File 16 Dinas Pemuda
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
: 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
1
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.304.787.500,00
1.506.267.500,00
37.510.000,00
321.884.000,00
359.394.000,00
9.520.000,00
22.627.500,00
32.147.500,00
101.892.300,00
101.892.300,00
65 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
05.
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24.996.000,00
24.996.000,00
45 Unit
26.180.000,00
77.419.600,00
103.599.600,00
3535 buah
26.180.000,00
56.759.950,00
82.939.950,00
6.926.000,00
6.926.000,00
90 buah 40 lusin
13.200.000,00
13.200.000,00
6388 dan 58 buku
15.360.000,00
15.360.000,00
14 jenis peralatan listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.
12 sst dan 27 Gedung
10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 16
unit kendaraan
operasional roda 2
4 orang dan 340 unit
20.
19.
5
Tahun 2016
Belanja Pegawai
201.480.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2015
240 Dus Air mineral, 312
Golon, 2640 dus Makan
dan 2820 dus snack
710 OH
26.180.000,00
62.755.000,00
88.935.000,00
37.510.000,00
433.084.000,00
470.594.000,00
1 Orang
38.400.000,00
600.000,00
39.000.000,00
167.283.150,00
167.283.150,00
441.593.800,00
441.593.800,00
5 orang
10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 26
unit kendaraan
operasional roda 2
11.693.800,00
11.693.800,00
429.900.000,00
429.900.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
42.
05.
53.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
21.
39.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
14.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Penyusunan Standar Mutu Organisasi Pemuda
15.
4
6
7
8
9=6+7+8
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
60 Buku
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
409.850.000,00
46.941.000,00
456.791.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
11 buku
25.300.000,00
1.960.000,00
27.260.000,00
6 buku
10 buku
1 Dokumen dan 7 Buku
43.800.000,00
5.960.000,00
49.760.000,00
48.600.000,00
4.700.000,00
53.300.000,00
7.000.000,00
1.685.000,00
8.685.000,00
- 24 Buku
- 6 Buku
2 dokumen dan 7 buku
35.000.000,00
2.633.000,00
37.633.000,00
36.600.000,00
4.700.000,00
41.300.000,00
1 dokumen dan 5 buku
20.700.000,00
1.900.000,00
22.600.000,00
6 Buku
37.900.000,00
16.350.000,00
54.250.000,00
3 Dokumen
26.000.000,00
390.000,00
26.390.000,00
33 Buku
86.350.000,00
3.150.000,00
89.500.000,00
152.050.000,00
517.440.000,00
669.490.000,00
1. 100 orang 2. 35
Organisasi 3. 1 Kegiatan
4. 1 Kegiatan
1. 450 orang 2. 2 Capaska
Tk Nasional, 10 orang
Capaska Tk Provinsi, 50
orang Tk Kota dan 350
orang tk Kecamatan dan
38 orang cadangan
35.900.000,00
58.300.000,00
94.200.000,00
29.200.000,00
290.770.000,00
319.970.000,00
1. 80 orang 2. 20 orang 3.
4 orang PPAN/ 4 orang
KPN / 4 orang BPAP
50 Buku
23.100.000,00
93.170.000,00
116.270.000,00
63.850.000,00
75.200.000,00
139.050.000,00
1.786.005.000,00
2.066.135.000,00
7 Buku
13 buku
Kota Tangerang
15.
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang
16.
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
-
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Kota Tangerang
26.
Penyusunan Database Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
16.
3
280.130.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
18.
3
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom
25.
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang
18.
02.
Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan
fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba
10.
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Penyusunan Mutu Organisasi Olah Raga
05.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi
19.
04.
20.
11.
21.
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
Kota Tangerang
5
6
107.000.000,00
302.375.000,00
409.375.000,00
76.080.000,00
567.380.000,00
643.460.000,00
3.930.000,00
25.970.000,00
29.900.000,00
210.580.000,00
482.060.000,00
692.640.000,00
482.060.000,00
692.640.000,00
74.340.000,00
128.640.000,00
74.340.000,00
128.640.000,00
266.899.500,00
2.717.083.000,00
2.983.982.500,00
22 Kali
46.080.000,00
143.510.000,00
189.590.000,00
18 Cabang Olahraga antar
Cabang Olahraga, 1
Cabang Olahraga antar
SSB dan 2 Cabang
Olahraga antar
Penyandang Cacat
Peraih Medali (Emas 62,
Perak 62, Perunggu 62)
4 Cabang Olahraga
SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan
Tradisional (Rekreasi)
98.700.000,00
823.378.000,00
922.078.000,00
41.900.000,00
896.100.000,00
938.000.000,00
80.219.500,00
854.095.000,00
934.314.500,00
1. 600 orang 2. 500 orang
210.580.000,00
54.300.000,00
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
40 Cabang Olahraga
54.300.000,00
107.470.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
93.120.000,00
50 orang Paskibraka Tk
Kota dan 57 orang
pasukan pendamping dari
unusur TNI/Polri
1. 40 kali 2. 3 Tampilan
1. 28 Kelompok 2. 66
orang
4 Triwulan
Kota Tangerang
8
7
890.280.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
20.
