File 16 Dinas Pemuda

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.18. - Pemuda dan Olahraga

Organisasi

: 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode
Program
1

Target Kinerja


Uraian

Kegiatan
2

Lokasi Kegiatan
4

3

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
01.
02.
06.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

14.
15.
17.

Kota Tangerang

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7


8

9=6+7+8

1.304.787.500,00

1.506.267.500,00

37.510.000,00

321.884.000,00

359.394.000,00

9.520.000,00

22.627.500,00

32.147.500,00


101.892.300,00

101.892.300,00

65 unit

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

05.

-

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang


24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

24.996.000,00

24.996.000,00

45 Unit

26.180.000,00

77.419.600,00

103.599.600,00

3535 buah


26.180.000,00

56.759.950,00

82.939.950,00

6.926.000,00

6.926.000,00

90 buah 40 lusin

13.200.000,00

13.200.000,00

6388 dan 58 buku

15.360.000,00


15.360.000,00

14 jenis peralatan listrik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02.

12 sst dan 27 Gedung

10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 16
unit kendaraan
operasional roda 2
4 orang dan 340 unit

20.


19.

5

Tahun 2016

Belanja Pegawai

201.480.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

18.

(kuantitatif)


Jumlah

Tahun 2015

240 Dus Air mineral, 312
Golon, 2640 dus Makan
dan 2820 dus snack
710 OH

26.180.000,00

62.755.000,00

88.935.000,00

37.510.000,00

433.084.000,00

470.594.000,00

1 Orang

38.400.000,00

600.000,00

39.000.000,00

167.283.150,00

167.283.150,00

441.593.800,00

441.593.800,00

5 orang

10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 26
unit kendaraan
operasional roda 2

11.693.800,00

11.693.800,00

429.900.000,00

429.900.000,00

10

Hal 2 dari 4
1

2

42.
05.
53.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

21.
39.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil SKPD

73.

Penyusunan Renja SKPD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

92.

Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD

14.

Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Penyusunan Standar Mutu Organisasi Pemuda

15.

4

6

7

8

9=6+7+8

-

Kota Tangerang

Kota Tangerang

60 Buku

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

409.850.000,00

46.941.000,00

456.791.000,00

14.200.000,00

1.171.000,00

15.371.000,00

14.200.000,00

1.171.000,00

15.371.000,00

14.200.000,00

1.171.000,00

15.371.000,00

11 buku

25.300.000,00

1.960.000,00

27.260.000,00

6 buku
10 buku
1 Dokumen dan 7 Buku

43.800.000,00

5.960.000,00

49.760.000,00

48.600.000,00

4.700.000,00

53.300.000,00

7.000.000,00

1.685.000,00

8.685.000,00

- 24 Buku
- 6 Buku
2 dokumen dan 7 buku

35.000.000,00

2.633.000,00

37.633.000,00

36.600.000,00

4.700.000,00

41.300.000,00

1 dokumen dan 5 buku

20.700.000,00

1.900.000,00

22.600.000,00

6 Buku

37.900.000,00

16.350.000,00

54.250.000,00

3 Dokumen

26.000.000,00

390.000,00

26.390.000,00

33 Buku

86.350.000,00

3.150.000,00

89.500.000,00

152.050.000,00

517.440.000,00

669.490.000,00

1. 100 orang 2. 35
Organisasi 3. 1 Kegiatan
4. 1 Kegiatan
1. 450 orang 2. 2 Capaska
Tk Nasional, 10 orang
Capaska Tk Provinsi, 50
orang Tk Kota dan 350
orang tk Kecamatan dan
38 orang cadangan

35.900.000,00

58.300.000,00

94.200.000,00

29.200.000,00

290.770.000,00

319.970.000,00

1. 80 orang 2. 20 orang 3.
4 orang PPAN/ 4 orang
KPN / 4 orang BPAP
50 Buku

23.100.000,00

93.170.000,00

116.270.000,00

63.850.000,00

75.200.000,00

139.050.000,00

1.786.005.000,00

2.066.135.000,00

7 Buku

13 buku

Kota Tangerang

15.

Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang

16.

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan

-

20.

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah

Kota Tangerang

26.

Penyusunan Database Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

06.

16.

3

280.130.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

18.

3

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom

25.

Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang

18.
02.

Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan
fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba

10.

Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Penyusunan Mutu Organisasi Olah Raga

05.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

06.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

08.

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi

19.
04.

20.

11.

21.
07.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga

Kota Tangerang

5

6

107.000.000,00

302.375.000,00

409.375.000,00

76.080.000,00

567.380.000,00

643.460.000,00

3.930.000,00

25.970.000,00

29.900.000,00

210.580.000,00

482.060.000,00

692.640.000,00

482.060.000,00

692.640.000,00

74.340.000,00

128.640.000,00

74.340.000,00

128.640.000,00

266.899.500,00

2.717.083.000,00

2.983.982.500,00

22 Kali

46.080.000,00

143.510.000,00

189.590.000,00

18 Cabang Olahraga antar
Cabang Olahraga, 1
Cabang Olahraga antar
SSB dan 2 Cabang
Olahraga antar
Penyandang Cacat
Peraih Medali (Emas 62,
Perak 62, Perunggu 62)
4 Cabang Olahraga
SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan
Tradisional (Rekreasi)

98.700.000,00

823.378.000,00

922.078.000,00

41.900.000,00

896.100.000,00

938.000.000,00

80.219.500,00

854.095.000,00

934.314.500,00

1. 600 orang 2. 500 orang

210.580.000,00

54.300.000,00

Kota Tangerang
-

Kota Tangerang

40 Cabang Olahraga

54.300.000,00

107.470.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

93.120.000,00

50 orang Paskibraka Tk
Kota dan 57 orang
pasukan pendamping dari
unusur TNI/Polri
1. 40 kali 2. 3 Tampilan
1. 28 Kelompok 2. 66
orang
4 Triwulan

Kota Tangerang

8

7
890.280.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

19.
20.

4

18 Gedung Olahraga
7 Stadion Mini/Lapangan
31 Petugas Kebersihan
31 Penjaga
Kantor/Gedung

107.470.000,00

983.400.000,00

1.703.334.200,00

37.800.000,00

1.848.604.200,00

1.703.334.200,00

37.800.000,00

1.848.604.200,00

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29.
05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

22.000.000,00
Kota Tangerang

1 kegiatan

22.000.000,00

148.930.000,00

170.930.000,00

148.930.000,00

170.930.000,00

10

Hal 4 dari 4
1

2

18.
13.

3

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

4

5

6
26.600.000,00

Kota Tangerang

15 edisi

26.600.000,00

7

8

9=6+7+8

51.998.500,00

78.598.500,00

51.998.500,00

78.598.500,00

( 2.04. ) - Pariwisata

13.

Festival Cisadane

14.

Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata

13.

Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan Raperda Pariwisata

14.

Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata

15.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata

05.

16.

Kota Tangerang

Kota Tangerang

07.
12.

13.

Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan
pariwisata 500 usaha jasa pariwisata

Pendataan Usaha Kepariwisataan

255.600.000,00

1.222.060.000,00

3 kali pameran

44.350.000,00

249.100.000,00

293.450.000,00

- 300
- 5 Juara
- 3000 orang
- 24 Tim Juara
1 Pusat Informasi
Pariwisata

39.000.000,00

140.000.000,00

179.000.000,00

73.800.000,00

484.100.000,00

557.900.000,00

98.450.000,00

348.860.000,00

127.340.000,00

574.650.000,00

340.810.000,00

369.190.000,00

1.600.000.000,00

2.310.000.000,00

300 buku

21 buku ( 3 objek wisata
)
2 Destinasi Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

17.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

08.

Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong

15.

Jumlah usaha jasa
pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa
pariwisata
Tersedianya data base jasa
usaha kepariwisataan

Kota Tangerang

Jumlah

1.605.000.000,00

40.480.000,00

125.000.000,00

165.480.000,00

183.300.000,00

169.190.000,00

352.490.000,00

117.030.000,00

75.000.000,00

82.920.000,00

-

127.340.000,00

1.600.000.000,00

1.792.030.000,00

177.180.000,00

260.100.000,00

28.600.000,00

124.000.000,00

152.600.000,00

54.320.000,00

53.180.000,00

107.500.000,00

2.410.689.500,00

11.045.943.000,00

1.765.140.000,00

15.221.772.500,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003

10