Matrik PPAS 2017 Versi Raperda

(1)

Waktu Cetak : 24-11-2016 15:53:51

Urusan : [1.01] Pendidikan SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran

100% Persen

1.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Tercapainya Database SKPD sebagai

Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

- (10 bidang)

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% Persen 1.01.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana

- (10 bidang/upt) 1.01.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang

mendapat pemeliharaan

- (10 bidang/upt) 1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kesesuaian Sumber Daya

Aparatur dengan kompetensi yang

Persen 1.01.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas mutu pendidikan

melalui bantuan hibah dan bantuan

- (0.00 )

1.01.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM Pelayanan Pendidikan

Yang Profesional dan Sarana Prasarana

- (800 orang) 1.01.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 Persen

1.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Pelaksanan Program

Pendidikan

- (3 Dokumen) 1.01.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Laporan Pelaksanaan Kegiatan - (2 Dokumen) 1.01.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Meningkatnya Pelayanan Informasi

Pendidikan

- (0.00 )

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 86,74 %

1.01.15.069 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Terselenggaranya program PAUD - (0.00 )

1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) 97.99

1.01.16.083 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI Terselenggaranya kegiatan Ujian Sekolah,

lomba bagi siswa SD/MI dan Sosialisasi

- (0.00 ) 1.01.16.087 Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui Pendidikan Jarak Jauh Pembinaan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan

- (3.360, 10 anak, kegiatan)

1.01.16.103 Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar Meningkatnya kemampuan Bendahara

Sekolah dalam Mengelola Dana BOS

- (2.818 Orang)

1.01.17 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) 81.17

1.01.17.065 Pengembangan metode belajar dan mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya Pemanfaatan TIK Dalam Pengembangan Metode Pembelajaran

- (2.452, 8 orang, keg) 1.01.17.067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Tersedianya bahan ajar untuk pelajaran

muatan lokal

- (1200 orang)

1.01.17.073 Peningkatan sarana dan prasarana . - (0.00 )

1.01.17.075 Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - (0.00 ) 1.01.17.078 Peningkatan dan Pengembangan Operasional SMA Olah Raga Sidoarjo Jumlah Siswa UPT SMA Negeri Olahraga

Jatim, 10 Cabor, 12 bulan

- (0.00 )

1.01.17.081 Perluasan kesempatan Belajar di SMK meningkatkan karakter dan kepribadian

berbangsa bagi guru dan siswa SMK

- (1.664 lembaga)

1.01.17.082 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK Rapat Koordinasi SMK Negeri/Swasta se

Jawa Timur

- (1.664 lembaga)

1.01.17.083 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK Bertambahnya guru adaptif, normatif dan

produktif SMK yang kompeten

- (2907 org) 1.01.17.084 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Balai Teknologi Komunikasi Pembinaan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan

- (1.750, 7 orang, keg)

1.01.17.086 Peningkatan Sarana Penunjang SMK Bertambahnya SMK yang memiliki sarana

penunjang KBM sesuai standar sarana

- (300 lembaga)

1.01.17.101 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA Terlaksananya Kegiatan yang menunjang

prestasi

- (5 keg) 1.01.17.104 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Menengah Jumlah siswa dan guru yang mendapat

peningkatan mutu kesenian jenjang

- (18 Kegiatan)

RICIAN PLAFON SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017


(2)

1.01.17.105 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMA Guru dan Kepala Sekolah - (17 keg) 1.01.17.125 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK Jumlah SMK yang mendapat pelayanan - (0.00 )

1.01.17.126 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK Jumlah Guru / Siswa SMK yang

mendapatakan Pelatihan dan sertifikasi

- (0.00 ) 1.01.17.127 Penyelenggaraan BOS Pendidikan Menengah

1.01.17.128 Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Umum (DAK) 1.01.17.129 Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan (DAK)

1.01.18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15

s/d 59 tahun

95.78

1.01.18.017 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Terselenggaranya Program Pendidikan

Non Formal Informal

- (5.500 orang) 1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Prosentase guru yang telah memiliki

kualifikasi D4/S1

71.34 Persen 1.01.20.025 Pendidikaan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Jumlah pendidik yang mendapat

pendidikan lanjutan

- (953 orang) 1.01.20.028 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Workshop, sosialisasi, pelatihan dan

pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga

- (30 keg) 1.01.20.029 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Terpilihnya Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi - (0.00 )

1.01.20.030 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

mengikuti pengembangan keprofesian

- (1.561 orang) 1.01.20.031 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersalurkannya honorarium kinerja Guru

Non PNS dan honorarium kinerja

- (10.863 orang) 1.01.32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Kabupaten/Kota yang telah memiliki

lembaga penyelenggara Pendidikan

31 Kab/Kota

1.01.32.001 Perluasan dan Peningkatan Mutu PK-PLK Jumlah Kab/kota yang memiliki lembaga

penyelenggara pendidikan khusus (Inklusi) - (0.00 ) 1.01.32.004 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah PK-PLK Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu

PK-PLK

- (0.00 ) 1.01.32.005 Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus

Urusan : [1.02] Kesehatan SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran waktu pelayanan perkantoran dengan

ketersediaan operasional yang memadahi

- (12 bulan)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah paket sarana perkantoran yang

diadakan; Jumlah paket peralatan dan

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah paket pemeliharaan sarana

perkantoran; Jumlah paket pemeliharaan

- (4 pkt); - (9 pkt) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang

dilakukan

- (9 UPT)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM - (5 orang)

