Renstra--Bab V_RencProg

BAB V
INDIKASI PROGRAM-PROGRAM BAPERMAS PEREMPUAN & KB
PADA MASA YANG AKAN DATANG

Pada bagian ini akan dijabarkan indikasi program substantif yang bersifat lintas
bidang di Bapermasper KB Kota Semarang. Perumusan indikasi program ini didasarkan pada
hasil analisis yang telah dilakukan pada sebelumnya dengan didukung oleh peraturan
perundang-undangan, kebijakan dan isu yang berhasil diidentifikasi. Untuk lebih jelasnya
berikut uraian indikasi program SKPD Bapermasper & KB Kota Semarang:

1.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggalian Potensi SDA dan
Penerapan TTG
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya pemanfaatan SDA yang terdapat di Kota Semarang, khususnya SDA
alam yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat. Penggalian dan pemanfaatan
lingkungan dan SDA alam ini jika didukung dengan penerapan TTG nantinya akan
berpengaruh terhadap nilai tambah serta kesejateraan masyarakat Kota Semarang di masa
yang akan datang. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi

kegiatan sebagi berikut:
Inventarisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA yang perlu dikembangkan
melalui partisipasi masyarakat
Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan yang memiliki potensi SDA
Pemberian bantuan uji coba pengelolaan SDA skala kecil berbasis masyarakat
Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan SDA
Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA
Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG dalam
pengelolaan SDA
Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat dalam pengelolaan
SDA

79

2.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan
Penerapan TTG
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan tingkat kesadaran


masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan SDA yang terdapat di Kota
Semarang. Kelestarian lingkungan dan SDA alam ini nantinya akan berpengaruh terhadap
keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Semarang di masa yang akan datang. Program ini
akan berhasil lebih optimal manakala peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan
TTG ini dijadikan bagian yang tidak terpisahkan. Penerapan TTG dalam konteks ini bertujuan
untuk mengenalkan dan membiasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang
yang masih awam terhadap teknologi, agar mampu beradaptasi terhadap TTG yang sudah
ada maupun yang baru. Dimana penerapan TTG ini diharapkan dapat turut andil
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian SDA maupun lingkungan.
Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi
masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penciptaan
lingkungan yang sehat tersebut. Adanya lingkungan yang sehat maka diharapkan
masyarakatnya juga sehat sehingga kinerja untuk beraktivitas masyarakat juga tetap terjaga.
Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai
berikut:
Inventarisasi kawasan-kawasan rawan lingkungan yang perlu dilindungi
Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan-kawasan rawan lingkungan
Pemberian bantuan uji coba pengelolaan lingkungan skala kecil berbasis masyarakat
Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan rawan lingkungan

Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG
Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat bagi pengelolaan
lingkungan
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Lokal di Bidang Lingkungan Hidup
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Monitoring kualitas lingkungan berbasis masyarakat

80

3.

Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat

Kota Semarang, khususnya bagi masyarakat bawah yang memiliki usaha kecil menengah.
Penguatan UKM (ekonomi bawah) diharapkan dapat ikut meningkatkan dan menstabilkan
kondisi perekonomian Kota Semarang. Perumusan program ini terkait dengan adanya
fenomena banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan yang sebagian besar dari mereka
tidak memperoleh pekjerjaan yang layak, dan bahkan ada yang tidak mendapatkan
pekerjaan. Baik yang dikarenakan factor kualitas SDM maupun ketersediaan kesempatan

kerja dan modal yang terbatas. Oleh karena itu dengan program ini juga diharapkan dapat
memberdayakan kelompok perempuan sebagai komponen masyarakat untuk dapat bekerja
maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang dapat turut mebantu meningkatan
kesejahteraan keluarganya. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa
indikasi kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan manual pengembangan bisnis skala kecil
Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM
Pelatihan penyusunan proposal pengembangan bisnis skala kecil
Pameran hasil usaha ekonomi kelompok perempuan dan UKM
Pelatihan ketrampilan usaha bagi peningkatan pendapatan perempuan dan keluarga
Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM berbasis perempuan

4.

Program Penguatan Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jejaring yang menangani hal-hal

yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya dapat
mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Program
ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa indikasi aktivitas sebagi berikut:

Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi kader KPM
Pemberdayaan KPM dalam inisiasi pengembangan ekonomi lokal
Kerjasama dengan dunia usaha dalam inkubasi bisnis
Penyusunan data base home industri di Kota Semarang
Pembentukan asosiasi pengusaha home industri

81

5.

Program Peningkatan Kemandirian dan Harkat Perempuan
Program ini dirumuskan terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang terkait

dengan kehidupan perempuan yang sebagian masih mengalami penindasan dan KDRT.
Selain itu juga, sebagian perempuan masih mengalami permasalahan yang terkait dengan
kesetraan gender dalam mengembangkan kehidupan dan karirnya. Program ini bertujuan
untuk membantu perempuan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, terbebas dari
segala bentuk penindasan dan keterbatasan oleh gender. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani hal-hal yang terkait dengan
pengarustamaan gender, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai

program pada bidang terkait secara optimal. Program ini dapat di jabarkan lagi menjadi
beberapa indikasi kegiatan sebagi berikut:
Inventarisasi dan pemetaan tingkat kualitas hidup perempuan dan tingkat kesetaraan
gender
Sosialisasi pengarusutamaan gender
Sosialisasi anti KDRT, perdagangan perempuan dan eksploitasi anak
Peningkatan jaring pelaku usaha pemberdayaan perempuan
Penyusunan manual pengarusutamaan gender
Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi pengarusutamaan gender

6.

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak
Program ini bertujuan agar anak-anak diharapkan dapat merasakan hak dasarnya.

Melalui program ini abak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan
oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Program ini dapat di
jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan kegiatan Posyandu bagi bayi dan balita.
Bantuan bagi penderita gizi buruk

Sosialisasi perlindungan anak
Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan
Peningkatan jaring pelaku usaha perlindungan anak
Penyusunan manual perlindungan anak
Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi perlindungan anak

82

7.

Program

Peningkatan

Partisipasi

Kelembagaan

Masyarakat


dalam

Proses

Pembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat secara
internal, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program
Bapermasper KB secara optimal di tingkat akar rumput. Disamping itu program ini juga
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan
lingkungan, SDA dan TTG, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai
program pada bidang terkait secara optimal. Disamping itu, program ini juga ditujukan agar
kelembagaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan seperti (RT/RW) dapat meningkat
perannya untuk menumbuhkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang
pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan SDA, penerapan TTG,
penggalakan budaya KB serta hidup sehat, dan lain sebagainya. Dari perspektif ini terlihat
keterkaitan yang erat diantara bidang kelembagaan dan bidang-bidang lainnya dalam
rangka pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan
indikatif sebagai berikut:
Pelatihan kelembagaan RT/RW dalam melakukan fasilitasi di tingkat masyarakat
Inventarisasi kader pemberdayaan masyarakat (KPM) di tingkat kelurahan

Pelatihan peningkatan kapasitas KPM dalam fasilitasi masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Desa
Sosialisasi pengelolaan lingkungan yang baik
Penyusunan manual pengelolaan dan monitoring lingkungan berbasis masyarakat
Pelatihan KPM dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan lingkungan
8.

