LAPORAN KINERJA 2015 Pengukuran Kinerja
PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2015
Misi 1
:
Tujuan
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai
Agama, Adat Istiadat dan Budaya
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
Sasaran
:
Meningkatnya
Peran
Lembaga/Tokoh
Agama,
Pendidikan Keagamaan dan Sosial Budaya Dalam
Pembinaan Umat dan Kemasyarakatan.
NO
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.
Terwujudnya
1.
kehidupan
beragama yang
baik
di
lingkungan
masyarakat
Persentase
kesepakatan/
rekomendasi hasil
pertemuan FKUB
yang ditindaklanjuti
2.
Tingkat
keaktifan
Forum Kerukunan
antar
Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
7.337.399.500,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
7.337.399.500,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
1
Misi 2
:
Tujuan
Sasaran
:
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata
Kelola
Kepemerintahan
Yang
Baik),
Clean
Government (Pemerintah Yang Bersih), Berkeadilan,
dan Demokratis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
Semakin Kuatnya Kelembagaan SKPD Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Kepada Masyarakat
NO
KINERJA
UTAMA
1
2
1.
Meningkatnya
kualitas layanan
publik dan
meningkatnya
kualitas tata
kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
1.
2.
3.
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
78
77,29
97,64 %
WTP
Masih
dalam
proses
-
Minimal nilai
B
Nilai CC
90%
Opini
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Malang
Jumlah Anggaran Tahun 2015
: Rp. 134.236.737.295,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 : Rp. 131.337.223.769,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Misi 3
Tujuan
:
:
Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Ham
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
Sasaran
:
Terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik Serta Terlaksananya Sosialisasi dan Deseminasi
Produk Hukum.
NO
1
1.
KINERJA
UTAMA
2
Terpenuhinya
hak dan
perlindungan
hukum
terhadap anak
serta
meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
terhadap
peraturan
perundangundangan
INDIKATOR
KINERJA
3
1.
2.
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
100 %
100 %
100 %
Menurun 5 %
Meningkat
30,52 %
Tidak
Tercapai
Persentase
pengaduan
kasus
kekerasan
anak
yang
ditindaklanjuti
Persentase
Penurunan
kasus
pelanggaran
Perda
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
Rp.
10.443.939.800,10.443.939.800,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
3
Misi 4
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib,
dan Damai
Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib
dan Damai.
Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan
Kerjasama Pengamanan Dengan Aparat Keamanan
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Terwujudnya
kondisi masyarakat
yang aman, tertib,
dan damai serta
meningkatnya
ketertiban dan
keamanan
INDIKATOR
KINERJA
3
1.
2.
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
15%
38,4%
256 %
< 5,3
4,3
118,87 %
Persentase
Penurunan
Konflik Politik
yang ditangani
Angka
kriminalitas
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
5.370.480.700,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
5.169.087.674,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
4
Misi 5
:
Tujuan
:
Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas
Infrastruktur
Meningkatnya
Ketersediaan,
Kuantitas
Maupun
:
Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan Dan
Keciptakaryaan/Permukiman Serta Energi Untuk
Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya
Terbangun
Dan
Terpeliharanya
Infrastruktur
Sasaran
Kebinamargaan,
Pengairan,
Keciptakaryaan/
Permukiman, Energi Untuk Mendorong Perekonomian
Pariwisata Dan Pengentasan Kemiskinan
NO
KINERJA UTAMA
1
2
Meningkatnya
Ketersediaan,
kuantitas maupun
kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan dan
keciptakaryaan/
permukiman serta
energi untuk
mendukung
aktivitas ekonomi,
sosial dan budaya
1.
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
3
4
1. Persentase
penduduk
68 %
yang
mendapatkan
air minum
2. Persentase
pemanfaatan
ruang
yang
sesuai dengan
50 %
RTR
yang
ditetapkan
3.
4.
5.
6.
Persentase
panjang jalan
Kabupaten
dalam kondisi
baik
Persentase
jembatan
Kabupaten
yang
memenuhi
standar
Persentase
peningkatan
ketersediaan
rumah
layak
huni
di
Kabupaten
Malang
Persentase
bauran
penggunaan
energi
baru
terbarukan
Jumlah Anggaran Tahun 2015
REALISASI
%
5
6
66,64 %
98 %
41,11 %
82,22 %
93,95 %
95,07%
101,19 %
44,81 %
44,81%
100%
2,95 %
2,95 %
100 %
25 %
25%
100%
:
Rp.
