22. batipuh
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
KECAMATAN BATIPUH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
KECAMATAN BATIPUH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
5
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batpuh
Kantor
Camat
Batipuh
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
49.941.000,00
46.928.500,00
33.663.500,00
53.967.000,00
184.500.000,00
1 Tahun
3
600.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
1.200.000,00
1 Tahun
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
6 unit (2unit
3
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1 Tahun
3
3.200.000,00
1.000.000,00
0,00
800.000,00
5.000.000,00
1 Tahun
3
576.000,00
576.000,00
576.000,00
572.000,00
2.300.000,00
1 Tahun
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
4.000.000,00
1.400.000,00
1.290.000,00
810.000,00
7.500.000,00
1 Tahun
3
576.000,00
576.000,00
576.000,00
572.000,00
2.300.000,00
1 Tahun
3
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
1 Tahun
3
5.220.000,00
7.607.500,00
5.252.500,00
4.920.000,00
23.000.000,00
1 Tahun
3
22.500.000,00
22.500.000,00
12.500.000,00
17.500.000,00
75.000.000,00
roda 4, 4unit
roda 2)
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kantor
Camat
Batipuh
1 tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 02
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
5.970.000,00
5.970.000,00
5.970.000,00
17.090.000,00
35.000.000,00
51.923.000,00
197.098.350,00
20.598.000,00
22.206.000,00
291.825.350,00
0,00
155.500.350,00
0,00
0,00
155.500.350,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
29.825.000,00
0,00
0,00
0,00
29.825.000,00
3
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
3.000.000,00
1 Tahun
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
6 unit ( 2 unit
3
19.998.000,00
19.998.000,00
19.998.000,00
20.006.000,00
80.000.000,00
3
600.000,00
600.000,00
600.000,00
700.000,00
2.500.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
2.555.000,00
1.555.000,00
555.000,00
2.835.000,00
7.500.000,00
2.555.000,00
1.555.000,00
555.000,00
2.835.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
1 Unit
3
1 unit kendaraan
10 = 6 + 7 + 8 + 9
roda 2
6 unit(2unit
komputer, 1unit
laptop, 1unit
netbook, 2unit
printer)
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kantor camat
Batipuh
Kantor camat
Batipuh
Kantor camat
Batipuh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kantor camat
batipuh
1 unit rumah
dinas camat
roda 4 dan 4
unit roda 2)
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
6 unit PC, 2 unit
Laptop, 3 unit
printer, 1 unit
genset
1.20 . 1.20.10 . 05
1.20 . 1.20.10 . 05 . 01
1.20 . 1.20.10 . 06
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 09
1.23 . 1.20.10 . 15
1.23 . 1.20.10 . 15 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
1 Tahun
3
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
5 dokumen
3
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
1 dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05
1.22 . 1.20.10 . 15
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01
1.19 . 1.20.10 . 16
1.19 . 1.20.10 . 16 . 05
1.18 . 1.20.10 . 16
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01
1.19 . 1.20.10 . 17
1.19 . 1.20.10 . 17 . 01
1.20 . 1.20.10 . 17
1.20 . 1.20.10 . 17 . 19
1.22 . 1.20.10 . 17
1.22 . 1.20.10 . 17 . 01
1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
1.22 . 1.20.10 . 17 . 04
1.19 . 1.20.10 . 18
1.19 . 1.20.10 . 18 . 03
1.22 . 1.20.10 . 18
1.22 . 1.20.10 . 18 . 04
1.20 . 1.20.10 . 19
1.20 . 1.20.10 . 19 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
5
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
6
3
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
3 Organisasi
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Kecamatan
Batipuh
Kecamatan
Batipuh
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
11.535.000,00
30.744.900,00
15.236.100,00
5.484.000,00
63.000.000,00
11.535.000,00
30.744.900,00
15.236.100,00
5.484.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
2.000.000,00
50.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
2.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4.097.000,00
5.380.000,00
3.673.000,00
2.850.000,00
16.000.000,00
4.097.000,00
5.380.000,00
3.673.000,00
2.850.000,00
16.000.000,00
24.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
29.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
100 %
3
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100 %
3
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
10.314.000,00
10.664.000,00
6.459.000,00
17.596.650,00
45.033.650,00
10.314.000,00
10.664.000,00
6.459.000,00
17.596.650,00
45.033.650,00
3.339.000,00
12.661.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
3.339.000,00
12.661.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100 %
3
1865 RTS
3
100 %
Kantor
III
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
II
8 Nagari
100 %
Kecamatan
Batipuh
I
lembaga/ormas
100 %
Kecamatan
Batipuh
TRIWULAN
Sumber
Dana
100 %
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
tentang APB Desa/nagari
1.18 . 1.20.10 . 20
1.18 . 1.20.10 . 20 . 06
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Camat
Batipuh
8 Nagari
Kantor
Camat
Batipuh
1 turnamen
JUMLAH
3
0,00
22.400.000,00
0,00
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
0,00
22.400.000,00
175.455.000,00
433.182.750,00
99.935.600,00
109.685.650,00
818.259.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
KECAMATAN BATIPUH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