Program Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Masyarakat dalam Pembangunan
Program ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat seperti gotong

royong, kerjasama, kepedulian, dan toleransi semakin redup dan berganti dengan nilai-nilai
seperti individualisme dan egoisme. Keadaan ini tidak kondusif bagi pembangunan karena
menciptakan kecemburuan dan tensi sosial di masyarakat. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya sangat diperlukan
dan menjadi salah satu isu dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Bebera indikasi
kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

83


Kerja Bhakti Masal di Seluruh Wilayah Kota Semarang
Pelaksanaan Lomba K3 antar kelurahan
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan
Bantuan pelaksanaan festival-festival rakyat
9.

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Program ini dirumuskan didasarkan pada masih rendahnya kesadaran masyarakat

dalam menjaga kesehatan khusunya yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak.
Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu dan orang tua bayi/
anak untuk menjaga kesehatan sehingga kualitas kesehatan mereka dapat meningkat. Selain
itu, dengan program ini diharapkan remaja dapat lebih peduli kepada kondisi kesehetan
reproduksi mereka sendiri khususnya maupun orang lain umumnya, dengan cara
berpartisipasi pada kegiatan yang terkait. Program ini bertujuan untuk meberikan informasi
dan kesempatan berkonsultasi bagi masyarakat yang memerlukan informasi ataupun
bantuan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilakukan melalui
sejumlah indikasi kegiatan berikut ini:
Pelatihan pendidikan perawatan anak balita.
Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular seksual termasuk HIV/ AIDS
Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pemberantasan penyakit
Pelatihan Konselor sebaya siswa sekolah
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja & Kelompok sebaya diluar
sekolah

10. Program Penurunan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota
Semarang, mengingat adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk setiap
tahunnya. Penurunan dan pengendalian kelahiran anak ini diharapkan dapat pula ikut
menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk
dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Program ini bertujuan untuk
84

meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani bidang keluarga berencana,
sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait
secara optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam hal ini
yang terkait dengan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Adapun
program ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa kegiatan sebagi berikut:
Penyediaan pelayanan KB & alat konstrasepsi bagi keluarga miskin
Pembinaan Keluarga Berencana
Pelatihan KPM dalam pendampingan program KB
Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamata
Fasilitasi pembentukkan kelompok masyarakat peduli KB.

Rencana Program dan Kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

85

Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Bapermasperempuan dan KB
Kota Semarang
Tujuan

Sasaran

Indi
kato
r
Sasa
ran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program (
outcome
dan
kegiatan
output )

Data
Capaia
n
Pada
Tahun
Awal
Peren
canaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1

tar
ge
t
(1)

Menin
gktnya
kinerja

(2)

Tersedian
ya jasa
komunika
si,
sumber
daya
air/listrik

(3)

(4)

(5)

1.11.1.
11.01.0
1

Program
Pelayana
n Adm
Perkanto
ran

1. 11.
01.01
002

Penyedia
an Jasa
komunik
asi,
Sumber
daya air
& Listrik

pegaw
ai

Menin

(6)

Langganan
Telp,
Internet,

(7)

(8)

Rp

(9)

19.20
0.000

Tahun-2

tar
ge
t
(10)

Rp

(11)

50.40
0.000

Tahun-3

tar
ge
t
(12)

Rp

(13)

56.40
0.000

Tahun-4

tar
ge
t
(14)

Rp

(15)

61.20
0.000

Tahun-5

tar
ge
t
(16)

Rp

(17)

67.20
0.000

Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ungjawa
b

Lo
ka
si

(19)

(20)

(21)

187.20
0.000

Baperma
s

Ko
ta

Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD

tar
ge
t
(18)

Rp

Listrik & Air

Peraltn/p

1. 11.
01.01

Penyd
Jasa

Perbaikan
Ac,

Per & KB

8.950.

18000
000

20000
000

22500
000

25000
000

69.450

86

gktnya
kinerja

erlengkpn
ktr siap
pakai

003

Peralatan
&
Perlkpn
Ktr

000

.000

Msn Tik,
Mebeleur dll

pegaw
ai

Menin
gktnya
kinerja

Komputer,

Terselesai
kannya
pekerjaan
tepat
waktu

1. 11.
01.01
007

Penyedia
an Jasa
Adm
Keuanga
n

Lembur
Pegawai

16.85
5.000

18.54
0.500

20.40
0.000

22.44
0.000

24.68
4.000

78.235
.500

14.40
0.000

18.00
0.000

17.50
0.000

19.25
0.000

21.17
5.000

69.150
.000

47.40
9.900

58.60
0.000

64.46
0.000

63.10
0.000

69.41
0.000

233.56
9.900

48.99
4.000

53.80
0.000

59.18
0.000

67.00
0.000

73.70
0.000

228.97
4.000

pegaw
ai
1. 11.
01.01
008

Penyd
Jasa
Kebersih
an Ktr

Jasa dan
peralatan/b
ahan
kebersihan
kantor

Tersedian
ya ATK

1. 11.
01.01
010

Penyed
ATK

Tersedianya
ATK

Tersedian
ya brng

1. 11.
01.01
011

Penyd
brg
Cetakan

Barang
cetakan dan
FC

Menin
gkatny
a
kebersi
han
kantor

Terwujud
nya
lingkunga
n

Menin
gktnya
kinerja

kantor
bersih &
nyaman

pegaw
ai

Menin
gktnya

87

kinerja

cetakan
&

pegaw
ai

penggand
aan/fc

Menin
gktnya
kinerja

Tersedian
ya
instalasi
listrik

pegaw
ai

Menin
gkatny
a
penge-

tahuan
pegaw
ai

&
Penggan
daan

1. 11.
01.01
012

Penyd
Kompone
n
Instalasi
Listrik/Pe
nerangan
Banguna
n ktr

Tersedianya
komponen
listrik
(lampu,
kabel dll)