784.938.789.167,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
769.397.001.141,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
5
MISI 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya
Saing
Tujuan
Sasaran
:
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan
dan Kesehatan yang Bermutu
NO
1
1
KINERJA
UTAMA
2
Meningkatnya
taraf
pendidikan
dan
kesehatan
serta
aksesibilitas,
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
a. 83,06%
b. 113,19%
c. 96,42%
d. 85%
a. 100%
b. 99,99 %
c. 98,39 %
d. 106,25 %
a. 99,34%
b. 80%
c. 75%
a. 100 %
b. 100 %
c. 100%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Angka Partisipasi
Kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka Partisipasi
Murni
a. 83,06 %
b. 113,20 %
c. 98 %
d. 80 %
SD
a. 99,34 %
SMP
b. 80 %
SMA/SMK
c. 75 %
Angka
Melek
98,81 %
Huruf
Angka Kematian
118/
Ibu (AKI)
100.000 KH
Angka Kematian
24/1000 KH
Bayi (AKB)
Angka
Lulus
Sekolah
SD
a. 100%
SMP
b. 100 %
SMA/SMK
c. 100 %
Jumlah Anggaran Tahun 2015
99,30%
100,49 %
72,22/
100.000 KH
138,8 %
5,95/
1000 KH
175,21 %
a. 100 %
b. 100 %
c. 100 %
:
Rp.
368.527.538.202,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
368.527.538.202,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
6
a.100 %
b.100 %
c. 100 %
MISI 7
:
Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Tujuan
:
Sasaran
:
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata
hingga Perdesaan.
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam arti Luas
Sebagai Basis Peningkatan Industri, Perdagangan dan Jasa-Jasa;
Serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensi Pariwisata,
Pertambangan
dan
Jasa
Konstruksi/
Bangunan
yang
Mengarusutamakan
Peran
UMKM
dan
Koperasi
Serta
Pengentasan Kemiskinan.
NO
1
1
KINERJA
UTAMA
2
INDIKATOR
KINERJA
3
Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
yang
lebih
merata hingga
perdesaan
serta
meningkatnya
kontribusi
sektor
pendukung
PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase
capaian indikator
kinerja
pembangunan
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
a. PDRB ADHB
a. 58.086.549 a. 73.984.062,6
(juta rupiah)
(juta rupiah)
a. 127,37%
b. PDRB ADHK
b. 20.555.992 b. 55.457.752,2
(juta rupiah)
(juta rupiah)
b. 269,79 %
c. PDRB ADHB c. 22.510.415
(rupiah)
perkapita
c. 28.214.596,90 c. 125,34%
(rupiah)
d. Pertumbuhan
ekonomi
d. 6,87 %
d. 5,54 %
d. 80,64%
e. Inflasi
e. 6 % - 7%
e. 6,62%
e. 104,33%
f. Angka
kemiskinan
f. 6,90 %
f. 10,96 %
f. 158,84%
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
g. 73,59 %
g. 66,23 %
g. 89,99%
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
154.582.167.074,50,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
147.641.427.773,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
7
Misi 8
: Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
hidup, Serta Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang
Berkelanjutan.
Tujuan
: Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
: Semakin Terkendalinya Perencanaan dan Pemanfaatan Tata
Ruang dan Pemberian Ijin Industri yang Rentan Pencemaran
Sasaran
Serta Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya
Alam.
NO
1
1.
KINERJA
UTAMA
2
Meningkatnya
kualitas fungsi
lingkungan
hidup dan
pengelolaan
sumber daya
alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
75 %
64,9 %
86,53 %
2,1 %
2,1 %
100 %
1.
2.
