File 32 Kec Cibodas
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
180 SST,96 SSL, 1 paket
tambah daya Kantor
Kecamatan
1200 unit kursi , 600m2
tenda ,14000 watt souns
system(kegiatan HUT RI,
Keg. Safari Pembangunan
dan HUT Kota
Tangerang )
6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2
4 orang tenaga
jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang
tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis
alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis
alat kebersihan
Kelurahan
komputer 38 unit,
Printer 25 unit, mesin tik
2 unit , ac 33 unit, laptop
7 unit
tersedianya 47 jenis ATK
Kecamatan, 18 Jenis
ATK Kelurahan
29 jenis dan cetakan di
Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan
di kelurahan, 168
penjilidan buku dan foto
copy 115.200 lembar
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
98.480.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
13.440.000,00
9.240.000,00
1.920.000,00
2.534.111.780,00
2.632.591.780,00
354.200.000,00
367.640.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
25.500.000,00
34.740.000,00
285.227.980,00
285.227.980,00
55.000.000,00
55.000.000,00
199.977.600,00
199.977.600,00
133.800.000,00
135.720.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
42.
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Kota Tangerang
5
6
12 jenis untuk
Kecamatan , 12 jenis
untuk Kelurahan
13 jenis
480 koran lokal, 480
koran regional, 480 koran
nasional, 12
majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
228 galon, 144 dus, 120
paket makanan
ringan,10.480 dus Snack,
2.624 dus makan, 1200
paket makan prasmanan
Jumlah perjalanan dinas
sebanyak 445 HOK
2 Orang TKK , dan
jumlah pelayanan adm
perkantoran (adm umum
26 Org, adm keuangan 6
org, caraka 7 Org jumlah
45 Org THL)
9 Orang tenaga keamanan
kantor dan 18 stel
seragam keamanan
7
44.871.600,00
9=6+7+8
44.871.600,00
34.736.800,00
16.999.800,00
16.999.800,00
13.440.000,00
271.248.000,00
284.688.000,00
13.440.000,00
214.500.000,00
227.940.000,00
47.000.000,00
589.050.000,00
636.050.000,00
259.000.000,00
259.000.000,00
439.700.000,00
Kota Tangerang
8
34.736.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
19.
03.
3
1 unit
191.172.480,00
630.872.480,00
3.204.920,00
3.204.920,00
3 unit lemari besi, 3 unit
lemari arsip
5 printer
17.672.520,00
17.672.520,00
11.040.000,00
11.040.000,00
11 kursi eselon IV
12.305.040,00
12.305.040,00
8 unit
6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2
1 paket rehab toilet dan
ruang kerja kecamatan
Cibodas
Rehab 2 unit kendaraan
roda empat dan 2 unit
pengecetaan kendaraan
roda 4
1 taman dan tempat
parkir kantor kecamatan
Cibodas
22.500.000,00
22.500.000,00
326.200.000,00
326.200.000,00
146.950.000,00
146.950.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
71.000.000,00
71.000.000,00
18.392.100,00
101.370.000,00
119.762.100,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
05.
06.
Kota Tangerang
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
6 kali kegiatan ( 40
peserta )
4 kali kegiatan
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
101.370.000,00
101.370.000,00
18.392.100,00
18.392.100,00
77.440.000,00
234.190.000,00
48.850.000,00
147.850.000,00
57.750.000,00
28.590.000,00
86.340.000,00
4.907.700,00
138.807.700,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
5 buku
15.650.000,00
255.000,00
15.905.000,00
2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen
RKA dan DPA 2016
1 Dokumen Evaluasi, 12
Dokumen Pengendalian
Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
28.900.000,00
690.000,00
29.590.000,00
19.300.000,00
888.000,00
20.188.000,00
7.250.000,00
525.000,00
7.775.000,00
1 Dokumen Evaluasi
Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan
Bulanan (12 buku)
30.250.000,00
1.080.000,00
31.330.000,00
468 RT dan 90 RW
829.400.000,00
1.630.414.560,00
2.459.814.560,00
77.000.000,00
1.539.466.560,00
1.616.466.560,00
752.400.000,00
90.948.000,00
843.348.000,00
6 dokumen ( 30 buku )
20.550.000,00
39.800.000,00
19.250.000,00
20.550.000,00
39.800.000,00
75.032.000,00
138.082.000,00
63.050.000,00
75.032.000,00
138.082.000,00
231.000.000,00
72.030.000,00
303.030.000,00
63.050.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
99.000.000,00
19.250.000,00
-
8
1 dokumen (5 buku)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
7
1 Dokumen ( 5 Buku )
12 kegiatan ( 471 RT dan
90 RW )
Program Pengembangan Data/ Informasi
35.