1. 11.
01.01
015

Penyedn
bhn
bacaan &
peratura
n PerUU-an

Langganan
koran, buku

1. 11.
01.01
017

Penyedn
makan &
minuman

Makan,
minum
rapat/ tamu,
penyelg
lomba dll

1. 11.
01.01

Rapat2
Koord &

Perjalanan
Luar Daerah

6.906.
600

16.00
0.000

17.60
0.000

19.36
0.000

21.29
6.000

59.866
.600

3.860.
000

4.246.
000

4.670.
000

5.137.
000

5.630.
000

17.913
.000

60.00
0.000

160.0
00.00
0

176.0
00.00
0

193.6
00.00
0

212.9
60.00
0

589.60
0.000

175.0

225.0

247.5

272.2

299.4

919.75

(lampu,
kabel dll)

Tersedian
ya bahan
bacaan/

buku
perrat
per-UUan

88

018

1.11.1.
11.01.0
2

Konsultas
i ke Luar
Daerah

00.00
0

00.00
0

00.00
0

50.00
0

75.00
0

0.000

611.5
85.00
0

394.5
00.00
0

433.9
50.00
0

477.3
45.00
0

525.0
79.50
0

1.917.
380.00
0

101.4
46.00
0

97.80
0.000

107.5
80.00
0

118.3
38.00
0

130.1
71.80
0

425.16
4.000

-

273.0
00.00
0

300.3
00.00
0

330.3
30.00
0

363.3
63.00
0

903.63
0.000

162.6
60.00
0

420.0
00.00
0

462.0
00.00
0

508.2
00.00
0

560.0
00.00
0

1.552.
860.00
0

Program
Peningka
tan
Sarana
dan
Prasaran
a
Aparatur

1. 11.
01.02
005

1. 11.
01.02
007

1. 11.
01.02
009

Pengada
an
Kendaraa
n Dinas
Op

Pengada
an
Perlengk
apan gd
ktr
Pengada
an
Peralatan
gd ktr

Mobil
Dinas,
Motor roda
3

Mebeleur,
AC

Laptop,
komputer,
printer

PABX, UPS
1. 11.
01.02
022

Pemel
Rutin/ber
kala gd
kantor

Perbaikan/p
emeliharaan
gedung
kantor

89

1. 11.
01.02
024

1. 11.
01.02
064

1.11.1.
11.01.0
5

1. 11.
01.05.0
3

Pemel
Rutin/ber
kala
kendaraa
n
dinas /
operasio
nal

Pengada
an Public
Address

Biaya
BBM/Perbai
kan

269.6
38.20
0

296.6
00.00
0

326.2
60.00
0

358.8
86.00
0

395.0
00.00
0

1.251.
384.20
0

177.2
54.00
0

-

-

-

-

177.25
4.000

-

225.0
00.00
0

247.5
00.00
0

272.2
50.00
0

299.4
75.00
0

329.42
2.500

Mobil dinas
dan
Sepeda
motor oprs
Tersedianya
PA

Program
Peningka
tan
Kapasitas
Sumber
daya
Aparatur
Bintek
Impleme
ntasi PerUU-an

Bintek
Managemen

Perencanaa
n/keuangan
/
SDM
Petugas
Lapangan
1.11.1.
11.01.0
6

Program
Peningkt
n
Pengemb
Sistm

90

Pelap
Capaian
Kinerja &
Keu.
1. 11.
01.06.0
27

Penysn
Lap
Informasi
Kepegaw
aian

Laporan
adm
kepegawaia
n

25.34
0.300

48.00
0.000

52.80
0.000

58.08
0.000

63.88
8.000

70.276
.800

91

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bidang PEM Bapermas perempuan &KB
Kota Semarang
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Ko
de

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome
dan

Data
Capaian
tahun
awal

kegiatan
ouput)

perencan
aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tah
un1

Tah
un2

Tar
get
Rp
1

meningkatka
n
ketahanan
keluarga

2

meningk
atnya
klmpk
bina
kluarga
aktif
BKB :
50%
BKR :
55%
BKL :
55%

3

meningkatn
ya klmpk
bina
keluarga
aktif

4

5

Penyiapan
tenaga
pendamping
kelompok
bina
keluarga

"- ,plthn tng
pndpng klp
BK

6

7

8

meningkatny
a
kelompok
aktif BK

Tar
get
Rp
9

510
.
BKB
,

Tah
un3

10

Tah
un4

Tar
get
Rp
11

640
.

12

Tar
get
Rp
13

775
.

BKR

35
%
39
%

4
%
4
%

3
%
4
%

BKL

37
%

4
%

4
%

Tah
un5

14

Kon
disi
kine
rja
pad
a
akhi
r
peri
ode
Ren
stra
SKP
D
Targ
et
Rp

Tar
get
Rp
15

820
.

16

Unit
Kerja
SKPD

17

18

Lok
asi

Penang
gung

jawab

19

20

21

965
.

3%

3%

2%

3%

3%

2%

50
%
55
%

4%

3%

3%

55
%

92

Pengemb
angan
lmbg eko
Mngmbg
kan
usaha

mngktny
lbg
kuangan

meningk
atnya
klmpk

ekonomi
msykt
mll

mikro yg
berfung
si

eko
produktif

LKM

UED-SP :
30%

UPPKS :
30%

Pedesaa
n,
- Plthn
Ktrmpln
mnjmen
BUMDes
a
"- Fas
prmdln
bg
UMKM di
pdsaan
"- Fas
kemitraa
n swasta
& UMKM
"- plthan
ktrampln
kewir
bagi KPM

meningk
atnya

570
.

680
.

Pronang
kis

mngktny
a
kapasita
s
dan
peran
srta msy
dlm
Pronang
kis

Cakupan
penerapan

PNPM MP
Integrasi
PNPM dgn
pemb

985
.

1,2
00.

Prosentase
klp/

UE
DSP

18
%

3
%

3
%

2%

2%

2%

30
%

LKM
aktif

UP
PKS

18
%

3
%

3
%

2%

2%

2%

30
%

1,2
50.

Memant
abkan
pelksn

820
.

Peningkatan
keberdayaa
n msyk

Meningkatny
a jumlah

"- Pemberd
Lemb & Org
msykt Des

prosent
ase

Jml
h
Kel

1,3
50.

1,4
50.

1,6
00.

1,7
50.

"1
77

"1
77

"1
77

"1
77

"1
77

"1
77

"1
77

9
%

17
%

22
%

20
%

22
%

10
%

10
0%

93

ditgkt
keluraha
n

100%

lainnya

"- Fas Keg
Penglngn
kmiskinan

meningkatn
ya peran srt
msykt
dlm
pronang
kis

meningkatny
a prosentase
jumlah
klmpok
msykt

Jml
h
Klp

23
kl
p

18
kl
p

peningktn
pengetahuan

kader &
msykt ttg
prgm

BK

terpenu
hinya
kbthan

media
penyulu
han
dlm Bina
klrg
25%

Jml Klp BK

Jml
media

informa
si

20
klp

26
klp

22
klp

13
1
klp

10
00
lm
br

25
%

ms
yk

77.
prgm
pengemban
gan dan
Informasi
ttg
pengasuhan
& pemb
tumbag
anak

22
kl
p

87.