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil

100%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaanan

penganggaran yang disusun; Jumlah

- (5 dokumen); - (13 kali); - (38 dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

sesuai aturan yang berlaku

- (0.00 ) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Puskesmas yang memiliki SIK

sesuai standar; Jumlah UPT Dinkes

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Cakupan Puskesmas dan Jaringannya

sesuai standar; - Cakupan Ponkesdes

25 Persen; 50 Persen; 67 Persen; 56; 69; 96 Persen; 100 Persen; 96 Persen

1.02.16.021 Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja; Jumlah Tim

- (31 Persen); - (0.00 ); - (20 orang); - (0.00 ) 1.02.16.023 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang

melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai

- (200 puskesmas); - (125 puskesmas); - (0.00 ) TOTAL


(3)

1.02.16.037 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Jumlah Kemitraan dalam peningkatan pelayanan ANC berkualitas; Jumlah

- (4 Kab/Kota); - (0.00 ); - (3 Kab/Kota); - (0.00 ) 1.02.16.038 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jumlah tenaga kesehatan terlatih CTU

(Contraceptive Technology Update);

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.16.044 Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga

Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar

- (400 ponkesdes) 1.02.16.050 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja) Jumlah Koordinasi dalam rangka

meningkatkan Puskesmas mempunyai

- (40 kl); - (0.00 ) 1.02.16.051 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik,

Bengkel Alkes)

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih di laboratorium sederhana di Puskesmas

- (0.00 ) 1.02.16.052 Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang

melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai

- (96 puskesmas) 1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Persentase rumah tangga sehat; -

Prosentase Posyandu Puri; -

56 Persen; 70 %; 45 Persen 1.02.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah Jenis Media Promosi Program

Promkes Yang Dihasilkan

- (9 Jenis)

1.02.19.013 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) Jumlah UKBM Yang Dibina - (111 UKBM)

1.02.19.015 Pengembangan posyandu dan Desa Siaga Jumlah Desa Siaga Aktif Madya Yang

Dibina; Jumlah Posyandu PURI Yang

- (101 Desa Siaga); - (12404 Posyandu PURI)

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Prevalensi balita kurang gizi ; -

Persentase Balita Stunting

10,9 Persen; 26,2 Persen 1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

Jumlah Kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah kurang gizi;

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah survey dalam rangka pemetaan

situasi kadarzi; Jumlah pertemuan

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.20.011 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi Jumlah indikator yang disepakati untuk

pelaksanaan surveilans gizi

- (0.00 )

1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - prosentase akses masy memilki akses

thd jamban sehat; - persentase akses

75 %; 82 %; 83 %; 77 %

1.02.21.005 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi

Sanitasi

- (0.00 )

1.02.21.006 Penyehatan Lingkungan Jumlah Forum Kota Sehat yg terbentuk di

tingkat Kabupaten/Kota; Jumlah rumah yg

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 )

1.02.21.008 Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg

dibina; Jumlah rumah tangga yg dibina

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.21.009 Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory Jumlah desa yg sudah dilakukan pemicuan - (0.00 )

1.02.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan - Persentase Rumah Sakit terakreditasi;

- Persentase RSUD menyelenggarakan

75 Persen; 60 Persen; 80 Persen; %

1.02.33.008 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan

RS di Jawa Timur; Jumlah RS yang

- (1 buah); - (10 RS) 1.02.33.019 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus Jumlah Bimbingan Teknis dalam Rangka

Pengembangan Sistem Kegawatdaruratan

- (6 kali); - (50 orang); - (0.00 ); - (250 kali) 1.02.33.072 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )

1.02.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan - Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan

100 %

1.02.34.005 Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang

dilaksanakan; Jumlah dokumen hasil

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.34.006 Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi

perencanaan dan penganggaran yang

- (36 kali); - (6 kali) 1.02.34.007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan Jumlah fasilitasi penyusunan

PKS/kerjasama yang dilaksanakan; Jumlah

- (5 ); - (80 dokumen)

1.02.34.008 Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT jumlah dokumen hukum struktur organisasi

(SOTK) UPT; jumlah Kelompok Budaya

- (0.00 ); - (6 Kelompok); - (0.00 ) 1.02.44 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan - Persentase Ketersediaan obat dan

Vaksin; - Persentase produk alat

98 Persen; 71 Persen; 74 Persen; 66 Persen

1.02.44.001 Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah paket obat buffer program yang

diadakan

- (4 Paket)

1.02.44.002 Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Ketersediaan

obatnya cukup

- (30 Kab/Kota)

1.02.44.003 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Jumlah sarana pelayanan kesehatan

pemerintah yang dibina dalam menerapkan - (17 )

1.02.44.004 Peningkatan Mutu penggunaan obat Jumlah sarana kesehatan primer yang

melaksanakan penggunaan obat secara

- (240 Sarana) 1.02.44.005 Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu Jumlah tanaman obat asli Indonesia di UPT

dapat dimanfaatkan untuk menunjang

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.44.006 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Jumlah sarana kefarmasian yang dibina

dalam mengelola narkotika dan

- (2551 Sarana) 1.02.44.007 Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika Jumlah sarana obat tradisional dan

kosmetika yang di bina untuk memenuhi - (60 )

1.02.44.008 Upaya peningkatan mutu dan keamanan makanan Jumlah industri rumah tangga pangan

(IRTP) yang dibina dalam memproduksi

- (6000 Sarana)

1.02.44.009 Peningkatan kualitas produk alat kesehatan Jumlah sarana produksi dan sarana

distribusi yang di bina untuk dapat


(4)

1.02.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Tersedianya buffer bahan kimia dan laboratorium

- (2 Paket) 1.02.44.011 Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )

1.02.46 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Rasio dokter spesialis, dokter umum

dan bidan terhadap jumlah penduduk 2 1.02.46.001 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Jumlah Dokumen perencanaan,

pendayagunaan dan pengembangan

- (0.00 ) 1.02.46.002 Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang

terakreditasi di Dinkesprov dan UPT

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.46.003 Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas,

