BBTPPI - Han
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829
(2)
(3)
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ... i
Daftar Isi ... ii
Bab. I Pendahuluan ... 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi ... 1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program ... 2
C. Struktur Organisasi ... 3
Bab. II Rencana Program/Kegiatan ... 4
A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ... 4
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ... 4
Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ... 6
A. Hasil Yang Telah Dicapai ... 6
B. Analisis Capaian Kinerja ... 12
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... 20
D. Langkah Tindak Lanjut ... 20
Bab. IV Penutup ... 21
Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2015 Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2015
Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat
(4)
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri;
a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;
b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;
c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta
(5)
2 B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM
Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengembangan Jasa Teknik
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penilaian Kesesuaian
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :
(6)
3 Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang
SEKSI INFORMASI
SEKSI PEMASARAN DAN
KERJASAMA
BALAI BESAR
TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
BAGIAN TATA USAHA
BIDANG PENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH
SEKSI BIOTEKNOLOGI
LINGKUNGAN
SEKSI PENGUJIAN DAN
KALIBRASI
SEKSI SERTIFIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(7)
4
BAB. II
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :
1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri 2. Layanan Jasa Teknis
3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 5. Layanan Perkantoran
6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873)
(8)
5 Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian Hasil Teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi 2 Meningkatnya kerja sama
litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 3 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 5 Meningkatnya jasa pelayanan
teknis kepada dunia usaha
Jumlah sampel 8000 Sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi
SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 Orang Jumlah pengadaan alat
laboratorium
(9)
6
BAB. III
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI
1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Tw II 2015 Realisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 52 Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 60 Hasil Teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
1 Paket Teknologi
65
2 Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 60
3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
50 4 Meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 5 KTI 60
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah sampel 8000 Sampel 4998
Sampel
62 Jumlah Perusahaan yang dilayani 500
Perusahaan 389 Perusahaan
79 6 Meningkatnya Kompetensi
SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 Orang 20 Orang 16
Jumlah pengadaan alat laboratorium
12 alat 14 alat 116,67
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan
Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat
Sasaran
Strategis I Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian 52 Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 60 Hasil Teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi 65
(10)
7 teknoekonomi dan studi kelayakannya.
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 52 %, sedangkan dari pagu Rp. 419,169,000,- realisasi keuangan sebesar 13%, yang meliputi kegiatan mendesain prototype, penunjukan lokasi di area industri CPO, pembuatan gambar teknis prototype dan pemilihan material, serta penentuan lokasi prototype ; dan perbaikan pada alat purifikasi karena ada kerusakan ketika diuji perform, pengukuran kualitas gas metan hasil uji coba.
b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60 %, sedangkan dari pagu Rp. 28,845,000,- realisasi keuangan sebesar 47.43%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium untuk mendapatkan desain proses yang optimal, rekristalisasi garam, pengujian kadar Ca, Mg, SO4 dan Cl.
c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri.
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 65 %, meliputi kegiatan Desain & engineering selesai, konstruksi dari pihak industri dalam proses pengerjaan.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang
Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.
Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar
Sasaran
Strategis II Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
(11)
8 30%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium dan uji coba pemanfaatan untuk bahan baku semen.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.
Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 60%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, naskah yang lainnya masih dalam koreksi internal naskah dan menunggu proses penerbitan.
Sasaran
Strategis III Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 (skala 1-5)
4 Indeks (skala 1-5)
50
Sasaran
Strategis IV Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
(12)
9 e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Jumlah Sampel
Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 4998 sampel dengan realisasi fisik 62%.
b. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.
Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 389 perusahaan dengan realisasi fisik 79%.
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA. 2015.
Sasaran
Strategis V Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 62
Jumlah Perusahaan yang dilayani
500 Perusahaan
389 Perusahaan
79
Sasaran
Strategis VI Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan II
Fisik
Realisasi Progress (%)
Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 20 orang 100
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
(13)
10 Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.
b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik 116.67%, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April - 30 Juni 2015) terdiri dari Output
:
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- ( 22.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 30.75 %.
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- ( 19.54 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 %.