9.

7,5.

5,5.

0
e
k
s
55
0
se
t

62
0
se
t

30
00
lm
br

25
00
lm
br

94

BIDANG SOSBUD

N
O
1
5

Urusan
Urusan
Pember
dayaan
Masyar
akat
dan
Desa

Tujua
n
Penge
mban
gan
keber
dayaa
n
masya
rakat
dan
atau
tokoh
masya
rakat
dan
kader
PKK
untuk
menin
gkatka
n,
keseh
atan,
keseja

Sasaran
1 Menin
. gkatn
ya
penge
tahua
n
masya
rakat
dan
kader
PKK
dibida
ng
penin
gkata
n Gizi
Anak
usia
sekola
h
menc
apai
10 %

Strategi
(cara
mencapai
sasaran)
1 Peningk
. atan
Gizi
Anak
usia
Sekolah
bagi
Keluarg
a
Kurang
mampu

Arah
Kebijakan
(melengk
api
strategi
untuk
merumus
kan
program)
1 Fasilit
. asi,
pelati
han
kader
PKK
dan
pemb
erian
bantu
an
sosial

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 1

Program
1.0 Progra
2
m
1.1 Perbai
1.0 kan
1
Gizi
20
Masya
rakat

SKP
D
Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

Indikator
Kinerja
Program
1 Meningk
. atkannya
pengeta
huan
bagi
masy
dan
kader
PKK
tentang
Gizi
masakan
kudapan
dan
peningka
tan Gizi
Anak
Usia
Sekolah
bagi
Keluarga
Kurang
mampu

Ta
rg
et
2
%

Rp
1.000.
000.00
0

Tahun 2

Ta
rg
et
5
%

Rp
1.500.
000.0
00

Tahun 3

Ta
rg
et
7
%

Rp
2.000.
000.00
0

Tahun 4

Ta
rg
et
8
%

Rp
2.500.
000.00
0

Tahun 5

Ta
rg
et
10
%

Rp

Pag
u
Bel
anj
a
Lan
gsu
ng
(%)

3.000.
000.00
0

98

hteraa
n,
kebers
ihan,
keterti
ban,
ketent
raman
dan
pemb
angun
an
lingku
ngan

2

Menin
gkatn
ya
pemb
erday
aan
masya
rakat
(kinerj
a
Pokja
Posya
ndu)
dalam
rangk
a
penin
gkata
n
status
Gizi
keseh
atan
ibu
dan
anak
sebes
ar 30
%

2

Peningk
atan
kinerja
Pokja
Posyan
du
untuk
mening
katkan
Gizi
kesehat
an ibu
dan
anak

2

Fasilit
asi,
pelati
han,
dan
pemb
erian
bantu
an
sosial

1.2
2
1.1
1.0
1
17

Pening
katan
Partisi
pasi
Masya
rakat
dalam
memb
angun
Kelura
han

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

2

Meningk
atkannya
pengeta
huan
kinerja
Pokja
Posyand
u dalam
rangka
meningk
atkan
Gizi
kesehata
n Ibu dan
Anak

10
%

20.000
.000.0
00

15
%

2.500.
000.0
00

20
%

3.000.
000.00
0

25
%

3.500.
000.00
0

30
%

4.000.
000.00
0

99

3

Menin
gkatn
ya
pastiri
pasi
masya
rakat
dalam
pelaks
anaan
penat
aan
dan
pemb
angun
an
lingku
ngan
serta
memb
antu
dalam
pelaks
tertib
adm
di
Kelura
han
menc
apai
30 %

3

Peningk
atan
pelayan
an,
penataa
n dan
pemban
gunan
lingkun
gan

3

Advok
asi,
Fasilit
asi,
dan
pembi
naan
dalam
rangk
a
pemb
erday
aan
masya
rakat
terha
dap
keped
ulian
lingku
ngan

1.2
2
1.1
1.0
1
15

Progra
m
Pening
katan
Keber
dayaa
n
Masya
rakat
Pedes
aan

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

3

Meningk
at
pemberd
ayaan
masyara
kat
dalam
penaataa
n
pemban
gunan
lingkung
an dan
tertib
administ
rasi
Keluraha
n

10
%

750.00
0.000

15
%

900.0
00.00
0

20
%

1.000.
000.00
0

25
%

1.200.
000.00
0

30
%

1.500.
000.00
0

100

4

5

Menin
gkatn
ya
kinerj
a
RT/R
W dan
LPMK
sebes
ar 50
%

4

Menin
gkatn
ya
persat
uan
dan
kesatu
an
serta
peran
aktif
masya
rakat
dalam
pemb
angun
an
sebes
ar 50
%

5

Peningk
atan
peran
serta
lembag
a
swaday
a
masyar
akat

4

Peningk
atan
kepedul
ian dan
kebersa
maan
serta
kegoton
groyong
an
dalam
pemban
gunan

5

Advok
asi,
fasilita
si,
pembi
naan
dan
pemb
erian
bantu
an
sosial
masya
rakat

1.2
2
1.1
1.0
1
15

Progra
m
Pening
katan
Keber
dayaa
n
Masya
rakat
Pedes
aan

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

4

Koordi
nasi
dan
fasilita
si
keber
samaa
n
pelaks
anaan
kegiat
an
menuj
u
kekua
tan
integri
tas
sosial
masya
rakat

1.2
2
1.1
1.0
1
15

Progra
m
Pening
katan
Keber
dayaa
n
Masya
rakat
Pedes
aan

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

5

Meningk
atnya
kinerja
RT, RW
dan
LPMK
dalam
rangka
memberi
kan
pelayana
n
terhadap
masyara
kat.
Meningk
atnya
kebersa
maan
penanga
nan
kegiatan
dengan
kegotong
royonga
n dalam
pemban
gunan

20
%

15
%

7.000.
000.00
0

150.00
0.000

30
%

25
%

8.000.
000.0
00

200.0
00.00
0

35
%

35
%

10.000
.000.0
00

275.00
0.000

40
%

45
%

12.000
.000.0
00

325.00
0.000

50
%

50
%

15.000
.000.0
00

350.00
0.000

101

6

7

Menin
gkatn
ya
kema
mpua
n,
ketra
mpila
n, dan
penge
tahua
n
masya
rakat
dalam
pelaks
anaan
musw
ararah
peren
canaa
n
pemb
angun
an 50
%
Menin
gkatn
ya
kesad
aran
dan
peran
aktif
masya
rakat
dalam
pemb
angun
an

6

7

Peningk
atan
kemam
puan,
ketram
pilan
dan
penget
masy
dlm
pelaksa
naan
pemban
gunan