Rumah Sakit dan Jaringnya)

Jumlah RS Pemerintah yg memiliki tenaga medis spesialis sesuai standar

- (7 RS)

1.02.46.004 Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan Jumlah Dokumen DHA Kabkota; Jumlah

maskin yang dicover jamkesda

- (0.00 ); - (0.00 )

1.02.49 Program Pengendalian Penyakit Persentase Penderita penyakit tidak

menular tidak terjadi komplikasi ; -

20 Persen; 0 Persen; 91 Persen; 85 Persen; 95 Persen; 100 Persen; <51 Persen; 100 Persen; 85 %; 1.02.49.001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang

dilakukan; Jumlah kelompok populasi yang

- (20 Kab/Ko); - (5 Lokasi) 1.02.49.002 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I

yang dilakukan; Jumlah kegiatan fasilitasi

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ); - (38 Kab/Ko); - (0.00 ); - (0.00 )

1.02.49.003 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit

kusta dan frambusia yang dilakukan;

- (76 fasilitasi); - (4100 penderita); - (35 KPD)

1.02.49.004 Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB

yang dilakukan; Jumlah layanan rujukan

- (76 fasilitasi); - (7 layanan); - (19 laboratorium)

1.02.49.005 PengendalianHIV AIDS dan IMS Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit

HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan; Jumlah

- (76 fasilitasi); - (10 kegiatan); - (45 layanan); - (103 layanan)

1.02.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit

malaria yang dilakukan; Jumlah spot check

- (76 fasilitasi); - (19 kali); - (30 kasus)

1.02.49.007 Pengendalian Penyakit PES Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit

pes yang dilakukan; Jumlah dusun fokus

- (60 fasilitas); - (18 dusun); - (5 Puskesmas)

1.02.49.008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) Jumlah fasilitasi pengendalian DBD yang

dilakukan; Jumlah desa dengan jumantik

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah

yang dilakukan; Jumlah penyakit menular

- (76 kali); - (10 penyakit)

1.02.49.010 Peningkatan Imunisasi Jumlah kegiatan fasilitasi supervisi supotif

imunisasi yang dilakukan; Jumlah kegiatan

- (0.00 ); - (50 Desa); - (80 Desa)

1.02.49.011 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Jumlah fasilitasi penyakit menular

langsung yang dilakukan; Jumlah fasilitasi

- (76 ); - (0.00 )

1.02.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Jumlah pasien filariasis yang ditemukan;

Jumlah survey logitudinal malaria yang

- (4 pasien); - (2 survey); - (2 survey); - (2 kali); - (4 kali); - (23 kasus)

1.02.49.013 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan; jumlah kejadian

- (25 Kab/Ko); - (30 Kab/Ko); - (0.00 ); - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pengelolaan arsip

pemerintah daerah yang tertib, rapi dan 100

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah kinerja Pelayanan Administrasi

Perkantoran di Rumah Sakit

- (50 Laporan)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas kelembagaan

dan kapabilitas penyelenggaraan

100% % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Prosentase Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- (80 PERSEN) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- (80 PERSEN) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Terwujudnya kualitas kelembagaan dan

kapabilitas penyelenggaraan

100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

- (12 bln)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Tingkat Capaian Kapasitas

Sumber Daya Aparatur di RS.

- (70 persen) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan,

penganggaran, dan pengendalian

100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen

Perencanaan yang tersusun

- (9 dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan

- (12 laporan) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Prosentase Cakupan Sistem Informasi Data

di Rumah Sakit

- (70 persen) TOTAL


(5)

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan

85% 1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Prosentase Pemenuhan alat

Kesehatan/Laboratorium di RS

- (75 Persen) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Prosentase Penyediaan Fasilitas sarana dan Prasarana di Rumah Sakit

- (80 Persen) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan

80%

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan di

RS dan prosentase ketersediaan

- (70 persen)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Paru Jember

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administratif

rumah sakit

100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah pengadaan barang dan jasa - (8 kali)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya dukungan sarana dan

prasarana yang memadai dan optimal 100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan barang dan jasa - (4 kali) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

yang terpelihara

- (41 unit) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya SDM yang terampil

berkualitas dalam mendukung kegiatan 100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah kegiatan koordinasi dengan SKPD

provinsi

- (160 kali)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah seragam beserta atribut karyawan - (270 setel)

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja

100%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan - (9 dokumen)

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah laporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

- (6 dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update software; Jumlah

pemeliharaan biliing system

- (1 kali); - (12 kali)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya tingkat kesembuhan dari

pasien TB maupun TB MDR di wilayah 87%

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan (penyuluhan)

P2TB yang terlaksana

- (4 kali)

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah pengadaan peralatan kesehatan

rujukan

- (2 paket) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana RS

- (2 paket) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasonal rumah sakit baik untuk

86%

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah pengadaan obat-obatan; Jumlah

pengadaan alat-alat kesehatan pakai habis

- ( - (4 kali) ); - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur

terhadap pelayanan administrasi

100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen SPJ - (264 Bendel)

TOTAL TOTAL


(6)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana - Jumlah Pemakaian Listrik; -Jumlah

Pemakaian Air; Jumlah Pemakaian BBM;

- (2.800.000 KwH); - (8.500 M3); - (10.320 Liter); - (60 )

1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana - Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana - (5 Paket) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi; Hasil

Penilaian Akreditasi RS Versi 2012; Hasil

- (120 Kunjungan); - (Perdana Lulus); - (Penuh Lulus)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pegawai yang mengikuti Pembinaan

Peningkatan Kapasitas SDM

- (120 Orang) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Tersusunnya dokumen perencanaan

dan evaluasi kinerja kegiatan

18 Dokumen

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan - Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