Output I Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
1,009,571 228,711 22.65 30.75
Output II Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
(14)
11 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- ( 19.56 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 48.79 %.
d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- ( 29.93 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25.42 %.
e. Output V : Layanan Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- ( 22.37 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 26.2 %.
Output III Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Pengembangan
Kelembagaan Balai Besar
1,156,523 226,165 19.56 48.79
Output IV Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Dokumen perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi
365,141 109,276 29.93 25.42
Output V Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
(15)
12 f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- ( 86.98 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 %.
g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- ( 4.67 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23.34 %.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Output VI Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan II Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
84,500 73,498 86.98 87.00
Output VII Pagu Realisasi Triwulan II
(Rp 000) Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,647,430 76,911 4.67 23.34
Sasaran
Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik Sasaran (%) Realisasi (%) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian 50 52
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 50 60
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi
(16)
13 Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
a. Hasil litbang yang siap diterapkan
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 52%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. 2 (dua) Judul Penelitian Hasil litbang yang siap diterapkan adalah Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO dan Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu.
b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Judul Penelitian Hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi.
c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan terealisasi 65%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan judul penelitian Optimalisasi pengolahan limbah cair PT Herculon Carpet.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, berupa Kerjasama Litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon.
Sasaran
Strategis II Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi (%) Meningkatnya
kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
(17)
14 c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sampai degan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. Terget kuesioner yang disebar tahun ini adalah 270 kuesioner yaitu: LSPro 45 kuesioner, Bisqa 25 kuesioner, Pengujian 200 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar untuk sementara sampai akhir bulan Juni sebanyak 110 kuesioner sudah kembali, terdiri dari Bisqa : 12 Kuesioner dengan indeks 4.4, LSPro : 12 dengan indeks 4.4, dan Pengujian : 86 Kuesiuner dengan indeks 3.76. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan menyebar ulang kuesioner yang belum kembali dan mengevaluasi kuesioner yang masuk.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan berjumlah 5 judul karya tulis ilmiah terdiri dari 3 naskah telah selesai dikoreksi yang akan publikasikan oleh penerbit internal dan 2 naskah telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal. Selain itu masih ada 5 naskah lagi yang masih menunggu untuk proses koreksi dan proses penerbitan.
3 naskah yang telah selesai dikoreksi dan akan publikasikan oleh penerbit internal yaitu Aplikasi Pengolahan Air Limbah Industri Tapioka Dengan Sistim ABR dan UAF; Kandungan Logam Berat dalam Bahan Baku Produk Rempah Dari Pasar di Kota Pontianak; Pembuatan Zat Warna Alami Dari Biji Kesumba Dalam Bentuk Konsentrat Tinggi Untuk Pewarna Makanan). 2 naskah yang telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal terdiri dari 1 naskah internasional dengan judul Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/
Sasaran
Strategis III Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi (%) Meningkatkan
kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 (skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
50 50
Sasaran
Strategis IV Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi (%) Meningkatnya
publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
(18)
15 Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor dan 1 naskah nasional yaitu Penggunaan Bakteri halofilik sebagai biokatalisator untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas garam NaCl di meja kristalisasi.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah Sampel
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 62%, telah mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi jumlah pengujian 4998 sampel terdiri dari 3081 sampel Pengujian Lab Limbah, 1.205 sampel Pengujian Lab Aneka Komoditi, 712 sampel Pengujian Lab Udara.
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan sesuai SPM.
b. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 79%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi perusahaan yang dilayani berjumlah 389 perusahaan dengan jenis industri yang dilayani yaitu: Jenis industri yang dilayani: 30 tekstil, 54 makanan, 9 minuman. 5 jamu, 4 hotel, 25 pemerintah, 20 BUMN, 17 migas, 9 logam dan mesin,9 kayu, 13 furniture, 6 kertas, 9 farmasi, 13 rumah sakit, 37 AMDK, 5 rokok, 2 pupuk, 8 gula, 60 garam, 8 rambut palsu,35 lain-lain, 11 perorangan.
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan untuk perusahaan yang terkait dengan properda, pelayanan yang terkait dengan pemantauan lingkungan.