6

Peningk
atan
kesadar
an
dalam
kepedul
ian
masyar
akat
dalam
pemban
gunan

7

Pelaks
anaan
pelati
han
bagi
Kader
dan
Tokoh
masya
rakat
dalam
pelaks
anaan
pemb
angun
an

1.2
2
1.1
1.0
1
17

Progra
m
pening
katan
partisi
pasi
masya
rakat
dalam
memb
angun
Kelura
han

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

6

Koordi
nasi
dan
fasilita
si
keber
samaa
n
dalam
berpa
rtisipa
si
menuj
u

1.2
2
1.1
1.0
1
15

Progra
m
Pening
katan
Keber
dayaa
n
Masya
rakat
Pedes
aan
(Pemb
uatan
Perda

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

7

Meningk
atnya
penget,
ketrampi
lan dan
penget
masy
dlm
pelaksn
pemban
gunan

10
%

Meningk
atnya
kepeduli
an dan
kesadara
n
masyara
kat
dalam
penanga
nan
pemban
gunan
wilayah

10
%

150.00
0.000

170.00
0.000

20
%

20
%

225.0
00.00
0

225.0
00.00
0

30
%

30
%

275.00
0.000

325.00
0.000

40
%

40
%

325.00
0.000

400.00
0.000

50
%

50
%

400.00
0.000

550.00
0.000

102

sebes
ar 50
%

Urusan
Wajib
Perenca
naan
Pemban
gunan

Penge
mban
gan
peren
canaa
n
meng
enai
data
dasar
Keluar
ga,
data
poten
si dan
tingka
t
perke
mban
gan
serta
gamba
ran
kemaj
uan
pemb
angun
an

8

Menin
gkatn
ya
tertib
admin
istrasi
tentan
g data
base
untuk
poten
si
kelura
han,
data
dasar
keluar
ga
dan
perke
mban
gan
pemb
angun
an
sebes
ar 50
%

kekua
tan
dalam
pemb
angun
an

8

Peningk
atan
pengelo
laan
data
base
tentang
penerti
ban
adminis
trasi
pemban
gunan
di
Kelurah
an

8

Koordi
nasi,
pelati
han,
dan
fasilita
si
pelaks
anaan
kegiat
an
menuj
u
kekua
tan
data
base
perke
mban
gan
pemb
angun
an
Wilay
ah
Kelura
han

dan
Perwa
l)

1.0
6
1.1
1.0
1
15

Progra
m
Penge
mban
gan
data
dan
Inform
asi

Bape
rmas
,
pere
mpu
an &
KB.

8

Meningk
atnya
pengelol
aan data
base
potensi
perkemb
angan
data
dasar
keluarga
untuk
pemban
gunan
Keluraha
n

15
%

1.200.
000.00
0

25
%

1.500.
000.0
00

35
%

1.725.
000.00
0

45
%

2.000.
000.00
0

50
%

2.300.
000.00
0

103

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

N
O

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program

Tahun 1

Tar
get
5.

Urusan
Pemberd
ayaan
Perempu
an dan
Perlindun
gan Anak.

1

Meningka
tnya
presentas
e
partisipas
i
perempu
an di
lembaga
pemerint
ah
mencapai
20 %

Meningk
atnya
kualitas
dan
peran
serta
perempu
an dalam
pembang
unan

1.11
1.11.01
15

Program
keserasian
kebijakan
peningkat
an kualitas
Anak dan
Perempua
n

1.11
1.11.01
15.02

Kegiatan
Perumusa
n
Kebijakan
Peningkat
an Peran
dan Posisi
Perempua
n di
Bidang
Politik dan
Jabatan

Meningkat
kannya
komitmen
Pemerinta
h
terhadap
Anggaran
Responsif
Gender.

2
kgt

Rp

150.0
00.00
0

Tahun 2

Tar
get
3
kgt

Rp

165.0
00.00
0

Tahun 3

Tar
get
3
kgt

Rp

175.0
00.00
0

Tahun 4

Tar
get
5
kgt

Rp

200.0
00.00
0

Tahun 5

Tar
get
40
%

Rp

225.00
0.000

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
Tar
get

Rp.

Unit
Kerj
a
SKP
D
Pena
nggu
ng
Jawa
b
Bape
rmas
,
Pere
mpu
an &
KB

Lok
asi

Kot
a
Se
mar
ang

104

Publik.

1.11
1.11.01
15.03

2

Meningka
tnya
persentas
e
pastiripas
i
peremua
n di
lembaga
swasta
sebesar
30 %

Meningk
atnya
pelayana
n
terhadap
tindak
kekerasa
n pada
perempu
an

1.11
1.11.01
16

Kegiatan
Sosialisasi
yang
terkait
dengan
Kesetaraa
n gender
Pemberda
yaan
Perempua
n dan
Perlindung
an Anak
Program
Penguatan
Kelembag
aan
Pengarusu
tamaan
Gender
dan Anak

a).
Meningkat
nya
pemaham
an tentang
pengarusu
tamaan
hak anak
dan
pengarusu
tamaan
gender.

2
kgt

525.0
00.00
0

3
kgt

550.0
00.00
0

3
kgt

575.0
00.00
0

5
kgt

600.0
00.00
0

35
%

625.00
0.000

105

1.11
1.11.01
16.01

1.11
1.11.01
16.02

1.11
1.11.01
16.04

1.11
1.11.01
16.05

Kegiatan
Advokasi
dan
Fasilitasi
Pengarusu
tamaan
Gender
bagi
perempua
n.
Kegiatan
Fasilitasi
Pengemba
ngan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberda
yaan
Perempua
n (P2TP2)
Kegiatan
Pengemba
ngan
materi
dan
pelaksana
an KIE ttg
Kesetaraa
n dan
Keadilan
Gender
(KKG)
Kegiatan
Penguatan
Kelembag
aan PUG
dan Anak.

b).
Terwujudn
ya
sinkronisa
si program
kegiatan
organisasi
yang
responsif
gender.

2
kgt

525.0
00.00
0

3
kgt

550.0
00.00
0

3
kgt

575.0
00.00
0

4
kgt

600.0
00.00
0

35
%

625.00
0.000

106

1.11
1.11.01
16.06

3

Menurun
nya rasio
Kekerasa
n Dalam
Rumah
Tangga
(KDRT)
menjadi
sebesar
20 %

Meningk
atnya
peran
serta
lembaga
pengarus
utamaan
Gender
dan Anak

1.11
1.11.01
17

1.11
1.11.01
17.02

Kegiatan
Peningkat
an
Kapasitas
dan
Jaringan
Kelembag
aan
Pemberda
yaan
Perempua
n dan
Anak.
Program
Peningkat
an Kualitas
Hidup dan
Perlindung
an
Perempua
n

Meningkat
nya
kesadaran
masyaraka
t terhadap
pemberda
yaan
perempua
n,
perlindung
an
perempua
n dan
anak.