Yang Tersusun

- (4 Dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi

Kegiatan Yang Tersusun

- (14 Dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data - Jumlah update database; - Jumlah SPO

PDE yang tersusun

- (4 Database); - (5 SPO)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Angka keberhasilan pengobatan

penyakit TB dan paru lainnya

75% 1.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan - Jumlah Pasien TB Baru Yang Ditemukan;

- Jumlah Pasien TB Yang Diobati

- (280 Pasien); - (250 Pasien) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru

Dungus

80%

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pengadaan sarana / peralatan - (2 Paket)

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

- Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung; - Jumlah Pembangunan Gedung; -

- (0 Paket); - (2 Paket); - (2 Paket); - (3 Paket); - (2 Paket)

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas - Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung; - Jumlah Pembangunan

- (0 Paket); - (1 Paket); - (0 Paket); - (2 Paket) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jumlah Kunjungan Pasien 12.245 orang

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 - Jumlah kunjungan pasien rawat Jalan; -

Jumlah kunjungan pasien IGD; - Jumlah

- (10.951 Pasien); - (4.626 Pasien); - (11.169 Hari perawatan); - (3.630 Foto); - (22.244 Pemeriksaan); -

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Kusta Kediri

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 85 %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan operasional RS - (80% )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

90 % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah paket sarana dan prasarana yang

diadakan

- (0.00 ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan

prasarana yang terpelihara

- (0.00 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase korrdinasi dan konsultasi

yang dilakukan

86 %

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kesesuaian kelembagaan

pemerintah daerah dengan aturan yang

- (80% )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti

pembinaan kapasitas SDM

- (0.00 ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Dokumen yang Terevaluasi 90 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran yang disusun

- (0.00 ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun - (0.00 )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemeriksaan dan

Evaluasi Serologi di daerah endemis

400 orang 1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah pelayanan kusta di wilayah binaan

18 kab/kota (penderita kusta, suspect kusta - (0.00 ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya sarana prasarana

pelayanan kesehatan

Persentase terpenuhi pembangunan gedung pelayanan kesehatan


(7)

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Persentase jumlah alat kesehatan yang tersedia

- (0.00 )

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Persentase peningkatan pelayanan

kesehatan

- (0.00 ) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bed Occupancy Rate (BOR) 53.6

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Persentase Peningkatan Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit

- (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan administrasi

100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen Surat Pertanggung

jawaban keuangan; Jumlah Penyediaan

- (0.00 ); - (9910 bh )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah penyediaan alat rumah tangga

pakai habis; Jumlah penyediaan listrik

- (11700 bh ); - (5687 KWH ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan yang

terpelihara untuk mendukung pelaksanaan - (0.00 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100% % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah frekwensi koordinasi dan

konsultasi

- (0.00 )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan - (0.00 )

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Teraplikasinya sistem keuangan elektronik di rumah sakit kusta

45%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan Renja,

RKA, DPA

- (3 Dokumen ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan

evaluasi dan anggaran berkala :

- (0.00 ) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Data yang Terupdate / Jumlah sofware

yang tersedia

- (0.00 )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terlaksananya analisa hasil

pemeriksaan dan evaluasi serologi di

301 anak

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah anak yang dilakukan evaluasi

Serologi Kusta di kepulauan Raas dan

- (0.00 ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tingkat Pemenuhan sarana prasarana

untuk meningkatkan pelayanan BLUD 65%

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Peralatan Kesehatan RS sesuai

standart Rumah sakit BLUD

- (0.00 ) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi

75%

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah pasien di IGD; Jumlah pasien di

Rawat Jalan; Hari Perawatan di Rawat

- (IGD 10.238 ); - (0.00 ); - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0107] Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100% %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Alat Tulis Kantor; Jumlah STNK

Kendaraan Bermotor; Jumlah Barang Cetak

- (1 Paket ); - (0.00 ); - (0.00 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% % TOTAL


(8)

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Prasarana Penunjang Medis; Jumlah Tagihan Listrik

- (0.00 ); - ( 12 bulan; ); - ( 1 Paket ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah Service Kendaraan Bermotor yang

dilakukan; Jumlah Peralatan Mesin yang

- (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100% % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Konsultasi; Jumlah

Kegiatan Koordinasi

- (200 kali ); - (0.00 )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan

kapasitas SDM

- ( 100 Orang ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (RKA,

Renja, RBA dan DPA)

- ( 4 Dokumen ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan (LPPD,

Lap.Kinerja, LKPJ)

- (0.00 ) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah modul yang bisa dijalankan untuk

mendukung pelayanan

- ( 5 Modul )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terjangkaunya pelayanan kesehatan

mata yang berkualitas ke seluruh

70 %

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah laporan kegiatan koordinasi;

Jumlah laporan kegiatan Screening

- ( 4 Dokumen ); - (20 Dokumen ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terpenuhinya sarana dan prasarana

Rumah Sakit (Pembangunan Gedung 70 % 1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan - (0.00 ) 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tersedianya kebutuhan operasional

pelayanan kesehatan sehingga seluruh 100 %

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah Pasien yang dilayani - (30000 Pasien )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0108] Rumah Sakit Paru Surabaya

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100% %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran a. jumlah paket pengadaan brg & jasa yg

dilaksanakan; b. Jumlah paket kegiatan

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana a. Jumlah ketersediaan saluran (nomor)

telpon; volume air ; dan listrik; b. Jumlah

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah paket kegiatan pemeliharaan

sarana dan prasarana terlaksana

- (- 12 paket ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang

tersusun

- (0.00 ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun - ( - (26 dokumen) ) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah paket pengembangan software

terealisasi

- ( - (1 paket) ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jumlah sarana dan prasarana, peralatan

yang ada/jumlah sarana prasarana, 0.75 1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

a) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung; b) Jumlah item alat

- (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ); - (0.00 ) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase capaian SPM sesuai standar 0.6

