok ,30 buah
minyak kayu
putih,perban kain 20 pak
, 2800 dus Makan,
300bdus susu,40 dus
bubur bayi,400 dus air
mineral

19.250.000,00

19.250.000,00
Kecamatan Cibodas

Media lokal 3 kali tayang
, media regional 5 kali
tayang, media nasional 4
kali tayang

842.770.000,00

19.250.000,00

10

Hal 5 dari 5
1

2

3

4

5

Jumlah

6
2.592.230.000,00

7
5.636.426.720,00

8

9=6+7+8

292.542.480,00

8.521.199.200,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012

10