2
kgt

715.0
00.00
0

3
kgt

725.0
00.00
0

3
kgt

750.0
00.00
0

6
kgt

775.0
00.00
0

40
%

800.00
0.000

Kegiatan
Pelatihan
bagi
Pelatih
(TOT) SDM
Pelayanan
dan
Pendampi
ngan
Korban
KDRT.

107

1.11
1.11.01
17.06

1.11
1.11.01
17.07

1.11
1.11.01
17.08

4

Menurun
nya
jumlah
tenaga
kerja
dibawah
umur
sebesar
20 %

Meningk
atnya
kapasitas
dan
jaringan
kelemba
gaan
pemberd
ayaan
perempu
an dan
anak

1.11
1.11.01
18

1.11
1.11.01
18.01

Kegiatan
Sosialisasi
Sistem
Pencatata
n dan
Pelaporan
KDRT
Kegiatan
Penyusun
an Profil
Perlindung
an
Perempua
n Lansia
dan cacat.
Kegiatan
fasilitasi
Upaya
Perlindung
an
terhadap
Tindak
Kekerasan
.
Program
Peningkat
an peran
serta dan
kesetaraa
n jender
dalam
pembangu
nan

Meningkat
nya
pengemba
ngan diri
bagi ibu
rumahtan
gga
terhadap
manajeme
n usaha
ekonomi
produktif.

2
kgt

135.0
00.00
0

3
kgt

150.0
00.00
0

3
kgt

160.0
00.00
0

5
kgt

175.0
00.00
0

40
%

200.00
0.000

Kegiatan
Pembinaa
n Org
Prempuan

108

1.11
1.11.01
18.02

1.11
1.11.01
18.03

1.11
1.11.01
18.04

Kegiatan
Pendidika
n dan
Latihan
Peningkat
an Peran
Serta dan
Kesetaraa
n Gender.
Kegiatan
Penyuluha
n bagi ibu
rumahtan
gga dalam
membang
un
keluarga
sejahtera.
Kegiatan
Bimbingan
Manajeme
n Usaha
bagi
Perempua
n dalam
mengelola
usaha

109

Renana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang KB Bapermasperempuan dan KB
Kota Semarang
N
O

6

Tujuan

Sasaran

Program

Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

Indikato
r
Sasaran

Pengemb
angan
sistem
pengend
alian laju
pertumb
uhan
dan
persebar
annya,
fasilitasi
Keluarga
Berencan
a dan
sistem
administr
asi
kependu
dukan
yang
terintegr
asi

1

2

3

Indikator
Kinerja
Program

Rata-rata
jumlah
anak 2
per
keluarga

Mening
katnya
PUS ikut
KB

1.12
1.11.0
1 15

Program
Keluarga
Berencan
a

Meningka
tnya usia
kawin
pertama/
PUS
diatas 20
Th =99,6
%
Mempert
ahankan
Ratio
akseptor
KB sekitar
78 %

Penund
aan Usia
Kawin
pertama

1.12
1.11.0
1 16

Program
Kesehata
n
Reproduk
si Remaja

Mening
katnya
pelayan
an
Kontras
epi thd
PUS
ingin KB
ttp tidak
terpenu
hi

1.12
1.11.0
1 17

Program
pelayana
n
kontrase
psi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tar
get

Tar
get

Tar
get

Tar
get

Tar
get

Tercapain
ya Ratarata
jumlah
anak per
keluarga
mencapai
2 anak
menurunn
ya Jumlah
PUS
dibwah 20
th.

15
%

meningkat
nya
peserta KB
dari PUS
unmet
need/men
urunnya
PUS
Unmet
need

20
%

10
%

Rp

482.4
00.00
0

110.0
00.00
0

284.5
00.00
0

25
%

25
%

40
%

Rp

525.6
40.00
0

140.0
00.00
0

312.9
50.00
0

60
%

40
%

60
%

Rp

575.5
24.40
0

160.0
00.00
0

344.2
45.00
0

80
%

75
%

80
%

Rp

633.0
76.84
0

175.0
00.00
0

376.6
69.50
0

10
0%

10
0%

10
0%

Rp

Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Tar
Rp.
get

Unit
Kerja
SKPD
Pena
nggu
ng
Jawa
b

Lok
asi

683.0
76.84
0

190.0
00.00
0

417.0
00.00
0

110

4

5

6

Meningka
tnya
kualitas
IMP
(PPKBD
mandiri =
88 %;Sub
mdr =
46,88%)
Meningka
tnya
pelayana
n
keluarga
berencan
a dan
Kesehata
n
Reproduk
si

Meningka
tnya
akses dan
kualitas
informasi
KRR
melalui
PIK
Remaja
menjadi
mencapai
33 % dari
jumlah
keluaraha
n

Mening
katnya
kualitas
dan
kuantita
s kader
dan
mitra
peduli
KB
Mening
katnya
pelayan
an KB
pasca
persalin
an

1.12
1.11.0
1 18

Mening
katnya
jumlah
Pengelol
a,
Konselo
r dan
Pendidik
sebaya

1.12
1.11.0
1 20

1.12
1.11.0
1 19

Program
pembina
an peran
serta
masyarak
at dalam
pelayana
n KB/KR
yang
madiri
Program
promosi
kesehata
n ibu,
bayi dan
anak
melalui
kelompo
k
kegiatan
di
masyarak
at
Program
pengemb
angan
pusat
pelayana
n
informasi
dan
konseling
Remaja/K
RR

Meningkat
nya
jejaring/m
itra peduli
KB

15
%

terlayanin
ya PUS
pasca
persalinan

20
%

Meningkat
nya
jumlah PIK
Remaja
per
jumlah
kelurahan

20
%

111.1
70.50
0

25.00
0.000

205.0
00.00
0

25
%

30
%

45
%

127.8
46.00
0

28.00
0.000

225.5
00.00
0

40
%

55
%

60
%

134.2
38.00
0

32.00
0.000

248.0
50.00
0

60
%

70
%

80
%

143.6
34.60
0

35.00
0.000

272.8
55.00
0

80
%

80
%

10
0%

165.1
79.00
0

38.00
0.000

300.1
40.50
0

111

7

Meningka
tnya
kualitas
PLKB dan
kader

1.12
1.11.0
1 22

1.12
1.11.0
1 23

Program
pengemb
angan
bahan
informasi
tentang
pengasuh
an dan
pembina
an
tumbuh
kembang
anak
Program
penyiapa
n tenaga
pendamp
ing
kelompo
k bina
keluarga