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 a) Jumlah karyawan mendapat pelatihan

minimal 20j per tahun; b) Jumlah alat

- (0.00 ); - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0109] Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan

TOTAL


(9)

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mewujudkannya tertib adminstrasi dan

manajemen keuangan,aset,perencanaan 100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah STNK bermotor yang diperpanjang

dan jumlah pegawai yang terbayar honor

- (8 unit dan 30 orang unit dan orang)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mewujudkannya tertib adminstrasi dan

manajemen keuangan,aset,perencanaan 100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah pemenuhan penyediaan sarana

dan prasarana aparatur

- (32 KVA dan 1 paket KVA dan paket) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah pemeliharaan sarana prasarana - (5 (lima) jenis alat)

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Mewujudkannya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,aset,perencanaan

100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah kordinasi dan jumlah konsultasi

yang berhasil dilakukan

- (1 (satu) Paket)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur yang paham

- (80% Persentase) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkannya tertib adminstrasi dan

manajemen keuangan,aset,perencanaan 100%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan program

dan kegiatan

- (3 (tiga) Dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen laporan hasil

pelaksanaan rencana program dan

- (4 (empat) Dokumen) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya kualitas dan kuantitas

pelayanan baik sarana, prasarana,

100% 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah pembangunan gedung - (1 (satu) Gedung) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan baik sarana, prasarana,

100%

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah pasien yang dilayani di rumah sakit - (35000 Pasien)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0110] Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran di Rumah

Sakit Paru Manguharjo Madiun

100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia - (60 jenis)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 100%

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

- (jenis ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah jenis peralatan dan mesin

terpelihara

- (4 jenis) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100% % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi

yang dilaksanakan

- (250 laporan)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pelatihan yang diikuti dalam rangka

peningkatan SDM di RSPM Madiun

- (20 pelatihan) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kelembagaan Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

100%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang

tersusun

- (6 Dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun - (5 dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah aplikasi billing sistem yang

terpelihara

- (1 aplikasi)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapatkan

edukasi program TB

1954 orang

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan edukasi

laboratorium TB

- (60 orang) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase Pemenuhan peralatan dan

perbekalan kesehatan sesuai SPM (5

82 persen TOTAL


(10)

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Jenis Alat Kedokteran terpenuhi di RSPM Madiun

- (100 Jenis) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah jenis alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun

- (50 jenis) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jumlah pasien 10.648 orang

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah jenis obat-obatan yang terpenuhi - (50 jenis)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100% %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Belanja Jasa Pelayanan Kantor - (90% )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan pemeliharaan/pembangunan

dilaksanakan sesuai standar (DPA)

100% % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana persentase peralatan dan perlengkapan

sarana yang tersedia

- (100% ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persentase peralatan dan Perlengkapan

sarana yang terpelihara

- (100% ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Terlaksananya sitem pembelajaran dan

peningkatan status Institusi

100% % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase Koordinasi dan Konsultasi - (80% )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pegawai yang Mengikuti

pendidikan / pelatihan Formal

- (80% ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan terselenggaranya manajemen tata

kelola, keuangan dan aset yang

100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase Dokumen Perencannan SKPD

yang tersusun

- (100% ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Persentase dokumen pelaporan yang

tersusun

- (100% ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terlaksananya Pengadaan sarana dan

prasarana Sumber daya manusia serta 1 th

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Persentase terlaksananya kegiatan

pembangunan dan rehabilitasi gedung,

- (100% ) 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persentase pelayanan pendidikan yang

dilaksanakan sesuai dengan standar

Mahasiswa 1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Persentase terlaksananya kegiatan

peningkatan pelayanan pendidikan

- (95% )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0112] Akademi Gizi Surabaya

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sistem informasi

manajemen dan tata kelola pendidikan

Persentase kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi dan kenyaman kantor sebesar 75%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan yang mendukung

pelayanan administrasi perkantoran

- (6 kegiatan)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi sebesar 85%

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana

- (9 paket) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan sarana dan prasarana

- (3 paket) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran serta penilaian hasil

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu sebesar 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi

kelembagaan struktur organisasi

- (5 kegiatan)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan

untuk peningkatan SDM

- (5 kegiatan) TOTAL


(11)

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu sebesar

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang

tersusun sesuai ketentuan

- (5 dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen laporan hasil

pelaksanaan rencana program dan

- (5 dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data jumlah tersusunnya sistem informasi data - (3 kegiatan)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkannya Kerjasama Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat untuk

1. Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian sebanyak 65% 2. Persentase dosen yang 1.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah kegiatan kerjasama penelitian dan

pengabdian masyarakat

- (10 kegiatan) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya sarana dan prasarana

pelayanan sesuai dengan standar BAN

Persentase sarana prasarana untuk pelayanan sesuai standar BAN PT sebesar 80%

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah terlaksananya rehabilitasi

bangunan laboratorium dan sarana

- (1 buah) 1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah tersedianya perlengkapan rumah tangga (laboratorium, ruang konseling gizi,

- (4 paket) 1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah tersedianya alat-alat laboratorium

dan penunjang pendidikan

- (4 paket) 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya proses belajar dan

mengajar yang bermutu sesuai dengan

1. Persentase Pencapaian SPM Pendidikan sebesar 80% 2. Persentase Penilaian sesuai Akreditasi 1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan - (37 kegiatan)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati - Lawang

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 79

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa yang tersedia untuk

mendukung Pelayanan Administrasi

- (35 pt); - (2 pt)

