File 32 Kecamatan Periuk
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.15. - Kecamatan Periuk
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT
RI dan Hari-Hari Besar Islam)
49 Kendaraan Roda dua dan 3
Kendaraan Roda empat
14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10
dikantor kelurahan ), 12 Bulan
6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan
249.106.560,00
249.106.560,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 12 Bulan
64.441.200,00
64.441.200,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 Jenis Barang (12 Bulan)
11.088.000,00
11.088.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
280.068.000,00
280.068.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
143.240.000,00
292.210.000,00
148.970.000,00
104,00
Kota Tangerang
1 Orang
353.760.000,00
615.560.000,00
261.800.000,00
74,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3488 dus air mineral, 3300 air minum
galon, 5160 makan rapat, 6560 snack
rapat
400 HOK
Kota Tangerang
12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel
252.000.000,00
323.850.000,00
71.850.000,00
28,51
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27
Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5
Unit Notebook
30.180.000,00
30.180.000,00
0,00
0,00
01.
02.
03.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2.337.729.760,00
2.881.653.760,00
278.496.000,00
339.800.000,00
61.304.000,00
22,01
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
24.650.000,00
24.650.000,00
0,00
0,00
316.380.000,00
316.380.000,00
0,00
0,00
265.320.000,00
265.320.000,00
0,00
0,00
Hal 2 dari 4
1
2
05.
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda empat
27.880.000,00
341.565.000,00
313.685.000,00
1.125,13
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
20 Unit AC
96.000.000,00
200.000.000,00
104.000.000,00
108,33
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
6 unit kantor 3 jenis barang
138.369.000,00
221.420.990,00
83.051.990,00
60,02
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
9 Jenis Barang
139.986.470,00
39.702.825,00
(100.283.645,00)
(71,64)
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
107.817.000,00
107.817.000,00
0,00
0,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor
Kelurahan
20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit
kendaraan roda empat
3 Jenis Barang
340.750.000,00
340.750.000,00
0,00
0,00
18.115.000,00
18.115.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
02.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
Kota Tangerang
Kota Tangerang
45.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 Paket
75.000.000,00
270.000.000,00
195.000.000,00
141.900.000,00
141.900.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
41.900.000,00
41.900.000,00
0,00
0,00
273.350.000,00
323.350.000,00
5 Paket
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
22 Stel Pakaian Kerja
13.
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
06.
02.
03.
04.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
260,00
Kota Tangerang
45 Orang
160.000.000,00
210.000.000,00
50.000.000,00
31,25
Kota Tangerang
1 Kegiatan
113.350.000,00
113.350.000,00
0,00
0,00
73.055.000,00
73.055.000,00
Kota Tangerang
4 buku
14.789.000,00
14.789.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 buku
10.989.000,00
10.989.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.989.000,00
10.989.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
16.644.000,00
16.644.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
19.644.000,00
19.644.000,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
9
45.000.000,00
Kota Tangerang
05.
8=7-6
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
0
7
1.784.370.815,00
1 Unit Gedung Kantor Kecamatan
Periuk
1 Paket
01.
05.
6
988.917.470,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
26.
4
200.000.000,00
Hal 3 dari 4
1
2
56.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
5
Posyandu Kecamatan Periuk
6
0
7
200.000.000,00
144.500.000,00
192.500.000,00
8=7-6
9
200.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 HOK
85.500.000,00
85.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
10 Buku
59.000.000,00
59.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
3 Dokumen data Sarana dan Prasarana
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
4
Kota Tangerang
0
421.750.000,00
421.750.000,00
Kota Tangerang
12 buku
187.768.000,00
187.768.000,00
0,00
0,00
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
35 Laporan dan 200 Orang Peserta
198.885.000,00
198.885.000,00
0,00
0,00
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
Kota Tangerang
10 buku
11.947.000,00
11.947.000,00
0,00
0,00
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
20 Buku
23.150.000,00
23.150.000,00
0,00
0,00
1.516.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5 Paket (500 Titik di 5 Kelurahan = 100
Titik x 5 Kelurahan)
4 kegiatan
105 orang dan 12 Kali Kegiatan
Pembinaan
50 orang peserta, 1 orang Pembina,6
Pelatih dan 5 Pendamping
25 Orang
1.516.550.000,00
0
1.516.550.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
219.375.000,00
191.000.000,00
219.375.000,00
191.000.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
501.445.750,00
672.673.750,00
(28.375.000,00)
0,00
(12,93)
0,00
Hal 4 dari 4
1
2
06.