112

Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapermasper dan KB
Kota Semarang
BIDANG :
PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA ALAM ,
LINGKUNGAN DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Indikator
Tujua Sasar
Sasaran
n
an

(1)

Mew
ujudk
an
keter
padu
an
dan
keber
lanjut
an
Pemb
erday
aan
Masy
araka
t
dala
m

(2)

Menin
gkatn
ya
penge
mban
gan
dan
pema
nfaata
n
teknol
ogi
tepat
guna
yang
ramah
lingku
ngan

(3)

Peningkat
an
pengemb
angan
dan
pemanfaa
tan
teknologi
tepat
guna

Kode

Program
dan
Kegiatan

(4)

1 2
2

(5)

1
1

1
5

Program
pengemban
gan
lembaga
ekonomi
pedesaan

Indikat
or
Kinerja
Progra
m(
outco
me
dan
kegiat
an
output
)
(6)

Kelompok
masyaraka
t (Pokmas)
Pengguna
dan
pemanfaat
TTG

Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perencan
aan

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
(2011)
(2012)
(2013)
(2014

Tahun-5
(2015)

Rp
(000
)'

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
targ Rp
et
(000
)'

Unit
Kerj
a
SKP
D
Pena
nggu
ng
jawa
b

targ
et

Rp
(00
0)'

targ
et

Rp
(00
0)'

targ
et

Rp
(00
0)'

targ
et

Rp
(00
0)'

targ
et

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(20)

(19)

Lok
asi

(21)

Belum
optimalny
a
keterlibat
an
masyarak
at dalam
berpartisi
pasi dan
berperans
erta
dalam
menduku
ng
pembang
unan di
perdesaa
n dan

113

bidan
g
Ekon
omi,
Peng
elolaa
n SDA
dan
TTG,
Pere
mpua
n dan
Kelua
rga
Beren
cana
(KB)

guna
penin
gkata
n
penda
yagun
aan
sumb
ersumb
er
daya
produ
ktif

masih
rendahny
a
kemampu
an
masyarak
at dalam
aplikasi
teknologi
tepat
guna.

Teraplikas
ikannya
Teknologi
Tepat
Guna di
masyarak
at sesuai
kebutuha
n

Pember
1 dayaan
Masyara
kat
melalui
Pengelol
aan TTG

11
keg.

a

b

Terlaks
anany
a
Rakor
Tim
Koordi
nasi
TTG
Terlaks
ana
nya
Pengu
atan
dan

540
.00
0

11
keg.

600
.00
0

11
keg.

650
.00
0

11
keg.

700
.00
0

11
keg.

75%
750.
000

3.24
0.00
0

BPM
PKB

Kot
a
Se
mar
ang

10.
000

25.
000

114

c

d

e

f

Penunj
angan
Kelem
bagaa
n
Posyan
tek
Terlaks
anany
a
stimul
an alat
TTG
bagi
Posyan
tek
Terlaks
anyany
a
stimul
an
Invent
or/Pen
emu
TTG
Terlaks
anany
a
keikuts
ertaan
Gelar
TTG
Nasion
al XIII
Terlaks
anany
a
Monev
kegiat
an TTG

50.
000

30.
000

100
.00
0

150
.00
0

115

g

h

i

j

k
.

Invent
arisasa
i
Kebut
uhan
TTG di
masya
rakat
Pelatih
an
penera
pan
TTG di
tingkat
Masya
rakat
Terlaks
anya
Lomba
TTG
Tingka
t Kota
Semar
ang
Fasilita
si dan
Revital
isasai
Penunj
angan
pada
Posyan
tek
Terlaks
anany
a
keikuts
ertaan
dalam
Jambo

20.
000

30.
000

70.
000

30.
000

25.
000

116

re
Teknol
ogi
2011
Menin
gkatn
ya
kema
mpua
n dan
keber
dayaa
n
masya
rakat
dalam
pemb
angun
an,
penge
lolaan
serta
penin
gkata
n
kualit
as
sumb
erday
a
alam
lingku
ngan
yang
berba
sis
masy

Peningkat
an
fasilitasi
pengelola
an serta
peningkat
an
kualitas
sumberda
ya alam,
lingkunga
n yang
berbasis
masyarak
at 25 %

1 2
2

1
1

1
7

Program
peningkata
n partisipasi
masyarakat.

TNI
1 Manung
gal

Masih
lemahnya
kemanun
ggalan
TNI
dengan
masyarak
at
terutama
di wilayah
perkotaa
n dalam
rangka
menduku
ng
program
pembang
unan

a

Terlaks
anany
a

6
keg.

250
.00

6
keg.

300
.00

6
keg.

350
.00

6
keg.

400
.00

6
keg.

450.
000

100
%

1.75
0.00

BPM
PKB

117

Memba
ngun
Desa

Rakor
TMMD

b

c

d

e

f

0

0

0

0

0

Terlaks
anany
a
Survey
lokasi
TMMD
Tersus
unnya
Renum
(Renca
na
Umum
)
TMMD
Jumlah
Fasilita
si dan
Penunj
angan
Operas
ional
TMMD
Jumlah
Penunj
angan
Fisik
TMMD
2
Tahap
Tersus
unnya
Lapora
n
TMMD

118

2 Peningk
atan
Partisipa
si
Masyara
kat
melalui
Fasilitasi
dan
Penunja
ngan
KKN
(Kuliah
Kerja
Nyata)

Kurangny
a
partisipas
i
masyarak
at dalam
menduku
ng
program
pengabdi
an
masyarak
at dari
Pergurua
n Tinggi di
wilayah
Kota
Semarang
a

b

Jumlah
ijin
lokasi
/reko
menda
si
Kegiat
ani
KKN
Mahas
iswa
Jumlah
Mahas
iswa
yang
melak
ukan
KKN
diwilay
ah
Kota

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

175
.00
0

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

200
.00
0

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

230
.00
0

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

260
.00
0

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

300.
000

177
Kel.
Dan
16
Kec
ama
tan

1.16
5.00
0

50.
000

28.
500

119

Semar
ang

c

3 Fasilitasi
dan
Stimuln
Perbaika
n
Kualitas
Perumh
an
Lingkung
an RTM
berbasis
pember
dayaan
masyara
kat

Jumlah
Kelura
han
dan
Kecam
atan
yang
memp
eroleh
bantua
n
Penunj
angan
/Stimu
lan
dana
Koordi
nasi
KKN