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

90 % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana

prasarana yang tersedia

- (152 pt) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana

dan prasarana yang terpelihara

- (72 pt) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

60 %

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi - (76 kali)

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti

pembinaan peningkatan kapasitas SDM

- (18 orang) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan SKPD

yang tersusun

- (4 dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun;

Jumlah dokumen pelaporan

- (2 dokumen); - (1 dokumen ); - (2 dokumen )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase kegiatan upaya kesehatan

masyarakat yang terlaksana

100 % 1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan dan pelayanan

kepada masyarakat

- (20 kali) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase sarana prasarana dan

peralatan sesuai dengan standar

80 %

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah kegiatan Rehabilitasi Bangunan

yang terlaksana

- (9 kegiatan) 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase capaian SPM sesuai target 85 % 1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jumlah Kegiatan UPT Latkesmas Murnajati - (200 Kegiatan)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

TOTAL


(12)

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100 %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase honor dan sewa foto copy yang

terbayar

- (0.00 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100 % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Prosentase jumlah tagihan yang terbayar - (0.00 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100 % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase dokumen yang disediakan - (0.00 ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA DPA

2017

- (0.00 )

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen - (4 (buah) )

1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Pemeliharaan software , sewa FO - (0.00 ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemanfaatan sarana prasarana oleh

pelanggan

928.261 Orang

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kedokteran - (0.00 )

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah gedung, alat kedokteran - ( 1 (gedung), 22 (unit) ) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.05

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Prosentase pasien yang terlayani - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit dan SDM yang profesional

100%, 86%, 81.5, 95%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase tenaga yang puas terhadap

pelayanan perkantoran; Persentase

- (100 ); - (100 ) 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit dan SDM yang profesional

100%, 86%, 81.5, 95% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan peralatan dan

kelengkapan sarana dan prasarana SKPD - (75 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit dan SDM yang profesional

100%, 86%, 81.5, 95%

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kesesuaian kelembagaan

pemerintah daerah dgn aturan yg berlaku;

- (100 ); - (348 Kali) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit dan SDM yang profesional

100%, 86%, 81.5, 95%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jml dokumen perencanaan SKPD yang

tersusun

- (5 Dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jml dokumen pelaporan yang tersusun;

Jml dokumen evaluasi (Hasil evaluasi

- (1 Dokumen); - (4 Dokumen); - (1 Dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jml update database SKPD; Jml SOP PDE

yang tersusun

- (1 Paket); - (1 Dokumen) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit dan SDM yang profesional.

100%, 86%, 81.5, 95%

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jml pengadaan TT kelas III; Jml pengadaan

alat kesehatan; Jml pengadaan alat

- (145 Set); - (32 Jenis); - (8 Jenis) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah gedung yang dibangun; Jumlah Pengadaan alat kesehatan dan

- (1 Unit); - (20 Jenis) 1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jml gedung pelayanan dibangun; Jumlah

pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan

- (1 Unit); - (40 Jenis) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat ;

100%, 86%, 81.5, 95%, 100%, 90%, 90%, 75%, 7 hari, 2 hari, 44 kali, 4.5%, 6.5%, 81.5, 90%, 100%, 7 buah

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - (81.5 )


(13)

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya mutu dan aksesibilitas

pelayanan bagi seluruh masyarakat 100%

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Pegawai yang puas terhadap

pelayanan perkantoran

- (80 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya mutu dan aksesibilitas

pelayanan bagi seluruh masyarakat 100% 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Prosentase peralatan dan perlengkapan

sarana dan prasarana yang tersedia

- (95 ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana jumlah paket pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan sarana dan prasarana

- (100 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Meningkatnya mutu dan aksesibilitas

pelayanan bagi seluruh masyarakat 100% 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kegiatan koordinasi dan

konsultasi kelembagaan pemerintah daerah - (100 )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mendapatkan

pendidikan / pelatihan formal untuk

- (200 orang) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya mutu dan aksesibilitas

pelayanan bagi seluruh masyarakat 100%

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan yang

tersusun

- (6 dokumen) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun - (5 dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah kegiatan update data SKPD - (12 kali) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasien 100%

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) jumlah paket pengadaan alat kedokteran - (4 paket)

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Jumlah Paket Pengadaan Alat Kedokteran dan Bangunan

- (9 paket) 1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah paket pengadaan Alat Kedokteran

dan gedung bangunan

- (2 paket) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat

96%

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Tersedianya pelayanan sesuai standar

pelayanan minimal

- (95 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0500] Rumah Sakit Haji Surabaya

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100 %

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kebutuhan jasa administrasi keuangan dan

ATK terpenuhi

- (0.00 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100% % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana air bersih, pakaian dinas harian karyawan,

dan alat tulis kantor terpenuhi

- (0.00 ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana cleaning service, Pemeliharaan AC,

Penggantian suku cadang AC dan

- (0.00 ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

2.742.871.652

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah SDM ikut pelatihan/kursus,

bimbingan akreditasi

- (0.00 ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Dokumen Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi

100

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan anggaran

yang tersusun (DPA)

- (1 dokumen) TOTAL


(14)

1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Laporan kinerja Rumah Sakit (LPPD, Lakip)

- (2 dokumen) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Penyediaan software sistem informasi di

RS

- (2 Lisensi) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kepuasan pasien/masyarakat dan

pasien dampak asap rokok terhadap 0.82

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Alat Kedokteran Terpenuhi - (0.00 )

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah Peralatan Dapur yang tepenuhi - (0.00 ) 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Terbangunnya gedung rawat inpa jantung paru & dan jumlah alat kedokteran yang

- (0.00 ) 1.02.47.015 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat

dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas

0.82

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Peningkatan Mutu pelayanan BLUD ( IKU