Sasaran
Strategis V Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi (%) Meningkatnya jasa
pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 50 62
Jumlah Perusahaan yang dilayani
500 Perusahaan
389 Perusahaan
(19)
16 f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
Sampai Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 100%, telah melebihi capaian sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk mengikuti diklat struktural, fungsional dan teknis sebanyak 20 orang yaitu 13 orang mengikuti diklat Teknis, 4 orang mengikuti diklat Struktural, 3 orang mengikuti diklat Fungsional (terlampir).
b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 116.67%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan alat laboratorium telah terealisasi 14 alat yaitu 4 alat PH meter, 1 alat conductivity meter, 2 alat Sound level meter, 4 alat Barometer, 3 alat Genset Portable dan ada beberapa alat yang telah melalui proses lelang pengadaan alat laboratorium dan tahap serah terima alat dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015 . Diharapkan pada Triwulan selanjutnya alat sudah terkirim/ diterima pada Triwulan III.
Sasaran
Strategis VI Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi (%) Peningkatan Kompetensi
SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 20 Orang 50 100
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
(20)
17 2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April – 30 Juni 2015) terdiri dari Output
:
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
1,009,571 51.64 22.65 23.56 30.75 59.41 24.51 42.42 54.81
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 22.65 % (Rp. 228,711,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 51.64 %, untuk realisasi fisik sebesar 30.75 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 23.56 %.
Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Pemesanan bahan dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Output II Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Layanan Jasa Teknis 7,193,445 37.61 19.54 31.58 33.30 50.19 29.07 43.06 56.15
Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 19.54 % (Rp.1,405,807,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 37.61 %, untuk realisasi fisik sebesar 33.3 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 31.58 %.
Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan administrasi pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses, namun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan.
(21)
18 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Output III Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
1,156,523 40.01 19.56 27.93 48.79 46.30 23.60 37.26 62.01
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri pada Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 19.56 % (Rp. 226,165,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 40.01 %, untuk realisasi fisik sebesar 48.79 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.93 %.
Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan administrasi pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses, namun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan.
Output IV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi
Output IV Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi
365,141 47.85 29.93 27.70 25.42 53.29 33.13 39.02 49.82
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi di Triwulan II belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 29.93 % (Rp. 109,276,000,-) sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 47.85%, dengan realisasi fisik sebesar 25.42% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 27.7%.
Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan administrasi pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses, namun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan
(22)
19 d. Output V : Layanan Perkantoran
Output V Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Layanan Perkantoran 16,499,828 25.65 22.37 26.31 26.20 47.50 42.66 49.53 53.32
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Layanan Perkantoran di Triwulan II belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 22.37 % (Rp. 3,690,351,000,-) sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25.65%, dengan realisasi fisik sebesar 26.2% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 26.31%.
e. Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Output VI Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Perangkat Pengolah Data
Dan Komunikasi
84,500 87.10 86.98 58.00 87.00 100 98.93 71.00 100
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 86.98 % (Rp. 73,498,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 87.1 %, untuk realisasi fisik sebesar 87 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 58 %.
f. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Output VII Pagu
(Rp 000)
Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
1,647,430 4.47 4.67 28.85 23.34 8.29 8.12 41.02 49.29
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 4.67 % (Rp. 76,911,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 4.47 %, untuk realisasi fisik sebesar 23.34 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 28.85 %.
(23)
20 Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Saat ini lelang pengadaan alat laboratorium sudah pada tahap serah terima alat dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015.
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN
1. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)
Dalam pelaksanaan penetapan kinerja (tapkin) anggaran tahun 2015 sampai dengan Triwulan II realisasinya semua indikator telah mencapai sasaran
2. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Output kegiatan
Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, pada Triwulan II masih terdapat hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut :
a. Pemesanan bahan dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.
b. Pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses
c. Saat ini lelang pengadaan alat laboratorium sudah pada tahap proses pengiriman alat dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015
D. LANGKAH TINDAK LANJUT
1. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)
Pada Triwulan selanjutnya akan dilanjutkan pelaksanaan program-program sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.
2. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan
Dalam pelaksanaan Output kegiatan untuk Triwulan selanjutnya diperlukan adanya Pengecekan secara rutin ke suplier sehingga realisasi keuangan dapat dilakukan pada Triwulan III.