96.
500

16
Kec.

1.8
00.
000

16
Kec.

1.9
00.
000

16
Kec.

2.0
00.
000

16
Kec.

2.1
00.
000

16
Kec.

22.0
00.0
00

16
Kec.

29.8
00.0
00

120

a

b

c

Jumlah
Fasilita
si
Bantua
n
Infratr
uktur
dari
pemeri
ntah
Lebih
Tinggi
(APBD
Prov,
dan
APBN)
\
Jml
RTM
yang
terfasil
itasi
melalu
i
bantua
n
pemug
aran
rumah
tidak
layak
huni
Jmlh
lokasi
lingku
ngan
Permu
kiman
dan
prasar

Masih
banyakny
a usulan
kegiatan
masyarak
at yang
belum
mendapa
t
dukungan
dana
stimulan
dari
Pemerint
ah Kota
Semarang
Banyakny
a
perumah
an yang
tidak
layak huni
baik yang
berlokasi
di
pedesaan
maupun
perkotaa
n sebagai
akibat
terbatasn
ya
ketersedi
aan
lahan,
rendahny
a kualitas
pengelola
an

32
Pok
mas

80
loka
si

900
.00
0

900
.00
0

121

ana
lingku
ngan
RTM
yang
terfasil
itasi

infrastruk
tur dan
rendahny
a
kemampu
an/ daya
beli
masyarak
at
16
Kec.

4 Fasilitasi
Pengelol
aan
Sumber
daya
Alam
dan
Lingkung
aan
berbasis
masyara
kat
a

Jmlh
Penda
mping
an
Pelaks
anaan
Kebija
kan
Progra
m
Nasion
al
(AMPL
,
Pamsi
mas,
Sanim

300
.00
0

16
Kec.

330
.00
0

16
Kec.

375
.00
0

16
Kec.

420
.00
0

16
Kec.

460.
000

16
Kec.

1.88
5.00
0

150
.00
0

122

b

as
ISSDP,
Peman
faatan
Prasar
ana
&saran
a
Permu
kiman,
Pelest
arian
Mangr
ove
dll)
Jmlh
lokasi
sasara
n
progra
m
yang
termo
nitor
dalam
dangk
a
keberl
anjuta
n dan
kesina
mbung
an
pengel
olaan
sarana

150
.00
0

JUMLAH

3.0
65.
000

3.3
30.
000

3.6
05.
000

3.8
80.
000

23.9
60.0
00

37.8
40.0
00

123

Terfas
ilitasi
nya
penin
gkata
n
peran
serta
masya
rakat
dalam
penge
ndalia
n
banjir
dan
penga
mana
n
pantai

Terbentu
knya
forum
masyarak
at peduli
banjir di
wilayah
Kota
Semarang
(terutama
daerah
rawan
banjir)

Terlak
sanan
ya
target
peme
nuhan
kebut
uhan
air
baku
untuk
ruma
h
tangg
a,
kota
dan
indust
ry

Meningka
tkan
pemenuh
an
kebutuha
n air baku
sampai
dengan
60%.

Program
Pengendalia
n Banjir dan
Pengamana
n Pantai

Program
Penyedi
aan dan
Pengelol
aan Air
Baku

Belum
optimalny
a fungsi
prasarana
dan
sarana
pengenda
lian banjir
dan
pengama
nan
pantai
sehingga
ada
kecender
ungan
terjadinya
banjir dan
abrasi
pantai.
Rendahny
a
ketersedi
aan

124

sebes
ar 1,3
milyar
m3
per
tahun
atau
60%
total
kebut
uhan
MDG’
s
Tercu
kupin
ya
dan
menin
gkatn
ya
pelay
anan
air
bersih
,
sanita
si dan
persa
mpah
an
teruta
ma
bagi
masya
rakat
RTM
di
perko
taan

Persentas
e RTM
yang
mempero
leh
layanan
air bersih
Persentas
e RTM
yang
mempero
leh
layanan
sanits
Persentas
e RTM
yang
mempero
leh
layanan
persampa
han

Program
peningk
atan
kinerja
pengelol
aan air
minum
dan
sanitasi;

125

maup
un
perde
saan
serta
di
daera
h
rawan
benca
na
Permasal
ahan ini
terutama
dialami
oleh
masyarak
at
berpengh
asilan
rendah
(rumah
tangga
miskin)
Belum
meratany
a
kemampu
an
swadaya
(pendana
an)
masyarak
at dalam
melaksan
akan
pembang
unan
lingkunga

126

n

Menin
gkatka
n
pembe
rian
dana
stimul
an
dalam
pelaks
anaan
pemba
nguna
n
sarana
dan
prasar
ana
lingku
ngan
di
tingkat
RT,
RW
dan
Kelura
han.

Masih
banyakny
a usulan
kegiatan
masyarak
at yang
belum
mendapa
t
dukungan
dana
stimulan
dari
Pemerint
ah Kota
Semarang

127

1.
Terbangu
n dan
meningka
tnya
infrastruk
tur
perumah
an/permu
kiman

1.
Program
pemban
gunan
peruma
han

Banyakny
a
perumah
an yang
tidak
layak huni
baik yang
berlokasi
di
pedesaan
maupun
perkotaa
n sebagai
akibat
terbatasn
ya
ketersedi
aan
lahan,
rendahny
a kualitas
pengelola
an
infrastruk
tur dan
rendahny
a
kemampu
an/ daya
beli
masyarak
at

2.
Teralokasi
nya
penyedia
an lahan
untuk
perumah
an/permu

128

kiman
sesuai
peruntuk
an tata
ruang.

3.
Meningka
tnya
kualitas
rumah
sehingga
layak huni

1.
Menin
gkatn
ya
kema
mpua
n dan
keber
dayaa
n
masya
rakat
dalam
pemb
angun
an,
penge
lolaan
, dan
penin
gkata
n
peru

1.
Meningka
tnya
pengetah
uan
kesadara
n,
partisipas
i
masyarak
at
pedesaan
dan MBR
dalam
peningkat
an
kualitas
hunian

Program
pember
dayaan
komunit
as
peruma
han

.
Rendahny
a
pengetah
uan,
kesadara
n dan
partisipas
i
masyarak
at dalam
pembang
unan,
pengelola
an, dan
peningkat
an
kualitas
infrastruk
tur
perumah
an/permu
kiman

129

maha
n
serta
siaga
terha
dap
benca
na.

terutama
pada
masyarak
at
pedesaan
dan MBR
(Masyara
kat
Berpengh
asilan
Rendah)

1.
Meningka
tnya
kualitas
infrastruk
tur
perumah
an/
permuki
man
1.
Meningka
tnya
pengetah
uan,
kesadara
n dan
partisipas
i
masyarak
at dalam
penguran

130

gan risiko
bencana.

1 2
2

1
1

1
6

Program
pengem
bangan
lembaga
ekonomi
pedesaa
n

1 2
2

1
1

1
6

Program
peningk
atan
partisipa
si
masyara
kat
dalam
memba
ngun

131

desa

132