Rumah Sakit) sesuai target yang disepakati - (0.00 )

Urusan : [1.02] Kesehatan

SKPD : [1.02.0600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 86

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kebutuhan administrasi perkantoran

terpenuhi

- (0.00 )

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100 % 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana

yang tersedia (BM)

- (100 unit ) 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan

sarana/prasarana terpelihara; Jumlah

- (0.00 ); - (3 gedung ) 1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100 % 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi - (23 kali )

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal; Jumlah

- (0.00 ) 1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan RS yang

tersusun

- (0.00 ) 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan RS yang

tersusun; Jumlah dokumen evaluasi (hasil - (0.00 ) 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database SKPD; Jumlah

SOP PDE yang tersusun

- (0.00 )

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pasien pasung terlayani 100%

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah kebutuhan pasien pasung

terpenuhi

- (0.00 ) 1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Indeks Kepuasan Masyarakat 86

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat medis tersedia - (0.00 )

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah alat medis tersedia; Jumlah alat kantor tersedia; Jumlah ambulance tersedia

- (0.00 ) 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bed Occupancy Rate (BOR) 73 %

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah kunjungan rawat jalan; Jumlah

pasien rawat inap; Jumlah kunjungan

- (0.00 ) TOTAL


(15)

Urusan : [1.03] Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD : [1.03.0100] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran 100 %

1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap

pelayanan perkantoran; Persentase

- (78 ); - (95 )

1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100 % 1.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana

yang tersedia; Persentase pemenuhan

- (778 buah); - (75 ) 1.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana

yang terpelihara

- (150 Buah) 1.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100 % 1.03.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi;

Persentase kesesuaian kelembagaan

- (12 kali); - (95 )

1.03.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal; Jumlah

- (2 Orang); - (145 Orang); - (20 ) 1.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

1.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang

tersusun

- (5 dokumen) 1.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan keuangan /

anggaran; Jumlah dokumen pelaporan

- (4 dokumen); - (16 dokumen); - (12 dokumen) 1.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database SKPD; Jumlah

laporan penyusunan, pengembangan,

- (12 kali); - (6 laporan)

1.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang terbangun 10,00 Km

1.03.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah Detailed Enginering Design (DED)

Jalan

- (1 dokumen)

1.03.15.083 Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Panjang pembebasan lahan untuk

pembangunan jalan

- (10 Km)

1.03.15.084 Supervisi Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Jumlah dokumen supervisi - (1 dokumen)

1.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)

1..307,32 Km 1.03.18.064 Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Jumlah laporan hasil mobilisasi alat berat

untuk kegiatan pemeliharaan jalan

- (24 laporan)

1.03.18.066 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen hasil supervisi

peningkatan jalan

- (7 dokumen)

1.03.18.067 Supervisi Peningkatan Jalan Jumlah dokumen hasil supervisi

peningkatan jalan

- (8 Dokumen)

1.03.18.071 Kajian pengembangan jaringan jalan Jumlah dokumen hasil kajian

pengembangan jaringan jalan

- (8 dokumen)

1.03.18.073 Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan Jumlah pengadaan alat-alat laboratorium

kebinamargaan

- (82 Buah)

1.03.18.078 Pengembangan Database Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen hasil survey kondisi

jembatan; Jumlah Dokumen hasil survey

- (2 Dokumen); - (1 Dokumen); - (8 Dokumen); - (1 Dokumen)

1.03.18.079 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan Jumlah dokumen hasil penelitian

perkerasan jalan

- (4 Kegiatan) 1.03.18.080 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan Jumlah pengadaan bahan kimia untuk

laboratorium; Jumlah peralatan yang di

- (725/12 liter/kg); - (65 Buah); - (5 Buah) 1.03.18.083 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah laporan keuangan tepat waktu;

Persentase proses administrasi yang tepat

- (12 dokumen); - (100 ); - (12 dokumen) 1.03.18.084 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi, Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan Jumlah laporan keuangan yang tepat

waktu; Jumlah laporan realisasi fisik dan

- (12 dokumen); - (12 dokumen); - (100 )

1.03.18.085 Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Jumlah laporan keuangan yang tepat

waktu; Jumlah laporan realisasi fisik dan

- (12 dokumen); - (12 dokumen); - (100 ) 1.03.18.099 Peningkatan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.03.18.100 Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Khusus Jumlah penanganan jembatan rangka - (10 Jbt)

1.03.18.102 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya 1.03.18.103 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto 1.03.18.104 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro 1.03.18.105 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun 1.03.18.106 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan


(16)

1.03.18.107 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri 1.03.18.108 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 1.03.18.109 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo 1.03.18.110 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember 1.03.18.111 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi 1.03.18.112 Pengelolaan Jalan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan 1.03.18.113 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya 1.03.18.114 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto 1.03.18.115 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro 1.03.18.116 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun 1.03.18.117 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan 1.03.18.118 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri 1.03.18.119 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 1.03.18.120 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo 1.03.18.121 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember 1.03.18.122 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi 1.03.18.123 Pengelolaan Jembatan Provinsi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan 1.03.18.124 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya 1.03.18.125 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto 1.03.18.126 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro 1.03.18.127 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun 1.03.18.128 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan 1.03.18.129 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri 1.03.18.130 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 1.03.18.131 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo 1.03.18.132 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember 1.03.18.133 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi 1.03.18.134 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan 1.03.18.148 Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Jalan dan Jembatan

1.03.18.149 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya

1.03.18.150 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto

1.03.18.151 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro

1.03.18.152 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun

1.03.18.153 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan

1.03.18.154 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri

1.03.18.155 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang

1.03.18.156 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo

1.03.18.157 Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember


(1)