Persentase jumlah
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
memenuhi
baku
mutu limbah cair
Persentase tingkat
kelestarian wilayah
tambang
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
74.203.451.896,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
73.431.735.996,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
8
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2015
Misi 1
:
Tujuan
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai
Agama, Adat Istiadat dan Budaya
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
Sasaran
:
Meningkatnya
Peran
Lembaga/Tokoh
Agama,
Pendidikan Keagamaan dan Sosial Budaya Dalam
Pembinaan Umat dan Kemasyarakatan.
NO
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.
Terwujudnya
1.
kehidupan
beragama yang
baik
di
lingkungan
masyarakat
Persentase
kesepakatan/
rekomendasi hasil
pertemuan FKUB
yang ditindaklanjuti
2.
Tingkat
keaktifan
Forum Kerukunan
antar
Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
7.337.399.500,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
7.337.399.500,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
1
Misi 2
:
Tujuan
Sasaran
:
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata
Kelola
Kepemerintahan
Yang
Baik),
Clean
Government (Pemerintah Yang Bersih), Berkeadilan,
dan Demokratis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
Semakin Kuatnya Kelembagaan SKPD Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Kepada Masyarakat
NO
KINERJA
UTAMA
1
2
1.
Meningkatnya
kualitas layanan
publik dan
meningkatnya
kualitas tata
kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
1.
2.
3.
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
78
77,29
97,64 %
WTP
Masih
dalam
proses
-
Minimal nilai
B
Nilai CC
90%
Opini
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Malang
Jumlah Anggaran Tahun 2015
: Rp. 134.236.737.295,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 : Rp. 131.337.223.769,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Misi 3
Tujuan
:
:
Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Ham
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
Sasaran
:
Terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi
Publik Serta Terlaksananya Sosialisasi dan Deseminasi
Produk Hukum.
NO
1
1.
KINERJA
UTAMA
2
Terpenuhinya
hak dan
perlindungan
hukum
terhadap anak
serta
meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
terhadap
peraturan
perundangundangan
INDIKATOR
KINERJA
3
1.
2.
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
100 %
100 %
100 %
Menurun 5 %
Meningkat
30,52 %
Tidak
Tercapai
Persentase
pengaduan
kasus
kekerasan
anak
yang
ditindaklanjuti
Persentase
Penurunan
kasus
pelanggaran
Perda
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
Rp.
10.443.939.800,10.443.939.800,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
3
Misi 4
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib,
dan Damai
Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib
dan Damai.
Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan
Kerjasama Pengamanan Dengan Aparat Keamanan
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Terwujudnya
kondisi masyarakat
yang aman, tertib,
dan damai serta
meningkatnya
ketertiban dan
keamanan
INDIKATOR
KINERJA
3
1.
2.
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
15%
38,4%
256 %
< 5,3
4,3
118,87 %
Persentase
Penurunan
Konflik Politik
yang ditangani
Angka
kriminalitas
yang
tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
5.370.480.700,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
5.169.087.674,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
4
Misi 5
:
Tujuan
:
Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas
Infrastruktur
Meningkatnya
Ketersediaan,
Kuantitas
Maupun
:
Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan Dan
Keciptakaryaan/Permukiman Serta Energi Untuk
Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya
Terbangun
Dan
Terpeliharanya
Infrastruktur
Sasaran
Kebinamargaan,
Pengairan,
Keciptakaryaan/
Permukiman, Energi Untuk Mendorong Perekonomian
Pariwisata Dan Pengentasan Kemiskinan
NO
KINERJA UTAMA
1
2
Meningkatnya
Ketersediaan,
kuantitas maupun
kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan dan
keciptakaryaan/
permukiman serta
energi untuk
mendukung
aktivitas ekonomi,
sosial dan budaya
1.
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
3
4
1. Persentase
penduduk
68 %
yang
mendapatkan
air minum
2. Persentase
pemanfaatan
ruang
yang
sesuai dengan
50 %
RTR
yang
ditetapkan
3.
4.
5.
6.
Persentase
panjang jalan
Kabupaten
dalam kondisi
baik
Persentase
jembatan
Kabupaten
yang
memenuhi
standar
Persentase
peningkatan
ketersediaan
rumah
layak
huni
di
Kabupaten
Malang
Persentase
bauran
penggunaan
energi
baru
terbarukan
Jumlah Anggaran Tahun 2015
REALISASI
%
5
6
66,64 %
98 %
41,11 %
82,22 %
93,95 %
95,07%
101,19 %
44,81 %
44,81%
100%
2,95 %
2,95 %
100 %
25 %
25%
100%
:
Rp.