4
18 Gedung Olahraga
7 Stadion Mini/Lapangan
31 Petugas Kebersihan
31 Penjaga
Kantor/Gedung
107.470.000,00
983.400.000,00
1.703.334.200,00
37.800.000,00
1.848.604.200,00
1.703.334.200,00
37.800.000,00
1.848.604.200,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
22.000.000,00
Kota Tangerang
1 kegiatan
22.000.000,00
148.930.000,00
170.930.000,00
148.930.000,00
170.930.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
26.600.000,00
Kota Tangerang
15 edisi
26.600.000,00
7
8
9=6+7+8
51.998.500,00
78.598.500,00
51.998.500,00
78.598.500,00
( 2.04. ) - Pariwisata
13.
Festival Cisadane
14.
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata
13.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan Raperda Pariwisata
14.
Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata
15.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
05.
16.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
07.
12.
13.
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan
pariwisata 500 usaha jasa pariwisata
Pendataan Usaha Kepariwisataan
255.600.000,00
1.222.060.000,00
3 kali pameran
44.350.000,00
249.100.000,00
293.450.000,00
- 300
- 5 Juara
- 3000 orang
- 24 Tim Juara
1 Pusat Informasi
Pariwisata
39.000.000,00
140.000.000,00
179.000.000,00
73.800.000,00
484.100.000,00
557.900.000,00
98.450.000,00
348.860.000,00
127.340.000,00
574.650.000,00
340.810.000,00
369.190.000,00
1.600.000.000,00
2.310.000.000,00
300 buku
21 buku ( 3 objek wisata
)
2 Destinasi Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
17.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
15.
Jumlah usaha jasa
pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa
pariwisata
Tersedianya data base jasa
usaha kepariwisataan
Kota Tangerang
Jumlah
1.605.000.000,00
40.480.000,00
125.000.000,00
165.480.000,00
183.300.000,00
169.190.000,00
352.490.000,00
117.030.000,00
75.000.000,00
82.920.000,00
-
127.340.000,00
1.600.000.000,00
1.792.030.000,00
177.180.000,00
260.100.000,00
28.600.000,00
124.000.000,00
152.600.000,00
54.320.000,00
53.180.000,00
107.500.000,00
2.410.689.500,00
11.045.943.000,00
1.765.140.000,00
15.221.772.500,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
: 1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
1
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
01.
02.
06.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.304.787.500,00
1.506.267.500,00
37.510.000,00
321.884.000,00
359.394.000,00
9.520.000,00
22.627.500,00
32.147.500,00
101.892.300,00
101.892.300,00
65 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
05.
-
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24.996.000,00
24.996.000,00
45 Unit
26.180.000,00
77.419.600,00
103.599.600,00
3535 buah
26.180.000,00
56.759.950,00
82.939.950,00
6.926.000,00
6.926.000,00
90 buah 40 lusin
13.200.000,00
13.200.000,00
6388 dan 58 buku
15.360.000,00
15.360.000,00
14 jenis peralatan listrik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.
12 sst dan 27 Gedung
10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 16
unit kendaraan
operasional roda 2
4 orang dan 340 unit
20.
19.
5
Tahun 2016
Belanja Pegawai
201.480.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2015
240 Dus Air mineral, 312
Golon, 2640 dus Makan
dan 2820 dus snack
710 OH
26.180.000,00
62.755.000,00
88.935.000,00
37.510.000,00
433.084.000,00
470.594.000,00
1 Orang
38.400.000,00
600.000,00
39.000.000,00
167.283.150,00
167.283.150,00
441.593.800,00
441.593.800,00
5 orang
10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 26
unit kendaraan
operasional roda 2
11.693.800,00
11.693.800,00
429.900.000,00
429.900.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
42.
05.
53.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
21.
39.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Profil SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
14.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Penyusunan Standar Mutu Organisasi Pemuda
15.
4
6
7
8
9=6+7+8
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
60 Buku
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
409.850.000,00
46.941.000,00
456.791.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
14.200.000,00
1.171.000,00
15.371.000,00
11 buku
25.300.000,00
1.960.000,00
27.260.000,00
6 buku
10 buku
1 Dokumen dan 7 Buku
43.800.000,00
5.960.000,00
49.760.000,00
48.600.000,00
4.700.000,00
53.300.000,00
7.000.000,00
1.685.000,00
8.685.000,00
- 24 Buku
- 6 Buku
2 dokumen dan 7 buku
35.000.000,00
2.633.000,00
37.633.000,00
36.600.000,00
4.700.000,00
41.300.000,00
1 dokumen dan 5 buku
20.700.000,00
1.900.000,00
22.600.000,00
6 Buku
37.900.000,00
16.350.000,00
54.250.000,00
3 Dokumen
26.000.000,00
390.000,00
26.390.000,00
33 Buku
86.350.000,00
3.150.000,00
89.500.000,00
152.050.000,00
517.440.000,00
669.490.000,00
1. 100 orang 2. 35
Organisasi 3. 1 Kegiatan
4. 1 Kegiatan
1. 450 orang 2. 2 Capaska
Tk Nasional, 10 orang
Capaska Tk Provinsi, 50
orang Tk Kota dan 350
orang tk Kecamatan dan
38 orang cadangan
35.900.000,00
58.300.000,00
94.200.000,00
29.200.000,00
290.770.000,00
319.970.000,00
1. 80 orang 2. 20 orang 3.