(24)
21
BAB. IV
P E N U T U P
Laporan Triwulan II ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan II, yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II, belum ada kendala yang berarti. Dengan tersusunnya Laporan Triwulan II ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015.
(25)
I. DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1 8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total
2 3 4 5 6 7
001 - 1,009,571 1,009,571 Jumlah penelitian yang dilakukan 12 Hasil Litbang
003 - 7,193,445 7,193,445 Jumlah jasa layanan teknis 7 Layanan
004 - 1,156,523 1,156,523 Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan 4 Kegiatan 005 - 365,141 365,141 Jumlah kegiatan perencanaan/ penganggaran/
pelaporan/ monev
3 Dokumen
994 - 16,499,828 16,499,828 Jasa layanan perkantoran 12 Bulan Layanan
996 - 84,500 84,500 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
14 Unit
997 - 1,647,430 1,647,430 Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor 34 Unit
- 27,956,438 27,956,438 Total
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri s : 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
: Dr. Ir. Sudarto, MM : Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 : DIPA-019.07.2.247161/2015
Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
: (247161) BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG : 04. Ekonomi
(26)
001 7.78 1.86 18.86 24.07 51.64 22.65 23.56 30.75 59.41 24.51 42.42 54.81 JAWA TENGAH 003 12.58 9.53 11.47 22.86 37.61 19.54 31.58 33.30 50.19 29.07 43.06 56.15 JAWA TENGAH 004 6.29 4.04 9.32 13.22 40.01 19.56 27.93 48.79 46.30 23.60 37.26 62.01 JAWA TENGAH 005 5.44 3.20 11.32 24.40 47.85 29.93 27.70 25.42 53.29 33.13 39.02 49.82 JAWA TENGAH 994 21.85 20.29 23.22 27.12 25.65 22.37 26.31 26.20 47.50 42.66 49.53 53.32 JAWA TENGAH 996 12.90 11.95 13.00 13.00 87.10 86.98 58.00 87.00 100.00 98.93 71.00 100.00 JAWA TENGAH 997 3.82 3.45 12.17 25.95 4.47 4.67 28.85 23.34 8.29 8.12 41.02 49.29 JAWA TENGAH
17.01
14.94 18.62 25.19 29.49 20.78 27.90 29.13 46.50 35.73 46.53 54.32
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan
(27)
(28)
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 22.02 36.47 25 28 61.5 4.64 50 60
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
1 Paket Teknologi
25 27 60 65
2 Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 25 30 60 60
3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4
(skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
25 25 50 50
4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 5 KTI 25 25 50 60
Jumlah sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 25 29 50 62
Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 389 Perusahaan 25 50 50 79
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 Orang 20 Orang 15 16 50 100
Jumlah pengadaan alat laboratorium
12 alat 14 alat 25 41.67 50 117
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
(29)
1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 42.670.000 51,04% 83,18% 66,63% 67,25%
2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 9.351.000 57,22% 21,39% 51,11% 58,50%
3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 6.816.000 67,49% 69,70% 73,00% 74,50%
4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 12.476.000 36,07% 23,53% 50,00% 59,00%
5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit
18.440.000 47,29% 15,84% 51,79% 52,50% 6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 40,48% 43,55% 51,27% 53,00% 7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat,
Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet
27.700.000 58,34% 60,01% 60,60% 62,50% 8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 19,05% 15,31% 58,57% 83,95% 9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 100,00% 97,26% 85,21% 86,45% 10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 70.364.000 66,80% 36,95% 50,00% 54,00% 11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 43.680.000 89,56% 7,83% 60,00% 60,50% 12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 56,60% 14,19% 55,91% 56,25% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses
Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi
28.845.000 87,33% 47,43% 46,50% 47,00% 14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 86,48% 59,31% 62,00% 90,50% 15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air
Limbah Tekstil
251.480.000 55,98% 19,37% 50,83% 51,00% 16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi
Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo
375.489.000 60,51% 13,19% 50,00% 50,00%
17 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 360.770.000 40,19% 7,86% 50,00% 50,00%
18 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 17.100.000 52,63% 11,70% 43,00% 43,00%
19 1873.003 - Pengujian Sni 212.200.000 10,61% 38,48% 51,33% 52,00%
20 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000 49,40% 11,40% 52,28% 54,00%
21 1873.003 - Sertifikasi Produk 109.780.000 40,23% 74,86% 53,64% 56,60%
22 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 143.745.000 26,85% 26,37% 56,39% 57,00%
23 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 240.489.000 54,63% 3,75% 37,14% 40,50%
24 1873.003 - Audit Energi 646.583.000 46,60% 6,70% 78,00% 78,00%
25 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 337.612.000 34,98% 23,44% 58,33% 60,00%
26 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 5.082.006.000 55,25% 34,30% 51,25% 54,50%
27 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 13.374.000 49,29% 6,46% 36,67% 38,00%
28 1873.004 - Desiminasi Hasil Litbang 56.957.000 96,07% 66,97% 52,00% 90,00%
29 1873.004 - Pelaksanaan Penilaian 5k 54.662.000 26,12% 31,28% 62,50% 70,00%
30 1873.004 - Layanan Publik 73.000.000 100,00% 0,00% 64,44% 100,00%
31 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 39.110.000 39,63% 7,08% 44,29% 58,00%
32 1873.004 - Promosi Layanan Balai 81.428.000 59,36% 56,73% 53,33% 91,00%
33 1873.004 - Penerbitan Majalah/ Jurnal 40.708.000 13,99% 0,49% 16,50% 17,00%
34 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 33.670.000 50,08% 32,19% 60,00% 60,00%
35 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 195.586.000 38,80% 31,81% 50,00% 58,40%
(30)
41 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.162.362.000 50,54% 40,63% 55,00% 55,00%
42 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 202.000.000 50,00% 32,19% 50,00% 50,00%
43 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 710.779.000 78,00% 96,33% 100,00% 100,00%
44 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 526.735.000 70,14% 28,21% 55,00% 100,00%
45 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 37.466.000 32,03% 33,56% 36,43% 37,85%
46 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 596.200.000 44,99% 46,39% 50,00% 50,00%
47 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 108.330.000 48,24% 52,02% 54,55% 55,00%
48 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.413.966.000 44,69% 44,19% 48,00% 48,00%
49 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800.000 50,00% 41,67% 50,00% 53,20% 50 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 59.000.000 50,00% 28,90% 63,64% 64,00% 51 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 24.680.000 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
52 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 496.000.000 43,95% 61,18% 55,00% 68,50%
53 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 43.510.000 50,00% 31,05% 55,56% 56,00%
54 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 84.500.000 100,00% 98,93% 100,00% 100,00%
55 1873.997 - Sarana Laboratorium 1.345.830.000 2,60% 2,65% 55,56% 56,00%
56 1873.997 - Sarana Perkantoran 101.600.000 100,00% 96,56% 57,50% 57,50%
57 1873.997 - Sarana Laboratorium Litbang 200.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(31)
1 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rochmat Dwi Karwanto, S.Kom 10-Mar-15 Pusdatin Arif Hidayat, S.Kom
2 Manajemen Kepuasan Pelanggan Berdasarkan ISO 10002 : 2004
Hendriyanto, S.Kom 1 - 2 April 2015 P2SMTP-LIPI
Arif Hidayat, S.Kom Bandung
3 Diklat Pengadaan Barang & Jasa Erlina Kusuma Wati 8-11 April 2015 Diponegoro Smart Solution
Rado Hanna Piala Semarang
Besse Minta Sari, A.Md
5 – April
5
Mitra Training & Consulting
Ratna Astuti, A.Md Cepu
5 Adi Prasetio, S.Si
8 – April
5
Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si
6 Novarina Irnaning H,S.Si,M.Si 6 - 7 Mei 2015 UGM LPPT