784.938.789.167,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
769.397.001.141,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
5
MISI 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya
Saing
Tujuan
Sasaran
:
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan
dan Kesehatan yang Bermutu
NO
1
1
KINERJA
UTAMA
2
Meningkatnya
taraf
pendidikan
dan
kesehatan
serta
aksesibilitas,
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
a. 83,06%
b. 113,19%
c. 96,42%
d. 85%
a. 100%
b. 99,99 %
c. 98,39 %
d. 106,25 %
a. 99,34%
b. 80%
c. 75%
a. 100 %
b. 100 %
c. 100%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Angka Partisipasi
Kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka Partisipasi
Murni
a. 83,06 %
b. 113,20 %
c. 98 %
d. 80 %
SD
a. 99,34 %
SMP
b. 80 %
SMA/SMK
c. 75 %
Angka
Melek
98,81 %
Huruf
Angka Kematian
118/
Ibu (AKI)
100.000 KH
Angka Kematian
24/1000 KH
Bayi (AKB)
Angka
Lulus
Sekolah
SD
a. 100%
SMP
b. 100 %
SMA/SMK
c. 100 %
Jumlah Anggaran Tahun 2015
99,30%
100,49 %
72,22/
100.000 KH
138,8 %
5,95/
1000 KH
175,21 %
a. 100 %
b. 100 %
c. 100 %
:
Rp.
368.527.538.202,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
368.527.538.202,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
6
a.100 %
b.100 %
c. 100 %
MISI 7
:
Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis
Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Tujuan
:
Sasaran
:
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata
hingga Perdesaan.
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam arti Luas
Sebagai Basis Peningkatan Industri, Perdagangan dan Jasa-Jasa;
Serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensi Pariwisata,
Pertambangan
dan
Jasa
Konstruksi/
Bangunan
yang
Mengarusutamakan
Peran
UMKM
dan
Koperasi
Serta
Pengentasan Kemiskinan.
NO
1
1
KINERJA
UTAMA
2
INDIKATOR
KINERJA
3
Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
yang
lebih
merata hingga
perdesaan
serta
meningkatnya
kontribusi
sektor
pendukung
PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase
capaian indikator
kinerja
pembangunan
TARGET
REALISASI
%
4
5
6
a. PDRB ADHB
a. 58.086.549 a. 73.984.062,6
(juta rupiah)
(juta rupiah)
a. 127,37%
b. PDRB ADHK
b. 20.555.992 b. 55.457.752,2
(juta rupiah)
(juta rupiah)
b. 269,79 %
c. PDRB ADHB c. 22.510.415
(rupiah)
perkapita
c. 28.214.596,90 c. 125,34%
(rupiah)
d. Pertumbuhan
ekonomi
d. 6,87 %
d. 5,54 %
d. 80,64%
e. Inflasi
e. 6 % - 7%
e. 6,62%
e. 104,33%
f. Angka
kemiskinan
f. 6,90 %
f. 10,96 %
f. 158,84%
g. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
g. 73,59 %
g. 66,23 %
g. 89,99%
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
154.582.167.074,50,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
147.641.427.773,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
7
Misi 8
: Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
hidup, Serta Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang
Berkelanjutan.
Tujuan
: Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
: Semakin Terkendalinya Perencanaan dan Pemanfaatan Tata
Ruang dan Pemberian Ijin Industri yang Rentan Pencemaran
Sasaran
Serta Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya
Alam.
NO
1
1.
KINERJA
UTAMA
2
Meningkatnya
kualitas fungsi
lingkungan
hidup dan
pengelolaan
sumber daya
alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5
6
75 %
64,9 %
86,53 %
2,1 %
2,1 %
100 %
1.
2.
Persentase jumlah
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
memenuhi
baku
mutu limbah cair
Persentase tingkat
kelestarian wilayah
tambang
Jumlah Anggaran Tahun 2015
:
Rp.
74.203.451.896,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2015 :
Rp.
73.431.735.996,-
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015
8