3
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
1 Paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
5
11 Laporan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
500 Orang, 4 Kegiatan Pembinaan
101 RT dan RW
13 edisi adventorial di media massa
Jumlah
6
501.445.750,00
7
672.673.750,00
8=7-6
171.228.000,00
9
34,15
124.942.700,00
342.662.700,00
124.942.700,00
342.662.700,00
217.720.000,00
174,26
2.413.650.880,00
2.418.703.552,00
1.614.946.880,00
1.619.999.552,00
5.052.672,00
0,31
798.704.000,00
798.704.000,00
0,00
0,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
0,00
0,00
8.973.141.568,00
12.492.694.585,00
3.519.553.017,00
39,22
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM
NIP. 197308101993031006
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.15. - Kecamatan Periuk
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT
RI dan Hari-Hari Besar Islam)
49 Kendaraan Roda dua dan 3
Kendaraan Roda empat
14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10
dikantor kelurahan ), 12 Bulan
6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan
249.106.560,00
249.106.560,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 12 Bulan
64.441.200,00
64.441.200,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 Jenis Barang (12 Bulan)
11.088.000,00
11.088.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
280.068.000,00
280.068.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
143.240.000,00
292.210.000,00
148.970.000,00
104,00
Kota Tangerang
1 Orang
353.760.000,00
615.560.000,00
261.800.000,00
74,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3488 dus air mineral, 3300 air minum
galon, 5160 makan rapat, 6560 snack
rapat
400 HOK
Kota Tangerang
12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel
252.000.000,00
323.850.000,00
71.850.000,00
28,51
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27
Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5
Unit Notebook
30.180.000,00
30.180.000,00
0,00
0,00
01.
02.
03.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
Kota Tangerang
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2.337.729.760,00
2.881.653.760,00
278.496.000,00
339.800.000,00
61.304.000,00
22,01
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
24.650.000,00
24.650.000,00
0,00
0,00
316.380.000,00
316.380.000,00
0,00
0,00
265.320.000,00
265.320.000,00
0,00
0,00
Hal 2 dari 4
1
2
05.
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda empat
27.880.000,00
341.565.000,00
313.685.000,00
1.125,13
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
20 Unit AC
96.000.000,00
200.000.000,00
104.000.000,00
108,33
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
6 unit kantor 3 jenis barang
138.369.000,00
221.420.990,00
83.051.990,00
60,02
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
9 Jenis Barang
139.986.470,00
39.702.825,00
(100.283.645,00)
(71,64)
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
107.817.000,00
107.817.000,00
0,00
0,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor
Kelurahan
20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit
kendaraan roda empat
3 Jenis Barang
340.750.000,00
340.750.000,00
0,00
0,00
18.115.000,00
18.115.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
02.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
Kota Tangerang
Kota Tangerang
45.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 Paket
75.000.000,00
270.000.000,00
195.000.000,00
141.900.000,00
141.900.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
41.900.000,00
41.900.000,00
0,00
0,00
273.350.000,00
323.350.000,00
5 Paket
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
22 Stel Pakaian Kerja
13.
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
06.
02.
03.
04.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
260,00
Kota Tangerang
45 Orang
160.000.000,00
210.000.000,00
50.000.000,00
31,25
Kota Tangerang
1 Kegiatan
113.350.000,00
113.350.000,00
0,00
0,00
73.055.000,00
73.055.000,00
Kota Tangerang
4 buku
14.789.000,00
14.789.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 buku
10.989.000,00
10.989.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
10.989.000,00
10.989.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
16.644.000,00
16.644.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Buku
19.644.000,00
19.644.000,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
9
45.000.000,00
Kota Tangerang
05.
8=7-6
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
0
7
1.784.370.815,00
1 Unit Gedung Kantor Kecamatan
Periuk
1 Paket
01.
05.
6
988.917.470,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
26.
4
200.000.000,00
Hal 3 dari 4
1
2
56.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
5
Posyandu Kecamatan Periuk
6
0
7
200.000.000,00
144.500.000,00
192.500.000,00
8=7-6
9
200.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 HOK
85.500.000,00
85.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
10 Buku
59.000.000,00
59.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
3 Dokumen data Sarana dan Prasarana
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
4
Kota Tangerang
0
421.750.000,00
421.750.000,00
Kota Tangerang
12 buku
187.768.000,00
187.768.000,00
0,00
0,00
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
35 Laporan dan 200 Orang Peserta
198.885.000,00
198.885.000,00
0,00
0,00
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
Kota Tangerang
10 buku
11.947.000,00
11.947.000,00
0,00
0,00
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
20 Buku
23.150.000,00
23.150.000,00
0,00
0,00
1.516.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5 Paket (500 Titik di 5 Kelurahan = 100
Titik x 5 Kelurahan)
4 kegiatan
105 orang dan 12 Kali Kegiatan
Pembinaan
50 orang peserta, 1 orang Pembina,6
Pelatih dan 5 Pendamping
25 Orang
1.516.550.000,00
0
1.516.550.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
298.900.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
219.375.000,00
191.000.000,00
219.375.000,00
191.000.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
164.465.000,00
501.445.750,00
672.673.750,00
(28.375.000,00)
0,00
(12,93)
0,00
Hal 4 dari 4
1
2
06.
3
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
1 Paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
5
11 Laporan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
500 Orang, 4 Kegiatan Pembinaan
101 RT dan RW
13 edisi adventorial di media massa
Jumlah
6
501.445.750,00
7
672.673.750,00
8=7-6
171.228.000,00
9
34,15
124.942.700,00
342.662.700,00
124.942.700,00
342.662.700,00
217.720.000,00
174,26
2.413.650.880,00
2.418.703.552,00
1.614.946.880,00
1.619.999.552,00
5.052.672,00
0,31
798.704.000,00
798.704.000,00
0,00
0,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
0,00
0,00
8.973.141.568,00
12.492.694.585,00
3.519.553.017,00
39,22
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM
NIP. 197308101993031006