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas
lapangan
133.900.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
6
156.750.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
1 musrenbang Kecamatan
dan 6 Musrenbang
Kelurahan
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
10
Hal 4 dari 5
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
5
12 kali keg untuk 90
RW, 471 RT
6
231.000.000,00
7
72.030.000,00
8
9=6+7+8
303.030.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
756.600.000,00
-
86.170.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
470 Orang
756.600.000,00
86.170.000,00
842.770.000,00
144.564.200,00
163.814.200,00
144.564.200,00
163.814.200,00
138.594.380,00
157.844.380,00
19.250.000,00
138.594.380,00
157.844.380,00
226.800.000,00
245.520.000,00
472.320.000,00
245.520.000,00
472.320.000,00
100.000.000,00
119.250.000,00
100.000.000,00
119.250.000,00
49.000.000,00
68.250.000,00
49.000.000,00
68.250.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ tingkat Kecamatan
menuju Tingkat Kota
19.250.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 Orang
12 Bulan sebanyak 240
Hari Operasi
226.800.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
100 pak popok ,30 buah
minyak kayu
putih,perban kain 20 pak
, 2800 dus Makan,
300bdus susu,40 dus
bubur bayi,400 dus air
mineral
19.250.000,00
19.250.000,00
Kecamatan Cibodas
Media lokal 3 kali tayang
, media regional 5 kali
tayang, media nasional 4
kali tayang
842.770.000,00
19.250.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.592.230.000,00
7
5.636.426.720,00
8
9=6+7+8
292.542.480,00
8.521.199.200,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
180 SST,96 SSL, 1 paket
tambah daya Kantor
Kecamatan
1200 unit kursi , 600m2
tenda ,14000 watt souns
system(kegiatan HUT RI,
Keg. Safari Pembangunan
dan HUT Kota
Tangerang )
6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2
4 orang tenaga
jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang
tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis
alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis
alat kebersihan
Kelurahan
komputer 38 unit,
Printer 25 unit, mesin tik
2 unit , ac 33 unit, laptop
7 unit
tersedianya 47 jenis ATK
Kecamatan, 18 Jenis
ATK Kelurahan
29 jenis dan cetakan di
Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan
di kelurahan, 168
penjilidan buku dan foto
copy 115.200 lembar
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
98.480.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
13.440.000,00
9.240.000,00
1.920.000,00
2.534.111.780,00
2.632.591.780,00
354.200.000,00
367.640.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
25.500.000,00
34.740.000,00
285.227.980,00
285.227.980,00
55.000.000,00
55.000.000,00
199.977.600,00
199.977.600,00
133.800.000,00
135.720.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
42.
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Kota Tangerang
5
6
12 jenis untuk
Kecamatan , 12 jenis
untuk Kelurahan
13 jenis
480 koran lokal, 480
koran regional, 480 koran
nasional, 12
majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
228 galon, 144 dus, 120
paket makanan
ringan,10.480 dus Snack,
2.624 dus makan, 1200
paket makan prasmanan
Jumlah perjalanan dinas
sebanyak 445 HOK
2 Orang TKK , dan
jumlah pelayanan adm
perkantoran (adm umum
26 Org, adm keuangan 6
org, caraka 7 Org jumlah
45 Org THL)
9 Orang tenaga keamanan
kantor dan 18 stel
seragam keamanan
7
44.871.600,00
9=6+7+8
44.871.600,00
34.736.800,00
16.999.800,00
16.999.800,00
13.440.000,00
271.248.000,00
284.688.000,00
13.440.000,00
214.500.000,00
227.940.000,00
47.000.000,00
589.050.000,00
636.050.000,00
259.000.000,00
259.000.000,00
439.700.000,00
Kota Tangerang
8
34.736.800,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
19.
