File 33 Kec Cibodas

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Kegiatan
2

Uraian
3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan
4


(kuantitatif)
5

2 line tlp kec,6 line tlp
kel, 1 sst listrik kec,1 sst
Listrik aula kantor
Kecamatan 6 sst listrik
kelurahan,1 biaya
langganan internet
kecamatan dan 6 biaya
langganan internet
keLurahan
1.050 buah kursi ,330
meter tenda,18 Meter
panggung 9.000 watt
1 Paket Kendaran Roda
2 ( dua) dan 1 Paket
kendaraan Roda 4
(empat)

10 orang tenaga
kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan
kantor kecamatan dan 6
orang tenaga kebersihan
kelurahan) dan 21 jenis
Peralatan dan bahan
pembersih Kecamatan
dan 16 jenis Peralatan
dan bahan pembersih
kelurahan
38 unit
Komputer/Notebook, 22
unit Printer, dan 33 Unit
ac
48 jenis ATK
Kecamatan, 22 Jenis
ATK Kelurahan

Tahun 2017


Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

51.600.000,00

Kota Tangerang


Jumlah

Tahun 2016

3.157.391.170,00

3.208.991.170,00

392.400.000,00

392.400.000,00

49.890.000,00

49.890.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00


294.748.720,00

294.748.720,00

53.224.400,00

53.224.400,00

181.578.950,00

181.578.950,00

10

Hal 2 dari 4
1

2


3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

17.


Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran

19.

20.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

02.

Kota Tangerang

5

17 jenis dan cetakan di
Kecamatan , 10 jenis
cetakan di kelurahan, 80
penjilidan buku dan foto
copy
20100 lembar
12 jenis peralatan listrik
kecamatan dan 12 jenis
peralatan listrik
kelurahan
1 jenis Peralatan rumah
tangga
3 Jenis Harian Surat
Kabar dan 1 tabloid
mingguan di Kecamatan
; 1 Jenis Harian surat
kabar di Kelurahan
324 Dus Air Minum
Pegawai,369 Galon Air
Mineral Galon , 5040 dus
Snack Rapat dan jamuan
makan rapat, 1800 dus
Snack Kegiatan ,1200
Dus Jamuan Makan
Kegiatan
158 Kali Perjalanan
Dinas
45 orang tenaga satgas
adminstrasi dan 1 Orang
TKK
10 orang tenaga
pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga pengamanan
kelurahan) dan 10 Stel
baju seragam

6

7

51.600.000,00

141.648.200,00

23.757.100,00

20.639.800,00

20.639.800,00

11.196.000,00

11.196.000,00

192.756.000,00

192.756.000,00

278.052.000,00

278.052.000,00

1.188.000.000,00

1.239.600.000,00

304.000.000,00

304.000.000,00

1 unit kendaraan roda 4
6 unit Handy talkie, 1
paket CCTV
3 unit Printer
1 gedung kecamatan dan
6 gedung kelurahan dan 1
gedung perpustakaan
29 unit roda dua dan 6
unit roda empat

9=6+7+8

23.757.100,00

322.300.000,00

Kota Tangerang

8

141.648.200,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

11.

4

308.714.710,00

631.014.710,00

250.147.510,00

250.147.510,00

46.987.800,00

46.987.800,00

11.579.400,00

11.579.400,00

22.500.000,00

22.500.000,00

299.800.000,00

299.800.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

3

4

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
02.
05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

40.

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

Kota Tangerang

25 stell pakaian dinas
Beserta peralatan atribut

7

Kota Tangerang

Kota Tangerang

70 Orang

471 RT dan 90 RW
240 RT & 90 RW
70 orang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

100 orang Tk. kecamatan
, 65 orang Tk. kelurahan

57 Peserta

282 orang

49 orang

25 Orang

8

9=6+7+8

49.886.000,00

49.886.000,00

49.886.000,00

49.886.000,00

23.053.600,00

23.053.600,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

13.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

6

23.053.600,00

23.053.600,00

1.586.522.560,00

1.586.522.560,00

1.517.806.560,00

1.517.806.560,00

62.435.000,00

62.435.000,00

6.281.000,00

6.281.000,00

55.781.000,00

55.781.000,00

55.781.000,00

55.781.000,00

8.359.600,00

8.359.600,00

8.359.600,00

8.359.600,00

57.297.000,00

57.297.000,00

57.297.000,00

57.297.000,00

146.724.200,00

146.724.200,00

146.724.200,00

146.724.200,00

178.417.880,00

178.417.880,00

178.417.880,00

178.417.880,00

737.700.000,00

737.700.000,00

737.700.000,00

737.700.000,00

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

Kota Tangerang

12 Bulan

10

Hal 4 dari 4
1

2

22.
04.

3

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

4

5

Kota Tangerang

6

21 jenis

7

8

9=6+7+8

43.169.400,00

43.169.400,00

43.169.400,00

43.169.400,00

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

18.

9 edisi advertorial di
media massa

Kota Tangerang

Jumlah

51.600.000,00

34.000.000,00

34.000.000,00

34.000.000,00

34.000.000,00

6.400.602.410,00

308.714.710,00

6.760.917.120,00

Tangerang,

September 2015

Kepala SKPD

Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012

10