Meylisa Fatmasari,STP 6 - 7 Mei 2015
7 Pengolahan Limbah Hasil Pertanian, Pasar & Industri Rizal Awaludin Malik, S,Si 9 - 11 Juni 2015 BBIA Bogor
1 Diklat PPNS 2015 Dr. Ir. Sudarto, MM 20 April s/d 21 Mei 2015 Ka. BPKIMI
Drs. Budi Nur Prasetyo, M.Si Jakarta
2 Orientasi Tupoksi CPNS 2015 Rizal Awaludin Malik 30 Maret s/d 2 April 2015 Biro Kepegawaian
3 Diklat PIM. III Ir. Didik Harsono 7 April s/d 7 Juni 2015 Pusdiklat Kemenperin
1 Diklat Perekayasa Nur Zen, ST 9 - 12 Juni 2015 BPPT, Jakarta
Adi Prasetio, S.Si
2 Diklat Fungsional Peneliti Hanny Vistanti, ST, MT 3 - 23 Mei 2015 Pusbindiklat Peneliti LIPI
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
TEKNIS
4 Pelatihan Sertifikasu Tenaga Teknik Khusus Migas Bidang PPC
Pelatihan Lanjutan Perhitungan Emisi Gerak untuk Industri Pulp & Kertas
Pusat Pengkajian Industri Hijau &
Lingkungan Hidup, Jakarta
(1)
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 7.78 1.86 18.86 24.07 51.64 22.65 23.56 30.75 59.41 24.51 42.42 54.81 JAWA TENGAH 003 12.58 9.53 11.47 22.86 37.61 19.54 31.58 33.30 50.19 29.07 43.06 56.15 JAWA TENGAH 004 6.29 4.04 9.32 13.22 40.01 19.56 27.93 48.79 46.30 23.60 37.26 62.01 JAWA TENGAH 005 5.44 3.20 11.32 24.40 47.85 29.93 27.70 25.42 53.29 33.13 39.02 49.82 JAWA TENGAH 994 21.85 20.29 23.22 27.12 25.65 22.37 26.31 26.20 47.50 42.66 49.53 53.32 JAWA TENGAH 996 12.90 11.95 13.00 13.00 87.10 86.98 58.00 87.00 100.00 98.93 71.00 100.00 JAWA TENGAH 997 3.82 3.45 12.17 25.95 4.47 4.67 28.85 23.34 8.29 8.12 41.02 49.29 JAWA TENGAH
17.01
14.94 18.62 25.19 29.49 20.78 27.90 29.13 46.50 35.73 46.53 54.32
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan
Output
S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Lokasi Kegiatan
(2)
(3)
Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2015
S R S R S R S R
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian 14.96 0.32 25 30 48.42 12.31 50 52
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 22.02 36.47 25 28 61.5 4.64 50 60
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
1 Paket Teknologi
25 27 60 65
2 Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 25 30 60 60
3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
25 25 50 50
4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 5 KTI 25 25 50 60
Jumlah sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 25 29 50 62
Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 389 Perusahaan 25 50 50 79
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 Orang 20 Orang 15 16 50 100
Jumlah pengadaan alat laboratorium
12 alat 14 alat 25 41.67 50 117
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6 Meningkatnya Kompetensi
SDM (Peserta Pelatihan) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
1
Triwulan I (%) Triwulan II (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Sampai
(4)
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015
Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 27.956.438.000Target Realisasi Target Realisasi Keuangan Keuangan Fisik Fisik
1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 42.670.000 51,04% 83,18% 66,63% 67,25%
2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 9.351.000 57,22% 21,39% 51,11% 58,50%
3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 6.816.000 67,49% 69,70% 73,00% 74,50%
4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 12.476.000 36,07% 23,53% 50,00% 59,00%
5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit
18.440.000 47,29% 15,84% 51,79% 52,50%
6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 40,48% 43,55% 51,27% 53,00%
7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat, Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet
27.700.000 58,34% 60,01% 60,60% 62,50%
8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 19,05% 15,31% 58,57% 83,95%
9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 100,00% 97,26% 85,21% 86,45%
10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 70.364.000 66,80% 36,95% 50,00% 54,00%
11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 43.680.000 89,56% 7,83% 60,00% 60,50%
12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 56,60% 14,19% 55,91% 56,25% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses
Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi
28.845.000 87,33% 47,43% 46,50% 47,00%
14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 86,48% 59,31% 62,00% 90,50%
15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air Limbah Tekstil
251.480.000 55,98% 19,37% 50,83% 51,00%
16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo
375.489.000 60,51% 13,19% 50,00% 50,00%
17 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 360.770.000 40,19% 7,86% 50,00% 50,00%
18 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 17.100.000 52,63% 11,70% 43,00% 43,00%
19 1873.003 - Pengujian Sni 212.200.000 10,61% 38,48% 51,33% 52,00%
20 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000 49,40% 11,40% 52,28% 54,00%
21 1873.003 - Sertifikasi Produk 109.780.000 40,23% 74,86% 53,64% 56,60%
22 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 143.745.000 26,85% 26,37% 56,39% 57,00%
23 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 240.489.000 54,63% 3,75% 37,14% 40,50%
24 1873.003 - Audit Energi 646.583.000 46,60% 6,70% 78,00% 78,00%
25 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 337.612.000 34,98% 23,44% 58,33% 60,00%
26 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 5.082.006.000 55,25% 34,30% 51,25% 54,50%
27 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 13.374.000 49,29% 6,46% 36,67% 38,00%
28 1873.004 - Desiminasi Hasil Litbang 56.957.000 96,07% 66,97% 52,00% 90,00%
29 1873.004 - Pelaksanaan Penilaian 5k 54.662.000 26,12% 31,28% 62,50% 70,00%
30 1873.004 - Layanan Publik 73.000.000 100,00% 0,00% 64,44% 100,00%
31 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 39.110.000 39,63% 7,08% 44,29% 58,00%
32 1873.004 - Promosi Layanan Balai 81.428.000 59,36% 56,73% 53,33% 91,00%
33 1873.004 - Penerbitan Majalah/ Jurnal 40.708.000 13,99% 0,49% 16,50% 17,00%
34 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 33.670.000 50,08% 32,19% 60,00% 60,00%
35 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 195.586.000 38,80% 31,81% 50,00% 58,40%
36 1873.004 - Kerjasama Dengan Stakeholder Di 10 Lokasi 176.270.000 39,10% 16,69% 55,00% 80,00%
(5)
Target Realisasi Target Realisasi Keuangan Keuangan Fisik Fisik
No. Kegiatan Pagu
37 1873.004 - Pengembangan 4 Lembaga Sertifikasi 391.758.000 40,00% 16,75% 43,13% 43,50%
38 1873.005 - Penyusunan Program 236.080.000 49,30% 25,13% 45,56% 46,00%
39 1873.005 - Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah Selama 1 Tahun 84.115.000 73,09% 59,00% 65,00% 69,00%
40 1873.005 - Efektifitas Kegiatan Balai 44.946.000 44,50% 31,67% 32,86% 34,00%
41 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.162.362.000 50,54% 40,63% 55,00% 55,00%
42 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 202.000.000 50,00% 32,19% 50,00% 50,00%
43 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 710.779.000 78,00% 96,33% 100,00% 100,00%
44 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 526.735.000 70,14% 28,21% 55,00% 100,00%
45 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 37.466.000 32,03% 33,56% 36,43% 37,85%
46 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 596.200.000 44,99% 46,39% 50,00% 50,00%
47 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 108.330.000 48,24% 52,02% 54,55% 55,00%
48 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.413.966.000 44,69% 44,19% 48,00% 48,00%
49 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800.000 50,00% 41,67% 50,00% 53,20%
50 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 59.000.000 50,00% 28,90% 63,64% 64,00%
51 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 24.680.000 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
52 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 496.000.000 43,95% 61,18% 55,00% 68,50%
53 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 43.510.000 50,00% 31,05% 55,56% 56,00%
54 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 84.500.000 100,00% 98,93% 100,00% 100,00%
55 1873.997 - Sarana Laboratorium 1.345.830.000 2,60% 2,65% 55,56% 56,00%
56 1873.997 - Sarana Perkantoran 101.600.000 100,00% 96,56% 57,50% 57,50%
57 1873.997 - Sarana Laboratorium Litbang 200.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(6)