03.
3
1 unit
191.172.480,00
630.872.480,00
3.204.920,00
3.204.920,00
3 unit lemari besi, 3 unit
lemari arsip
5 printer
17.672.520,00
17.672.520,00
11.040.000,00
11.040.000,00
11 kursi eselon IV
12.305.040,00
12.305.040,00
8 unit
6 unit kendaraan roda 4,
35 unit kendaraan roda 2
1 paket rehab toilet dan
ruang kerja kecamatan
Cibodas
Rehab 2 unit kendaraan
roda empat dan 2 unit
pengecetaan kendaraan
roda 4
1 taman dan tempat
parkir kantor kecamatan
Cibodas
22.500.000,00
22.500.000,00
326.200.000,00
326.200.000,00
146.950.000,00
146.950.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
71.000.000,00
71.000.000,00
18.392.100,00
101.370.000,00
119.762.100,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
05.
06.
Kota Tangerang
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
6 kali kegiatan ( 40
peserta )
4 kali kegiatan
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
101.370.000,00
101.370.000,00
18.392.100,00
18.392.100,00
77.440.000,00
234.190.000,00
48.850.000,00
147.850.000,00
57.750.000,00
28.590.000,00
86.340.000,00
4.907.700,00
138.807.700,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
10.850.000,00
489.900,00
11.339.900,00
5 buku
15.650.000,00
255.000,00
15.905.000,00
2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015; 2 Dokumen
RKA dan DPA 2016
1 Dokumen Evaluasi, 12
Dokumen Pengendalian
Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
28.900.000,00
690.000,00
29.590.000,00
19.300.000,00
888.000,00
20.188.000,00
7.250.000,00
525.000,00
7.775.000,00
1 Dokumen Evaluasi
Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan
Bulanan (12 buku)
30.250.000,00
1.080.000,00
31.330.000,00
468 RT dan 90 RW
829.400.000,00
1.630.414.560,00
2.459.814.560,00
77.000.000,00
1.539.466.560,00
1.616.466.560,00
752.400.000,00
90.948.000,00
843.348.000,00
6 dokumen ( 30 buku )
20.550.000,00
39.800.000,00
19.250.000,00
20.550.000,00
39.800.000,00
75.032.000,00
138.082.000,00
63.050.000,00
75.032.000,00
138.082.000,00
231.000.000,00
72.030.000,00
303.030.000,00
63.050.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
99.000.000,00
19.250.000,00
-
8
1 dokumen (5 buku)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
7
1 Dokumen ( 5 Buku )
12 kegiatan ( 471 RT dan
90 RW )
Program Pengembangan Data/ Informasi
35.
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas
lapangan
133.900.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
6
156.750.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
1 musrenbang Kecamatan
dan 6 Musrenbang
Kelurahan
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
10
Hal 4 dari 5
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
5
12 kali keg untuk 90
RW, 471 RT
6
231.000.000,00
7
72.030.000,00
8
9=6+7+8
303.030.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
756.600.000,00
-
86.170.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
470 Orang
756.600.000,00
86.170.000,00
842.770.000,00
144.564.200,00
163.814.200,00
144.564.200,00
163.814.200,00
138.594.380,00
157.844.380,00
19.250.000,00
138.594.380,00
157.844.380,00
226.800.000,00
245.520.000,00
472.320.000,00
245.520.000,00
472.320.000,00
100.000.000,00
119.250.000,00
100.000.000,00
119.250.000,00
49.000.000,00
68.250.000,00
49.000.000,00
68.250.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ tingkat Kecamatan
menuju Tingkat Kota
19.250.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 Orang
12 Bulan sebanyak 240
Hari Operasi
226.800.000,00
19.250.000,00
Kota Tangerang
100 pak popok ,30 buah
minyak kayu
putih,perban kain 20 pak
, 2800 dus Makan,
300bdus susu,40 dus
bubur bayi,400 dus air
mineral
19.250.000,00
19.250.000,00
Kecamatan Cibodas
Media lokal 3 kali tayang
, media regional 5 kali
tayang, media nasional 4
kali tayang
842.770.000,00
19.250.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.592.230.000,00
7
5.636.426.720,00
8
9=6+7+8
292.542.480,00
8.521.199.200,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012
10