4 orang PPAN/ 4 orang
KPN / 4 orang BPAP
50 Buku
23.100.000,00
93.170.000,00
116.270.000,00
63.850.000,00
75.200.000,00
139.050.000,00
1.786.005.000,00
2.066.135.000,00
7 Buku
13 buku
Kota Tangerang
15.
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang
16.
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
-
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Kota Tangerang
26.
Penyusunan Database Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
16.
3
280.130.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
18.
3
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom
25.
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang
18.
02.
Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan
fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba
10.
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Penyusunan Mutu Organisasi Olah Raga
05.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi
19.
04.
20.
11.
21.
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
Kota Tangerang
5
6
107.000.000,00
302.375.000,00
409.375.000,00
76.080.000,00
567.380.000,00
643.460.000,00
3.930.000,00
25.970.000,00
29.900.000,00
210.580.000,00
482.060.000,00
692.640.000,00
482.060.000,00
692.640.000,00
74.340.000,00
128.640.000,00
74.340.000,00
128.640.000,00
266.899.500,00
2.717.083.000,00
2.983.982.500,00
22 Kali
46.080.000,00
143.510.000,00
189.590.000,00
18 Cabang Olahraga antar
Cabang Olahraga, 1
Cabang Olahraga antar
SSB dan 2 Cabang
Olahraga antar
Penyandang Cacat
Peraih Medali (Emas 62,
Perak 62, Perunggu 62)
4 Cabang Olahraga
SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan
Tradisional (Rekreasi)
98.700.000,00
823.378.000,00
922.078.000,00
41.900.000,00
896.100.000,00
938.000.000,00
80.219.500,00
854.095.000,00
934.314.500,00
1. 600 orang 2. 500 orang
210.580.000,00
54.300.000,00
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
40 Cabang Olahraga
54.300.000,00
107.470.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
93.120.000,00
50 orang Paskibraka Tk
Kota dan 57 orang
pasukan pendamping dari
unusur TNI/Polri
1. 40 kali 2. 3 Tampilan
1. 28 Kelompok 2. 66
orang
4 Triwulan
Kota Tangerang
8
7
890.280.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
20.
4
18 Gedung Olahraga
7 Stadion Mini/Lapangan
31 Petugas Kebersihan
31 Penjaga
Kantor/Gedung
107.470.000,00
983.400.000,00
1.703.334.200,00
37.800.000,00
1.848.604.200,00
1.703.334.200,00
37.800.000,00
1.848.604.200,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
22.000.000,00
Kota Tangerang
1 kegiatan
22.000.000,00
148.930.000,00
170.930.000,00
148.930.000,00
170.930.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
26.600.000,00
Kota Tangerang
15 edisi
26.600.000,00
7
8
9=6+7+8
51.998.500,00
78.598.500,00
51.998.500,00
78.598.500,00
( 2.04. ) - Pariwisata
13.
Festival Cisadane
14.
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata
13.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan Raperda Pariwisata
14.
Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata
15.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
05.
16.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
07.
12.
13.
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan
pariwisata 500 usaha jasa pariwisata
Pendataan Usaha Kepariwisataan
255.600.000,00
1.222.060.000,00
3 kali pameran
44.350.000,00
249.100.000,00
293.450.000,00
- 300
- 5 Juara
- 3000 orang
- 24 Tim Juara
1 Pusat Informasi
Pariwisata
39.000.000,00
140.000.000,00
179.000.000,00
73.800.000,00
484.100.000,00
557.900.000,00
98.450.000,00
348.860.000,00
127.340.000,00
574.650.000,00
340.810.000,00
369.190.000,00
1.600.000.000,00
2.310.000.000,00
300 buku
21 buku ( 3 objek wisata
)
2 Destinasi Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
17.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
15.
Jumlah usaha jasa
pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa
pariwisata
Tersedianya data base jasa
usaha kepariwisataan
Kota Tangerang
Jumlah
1.605.000.000,00
40.480.000,00
125.000.000,00
165.480.000,00
183.300.000,00
169.190.000,00
352.490.000,00
117.030.000,00
75.000.000,00
82.920.000,00
-
127.340.000,00
1.600.000.000,00
1.792.030.000,00
177.180.000,00
260.100.000,00
28.600.000,00
124.000.000,00
152.600.000,00
54.320.000,00
53.180.000,00
107.500.000,00
2.410.689.500,00
11.045.943.000,00
1.765.140.000,00
15.221.772.500,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
10