Jawa Timur 12.600.000.000

Jawa Timur 8.617.500.000

Jawa Timur 7.792.057.300

6.445.000.000

Jawa Timur 4.945.000.000

Jawa Timur 1.500.000.000

100.499.980.300

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

1.200.000.000

Provinsi 1.200.000.000

2.172.652.000

Jawa Timur 973.508.000

Jawa Timur 1.199.144.000

1.455.957.000

Jawa Timur 900.000.000

Jawa Timur 555.957.000

400.000.000

Jawa Timur 250.000.000

Jawa Timur 150.000.000

4.281.826.000

Jawa Timur 422.000.000

Jawa Timur 343.028.250

Jawa Timur 255.028.250

Jawa Timur 150.000.000

Jawa Timur 130.000.000

Jawa Timur 125.000.000

Jawa Timur 350.000.000

Jawa Timur 1.000.913.000

Jawa Timur 920.856.500

Jawa Timur 585.000.000

9.510.435.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN


(2)

3.028.730.000

Jawa Timur 3.028.730.000

4.410.167.500

Jawa Timur 3.472.767.500

Jawa Timur 937.400.000

2.146.635.000

Jawa Timur 1.235.800.000

Jawa Timur 910.835.000

472.310.000

Jawa Timur 111.155.000

Jawa Timur 111.155.000

Jawa Timur 250.000.000

2.511.560.000

Jawa Timur 2.511.560.000

17.286.802.500

Jawa Timur 4.525.522.500

Jawa Timur 12.448.870.000

Jawa Timur 312.410.000

29.856.205.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

1.526.479.500

Jawa Timur 1.526.479.500

1.520.926.500

Jawa Timur 699.566.500

Jawa Timur 821.360.000

1.637.890.000

Jawa Timur 988.150.000

Jawa Timur 649.740.000

400.000.000

Jawa Timur 211.000.000

Jawa Timur 98.000.000

Jawa Timur 91.000.000

475.000.000

Jawa Timur 100.000.000


(3)

Jawa Timur 100.000.000 500.000.000

Jawa Timur 150.000.000

Jawa Timur 200.000.000

Jawa Timur 150.000.000

750.000.000

Jawa Timur 140.000.000

Jawa Timur 200.000.000

Jawa Timur 130.000.000

Jawa Timur 280.000.000

750.000.000

Jawa Timur 200.000.000

Jawa Timur 450.000.000

Jawa Timur 100.000.000

250.000.000

Jawa Timur 250.000.000

275.000.000

Jawa Timur 275.000.000

8.085.296.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

1.927.057.000

Provinsi 1.927.057.000

2.822.622.200

Jawa Timur 1.805.250.000

Jawa Timur 1.017.372.200

338.694.000

Jawa Timur 58.614.000

Jawa Timur 280.080.000

267.804.500

Provinsi 233.909.500

Provinsi 33.895.000

1.590.220.400 Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten

Probolinggo, Kota Pasuruan

208.500.000 Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek

778.438.700 Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, 425.910.000


(4)

Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo

177.371.700 965.273.200 Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten

527.754.000

Jawa Timur 225.839.200

Jawa Timur 211.680.000

1.827.419.300

Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan

260.000.000

Jawa Timur 300.000.000

Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota

1.023.470.100 Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Probolinggo

243.949.200 74.984.400

Jawa Timur 74.984.400

9.814.075.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

327.582.900

Jawa Timur 327.582.900

1.235.900.100

Jawa Timur 540.480.100

Jawa Timur 695.420.000

423.437.000

Jawa Timur 255.869.000

Jawa Timur 167.568.000

111.595.000

Jawa Timur 40.940.000

Jawa Timur 45.240.000

Jawa Timur 25.415.000

1.195.000.000

Jawa Timur 400.000.000

Jawa Timur 265.000.000

Jawa Timur 265.000.000

Jawa Timur 265.000.000

324.253.934

Jawa Timur 179.393.400

Jawa Timur 38.665.534

Jawa Timur 106.195.000


(5)

LOKASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

5 5

723.901.000

Kabupaten Bojonegoro 723.901.000

908.663.000

Jawa Timur 579.973.600

Jawa Timur 328.689.400

561.290.000

Jawa Timur 428.585.000

Jawa Timur 132.705.000

105.000.000

Jawa Timur 35.000.000

Jawa Timur 35.000.000

Jawa Timur 35.000.000

760.000.000

Jawa Timur 265.000.000

Jawa Timur 165.000.000

Jawa Timur 165.000.000

Jawa Timur 165.000.000

89.000.000

39.000.000 50.000.000 3.147.854.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

718.948.300

Jawa Timur 718.948.300

971.103.200

Jawa Timur 569.803.200

Jawa Timur 401.300.000

937.113.500

Jawa Timur 894.563.500


(6)

Jawa Timur 10.000.000

Jawa Timur 27.460.000

700.000.000

Jawa Timur 175.000.000

Jawa Timur 175.000.000

Jawa Timur 175.000.000

Jawa Timur 175.000.000

97.000.000

Jawa Timur 97.000.000

3.461.625.000

LOKASI PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

5 5

1.316.000.000

Jawa Timur 1.316.000.000

443.526.000

Jawa Timur 275.259.000

Jawa Timur 168.267.000

658.098.500

Jawa Timur 554.698.500

Jawa Timur 103.400.000

97.611.500

Jawa Timur 34.000.000

Jawa Timur 34.000.000

Jawa Timur 29.611.500

1.134.575.000

Jawa Timur 160.000.000

Jawa Timur 160.000.000

Jawa Timur 160.000.000

Jawa Timur 160.000.000

Jawa Timur 494.575.000

32.725.000

Jawa Timur 32.725.000