KECAMATAN BATIPUH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
5
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batpuh
Kantor
Camat
Batipuh
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
49.941.000,00
46.928.500,00
33.663.500,00
53.967.000,00
184.500.000,00
1 Tahun
3
600.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
1.200.000,00
1 Tahun
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
6 unit (2unit
3
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1 Tahun
3
3.200.000,00
1.000.000,00
0,00
800.000,00
5.000.000,00
1 Tahun
3
576.000,00
576.000,00
576.000,00
572.000,00
2.300.000,00
1 Tahun
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
4.000.000,00
1.400.000,00
1.290.000,00
810.000,00
7.500.000,00
1 Tahun
3
576.000,00
576.000,00
576.000,00
572.000,00
2.300.000,00
1 Tahun
3
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
1 Tahun
3
5.220.000,00
7.607.500,00
5.252.500,00
4.920.000,00
23.000.000,00
1 Tahun
3
22.500.000,00
22.500.000,00
12.500.000,00
17.500.000,00
75.000.000,00
roda 4, 4unit
roda 2)
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Kantor
Camat
Batipuh
1 tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 02
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
5.970.000,00
5.970.000,00
5.970.000,00
17.090.000,00
35.000.000,00
51.923.000,00
197.098.350,00
20.598.000,00
22.206.000,00
291.825.350,00
0,00
155.500.350,00
0,00
0,00
155.500.350,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
29.825.000,00
0,00
0,00
0,00
29.825.000,00
3
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
3.000.000,00
1 Tahun
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
6 unit ( 2 unit
3
19.998.000,00
19.998.000,00
19.998.000,00
20.006.000,00
80.000.000,00
3
600.000,00
600.000,00
600.000,00
700.000,00
2.500.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
2.555.000,00
1.555.000,00
555.000,00
2.835.000,00
7.500.000,00
2.555.000,00
1.555.000,00
555.000,00
2.835.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
Kantor
Camat
Batipuh
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
1 Unit
3
1 unit kendaraan
10 = 6 + 7 + 8 + 9
roda 2
6 unit(2unit
komputer, 1unit
laptop, 1unit
netbook, 2unit
printer)
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kantor camat
Batipuh
Kantor camat
Batipuh
Kantor camat
Batipuh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kantor camat
batipuh
1 unit rumah
dinas camat
roda 4 dan 4
unit roda 2)
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
6 unit PC, 2 unit
Laptop, 3 unit
printer, 1 unit
genset
1.20 . 1.20.10 . 05
1.20 . 1.20.10 . 05 . 01
1.20 . 1.20.10 . 06
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
1.10 . 1.20.10 . 15
1.10 . 1.20.10 . 15 . 09
1.23 . 1.20.10 . 15
1.23 . 1.20.10 . 15 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
1 Tahun
3
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
5 dokumen
3
100 %
Kantor
Camat
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
1 dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05
1.22 . 1.20.10 . 15
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01
1.19 . 1.20.10 . 16
1.19 . 1.20.10 . 16 . 05
1.18 . 1.20.10 . 16
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01
1.19 . 1.20.10 . 17
1.19 . 1.20.10 . 17 . 01
1.20 . 1.20.10 . 17
1.20 . 1.20.10 . 17 . 19
1.22 . 1.20.10 . 17
1.22 . 1.20.10 . 17 . 01
1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
1.22 . 1.20.10 . 17 . 04
1.19 . 1.20.10 . 18
1.19 . 1.20.10 . 18 . 03
1.22 . 1.20.10 . 18
1.22 . 1.20.10 . 18 . 04
1.20 . 1.20.10 . 19
1.20 . 1.20.10 . 19 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
5
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
6
3
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
3 Organisasi
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
100 %
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Kecamatan
Batipuh
Kecamatan
Batipuh
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
11.535.000,00
30.744.900,00
15.236.100,00
5.484.000,00
63.000.000,00
11.535.000,00
30.744.900,00
15.236.100,00
5.484.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
2.000.000,00
50.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
2.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4.097.000,00
5.380.000,00
3.673.000,00
2.850.000,00
16.000.000,00
4.097.000,00
5.380.000,00
3.673.000,00
2.850.000,00
16.000.000,00
24.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
29.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
100 %
3
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100 %
3
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
10.314.000,00
10.664.000,00
6.459.000,00
17.596.650,00
45.033.650,00
10.314.000,00
10.664.000,00
6.459.000,00
17.596.650,00
45.033.650,00
3.339.000,00
12.661.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
3.339.000,00
12.661.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100 %
3
1865 RTS
3
100 %
Kantor
III
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
II
8 Nagari
100 %
Kecamatan
Batipuh
I
lembaga/ormas
100 %
Kecamatan
Batipuh
TRIWULAN
Sumber
Dana
100 %
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
tentang APB Desa/nagari
1.18 . 1.20.10 . 20
1.18 . 1.20.10 . 20 . 06
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Camat
Batipuh
8 Nagari
Kantor
Camat
Batipuh
1 turnamen
JUMLAH
3
0,00
22.400.000,00
0,00
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
0,00
22.400.000,00
175.455.000,00
433.182.750,00
99.935.600,00
109.685.650,00
818.259.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5